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        2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算

        發(fā)布時(shí)間 : 2025-07-28 來(lái)源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn) 字體大小:

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        第一部分 寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

        一、部門(mén)職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        第二部分 部門(mén)決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

        第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明


        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

        、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

        、一般性支出情況說(shuō)明

        、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

        第五部分 附件

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        第一部分

        寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

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        一、部門(mén)職責(zé)

        寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門(mén)共設(shè)三中心一站一所一機(jī)關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊(duì)。具體職能職責(zé)如下:

        1)加強(qiáng)黨的建設(shè)。堅(jiān)持黨的全面領(lǐng)導(dǎo),加強(qiáng)農(nóng)村基層黨組織建設(shè)打造堅(jiān)強(qiáng)戰(zhàn)斗堡壘,為鄉(xiāng)村全面振興提供堅(jiān)強(qiáng)組織保障;推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向基層延伸;統(tǒng)籌推進(jìn)黨建引領(lǐng)基層治理和基層政權(quán)建設(shè),推動(dòng)基層民主政治建設(shè),健全基層群眾自治機(jī)制。

        2)統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)發(fā)展。統(tǒng)籌落實(shí)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重大決策部署,參與轄區(qū)內(nèi)建設(shè)和公共服務(wù)設(shè)施布局規(guī)劃,促進(jìn)地區(qū)有機(jī)更新;整合區(qū)域資源,推進(jìn)鄉(xiāng)村振興,優(yōu)化營(yíng)商環(huán)境,引導(dǎo)扶持經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展,服務(wù)保障重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)、重大項(xiàng)目,推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。

        3)保障民生服務(wù)。組織實(shí)施與群眾生活密切相關(guān)的各類(lèi)公共服務(wù),落實(shí)衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會(huì)救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等相關(guān)的法律法規(guī)和政策;優(yōu)化政務(wù)服務(wù)流程,優(yōu)化公共服務(wù)供給模式,持續(xù)增進(jìn)民生福祉。

        4)推動(dòng)平安法治。組織實(shí)施轄區(qū)內(nèi)平安建設(shè)工作,完善基層社會(huì)治安防控體系,有效維護(hù)治安穩(wěn)定和社會(huì)和諧;承擔(dān)應(yīng)急管理、安全生產(chǎn)、綜合防災(zāi)減災(zāi)救災(zāi)工作。

        5)加強(qiáng)公共管理。組織領(lǐng)導(dǎo)和綜合協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)地區(qū)性、綜合性社會(huì)管理工作,落實(shí)轄區(qū)內(nèi)城鎮(zhèn)管理、物業(yè)管理、交通管理、能源管理、資源管理、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、市場(chǎng)監(jiān)管等工作。

        ?6)完成法律法規(guī)和規(guī)章制度規(guī)定的其他事項(xiàng)及市委、市人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:壩塘鎮(zhèn)生態(tài)事務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、應(yīng)急事務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、司法所、機(jī)關(guān)、壩塘鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。共設(shè)三中心一站一所一機(jī)關(guān)一執(zhí)法隊(duì)。

        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府單位2024年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府單位本級(jí)以及內(nèi)設(shè)的一站一所一執(zhí)法隊(duì)。

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        第二部分 ???部門(mén)決算表

        見(jiàn)附件

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        第三部分

        2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明


        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2024年度收、支總計(jì)10076.06萬(wàn)元。與上年相比,減少3922.23萬(wàn)元,降低28.02%主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目收入減少

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2024年度收入合計(jì)10076.06萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入7818.61萬(wàn)元,占77.6%;其他收入2257.45萬(wàn)元,占22.4%

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2024年度支出合計(jì)10076.06萬(wàn)元,其中:基本支出3772.82萬(wàn)元,占37.44%;項(xiàng)目支出6303.25萬(wàn)元,占62.56%

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)7818.61萬(wàn)元,與上年相比,減少1787.98萬(wàn)元降低18.61%主要是因?yàn)?/span>一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入減少,相應(yīng)支出減少

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2024年度財(cái)政撥款支出7670.55萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的76.13%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少836.51萬(wàn)元,降低9.83%主要是因?yàn)?/span>嚴(yán)控一般性支出,厲行勤儉節(jié)約,加強(qiáng)預(yù)算管理

        (二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2024年度財(cái)政撥款支出7670.55萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出3183.56萬(wàn)元,占41.5%公共安全支出(類(lèi))支出13.11萬(wàn)元,占0.17%教育(類(lèi))支出168.77萬(wàn)元,占2.2%文化旅游體育與傳媒(類(lèi))支出10.8萬(wàn)元,占0.14%?社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出463.78萬(wàn)元,占6.05%衛(wèi)生健康(類(lèi))支出109.06元,占1.42%節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出21.96萬(wàn)元,占0.29%城鄉(xiāng)社區(qū)(類(lèi))支出214.6萬(wàn)元,占2.8%農(nóng)林水(類(lèi))支出2446.7萬(wàn)元,占31.9%交通運(yùn)輸(類(lèi))支出689.7萬(wàn)元,占8.99%資源勘探工業(yè)信息(類(lèi))支出54萬(wàn)元,占0.7%自然資源海洋氣象(類(lèi))支出45.83萬(wàn)元,占0.6%住房保障(類(lèi))支出139.18萬(wàn)元,占1.81%糧油物資儲(chǔ)備(類(lèi))支出46.62萬(wàn)元,占0.61%災(zāi)害防治及應(yīng)急管理(類(lèi))支出62.87萬(wàn)元,占0.82%

        (三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3782.10萬(wàn)元,支出決算數(shù)為7670.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的202.81%,其中:

        1.一般公共服務(wù)(類(lèi))人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))2010102

        年初預(yù)算為16萬(wàn)元,支出決算為16萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同

        2.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))2010301

        年初預(yù)算為2336.46萬(wàn)元,支出決算為2501.92萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.08%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中在職人員工資福利支出、退休人員支出有異動(dòng)

        3.一般公共服務(wù)(類(lèi))政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010302)。

        年初預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為548.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的10977%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際工作需要,年中追加安排資金,一般行政管理事務(wù)支出增加

        4.一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010502)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.56萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作需要,增加統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)

        5.一般公共服務(wù)(類(lèi))統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)統(tǒng)計(jì)抽樣調(diào)查(項(xiàng))(2010508)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)統(tǒng)計(jì)工作需要,增加統(tǒng)計(jì)事務(wù)經(jīng)費(fèi)

        6.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2010602)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)政工作需要,增加了財(cái)政管理工作經(jīng)費(fèi)。

        7.一般公共服務(wù)(類(lèi))財(cái)政事務(wù)(款)其他財(cái)政事務(wù)支出(項(xiàng))(2010699)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)財(cái)政工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        8.一般公共服務(wù)(類(lèi))紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)(款) 一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2011102)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)紀(jì)檢監(jiān)察工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        9.一般公共服務(wù)(類(lèi))組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013202)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為81.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        10.一般公共服務(wù)(類(lèi))其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2013602)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織事務(wù)工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        11.一般公共服務(wù)(類(lèi))市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項(xiàng))(2013816)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為6.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)食安工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        12.公共安全支出(類(lèi))公安(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))(2040202)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為13.11元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安全工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        13.教育支出(類(lèi))普通教育(款)學(xué)前教育(項(xiàng))(2050201)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)學(xué)校建設(shè)工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        14.教育支出(類(lèi))普通教育(款)初中教育(項(xiàng))(2050203)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為11.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)學(xué)校建設(shè)工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        15.教育支出(類(lèi))普通教育(款)其他普通教育支出(項(xiàng))(2050299)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為153.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)教育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        16.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))文化和旅游(款)群眾文化(項(xiàng))(2070109)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        17.文化旅游體育與傳媒支出(類(lèi))其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))(2079999)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)文化和旅游工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        18.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2080299)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為20.93萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)民政管理工作需要,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        19.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080505)。

        年初預(yù)算為224.37萬(wàn)元,支出決算為224.37萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同

        20.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))(2080506)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為50.58萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)職業(yè)年金繳費(fèi)支出,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        21.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))(2080799)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加補(bǔ)助人員,追加指標(biāo),增加撥款

        22.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))(2080801)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為32.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)撫恤金實(shí)際支出,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        23.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))(2080901)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)鄉(xiāng)鎮(zhèn)退役士兵實(shí)際情況,年中預(yù)算調(diào)整追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        24.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))(2081099)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為53.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是社會(huì)福利事務(wù)專(zhuān)項(xiàng)未納入年初預(yù)算,年中根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        25.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障金支出(項(xiàng))(2081902)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助資金支出。

        26.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項(xiàng))(2082102)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為40.97萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了救助供養(yǎng)支出經(jīng)費(fèi)。

        27.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項(xiàng))(2082804)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為11.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        28.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))退役軍人管理事務(wù)(款)其他退役軍人事務(wù)管理支出(項(xiàng))(2082899)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是退役軍人事務(wù)相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

        29.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))(2089999)。

        年初預(yù)算為10.25萬(wàn)元,支出決算為11.55萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的112.68%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        30.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項(xiàng))(2100199)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為9.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        31.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項(xiàng))(2100408)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        32.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng))(2100499)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.51萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        33.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育服務(wù)(款)計(jì)劃生育服務(wù)(項(xiàng))(2100717)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.72萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是育齡婦女兩癌篩查等相關(guān)項(xiàng)目支出增加。

        34.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))計(jì)劃生育事務(wù)(款)其他計(jì)劃生育事務(wù)支出(項(xiàng))(2100799)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2.8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        35.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))(2101101)。

        年初預(yù)算為74.3萬(wàn)元,支出決算為74.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相同。

        36.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))(2101103)。

        年初預(yù)算為17.08萬(wàn)元,支出決算為16.86萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的98.71%決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中公務(wù)員人員異動(dòng)

        37.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)疾病應(yīng)急救助(項(xiàng))(2101302)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)。

        38.節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項(xiàng))(2110402)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為21.96萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了農(nóng)村環(huán)境保護(hù)經(jīng)費(fèi)。

        39.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(款)城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(項(xiàng))(2120501)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        40.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng))(2129999)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為210.6萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        41.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))(2130104)。

        年初預(yù)算為490萬(wàn)元,支出決算為735萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的150%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        42.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)(項(xiàng))(2130106)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        43.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲(chóng)害控制(項(xiàng))(2130108)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        44.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)(項(xiàng))(2130111)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為10萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        45.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項(xiàng))(2130119)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        46.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補(bǔ)貼項(xiàng))(2130121)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為188.39萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        47.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會(huì)事業(yè)(項(xiàng))(2130126)。

        年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為273.24萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        48.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 漁業(yè)發(fā)展(項(xiàng))(2130148)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.5萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        49.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款) 其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出(項(xiàng))(2130199)。

        年初預(yù)算為35萬(wàn)元,支出決算為90.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的257.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        50.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補(bǔ)償(項(xiàng))(2130209)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為1.02萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        51.農(nóng)林水支出(類(lèi))林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項(xiàng))(2130234)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為5.74萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        52.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款) 水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng))(2130306)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為8萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是水利工程運(yùn)行與維護(hù)未納入年初預(yù)算

        53.農(nóng)林水支出(類(lèi))水利(款)農(nóng)村水利(項(xiàng))(2130316)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        54.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項(xiàng))(2130504)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        55.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項(xiàng))(2130505)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為25萬(wàn)元,完成年初預(yù)算*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        56.農(nóng)林水支出(類(lèi))鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))2130599

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為341萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        57.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款)對(duì)村級(jí)公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130701)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為298.7萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        58.農(nóng)林水支出(類(lèi))農(nóng)村綜合改革(款) 對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助(項(xiàng))(2130705)。

        年初預(yù)算為420萬(wàn)元,支出決算為325.84萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的77.58%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整支出

        59.農(nóng)林水支出(類(lèi))其他農(nóng)林水支出(款) 其他農(nóng)林水支出(項(xiàng))(2139999)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為100萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        60.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路建設(shè)(項(xiàng))(2140104)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為298.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        61.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項(xiàng))(2140106)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為220.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        62.交通運(yùn)輸支出(類(lèi))公路水路運(yùn)輸(款)其他公路水路運(yùn)輸支出(項(xiàng))(2140199)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為171.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        63.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管(款) 產(chǎn)業(yè)發(fā)展(項(xiàng))(2150517)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        64.資源勘探工業(yè)信息等支出(類(lèi))支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(款) 其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出(項(xiàng))(2150899)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為4萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        65.自然資源海洋氣象等支出(類(lèi))自然資源事務(wù)(款) 地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理(項(xiàng))(2200114)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為45.83萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        66.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款) 住房公積金(項(xiàng))(2210201)。

        年初預(yù)算為139.18萬(wàn)元,支出決算為139.18萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)年初預(yù)算數(shù)相同。

        67.糧油物資儲(chǔ)備支出(類(lèi))糧油物資事務(wù)(款)其他糧油物資事務(wù)支出(項(xiàng))(2220199)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為46.62萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金

        68.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(2240199)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為23萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        69.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))消防救援事務(wù)(款)消防應(yīng)急救援(2240204)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為19.87萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        70.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類(lèi))自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出(款)自然災(zāi)害救災(zāi)補(bǔ)助(2240703)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為20萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的原因是根據(jù)實(shí)際情況追加財(cái)政撥款預(yù)算資金。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3753.75萬(wàn)元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)3498.63萬(wàn)元,占基本支出的93.2%主要包括基本工資694.48萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼251.57萬(wàn)元、獎(jiǎng)金1145.11萬(wàn)元、績(jī)效工資314.93萬(wàn)元、養(yǎng)老保險(xiǎn)309.34萬(wàn)元 職業(yè)年金84.96萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)124.95萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助16.86萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)13.38萬(wàn)元、住房公積金180.96萬(wàn)元、撫恤金14.54萬(wàn)元、生活補(bǔ)助321.54萬(wàn)元、救濟(jì)費(fèi)0.67萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金10.2萬(wàn)元、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)3.8萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助11.33萬(wàn)元

        公用經(jīng)費(fèi)255.12萬(wàn)元,占基本支出的6.8%主要包括辦公費(fèi)4.28萬(wàn)元、印刷費(fèi)7.72萬(wàn)元、電費(fèi)18.53萬(wàn)元、旅費(fèi)0.38萬(wàn)元、維修費(fèi)10.42萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)10萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)3.87萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)12.99萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.44萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)27.12萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.2萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用104.59萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出47.59萬(wàn)元。

        七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:三公經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,而是財(cái)政撥款口徑)

        (一)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        2024年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元,支出決算為10.24萬(wàn)元,完成預(yù)算的56.89%;與上年相比減少8.44萬(wàn)元,降低45.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府大力壓縮非生產(chǎn)性開(kāi)支,減少公務(wù)接待費(fèi)用

        (二)三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi),與上年持平。

        2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為6.43萬(wàn)元,完成預(yù)算的80.38%;與上年相比減少0.06萬(wàn)元,降低0.92%。其中:

        公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi),與上年持平。

        公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為8萬(wàn)元,支出決算為6.43萬(wàn)元,主要是油費(fèi)、維修支出,完成預(yù)算的80.38%;與上年相比減少0.06萬(wàn)元,降低0.92%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是鎮(zhèn)黨委、政府提倡綠色出行,減少公務(wù)用車(chē)次數(shù)截至20241231日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為3輛。

        3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為10萬(wàn)元,支出決算為3.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的38.2%;與上年相比減少8.38萬(wàn)元,降低68.69%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少公務(wù)接待2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組78個(gè)、來(lái)賓760人次,主要是各種工作調(diào)研及檢查等發(fā)生的接待支出

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入148.07萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元;支出148.07萬(wàn)元,其中基本支出0萬(wàn)元,項(xiàng)目支出148.07萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下:

        1.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))2121399

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為36.3萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加了基礎(chǔ)設(shè)施配套資金。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類(lèi))污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(yíng)(項(xiàng))(2121401)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為45.91萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)

        4.其他支出(類(lèi))彩票公益金安排的支出(款)用于社會(huì)福利的彩票公益金支出(項(xiàng))(2296002)。

        年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為343.82萬(wàn)元,完成預(yù)算的*%由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)實(shí)際情況追加指標(biāo)

        九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況

        本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支

        、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

        本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出255.12萬(wàn)元,比上年決算數(shù)減少37.57萬(wàn)元,降低12.84%。主要原因是落實(shí)“過(guò)緊日子”要求,壓縮支出

        、一般性支出情況說(shuō)明

        2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)12.84萬(wàn)元,用于召開(kāi)人大會(huì)、黨代會(huì)、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)、干職工大會(huì)、重點(diǎn)工作部署會(huì)議等人數(shù)6850開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)7.17萬(wàn)元,用于開(kāi)展黨員冬春訓(xùn)、鄉(xiāng)村振興、“三長(zhǎng)制”教育等培訓(xùn)班,人數(shù)1220人,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)等

        、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

        本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額488.86萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出34.94萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出453.92萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額34.94萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的7.15%,其中:授予小微企業(yè)合同金額34.94萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%

        、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至20241231日,壩塘鎮(zhèn)人民政府共有車(chē)輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)2輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)1輛,其他用車(chē)主要是城管工作用車(chē);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。

        、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

        (一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(mén)(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),項(xiàng)目支出全年預(yù)算數(shù)為7642.43萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為6303.25萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款執(zhí)行資金為4064.86萬(wàn)元、其他收入資金為2238.38萬(wàn)元。項(xiàng)目資金按上級(jí)要求進(jìn)行了監(jiān)督管理,撥付及時(shí),各專(zhuān)項(xiàng)資金都按有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理制度和辦法執(zhí)行,資金使用效益得到了保證。二是部門(mén)評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。建立健全鎮(zhèn)、村級(jí)財(cái)務(wù)制度,規(guī)范項(xiàng)目招投標(biāo)管理流程,落實(shí)政府采購(gòu)政策,加強(qiáng)項(xiàng)目抽查巡查力度,確保項(xiàng)目建設(shè)規(guī)范有序,社會(huì)效益及群眾滿意率達(dá)標(biāo)。堅(jiān)持保正常運(yùn)轉(zhuǎn),保重點(diǎn)支出,保民生支出,保鎮(zhèn)村干部基本待遇發(fā)放的工作原則,按月按季及時(shí)落實(shí),全力確保社會(huì)大局穩(wěn)定。財(cái)政支出繼續(xù)向廣大人民群眾關(guān)心的民生問(wèn)題和基層村級(jí)部門(mén)傾斜,較大幅度提高了用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、農(nóng)村人居環(huán)境整治、社會(huì)保障、教育衛(wèi)生事業(yè)的財(cái)政支出占比。村賬鎮(zhèn)代理工作有條不紊,及時(shí)完成村級(jí)財(cái)務(wù)清理和互聯(lián)網(wǎng)公開(kāi)工作,增強(qiáng)村級(jí)財(cái)務(wù)的透明度。

        (二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024度部門(mén)整體支出8739.35萬(wàn)元,包括基本支出3327.81萬(wàn)元,其中人員支出3039.02萬(wàn)元,占比34.77%,較20233316萬(wàn)元上升0.36%,公用支出288.79萬(wàn)元,占比3.31%,較2023215.5萬(wàn)元上升34%,項(xiàng)目支出5411.53萬(wàn)元,占比61.92%,較20237906萬(wàn)元下降31.55%。根據(jù)部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)體系,我鎮(zhèn)2024年度部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)95分。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因:一是績(jī)效管理重視度有待加強(qiáng),管理制度、程序有待進(jìn)一步明確,以便工作扎實(shí)開(kāi)展執(zhí)行二是工作機(jī)制有待進(jìn)一步完善,由于對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)工作的重視不夠,績(jī)效管理工作容易滯后,未形成對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行管理的有效的工作機(jī)制三是單位各部門(mén)銜接不及時(shí),由于預(yù)算項(xiàng)目的前瞻性不夠和不可預(yù)計(jì)性事項(xiàng)的發(fā)生,無(wú)法及時(shí)監(jiān)控預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施情況

        (三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。

        2024年,我鎮(zhèn)積極履職,強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo)。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,整體支出管理水平得到提升。2025年將持續(xù)強(qiáng)化績(jī)效結(jié)果運(yùn)用,推動(dòng)全鎮(zhèn)工作邁上新臺(tái)階。

        1.建議政府在平時(shí)工作中進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控的重視,定期對(duì)預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督,使績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控與政府工作、財(cái)務(wù)工作掛鉤,做到及時(shí)監(jiān)控,及時(shí)控制,避免疏忽。

        2.加強(qiáng)各部門(mén)銜接,使預(yù)算績(jī)效目標(biāo)實(shí)施進(jìn)度得到及時(shí)反饋,便于及時(shí)匯總監(jiān)控。

        3.設(shè)置合理有效的績(jī)效目標(biāo)監(jiān)控機(jī)制,科學(xué)設(shè)置預(yù)算績(jī)效指標(biāo),合理安排經(jīng)費(fèi)和各項(xiàng)資金,使其物盡其用,更加貼合鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)工作的實(shí)際情況,能夠合理運(yùn)用現(xiàn)有資源,及時(shí)協(xié)調(diào)上級(jí)爭(zhēng)取資金保證各預(yù)算績(jī)效指標(biāo)的順利實(shí)施。使績(jī)效評(píng)價(jià)更客觀全面,更能為發(fā)展政府經(jīng)濟(jì),保障民生起到積極有效的作用。

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        第四部分 ???名詞解釋

        一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

        三、財(cái)政撥款收入:指單位從同級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政預(yù)算資金。

        四、其他收入:指除財(cái)政撥款收入以外的各項(xiàng)收入。

        五、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度安排、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

        六、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行,結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金,或項(xiàng)目已經(jīng)完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

        七、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?

        八、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。

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        第五部分 ??

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        一、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告

        二、2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算表

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        附件1 2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.pdf
        附件2 2024年度寧鄉(xiāng)市壩塘鎮(zhèn)人民政府部門(mén)決算表.pdf

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