寧鄉市灰湯鎮人民政府2022年部門預算公開
寧鄉市灰湯鎮
2022年部門預算公開
目 錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
灰湯鎮設機關(包含灰湯國際旅游度假區管理局)、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。
(1)執行本級人民代表大會的決議和上級國家機關的決議和命令,發布決定和命令。
(2)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(3)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(4)深化鄉村振興戰略,推動農業農村現代化,優化發展環境,大力發展環境友好型工業、休閑旅游業和現代服務業,著力構建綠色高端高效經濟體系。
(5)加強生態建設和保護,加大環境整治,落實護水、護河、護山、護林、護地、護環規的“六護”機制。
(6)完成上級交辦的其他事項。??
(二)機構設置
2022年灰湯鎮共轄18個村(社區)、524個居民小組,總人口9.8萬,現有村(社區)干部116人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職202人,其中:行政人員55人(工勤人員算行政)、全額事業人員83人、差額事業人員64人。退休107人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市灰湯鎮本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算16037.08萬元,其中,一般公共預算撥款16037.08萬元。收入較去年增加980.45萬元,上升6.51%。主要是村級轉移支付增加,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算16037.08萬元,其中,一般公共服務支出5420.26萬元;教育支出1400萬元;社會保障和就業支出1258.25萬元;衛生健康支出143.32萬元;節能環保支出350萬元;城鄉社區支出1300萬元;農林水支出5803萬元;交通運輸支出200萬元;住房保障支出162.25萬元。
支出較去年增加980.45萬元,上升6.51%。主要是村級轉移支付增加,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算16037.08萬元,其中,一般公共服務支出5420.26萬元,占33.8%;教育支出1400萬元,占8.73%;社會保障和就業支出1258.25萬元,占7.85%;衛生健康支出143.32萬元,占0.89%;節能環保支出350萬元,占2.18%;城鄉社區支出1300萬元,占8.11%;農林水支出5803萬元,占36.18%;交通運輸支出200萬元,占1.25%;住房保障支出162.25萬元,占1.01%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數4718.08萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。其中:工資福利支出3768.35萬元;商品和服務支出609.54萬元;對個人和家庭的補助340.19萬元。?
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算11319萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出1416萬元,主要用于人大政協團委工作經費、息訪經費、機關學習平臺建設、機關維修維護等全鎮一般事務性支出;教育支出1400萬元,主要用于灰湯中心小學學校建設、支教助學等;社會保障與就業支出850萬元,主要為社會保障管理事務如臨時救助、撫恤金、喪葬等民政事務,以及三所敬老院消防設施等;節能環保支出350萬元,主要為城鄉環境衛生整治、污水處理廠、污水管網維護費用以及大壩塘石煤礦污染風險防控項目等;城鄉社區支出1300萬元,主要為集鎮零星基礎設施建設及維修維護等;農林水支出5803萬元,主要有農村綜合改革(包含對村轉移支付、一事一議資金、農村環境衛生等)1503萬元,農村道路建設、公益事業以及農村公路養護項目等700萬元,水利建設600萬元,鄉村振興建設1200萬元,其他農業農村等基礎設施建設1800萬元;交通運輸支出200萬元,主要是八石公路建設。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市灰湯鎮機關運行經費609.54萬元,比上年預算增加81.7萬元,上升15.48%。主要是人員增加以及防疫工作,增加辦公費、印刷費及防疫物資等開支。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市灰湯鎮“三公”經費預算數為91萬元,其中:公務接待費75萬元,占比82.42%;公務用車購置及運行費16萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費16萬元),占比17.58%;因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算中公務接待費較2021年減少5萬元,下降6.25%,主要是壓減公務接待費用;公務用車購置及運行費與上年持平;因公出國(境)費與上年持平,2022年我單位公務用車購置數為0輛;截止2021年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算10萬元;培訓費預算15萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額2225萬元,其中:政府購貨支出105萬元;政府采購工程支出1800萬元;政府采購服務支出320萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有車輛6輛,其中一般公務用車4輛,執法執勤用車2輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積2645.64平方米,其他配套設施使用面積6625.19平方米。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為16037.08萬元,其中,基本支出4718.08萬元,項目支出11319萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
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