寧鄉市沙田鄉人民政府 2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
沙田鄉人民政府是基層政府機關,工作職責是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,扎實做好“六穩”工作,全面落實“六保”任務,發展鎮村經濟、文化和社會事業,推動鄉村振興,提供公共服務,維護社會穩定,守護一方碧水藍天。
社會事業綜合服務中心(掛網格化綜合服務中心牌子):主要負責勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責;負責網格化綜合管理的事務性、輔助性工作,為網格化管理的巡查、指揮、調度、督辦等工作提供技術支撐。
農業綜合服務中心:主要負責組織指導農業產業發展、精準扶貧、移民開發管理、農業機械管理、畜牧水產發展、煙葉生產等農業農村工作;負責農業、林業、水利、農業機械、畜牧獸醫等基層農業技術推廣,動植物疫病防控防治、護林防火、防汛抗旱、農田水利建設、農產品質量安全監測等服務性、技術性工作。
政務服務中心(掛黨群服務中心牌子):主要負責行政審批服務事項的組織實施;負責接聽12345熱線并督辦相關問題;負責優化營商環境事務協調,辦理與群眾、企業密切相關政務服務事項。集中受理和辦理涉及經濟發展、公共管理以及與群眾利益密切相關的行政許可(審批)、公共服務、便民服務事項;負責對各便民服務窗口和窗口工作人員進行管理考核;負責代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關的服務事項。
綜合行政執法隊:負責統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作。依法依規相對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。
(二)機構設置
2022年沙田鄉共轄6個村、202個村民小組,總人口3.6萬,現有村干部42人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職101人,其中:行政人員35人、全額事業人員35人、差額事業人員31人。退休25人。
二、部門預算單位構成
納入2022年部門預算編制范圍的預算單位包括:寧鄉市沙田鄉本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算8325.28萬元,其中,一般公共預算撥款8325.28萬元。收入較去年增加1427.45萬元,上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元,農林水支出增加1660.81萬元,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加;城鄉社區支出減少202.16萬元,交通運輸支出減少164.82萬元,其他支出減少102.35萬元。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算8325.28萬元,其中,一般公共服務支出2913.78萬元;教育支出147.76萬元;文化旅游體育與傳媒支出226.64萬元;社會保障和就業支出425.18萬元;衛生健康支出134.70萬元;節能環保支出164萬元;城鄉社區支出200萬元;農林水支出3839萬元;住房保障支出274.22萬元。
支出較去年增加1427.45萬元,上升20.7%。主要是文化旅游體育與傳媒支出增加169.44萬元,農林水支出增加1660.81萬元,以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加;城鄉社區支出減少202.16萬元,交通運輸支出減少164.82萬元,其他支出減少102.35萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算8325.28萬元,其中,一般公共服務支出2913.78萬元,占35%;教育支出147.76萬元,占1.77%;文化旅游體育與傳媒支出226.64,占2.72%;社會保障和就業支出425.18萬元,占5.11%;衛生健康支出134.7萬元,占1.62%;節能環保支出164萬元,占1.97%;城鄉社區支出200萬元,占2.4%;農林水支出3839萬元,占46.11%;住房保障支出274.22萬元,占3.29%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數2238.5萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算6086.78萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:機關公共服務項目支出680萬元,主要用于政府行政運行等方面;機關建設和履職服務項目支出318萬元,主要用于機關維修、基層黨建等方面;人大政協團委工作經費項目16萬元,主要用于人大政協團委日常工作開展等方面;學校建設項目支出147.76萬元,主要用于中、小學學校建設及維修等方面;沙田鄉文化旅游(何謝故居)項目支出26.64萬元,主要用于紅色文化旅游、故居運行管理維護等方面;沙田鄉文化旅游提升項目支出200萬元,主要用打造紅色文旅小鎮方面;社會保障項目(其他社會福利)支出120萬元,主要用春節慰問、八一慰問等方面;社會保障項目(臨時救助)支出30萬元,主要用于臨時救濟方面;社會保障項目(五保供養)支出40萬元,主要用于五保安葬補助等方面;社會保障項目(其他社保就業)支出40萬元,主要用于社會保障就業等方面;衛生健康項目支出67.38萬元,主要用于新冠疫情防控、優生優育服務及健康支出等方面;節能環保項目支出164萬元,主要用于農村環境保護;城鄉社區建設項目(其他城鄉社區公共設施)支出200萬元,主要用于其他城鄉社區公共設施建設;農村環境衛生項目支出51萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出等方面;農村社會事業支出200萬元,主要用于農村改廁、農村公益設施建設等方面;農村道路建設項目支出950萬元,主要用于農村公路及橋梁建設、安防設施建設等方面;農業農村(美麗屋場建設)項目支出950萬元,主要用于鄉村振興美麗鄉村建設方面;農業農村(其他農林水)項目支出217萬元,主要用于其他農、林、水項目等方面;水利建設項目支出850萬元,主要用于農村水利建設;村級轉移支付項目支出261萬元,主要用于對村轉移支付;農業農村(農村綜合改革)項目支出360萬元,主要用于農村財政獎補、紅色村莊建設等方面;住房保障項目(其他保障性安居工程)支出198萬元,主要用于五里、沙田集鎮棚改基礎設施配套。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市沙田鄉機關運行經費202萬元,比上年預算增加15.285萬元,上升8.19%。主要是相比去年財政供養人員人數增加。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉沙田鄉“三公”經費預算數為38萬元,其中,公務接待費30萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年基本持平。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算8萬元;培訓費預算10萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額1825.04萬元,其中:貨物類采購預算12.04萬元;工程類采購預算1810萬元;服務類采購預算3萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機要通信用車1輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積7880平方米,其他配套設施使用面積460平方米。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為8325.28萬元,其中,基本支出2238.5萬元,項目支出6086.78萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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