寧鄉市溈山鄉人民政府 2022年部門預算公開
??
目??錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
????
第一部分??部門預算說明
??
一、部門基本概況
(一)職能職責
1、制定和組織實施經濟、科技和社會發展計劃,制定資源開發技術改造和產業結構調整方案,組織指導好各業生產,搞好商品流通,協調好本鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
2、制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
3、負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
4、按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
5、抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
??
(二)機構設置
2022年溈山鄉共轄5個村(社區)、104個居民小組,總人口1.8萬,現有村(社區)干部34人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職84人,其中:行政人員32人(工勤人員算行政)、全額事業人員25人、差額事業人員27人。退休18人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市溈山鄉人民政府本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算6237.71萬元,其中,一般公共預算撥款6237.71萬元。收入較去年減少819.97萬元,下降了11.62 %。主要是項目收入較上年減少991.2萬元,基本支出較上年增加171.23萬元,是由于比去年增加了7人導致增加了工資福利預算及公用經費預算。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算6237.71萬元,其中,一般公共服務支出2701.64萬元;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,社會保障和就業支出168.75萬元;衛生健康支出117.89萬元;節能環保支出44萬元;城鄉社區支出1168.41萬元,農林水支出1799.78萬元;住房保障支出66.32萬元。
支出較去年減少819.97萬元,下降了11.62 %。主要是項目支出較上年減少991.2萬元,基本支出較上年增加171.23萬元,是由于比去年增加了7人導致增加了工資福利支出及公用經費支出。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算6237.71萬元,其中,一般公共服務支出2701.64萬元;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,社會保障和就業支出168.75萬元;衛生健康支出117.89萬元;節能環保支出44萬元;城鄉社區支出1168.41萬元,農林水支出1799.78萬元;住房保障支出66.32萬元。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數1902.66萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算4335.05萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出1092.63萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面;文化旅游體育與傳媒支出170.92萬元,主要用于文旅、茶業及避暑旅游宣傳及溈山避暑產業發展活動經費;衛生健康支出59.31萬元,主要用于衛計辦經費開支、計生手術費及獎勵金及疫情防控用物資經費;節能環保支出44萬元,主要用于污水處理廠運行經費及污水管網提置改造工程款;城鄉社區支出1168.41萬元,主要用于城鄉社區各項基礎設施項目款;農林水支出1799.78萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市溈山鄉人民政府機關運行經費311.07萬元,比上年預算減少12.52萬元。主要是辦公經費進行了縮減。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市溈山鄉人民政府“三公”經費預算數為46萬元,其中,公務接待費38萬元,與上年預算50.2萬元,公務接待費減少12.2萬元,主要原因是壓縮了公務接待量;公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元。),與上年一致,公務用車購置數為0輛,公務用車保有量為2輛;因公出國(境)費0萬元,與上年預算0萬元一致。2022年“三公”經費預算較2021年減少12.2萬元,主要是壓減公務接待費12.2萬元。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算12.28萬元;培訓費預算5.59萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額1483.38萬元,其中:貨物類采購預算102.24萬元;工程類采購預算858.64萬元;服務類采購預算522.5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機一般執法執勤用車1輛,灑水車1輛,摩托車3輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積4320平方米,其他配套設施使用面積3120平方米。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為6237.71萬元,其中,基本支出1902.66萬元,項目支出4335.05萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
??
第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
??
掃一掃在手機打開當前頁


