寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算公開
夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算公開
第一部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)單位概況
一、部門職責(zé):
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
第二部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
第三部分? 夏鐸鋪鎮(zhèn)2019 年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況
說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分 夏鐸鋪鎮(zhèn)單位概況
夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)市東大門,全鎮(zhèn)有6個村民委員會,3個社區(qū),鎮(zhèn)域人口40897人。
一、部門職責(zé):
?①夏鐸鋪鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)鄉(xiāng)村規(guī)劃、環(huán)保、建設(shè)、城管等管理和執(zhí)法職責(zé)。
②夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心(加掛水利管理站牌子)。主要承擔(dān)農(nóng)林水等產(chǎn)業(yè)新技術(shù)、新品種的示范、推廣;動植物防疫檢疫、病蟲害及疫情的檢測、預(yù)報、防治和處理;畜禽與畜禽產(chǎn)品檢疫、檢驗;森林資源管理、護(hù)林防火;水資源管理、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè);農(nóng)業(yè)機(jī)械管理;農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等職責(zé)。
③夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心。主要承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、法制教育、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等職責(zé)。
④夏鐸鋪鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心。主要承擔(dān)安全生產(chǎn)監(jiān)管、食品安全監(jiān)管等職責(zé)。
⑤夏鐸鋪鎮(zhèn)社保服務(wù)中心。主要承擔(dān)民政事務(wù)、社保保障等職責(zé)。
?⑥夏鐸鋪鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所。主要承擔(dān)生殖健康宣傳、咨詢、檢查和提供計劃生育技術(shù)指導(dǎo)服務(wù)等職責(zé)。
??⑦夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所。主要承擔(dān)司法調(diào)處工作。
⑧夏鐸鋪鎮(zhèn)財政所。主要承擔(dān)全鎮(zhèn)稅收收繳,財政資金收入、調(diào)度、使用和監(jiān)管工作。
⑨夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)。主管政府全面工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。夏鐸鋪鎮(zhèn)部門共設(shè)5中心三所一機(jī)關(guān):5中心為鎮(zhèn)村建設(shè)管理服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合管理服務(wù)中心、綜合文化服務(wù)中心、生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、社保中心;三所為財政所、司法所、計劃生育服務(wù)所;一機(jī)關(guān)為政府機(jī)關(guān)。
(二)決算單位構(gòu)成納入寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)人民政府2019年度部門決算編制范圍內(nèi)的只有本級單位,無二級單位。部門決算單位由夏鐸鋪鎮(zhèn)機(jī)關(guān)、夏鐸鋪鎮(zhèn)財政所、夏鐸鋪鎮(zhèn)計生服務(wù)所、夏鐸鋪鎮(zhèn)司法所、夏鐸鋪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)鎮(zhèn)村建設(shè)綜合管理服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心、夏鐸鋪鎮(zhèn)綜合文化服務(wù)中心構(gòu)成。
2019年人員情況:共有在職人員130人,其中政府機(jī)關(guān)36人,財政所8人,司法所2人,綜合文化服務(wù)中心2人,社會保障服務(wù)中心4人,計生服務(wù)所4人,村鎮(zhèn)建設(shè)綜合管理服務(wù)中心12人,農(nóng)業(yè)綜合文化服務(wù)中心59人,生產(chǎn)安全管理服務(wù)中心3人。
三、涉及機(jī)構(gòu)改革部門情況
????2019年機(jī)構(gòu)未改革。
第二部分?夏鐸鋪鎮(zhèn)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、項目支出績效目標(biāo)表
第三部分 ?夏鐸鋪鎮(zhèn)2019?年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年財政總收入10171.47萬元,年初預(yù)算1812.12萬元(此年初預(yù)算指市財政對鎮(zhèn)預(yù)算,僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項目預(yù)算),為總收入的18%;調(diào)整預(yù)算10171.47萬元,為總收入的100%。2019年財政總支出10171.47萬元,年初預(yù)算1812.12萬元(此年初預(yù)算指市財政對鎮(zhèn)預(yù)算,僅包含基本支出預(yù)算及村轉(zhuǎn)移支付、環(huán)境衛(wèi)生部分項目預(yù)算),為總支出的18%;調(diào)整預(yù)算10171.47萬元,為總支出的100%。
二、收入決算情況說明
????2019年財政總收入10171.47萬元,較上年9801.94萬元增加369.52萬元,增加3.77%;其中:財政撥款收入7366.73萬元,其他收入2804.74萬元(本級財政專戶管理資金209.73萬元、非本級特設(shè)資金762.88萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)自有資金1832.13萬元)。
三、支出決算情況說明
????2019年財政總支出10171.47萬元,較2018年9801.94萬元增加369.52萬元,增加3.77%;其中按經(jīng)濟(jì)分類為:基本支出2610.56萬元,較上年2423.74萬元增加186.82萬元,增加7.71%,主要是人員經(jīng)費(fèi)增加,(人員經(jīng)費(fèi)2311.57萬元,較上年2188.38萬元增加123.19萬元,增加5.63%,主要為人員工資增長,公用經(jīng)費(fèi)298.98萬元,較上年235.36萬元增加63.62萬元,增加27.03%,主要為非洲豬瘟增加開支;項目支出7560.91萬元,較上年7378.2萬元增加182.7萬元,增加2.48%,主要為學(xué)校、衛(wèi)生院項目建設(shè)增加;按功能分類為:一般公共服務(wù)支出3066.41萬元,國防支出0.2萬元,公共安全支出38.55萬元,教育支出257.48萬元,科學(xué)技術(shù)支出2萬元,文化旅游體育與傳媒支出63.6萬元,社會保障和就業(yè)支出463.32萬元,衛(wèi)生健康支出249.85萬元,節(jié)能環(huán)保支出267.03萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1394.96萬元,農(nóng)林水支出2662.17萬元,交通運(yùn)輸支出163.93萬元,資源勘探信息等支出85.34萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.44萬元,自然資源海洋氣象等支出14萬元,住房保障支出1322.56萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出31.62萬元,其他支出72萬元。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年財政撥款收入7366.73萬元,其中:一般公共預(yù)算財政撥款收入6218.54萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款收入1148.19萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
2019年財政撥款支出7366.73萬元,其中按經(jīng)濟(jì)分類為:基本支出2534.32萬元(其中:人員經(jīng)費(fèi)2247.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)286.4萬元),項目支出4832.4萬元(其中:一般公共預(yù)算財政撥款3684.21萬元,政府性基金預(yù)算財政撥款1148.19萬元);按功能分類為:一般公共服務(wù)支出2798.97萬元,國防支出0.2萬元,公共安全支出33.96萬元,教育支出75.47萬元,文化旅游體育與傳媒支出33.68萬元,社會保障和就業(yè)支出342.56萬元,衛(wèi)生健康支出123.03萬元,節(jié)能環(huán)保支出152.34萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出1302.19萬元,農(nóng)林水支出2013.71萬元,交通運(yùn)輸支出137.77萬元,資源勘探信息等支出83.5萬元,商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16.44萬元,自然資源海洋氣象等支出14萬元,住房保障支出199.54萬元,災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出28.37萬元,其他支出11萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
????2019年一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2534.32萬元,其中人員經(jīng)費(fèi)2247.92萬元,公用經(jīng)費(fèi)286.4萬元。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況
說明
2019年?“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.49萬元,比年初預(yù)算25萬元減少0.51萬元。其中:公務(wù)接待支出19.98萬元,比年初預(yù)算20萬元減少0.02萬元;出國(境)支出 ??0萬元,比年初預(yù)算減少0萬元,下降0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出 4.51萬元(其中公務(wù)車購置為 0萬元),比年初預(yù)算5萬元減少 0.49萬元,下降10.8 %。一般性支出623.57萬元。
2019年 “三公”經(jīng)費(fèi)決算支出24.49萬元,比上年決算32.21萬元減少7.71萬元,減少24%。其中:公務(wù)接待支出19.98萬元,比上年決算26.23萬元減少6.26萬元,主要減少公務(wù)接待;出國(境)支出0萬元,比上年決算減少0萬元,下降 0%;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)支出4.51萬元(其中公務(wù)車購置為0萬元),比上年決算5.97萬元減少1.46萬元,下降24%。一般性支出623.57萬元,較2018年1003.47萬元減少379.9萬元,減少37.85%。
以上一般性支出特別是“三公”支出下降的原因主要是機(jī)關(guān)進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,加強(qiáng)內(nèi)部預(yù)算控制,狠抓厲行節(jié)約。特別是公務(wù)接待方面嚴(yán)格控制公務(wù)接待規(guī)模和標(biāo)準(zhǔn),費(fèi)用進(jìn)一步減少。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年全年出國(境)支出0萬元,共計安排0批0人次。2019年全年公務(wù)用車購置及運(yùn)行支出4.51 萬元,其中公務(wù)用車購置 0萬元,公務(wù)車保有量2輛。2019年全年公務(wù)接待支出19.98萬元,共計接待400批次,近5000人次。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年度政府性基金收入1148.19萬元,年初結(jié)余0 萬元,年未結(jié)余0 萬元。
九、預(yù)算績效情況說明
按照鄉(xiāng)鎮(zhèn)本級預(yù)算績效管理工作的總體要求,2019年單位整體支出10147.47萬元,全部實(shí)行整體支出績效目標(biāo)管理,績效良好。
十、其他重要事項的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。本單位2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出298.98萬元,比2018年235.36萬元增加63.62萬元,主要原因一是非洲豬瘟控制勞務(wù)費(fèi)增加,二是掃黑除惡和安全生產(chǎn)宣傳費(fèi)用增加,三是機(jī)關(guān)日常維護(hù)費(fèi)用增加。
(二)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總
額3069.85萬元,其中:政府采購貨物支出9.86萬元、政府采購工程支出3037.04萬元、政府采購服務(wù)支出22.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額3038萬元,其中:授予小微企業(yè)合同金額3038萬元,占政府采購支出金額的98%。
(三)國有資產(chǎn)占用情況。截至2019年12月31日,本部門共
有車輛2輛,其中,部級領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車
0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛,其他用車主要是其他公務(wù)車輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
?
第四部分名詞解釋
1.基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?
2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項支出。?
3.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
4.“三公”經(jīng)費(fèi):納入預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?
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