長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2023年部門預(yù)算公開
長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局2023年部門預(yù)算公開
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第一部分??2023年部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。根據(jù)國家的相關(guān)法律法規(guī),對寧鄉(xiāng)市的企事業(yè)單位的排污情況進行監(jiān)督管理,調(diào)處各類環(huán)境污染糾紛事故和突發(fā)環(huán)境事件的應(yīng)急處理;對寧鄉(xiāng)市的環(huán)境質(zhì)量進行常規(guī)監(jiān)測,對污染糾紛事故及突發(fā)事件進行應(yīng)急監(jiān)測;對新建企事業(yè)單位進行環(huán)境審批,核發(fā)排污許可證;督促污染企業(yè)進行環(huán)境治理,自行監(jiān)測;對全市的污染源進行普查和控制,淘汰落后產(chǎn)能,節(jié)能減排及排污權(quán)的有償使用;對全市新農(nóng)村生態(tài)建設(shè)進行規(guī)劃,對全市飲用水源進行規(guī)劃編制。
(二)機構(gòu)設(shè)置。長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局為全額撥款行政單位,單位內(nèi)設(shè)科室7個,派出機構(gòu)2個,行政編制13個,事業(yè)編制40個(含參公編11個),工勤編制2個。截止至2022年12月底,全局實有在職正式職工57人,政府雇員0人,臨時聘用人員5人,退休37人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局部門只有本級,沒有其他二級預(yù)算單位,因此,納入2023年部門預(yù)算編制范圍的只有長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算2124.06萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款2124.06萬元。收入較去年減少29.92萬元,下降1.39%。主要是退休人員增加,在職人員減少。
(二)支出預(yù)算:2023年本單位支出預(yù)算2124.06萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出2124.06萬元。支出較去年減少29.92萬元,下降1.39%。主要是退休人員增加,在職人員減少。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出2124.06萬元,其中:節(jié)能環(huán)保支出2124.06萬元,占100.00%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)1662.06萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2023年本單位項目支出預(yù)算462.00萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:節(jié)能環(huán)保支出462.00萬元,主要用于環(huán)境保護宣傳,法律咨詢,環(huán)保專家咨詢,環(huán)境執(zhí)法專項及委托環(huán)境監(jiān)測費用。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2023年長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局機關(guān)運行經(jīng)費149.81萬元,比上年預(yù)算減少18.32萬元,下降10.90%。主要是退休人員增加,在職人員減少。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2023年長沙市生態(tài)環(huán)境局寧鄉(xiāng)分局“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為16.00萬元,其中,公務(wù)接待費5.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費11.00萬元(其中,公務(wù)用車購置費0.00萬元,公務(wù)用車運行費11.00萬元),因公出國(境)費0.00萬元。2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2022年減少17.00萬元,主要是公務(wù)接待經(jīng)費預(yù)算減少。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預(yù)算2萬元,擬召開參加上級組織的各類會議,人數(shù)50人,支出用于參會人員往來車費及住宿伙食等;培訓費預(yù)算2萬元,擬開展參加上級組織的各類專項培訓培訓,人數(shù)50人,支出用于參會人員往來車費及住宿伙食等;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預(yù)算總額75萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算75萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本單位共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為2124.06萬元,其中,基本支出1662.06萬元,項目支出462.00萬元。
七、名詞解釋
1.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2.“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分??2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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