寧鄉市交通運輸局(本級)2021年部門預算公開
寧鄉市交通運輸局(本級)2021年部門預算公開
目??錄
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第一部分 寧鄉市交通運輸局(本級)2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、涉及機構改革部門情況
四、部門收支總體情況
五、一般公共預算撥款支出預算
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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第一部分??寧鄉市交通運輸局(本級)2021 年部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
我局為寧鄉市人民政府組成局,正科級建制,為市財政一級全額預算單位。我局主要是代表市人民政府行使市內交通管理行政職能,全面抓好市級交通管理事權,統籌實施除省管、市管外的全部交通基礎設施建設項目,監督管理建設質量,依法做好公路建設、養護和管理工作,抓好道路運輸市場的監督管理,并對全市公共客運工作進行管理指導。
(二)機構設置
我局在機構改革中對涉及的部門職能職責進行調整,初步成立以交通綜合執法大隊、公共交通事務中心、公路養護中心、交通建設質量監督站、玉潭交管站(含13個交管站)為主體構建的交通體系。
二、部門預算單位構成
納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:
市交通運輸局
三、涉及機構改革部門情況
機構改革中市公路養護中心(原公路局)職能納入交通運輸局,人員并入交通運輸局。
四、部門收支總體情況
2021年部門預算包括本級預算和所屬單位預算在內的匯總情況(以及對區縣(市)轉移支付的情況)。收入為一般公共預算收入;支出既包括保障局機關及局屬事業單位基本運行的經費,也包括交運局項目專項經費。
(一)收入預算,2021年初部門預算數8857.72萬元。其中,一般預算經費撥款8837.72萬元,國有資源有償使用收入20萬元。政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元。納入專戶管理的非稅收入0萬元,收入較去年增加2026.34萬元,主要是機構改革中原公路局路政執法職能納入交通,人員并入交運局。
(二)支出預算,2021年年初預算數8857.72萬元。其中,基本支出6760.72萬元,項目支出2097萬元。支出較去年增加2026.34萬元,主要是人員經費預算增加(原公路局路政執法大隊人員并入)。
????五、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出8857.72萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2021年年初預算數為6760.72萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。其中人員經費6014.12萬元,比上年增加1612.38萬元,主要為人員工資福利調標等。公用經費490.39萬元,比上年增加78.2萬元。
(二)項目支出:2021年年初預算數為2097萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出、對市縣專項補助等。其中:二級單位物業管理費80萬元、交運業務經費支出100萬元、辦證及網絡服務費30萬元、執法停車費10萬元、涉改人員工作經費572萬元(主要用于交通改革中涉及的44人)、公路養護費856萬元、老年人免費乘車補貼399萬元、殘疾人免費乘車補貼50萬元。與上年比較增加175萬元,主要為交運項目前期經費。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費
2021年局本級的機關運行經費當年一般公共預算撥款490.39萬元,比上年預算增加 78.2萬元,上升16 %,主要是機構改革中原公路局路政執法職能納入交通,路政執法隊人員并入交運局,增加了運行經費。
(二)“三公”經費預算
2021年“三公”經費預算數為344.34萬元,其中,公務接待費184.34萬元、公務用車購置及運行費160萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費160萬元),因公出國(境)費0萬元。2021年“三公”經費預算較2020年增加36萬元,主要是公務用車購置及運行費增加36萬元,原公路局路政執法大隊車輛并入。
(三)政府采購情況
?????2021年交運局部門各單位政府采購預算總額154萬元。其中:政府采購貨物預算22萬元,占采購預算的14.2%;政府采購服務預算132萬元,占采購預算的85.8%;政府采購工程預算0萬元。
(四)預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年我局整體支出8857.72萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目8個,涉及項目支出2097萬元,其中:二級單位物業管理費80萬元、交運業務經費支出100萬元、辦證及網絡服務費30萬元、執法停車費10萬元、涉改人員工作經費572萬元(主要用于交通改革中涉及的44人)、公路養護費856萬元、老年人免費乘車補貼399萬元、殘疾人免費乘車補貼50萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
(五)國有資產占有情況
2021年我部門預算車輛共計40臺。其中一般執法執勤用車31臺,一般公務用車7臺,特殊專業技術用車2臺。單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
(六)政府性基金預算情況
本年無政府性基金預算。
??七、名詞解釋
(一)機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
(二)“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第二部分:部門預算公開
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