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        寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020年度部門決算公開

        發(fā)布時(shí)間 : 2021-07-15 來(lái)源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局 字體大小:

        2020年寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門決算
         
        目 錄
        第一部分 寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局部門概況
        1、部門職責(zé)
        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
        第二部分 部門決算表
        1、部門收支決算總表
        2、部門收入決算表
        3、部門支出決算表
        4、財(cái)政撥款收支決算總表
        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
        8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
        1、收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2、收入決算情況說(shuō)明
        3、支出決算情況說(shuō)明
        4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
        8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
        9、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
        10、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
        第四部分 名詞解釋
        第五部分 附件
         
         
         
         
         
        第一部分 寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門概況
         
        一、部門職責(zé)
        (一)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和長(zhǎng)沙市關(guān)于醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
        (二)擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件,擬訂全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃,并組織實(shí)施。對(duì)全市醫(yī)療保障工作進(jìn)行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
        (三)擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
        (四)擬訂并組織實(shí)施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制。擬訂并組織實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)等補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)制度改革方案。
        (五)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測(cè)制度。
        (六)執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策,指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)工作。
         
        (七)擬訂全市定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
        (八)負(fù)責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系,會(huì)同數(shù)據(jù)資源部門推進(jìn)全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?
        (九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
        (十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實(shí)統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)制度和大病保險(xiǎn)制度,鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進(jìn)醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動(dòng)”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費(fèi)用負(fù)擔(dān)。
        (十一)與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機(jī)制,協(xié)同推進(jìn)改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科,下設(shè)一個(gè)副科級(jí)二級(jí)法人單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心。
        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2020年部門決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級(jí),二級(jí)單位與局機(jī)關(guān)位實(shí)行統(tǒng)一財(cái)務(wù)核算,故本部門無(wú)二級(jí)預(yù)決算單位。本部門編制數(shù)41人,截止2020年12月,在職在編人數(shù)40人,其中:局機(jī)關(guān)7人,二級(jí)機(jī)構(gòu)33人;臨聘人員1名;勞務(wù)派遣工作人員12名。
         
        第二部分 2020年部門決算表
         
        1、部門收支決算總表
        2、部門收入決算表
        3、部門支出決算表
        4、財(cái)政撥款收支決算總表
        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
        8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
        (公開表格附后)
         
         
        第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
         
        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
        2020年度收、支總計(jì)1123.57萬(wàn)元。與2019年相比,增加685.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)156.45%,主要是因?yàn)槭嗅t(yī)保局于2019年3月新成立,財(cái)務(wù)獨(dú)立核算時(shí)間為當(dāng)年7月,上年決算數(shù)據(jù)僅半年度數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù),同比基數(shù)較低,且今年加大醫(yī)保監(jiān)管力度,增加醫(yī)療保障管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)收支。
        二、收入決算情況說(shuō)明
        本年收入合計(jì)1123.57萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1123.57萬(wàn)元,占100%,無(wú)其他收入。
        三、支出決算情況說(shuō)明
        本年支出合計(jì)1123.57萬(wàn)元,其中:基本支出691.19萬(wàn)元,占61.52%;項(xiàng)目支出432.38萬(wàn)元,占38.48%。
        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
         2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1123.57萬(wàn)元,與2019年相比,增加685.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)156.45%,主要是因?yàn)槲揖钟?019年3月新成立,上年決算數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù),故增長(zhǎng)比率較高。
        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
        2020年度財(cái)政撥款支出1123.57萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加685.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)156.45%,主要是因?yàn)樯夏隂Q算數(shù)據(jù)僅為半年度數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù),故增長(zhǎng)比率較高。
        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
        2020年度財(cái)政撥款支出1123.57萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)支出44.82萬(wàn)元,占3.99%;衛(wèi)生健康支出1048.53萬(wàn)元,占93.32%;住房保障支出30.22萬(wàn)元,占2.69%。
        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為934.7萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1123.57萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的120.21%,其中:
        1、社會(huì)保障和就業(yè)支出44.82萬(wàn)元。
        支出科目類款項(xiàng)為2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出、2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。
        2080505行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出年初預(yù)算為40.29萬(wàn)元,支出決算為40.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
        2089901其他社會(huì)保障和就業(yè)支出年初預(yù)算為4.53萬(wàn)元,支出決算為4.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
        2、住房保障支出30.22萬(wàn)元。
        支出科目類款項(xiàng)為2210201住房公積金,該項(xiàng)支出年初預(yù)算為30.22萬(wàn)元,支出決算為30.22萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
        3、衛(wèi)生健康支出1048.53萬(wàn)元。
        支出科目類款項(xiàng)為2101101行政單位醫(yī)療、2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助、2101399 其他醫(yī)療救助支出、2101501醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運(yùn)行、2101502 醫(yī)療保障管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)、2101599醫(yī)療保障管理事務(wù)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出。
        2101101行政單位醫(yī)療年初預(yù)算為20.14萬(wàn)元,支出決算為15.94萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.15%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是根據(jù)人社廳和省、市社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)關(guān)于疫情期間社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)減免的相關(guān)政策,財(cái)政調(diào)整部分醫(yī)保費(fèi)預(yù)算彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)不足。
        2101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為10.07萬(wàn)元,支出決算為10.07萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
        2101399其他醫(yī)療救助支出年初預(yù)算為50萬(wàn)元,支出決算為50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。
        2101501醫(yī)療保障管理事務(wù)行政運(yùn)行年初預(yù)算為533.45萬(wàn)元,支出決算為590.14萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是2020年度我局人員調(diào)動(dòng)以及正常工資調(diào)薪,人員經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算不足,年中追加預(yù)算。
        2101502醫(yī)療保障管理事務(wù)一般行政管理事務(wù)年初預(yù)算為104萬(wàn)元,支出決算為251.38萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù),主要原因是2020年度我局加大醫(yī)療保障監(jiān)管力度,引入第三方醫(yī)保監(jiān)管專業(yè)團(tuán)隊(duì)參與監(jiān)督檢查而追加預(yù)算。
        2101599醫(yī)療保障管理事務(wù)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出年初預(yù)算為142萬(wàn)元,支出決算為131萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的92.25%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù),主要原因是減少不必要的支出,壓減財(cái)政支出。
        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
        2020年度財(cái)政撥款基本支出691.19萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)607.65萬(wàn)元,占基本支出的87.91%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、養(yǎng)老保險(xiǎn)及醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金等;公用經(jīng)費(fèi)83.54萬(wàn)元,占基本支出的12.09%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為9.75萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.64%,其中:
        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。
        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算9.75萬(wàn)元,支出決算為2.5萬(wàn)元,完成預(yù)算的25.64%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少開支,與上年相比增加1.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)104.92%,增長(zhǎng)的主要原因是2019年公務(wù)接待決算數(shù)據(jù)為半年度數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)不能完整體現(xiàn)全年情況。
        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元。其中公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元。
        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬(wàn)元,占100%;因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬(wàn)元,全年共接待80批次、來(lái)賓625人次,主要是各級(jí)業(yè)務(wù)工作接待支出及各相關(guān)業(yè)務(wù)單位來(lái)我單位考察交流或群眾來(lái)辦理醫(yī)保事務(wù)等發(fā)生的接待支出。
        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,截止2020年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
        2020年度本單位無(wú)政府性基金收支。
        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
        本部門認(rèn)真貫徹落實(shí)《預(yù)算法》預(yù)算績(jī)效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理改革各項(xiàng)要求的情況;通過(guò)科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強(qiáng)了預(yù)算績(jī)效管理;同時(shí)圍繞“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,突出預(yù)算績(jī)效管理,提高資金使用效益。
        2020年我局履行基本醫(yī)療保障職能以及醫(yī)療救助職能,延續(xù)四個(gè)主要項(xiàng)目:1、醫(yī)保審核員工作經(jīng)費(fèi),主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作;2、社會(huì)精神病人藥物救助專項(xiàng)經(jīng)費(fèi),主要用于社會(huì)精神病人藥物救助支出;3、重癥精神病人強(qiáng)制治療專項(xiàng),主要用于重癥精神病人住院救助支出;4、醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費(fèi),主要用于醫(yī)保事務(wù)運(yùn)行維護(hù)工作。
        2020年項(xiàng)目支出年初預(yù)算296萬(wàn)元,年中預(yù)算調(diào)整136.38萬(wàn)元,全年收入合計(jì)432.38萬(wàn)元。全年實(shí)際決算支出432.38萬(wàn)元。各項(xiàng)目已按計(jì)劃、按進(jìn)度實(shí)施,基本上達(dá)到了預(yù)期效果,資金使用到位,取得了良好的社會(huì)效益。
        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
        本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出83.54萬(wàn)元,,其中辦公費(fèi)28萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用27.15萬(wàn)元、印刷費(fèi)2萬(wàn)元,勞務(wù)費(fèi)3萬(wàn)元,其他商品和服務(wù)支出13.61萬(wàn)元,郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、福利費(fèi)等零星支出合計(jì)9.78萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少2.87萬(wàn)元,降低3.32 %。主要原因是:本年度嚴(yán)格執(zhí)行機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)開支。
        (三)一般性支出情況
        2020年我單位一般性支出主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
        2020年一般性支出297.51萬(wàn)元,較上年支出160.54萬(wàn)元增加136.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)85.32%。增長(zhǎng)原因主要我局上年決算數(shù)據(jù)非全年完整數(shù)據(jù),故增長(zhǎng)比率較高。
        2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)2.89萬(wàn)元,用于召開醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會(huì)議,參會(huì)人數(shù)根據(jù)會(huì)議要求設(shè)定,每次約10-120人不等,各類與會(huì)人數(shù)總計(jì)約300人,內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會(huì)及本部門內(nèi)部工作精神傳達(dá)、醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進(jìn)會(huì)議等;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元。
        (三)政府采購(gòu)支出情況
        本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額210萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出210萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額 82 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 39.05 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額 15 萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的 7.14 %。(政府采購(gòu)金額的計(jì)算口徑為:本部門納入2020年 度部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出金額之和,不包括涉密采購(gòu)項(xiàng)目的支出金額)
        (四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
        第四部分 名詞解釋
        (一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。?
        (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。?
        (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
        (四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。?
         
         
         
        第五部分 附件
        2020年度部門決算公開表格
        2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
         

        醫(yī)保局2020年部門決算公開表格.xls
        醫(yī)保局2020年度部門決算公開.docx

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