寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局 2025年部門預(yù)算公開
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目 錄
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第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。
2.擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件,擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃,并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。
3.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。
4.擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn),建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。
5.貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn),建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。
6.執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購政策,指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購工作。
7.擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
8.負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系,會同數(shù)據(jù)資源部門推進全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>
9.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
10.職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。
11.與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門,為正科級。我單位為全額預(yù)算管理單位,單位內(nèi)設(shè)4個科室(辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價格管理和招標(biāo)采購科),下設(shè)一個副科級二級法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心,一個全額撥款事業(yè)單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算1182.6萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1182.6萬元。收入較去年增加101.1萬元,主要是新增編制人員及醫(yī)保意外傷害調(diào)查專項經(jīng)費。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算1182.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出83.87萬元;衛(wèi)生健康支出1054.63萬元;住房保障支出44.1萬元。支出較去年增加101.1萬元,主要是新增編制人員及醫(yī)保意外傷害調(diào)查專項經(jīng)費。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1182.6萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出83.87萬元,占7.09?%;衛(wèi)生健康支出1054.63萬元,占89.18%;;住房保障支出44.1萬元,占3.73%;。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)842.6萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預(yù)算340萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:衛(wèi)生健康支出340萬元,其中主要用于醫(yī)療保障醫(yī)?;鸨O(jiān)管、醫(yī)療救助、醫(yī)保政策宣傳、醫(yī)保經(jīng)辦等工作;醫(yī)保審核員待遇結(jié)算審核工作;智能審核平臺運維支出;社會精神病人藥物救助下鄉(xiāng)送藥支出總計252萬元,較去年減少14萬元,新增醫(yī)保意外傷害調(diào)查工作經(jīng)費88萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年本部門機關(guān)運行經(jīng)費95.41萬元,比上年預(yù)算增加8.33萬元,上升9.57%,主要是新增編制人員,公用經(jīng)費預(yù)算相應(yīng)增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2025年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為1萬元,其中,公務(wù)接待費1萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2024年減少1萬元,主要是本著厲行節(jié)約,牢固樹立過緊日子的思想,進一步加大預(yù)算執(zhí)行的管理力度,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待專項管理制度。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預(yù)算1萬元,擬召開醫(yī)藥機構(gòu)醫(yī)保工作會議,會議人數(shù)200人,內(nèi)容為醫(yī)保政策推進、機構(gòu)考核管理、基金監(jiān)管工作部署等;培訓(xùn)費預(yù)算0萬元;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(注:三類會議、培訓(xùn)活動,節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動,請分項列明活動計劃及經(jīng)費預(yù)算情況)
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預(yù)算總額150萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算150萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2025年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1182.6萬元,其中,基本支出842.6萬元,項目支出340萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預(yù)算表
詳見附件
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