寧鄉市商務局2021年部門預算公開
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目 錄?
第一部分 寧鄉市商務局2021年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出預算
五、其他重要事項的情況說明
六、名詞解釋
第二部分??部門預算公開表格?
一、2021年部門收支總表
二、2021年部門收入總表
三、2021年部門支出總表
四、2021年財政撥款收支總表
五、2021年一般公共預算支出表
六、2021年一般公共預算基本支出表
七、2021年一般公共預算“三公”經費支出表
八、2021年政府性基金預算支出表(本單位今年無政府性基金預算,故此表為空)
九、2021年整體支出績效目標表
十、2021年項目績效目標表
十一、2021年項目支出績效目標表
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??第一部分:
?????????商務局2021年部門預算說明
?一、部門基本概況
(一)職能職責
1、擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。
2、負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。
3、負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。
4、負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車(含二手車、報廢車)流通行業管理工作。
5、擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。
6、牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。
7、負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。
8、負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析。
(二)機構設置
商務局機關編制10名,其中行政編制8名,后勤服務全額撥款事業編制2名;未獨立核算的二級單位電子商務服務中心事業編制5名,合計15名編制??剖以O置有辦公室、現代服務業科、外經外貿科、市場體系科、市場運行科和消費促進科、人事科、行政審批服務科、黨建辦8個科室?,F有在職人員32人,合同聘用人員5人,離休3人,退休55人,遺屬6人,合計101人。
???二、部門預算單位構成
???納入2021年部門預算編制范圍的預算單位包括:
???1、商務局本級
???2、電子商務服務中心(未獨立核算)
???三、部門收支總體情況
??(一)收入預算。2021年年初預算885.13萬元,其中:一般公共預算撥款885.13萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入0萬元。收入較2020年增加134.32萬元,增加的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。
??(二)支出預算。2021年年初預算數885.13萬元,其中:1、基本支出800.13萬元,項目支出85萬元。2、基本支出800.13萬元,其中工資福利支出535.69萬元,商品和服務支出76.14萬元,對個人和家庭補助188.30萬元。3、項目支出85萬元,其中一般事務性項目支出85萬元,主要是外經外貿、社零和市場建設項目資金40萬元;商務安全、環保工作經費20萬元;商務業務工作經費25萬元。4、一般公共性預算收入885.13萬元,支出885.13,基本支出800.13萬元,項目支出85萬元。支出較2020年增加134.32萬元,增加的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。
????四、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款收入885.13萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:1、2021年基本支出800.13萬元,包括兩部分:一是人員經費723.99萬元,具體包括在職人員工資、津貼及獎金、醫療費、住房補貼、物業費、伙食費、離休人員經費、遺屬補助、臨時人員工資等支出。二是公用經費76.14萬元,具體包括辦公費12萬元、印刷費6元、郵電費1.5萬元、公務用車運行維護費4萬元、差旅費1萬元、會議費1.5萬元、公務接待費2萬元、培訓費1.5萬元、工會經費4.49萬元、福利費2.59萬元、其他交通費用20.41萬元、其他商品服務支出19.15萬元。基本支出預算較上年度增加139.32萬元的原因主要是人員經費、物業補貼預算增加。
????(二)項目支出:2021年年初預算數為85萬元,包括一般事務性項目安全、環保工作經費20萬元,主要用于商務安全保障、環保執法方面;一般事務性項目商務業務工作經費25萬元,主要用于商務維穩、韓國公務員互派經費等方面;一般事務性項目電子商務、外經貿、社零、市場建設項目40萬元主要用于外經貿發展、市場建設、社零工作、電子商務建設、培訓維護等方面。項目支出預算較上年度下降5萬元的原因是厲行節約按比例下降。
????五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2021年局本級1家行政事業單位的機關運行經費當年一般公共預算撥款76.14萬元,比2020年預算78.67萬元減少2.53萬元,下降3.22%,下降的原因是機關厲行節約,壓縮公用經費。
2、“三公”經費預算
2021年三公經費預算數:1、公務接待費3.5萬元,公務運行維護費6.5萬元,合計10萬元,與2020年三公經費10萬元一樣,未增未減,主要原因是近年來單位厲行節約,嚴格控制三公經費的支出,三公經費已經壓縮到最低限度。
3、政府采購情況
2021年政府采購預算總額49萬元,其中:政府采購貨物預算20.5萬元,政府采購服務預算28.5萬元,政府采購工程預算0元。中小企業采購比例30%。
4、預算績效管理情況
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2021年商務局整體支出885.13?萬元,全部實行整體支出績效目標管理,編報績效目標的項目 3個,涉及項目支出85萬元,其中:商務安全、環保、工作經費項目20萬元;電子商務、外經外貿、社零工作及市場建設項目40萬元;商務業務工作項目30萬元,全部實行項目支出績效目標管理。
5、國有資產占用情況
截至2021年1月21日,本部門共有車輛1輛,其中,商務執法用車1輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單價100萬元以上專用設備0臺(套)。
6、政府性基金預算支出情況
本單位2021年無政府性基金預算,預算支出為0。
????六、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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