寧鄉市商務局2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
?
一、部門基本概況
(一)職能職責。
(一)擬訂全市現代服務業、商品流通、內外貿易的發展戰略、中長期規劃和年度計劃并組織實施。
(二)負責全市對外貿易、承接產業轉移和發展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業發展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業務,負責企業對外經濟合作管理工作。
(三)負責行業管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業、舊貨業等行業法律、法規的貫徹實施與監督檢查,配合有關部門整頓、規范商貿服務經濟運行秩序。
(四)負責擬訂促進城鄉市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業網點布局規劃,指導推進商業體系建設。負責汽車(含二手車、報廢車)流通行業管理工作。
(五)擬訂全市藥品流通行業發展規劃、行業標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業統計制度,推進行業信用體系建設,指導行業協會實行行業自律,開展行業培訓。
(六)牽頭負責全市現代物流產業發展相關工作。組織實施現代物流產業發展戰略、中長期規劃和相關政策。負責指導全市物流園區、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業。促進現代物流產業健康發展。
(七)負責擬訂全市電子商務發展戰略、中長期發展規劃和電子商務產業發展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發展工作,支持中小企業電子商務應用。負責電子商務產業的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發展。
(八)負責落實市場運行和調控的政策措施。監測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發布。
(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
根據局機關職能職責,市商務局設7個內設機構,1個黨建辦,1個二級事業單位,設立中層骨干正股職9名、副股職6名。設置辦公室、人事科(信訪科)、現代服務業科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科等7個科室、黨建辦及事業單位電子商務服務中心。
二、部門預算單位構成
寧鄉市商務局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算982.96萬元,其中,一般公共預算撥款982.96萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0???萬元。收入較去年增加81.41萬元,主要是基本支出人員經費社?;鶖怠⒐e金基數增加。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算982.96萬元,其中,一般公共服務支出845.87萬元;社會保障和就業支出73.49萬元;衛生健康支出26.01萬元;住房保障支出37.58萬元。支出較去年增加81.41萬元,上升9.03%。主要是社保基數提高、住房公積金基數提高、在職人員工資按時晉級晉檔等原因,人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算982.96萬元,其中,一般公共服務支出845.87萬元,占86.05%;社會保障和就業支出73.49萬元,占7.48%;衛生健康支出26.01萬元,占2.65%;住房保障支出37.58萬元,占3.82%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本單位基本支出預算數912.96萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算70萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:電子商務、外貿社零及市場建設專項30萬元,主要用于電子商務、外貿、社零、市場建設工作開展;商務管理業務經費40萬元,主要用于對全市商貿行業的指導,促進商貿行業安全、環保等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年寧鄉市商務局機關運行經費80.78萬元,比上年預算增加1.43萬元,上升1.8%,主要是人員晉級晉檔后工會經費及公務交通補貼提高。
(二)“三公”經費預算:2023年寧鄉市商務局“三公”經費預算數為4萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少1.5萬元,主要是按照2022年決算數據情況預計2023年度三公經費在厲行節約的基礎上將更加縮減。
(三)一般性支出情況:2023年本單位會議費預算5萬元,擬召開社零工作會議等會議,人數400人,內容為商務局通報社零等商貿經濟工作運行情況并部署當前工作。
(四)政府采購情況:2023年本單位政府采購預算總額3萬元,其中:貨物類采購預算3萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為982.96萬元,其中,基本支出912.96萬元,項目支出70萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
?
?
第二部分 2023年部門預算表
?
掃一掃在手機打開當前頁


