2026年寧鄉市司法局部門預算公開
2026年寧鄉市司法局部門預算
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目 錄
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第一部分2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
(1)承擔全面依法治市重大問題的政策研究,協調有關方面提出全面依法治市中長期規劃建設,負責有關重大決策部署督促工作。
????(2)貫徹實施黨和國家司法行政工作的方針、政策和法律、法規;編制全市司法行政工作中長期發展規劃和年度計劃并組織實施。
????(3)負責協調各部門實施法律法規和規章的有關爭議和問題。負責指導和監督全市規范性文件管理有關工作,承擔市人民政府規范性文件送審稿的合法性審查工作;負責全市規范性文件的“統一登記、統一編號、統一公布”工作。組織開展規范性文件清理工作。受理有關規范性文件審查申請。
????(4)承擔統籌推進法治政府建設的責任。指導、監督市人民政府各部門、鄉鎮(街道)人民政府(辦事處)依法行政工作。負責綜合協調行政執法,承擔推進行政執法體制改革有關工作,推進嚴格規范公正文明執法。負責行政執法人員培訓、資格管理和行政執法證件管理,以及處理涉及到市人民政府的其他法律事務。
????(5)承辦市人民政府管轄的行政復議案件,代理市人民政府行政應訴事項。指導、監督全市行政復議和行政應訴工作。
????(6)負責市人民政府重大合同的合法性審查。協調和參與市人民政府重大合同履約問題的處理。指導全市政府合同管理工作。
????(7)承擔統籌規劃全市法治社會建設的責任。制定法治宣傳教育和普法規劃并組織實施,推動人民參與和促進法治建設。指導協調全市依法治理和法治創建工作。負責人民陪審員選任管理工作。
????(8)推進鄉鎮(街道)司法所建設,指導和協調司法所開展各類民間糾紛調解。指導行業性、專業性人民調解委員會化解矛盾糾紛。
????(9)負責擬訂公共法律服務體系建設規劃并指導實施,統籌布局城鄉、區域公共法律服務資源。監督管理全市法律援助工作。監督管理全市律師事務所、基層法律服務所、公證處和司法鑒定機構及其執業人員,依法查處違法違規行為。
????(10)負責社區矯正工作。協調全市有關部門、鄉鎮(街道)開展對刑滿釋放人員的安置幫教工作。
????(11)加強本系統隊伍建設、思想政治工作和黨風廉政建設。
????(12)完成市委、市人民政府和上級司法行政部門交辦的其他任務。
(二)機構設置
我單位為全額預算管理單位,現有編制53個,實有人數49人,退休人員30人。單位內設9個職能科室:市委全面依法治市委員會辦公室秘書科、辦公室、行政執法協調監督科、文件合同管理科、行政復議應訴科、基層管理和普法依法治理科(市人民陪審員選任管理辦公室)、公共法律服務管理科(市法律援助中心、市公共法律服務中心)、社區矯正管理科(市社區矯正管理局、市社區矯正執法大隊)、產業發展法治服務科;2個所屬事業單位:市依法治市事務中心(公益一類全額撥款)、湖南省寧鄉市公證處(公益二類自收自支)。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1550.69萬元,其中,一般公共預算撥款?1550.69萬元,政府性基金預算撥款??0?萬元,國有資本經營預算撥款??0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?103.00萬元,主要是公共法律服務項目經費增加,新增人員經費增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算1550.69萬元,其中,公共安全支出?1322.46?萬元,社會保障和就業支出?119.69?萬元,衛生健康支出?46.45?萬元,住房保障支出?62.09?萬元。支出較去年增加?103.00萬元,主要是公共法律服務項目經費增加,新增人員經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1550.69萬元,其中,其中,公共安全支出?1322.46?萬元,占?85.28??%;社會保障和就業支出?119.69?萬元,占?7.72??%;衛生健康支出?46.45?萬元,占?3.00??%;住房保障?62.09?萬元,占?4.00??%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數1266.19?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?284.5?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其中:?基層司法業務(含普法宣傳)?支出?123.00?萬元,主要用于人民調解、普法宣傳等方面;社區矯正和安置幫教?支出?54.60?萬元,主要用于社區矯正和安置幫教等方面;?公共法律服務?支出?66.00?萬元,主要用于涉企公共法律服務、法律援助案件補貼、律師值班等方面;?一般行政管理事務?支出?30.90?萬元,主要用于行政復議應訴和其他行政管理事務等方面;?法治建設?支出?10.00?萬元,主要用于合同審查等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級機關運行經費?166.29?萬元,比上年預算增加3.01?萬元,增加?1.84?%,主要是新增人員,機關運行經費增加。
(二)“三公”經費預算:2026本部門機關本級“三公”經費預算數為?33.00?萬元,其中,公務接待費?0.00?萬元,公務用車購置及運行費?33.00?萬元(其中,公務用車購置費?24.00?萬元,公務用車運行費?9.00?萬元),因公出國(境)費?0.00?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年增加?19.00?萬元,主要是有2臺公務車達到報廢標準,需要重新購買。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?1.80?萬元,擬召開?司法行政工作、老干工作、黨建、法治工作?會議,人數?300?人,內容為全市司法行政系統會議、全局老干工作會議、司法系統黨建工作會議、普法宣傳等。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額??294.64?萬元,其中,貨物類采購預算?57.64?萬元;工程類采購預算?0.00?萬元;服務類采購預算?234.00?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?4?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?4?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2026年擬新增配置公務用車?2?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1550.69?萬元,其中,基本支出?1226.19?萬元,項目支出284.50萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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