共青團寧鄉市委2023年度部門決算公開
2023年度
中國共產主義青年團寧鄉市委員會部門決算
?
?
目錄
第一部分中國共產主義青年團寧鄉市委員會概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
十、關于機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關于政府采購支出說明
十三、關于國有資產占用情況說明
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
?
?
?
?
第一部分
中國共產主義青年團寧鄉市委員會概況
?
一、?部門職責
(一)行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青年社團組織進行指導和管理。
(二)參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。
(三)負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設;負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作;協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。
(四)組織指導團員和青年的思想文化教育工作,帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策,學習團章和團的基本知識,提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。
(五)調查全市青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題,協同有關部門開展青少年法制教育工作,預防青少年犯罪。
(六)協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。
(七)組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。
(八)負責青年統戰工作,會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。
(九)承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。
二、機構設置及決算單位構成
(一)內設機構設置。中國共產主義青年團寧鄉市委員會單位內設機構包括:辦公室。
(二)決算單位構成。中國共產主義青年團寧鄉市委員會單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括:中國共產主義青年團寧鄉市委員會本級。
?
?
第二部分
部門決算表
????詳見附件《中國共產主義青年團寧鄉市委員會2023年度部門決算表》
?
第三部分
2023年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計208.34萬元。與上年相比,減少19.85萬元,減少8.7%,主要是2023年全市壓減了項目支出。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計208.34萬元,其中:財政撥款收入207.34萬元,占99.52%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1萬元,占0.48%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計208.34萬元,其中:基本支出118.2萬元,占56.73%;項目支出90.14萬元,占43.27%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2023年度財政撥款收、支總計207.34萬元,與上年相比,減少20.85萬元, 減少9.14%,主要是2023年全市壓減了項目支出。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
?2023年度財政撥款支出207.34萬元,占本年支出合計的99.52%,與上年相比,財政撥款支出減少20.85萬元,減少9.14%,主要是2023年全市壓減了項目支出。
(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
?2023年度財政撥款支出207.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出185.39萬元,占89.41%;社會保障和就業(類)支出11.49萬元,占5.54%;衛生健康(類)支出4.03萬元,占1.95%;住房保障(類)支出6.43萬元,占3.1%。
(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
?2023年度財政撥款支出年初預算數為219.29萬元,支出決算數為207.34萬元,完成年初預算的94.55%,其中:
?1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。
?年初預算為0.62萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
?2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)。
年初預算為98.73萬元,支出決算為95.65萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
3、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)一般行政管理事務(項)。
年初預算為92.01萬元,支出決算為89.14萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
4、社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。
年初預算為15.7萬元,支出決算為10.35萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
5、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業(項)。
年初預算為1.02萬元,支出決算為0.67萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
6、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)其他社會保障和就業(項)。
年初預算為0.69萬元,支出決算為0.46萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
7、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。
年初預算為3.38萬元,支出決算為3.33萬元,完成年初預算的98.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
8、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
年初預算為0.71萬元,支出決算為0.7萬元,完成年初預算的98.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
9、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。
年初預算為6.43萬元,支出決算為6.43萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:正常開支。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出118.19萬元,其中:
人員經費102.04萬元,占基本支出的86.34%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療保險繳費、其他社會保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。其中:
1、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)。
年初預算為82.57萬元,支出決算為80.09萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
2、社會保障和就業(類)行政事業單位養老(款)。
年初預算為15.7萬元,支出決算為10.35萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
3、社會保障和就業(類)殘疾人事業(款)。
年初預算為1.02萬元,支出決算為0.67萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
4、社會保障和就業(類)其他社會保障和就業(款)。
年初預算為0.69萬元,支出決算為0.46萬元,完成年初預算的66%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
5、衛生健康(類)行政事業單位醫療(款)。
年初預算為4.09萬元,支出決算為4.03萬元,完成年初預算的98.52%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
6、住房保障(類)住房改革(款)。
年初預算為6.43萬元,支出決算為6.43萬元,完成年初預算的100%,決算數等于年初預算數的主要原因是:正常開支。
公用經費16.15萬元,占基本支出的13.66%,主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、公務接待費、工會經費、其他交通費用、其他商品和服務支出。其中:
1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)。
年初預算為0.62萬元,支出決算為0.6萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
2、一般公共服務(類)群眾團體事務(款)。
年初預算為16.03萬元,支出決算為15.55萬元,完成年初預算的97%,決算數小于年初預算數的主要原因是:人員異動減少。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經費財政撥款支出預算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴控三公經費,與上年相比增加0.1萬元,增加100%,增加的主要原因是2022年基數低,且沒超年初預算,2023年保障正常公務接待需求。其中:
因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比持平。
公務接待費支出預算為0.2萬元,支出決算為0.2萬元,完成預算的100%,決算數等于預算數的主要原因是嚴控三公經費,與上年相比增加0.1萬元,增加100%,增加的主要原因是2022年基數低,且沒超年初預算,2023年保障正常公務接待需求。
公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比持平。
公務用車運行維護費支支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年相比持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算0.2萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。
2、公務接待費支出決算為0.2萬元,全年共接待來訪團組2個、來賓12人次,主要是團市委、團省委安排的調研交流活動發生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務用車購置費0萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元,截止2023年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況說明
2023年度政府性基金預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:本單位本年度無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明
2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:本單位本年度無國有資本經營收支。
十、關于機關運行經費支出說明
本部門2023年度機關運行經費支出16.15萬元,比年初預算數相等,主要原因是:嚴控開支。比上年決算數減少99.07萬元,降低85.98%。主要原因是:統計口徑調整。及過緊日子節約開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年本部門開支會議費4.57萬元,用于召開業務推進會、暑期大學生實習、日常會議等,人數約800人次,內容為年初業務推進會、暑期大學生實習實踐見面會及總結會、“三會一課”等;開支培訓費0.2萬元,用于開展防溺水培訓,人數2000人次,內容為防溺水專業知識和技能培訓。
十二、關于政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額0.2萬元,其中:政府采購貨物支出0.2萬元、政府采購工程支出 0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0.2萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額0.2萬元,占授予中小企業合同金額的100%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關于國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是歷史遺留問題未處置車輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。
十四、關于2023年度預算績效情況的說明
(一)?績效管理工作開展情況
部門基本情況
1.人員和機構情況。團市委內設機構設辦公室1個。2023年度機關行政編制7個,截至12月13日在編在職6個。設書記1名,副書記2名。
2.主要職能。
①行使中共寧鄉市委賦予的領導全市共青團、青聯、學聯和少先隊工作的職權,對全市性青年社團組織進行指導和管理。②參與制定全市青少年事業發展規劃和青少年工作方針、政策,對全市青少年活動陣地、青少年服務機構的建設和青少年活動開展等事務進行規劃和管理。③負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設;負責全市團員教育、管理、服務、推優入黨等工作;協助黨組織管理、選拔和培訓團干部等工作。④組織指導團員和青年的思想文化教育工作,帶領廣大團員青年學習黨的路線、方針和政策,學習團章和團的基本知識,提高青少年的思想道德素質和科學文化素質。⑤調查全市青年思想動態和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應對策,開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題,協同有關部門開展青少年法制教育工作,預防青少年犯罪。⑥協助政府教育部門做好市屬大、中、小學學生的教育管理工作,維護學校穩定和社會安定團結。⑦組織和帶領全市青年在經濟建設中發揮生力軍和突擊隊的作用。⑧負責青年統戰工作,會同有關部門負責青少年外事工作和市內青少年組織、團體的交流工作。負責青年統戰對象的團結教育工作。 ⑨承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。
3.?重點工作計劃。全面貫徹落實黨的二十大精神和長沙市青年聯席會議要求,緊跟市委、市政府部署要求,以服務中心大局為主線,以青春建功強省會為主題,深化“青春鑄魂”“青春建功”“青春護航”“青春硬核”四大工程,團結引領廣大青少年為寧鄉高質量發展貢獻力量。深化“青春筑魂”工程,引領青少年聽黨話、跟黨走。深化“青春建功”工程,將青年力量聚起來、燃起來。深化“青春護航”工程,為青少年成長服好務、托好底。深化“青春硬核”工程,促青年事業開新局、再出發。
部門整體支出規模、使用方向和主要內容、涉及范圍等。
1.部門預算情況。2023年年初預算數219.29萬元,其中,一般公共預算撥款219.29萬元,預算支出數219.29萬元,其中,基本支出129.29萬元,其中人員經費113.61萬元、機關運行經費15.68萬元。項目支出預算90萬元,其中:青聯和青少年事務經費50萬元,團組織業務工作經費30萬元,未成年人保護工作經費10萬元。
2.部門決算情況。2023年年末決算數207.33萬元,其中,一般公共服務186.39萬元,社會保障和就業114.81萬元,衛生健康支出4.03萬元,住房保障支出6.42萬元。
整體支出管理及使用情況
基本支出決算118.19萬元,是為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務、項目任務而發生的各項支出。包括用于基本工資、津補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、郵電費等日常公用經費。其中人員經費支出102.03萬元,日常公用經費支出16.15萬元,均為一般公共預算財政撥款,“三公”經費支出0.2萬元,接待上級團組織來寧調研。
項目支出中項目資金預算90萬元,均為一般公共預算撥款,年初已安排到位。項目資金決算支出共90.14萬元,均為年初安排的財政資金,與預算所產生的差異為公用經費彌補。項目資金均嚴格按照相關管理制度、辦法執行。
(二)部門整體支出績效情況
項目組織實施情況:
項目組織情況分析:我單位無工程類項目,主要進行團組織業務工作、開展未成年人保護和青聯與青少年相關工作,大多是零星購買社會服務,一般采用三重一大決策和詢價方式進行采購。
項目管理情況分析:按要求嚴格執行預算管理,節能降耗,嚴格執行“三公經費”預算,常態化開展事前討論決策、事中跟進和事后核算驗收的工作程序和全過程監督,積極進行內部審計和內部控制制度建設,開展績效自評。
資產管理情況:
截至2023年12月31日,本部門共有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺,單價100萬元以上專用設備0臺。年初分工寫入固定資產管理要求和審批采購流程,明確固定資產管理相關責任。機關管理工作制定中特別設置固定資產采購和管理相關要求。
部門整體支出績效情況:經濟性分析。預算執行方面,支出總額控制在預算總額以內。三公經費厲行節約,盡量使用工作餐進行接待。預算0.2萬元,僅保障基本上級接待。效率性分析。預算執行進度控制到位,完成率100%。有效性分析。2023年以來,共青團寧鄉市委深入學習貫徹習近平關于青年工作的重要講話精神,在長沙共青團的關心支持下,在寧鄉市委、市政府堅強領導下,著力加強自身建設,引領、凝聚、服務青年,圍繞中心大局謀劃和推動各項工作,取得新的進步和成效,得到各級各部門的肯定,年度考核等次排名九區縣第二,作為唯一一級團組織代表在長沙團市委全會上作典型發言,具體工作情況如下:
1.深化“青春鑄魂”工程,引領青少年聽黨話、跟黨走。一是抓好思想引領。面向廣大團員和青年深入開展思政教育,創新打造“理響新青年,今天寧來讀”朗讀品牌活動,帶動團員和青年讀原著、學原文、悟原理,推出朗讀節目21期,累計閱讀量超5萬次;積極開展“青春心向黨,奮進新征程”理論宣講活動,組織青年講師團、紅領巾巡講團進校園、進社區、進企業開展宣講活動100余場次,牢牢把穩青年思想引領的風向標。二是開展主題活動。組織開展學雷鋒月“青春踐行二十大·雷鋒精神我傳承”主題活動100余場次,參與人數達3200余人次;組織300名新發展團員代表開展五四“青春榮耀·同心向黨”主題團日集中入團儀式。組織召開“奮進青春”寧鄉市青年發展論壇,作林書記出席并作重要講話,勉勵廣大青年在建設現代化新寧鄉征程中創造無愧于青春、無愧于時代的新業績。三是推樹優秀典型。積極開展優秀典型的尋訪和推樹,2023年共推樹長沙市級以上青年文明號6家、青年崗位能手12人、青年安全生產示范崗4個,推樹“湖湘青年英才”創業類農業青年等優秀青年典型20余人。加強優秀典型的事跡宣傳和展播,聯合融媒體開設《寧鄉青年說》青年發展專欄,組織“青年一起拼”訪談、“我的青春在寧鄉”先進典型系列視頻展播17期,傳遞榜樣力量。
2.深化“青春建功”工程,將青少年力量聚起來、燃起來。一是助力經濟發展。圍繞建設“工業強市、幸福寧鄉”目標,將青年突擊隊建到發展一線,在項目建設、鄉村振興等領域組織528名青年建成寧鄉城發集團青年突擊隊、金洲鎮鄉村振興青年突擊隊等15支青年突擊隊,完成康寧和實驗小學項目建設、美麗屋場建設等年度突擊任務,帶動全市團員青年立足崗位、建功立業。二是助力鄉村振興。積極開展“青聚力振鄉村”返家鄉大學生助力鄉村振興行動,開創“共青團助力+寧鄉新農人+直播帶貨”線上銷售模式,今年以來,共有80余名“返家鄉”大學生和團員青年參與直播帶貨,實現銷售額達230余萬元。加強對團屬社會組織農業青年創業者聯合會的指導,打造“寧鄉田禮”農特產品牌,推出寧鄉新農人系列短視頻16期,為鄉村振興貢獻寧鄉農業青年的力量。三是助力青年發展型縣域建設。印發第一個由寧鄉黨委、政府聯合發文的青年工作實施方案,組織召開全市青年工作聯席會議。打造“青聚力”大學生社會實踐活動品牌,擇優錄取251名大學生到園區企業、機關事業單位實習。聯合工會、婦聯發起“楚溈有約”青年交友服務品牌,定期舉辦主題交友活動,常態化提供青年交友聯誼服務,讓青年在寧鄉更有幸福感、歸屬感。四是助力社會治理。持續擦亮寧鄉青年志愿服務品牌,每月常態化開展“青春自護”未成年人保護、志愿服務“進窗口”等六大系列志愿服務活動,全年累計開展活動500余場次,參與青年志愿者達8000余人次,累計服務時長3.6萬小時。成立寧鄉河小青行動中心,積極開展“河小青”綠色環保志愿行動,全年共組織行動231場次,參與志愿者3640人次,志愿服務時長達1.5萬個小時,該項目今年成功獲評第十一屆全國“母親河獎”綠色貢獻獎。
3.深化“青春護航”工程,為青少年成長服好務、托好底。一是實施“希望小屋”關愛項目。深化開展“希望小屋”青少年關愛項目,2023年已籌資60余萬元,援建“希望小屋”40家,惠及困境兒童46名,持續開展“1+3+5”后續關愛幫扶活動500余次,讓幫扶對象實現從小屋換新到精神煥新。二是實施“圓夢青春”幫困項目。開展希望工程“圓夢助學”行動,今年共籌資12萬元,資助貧困高考生23名。開展“關愛你我他(她)情暖千萬家”慰問活動,走訪慰問困難團員80名、事實無人撫養兒童30名、服刑人員未成年人子女30名、殘障青少年20名,發放慰問金8.3萬元。三是實施“青年護航”教育項目,加強青少年權益保護,創建全國“維護青少年權益崗”2個、湖南省“維護青少年權益崗”3個、長沙市“維護青少年權益崗”3個。聯合相關部門開展“利劍護蕾”普法宣講行動20余場次,開展“青春自護”教育80余場次,覆蓋29個鄉鎮(街道)3萬余名學生,把防溺水、防性侵等自護教育送到偏遠鄉村。深入開展“12355系列中高考減壓活動”,組織心理健康疏導、高考應援祝福等多彩活動100余場,幫助學生緩解考前壓力。
4.深化“青春硬核”工程,促青少年事業開新局、再出發。一是加強自身隊伍建設。舉辦寧鄉市2023年“青馬工程”基層團組織骨干培訓班,全面提升基層團干部的業務素養;夯實基層團組織工作力量,選聘262名大學生到寧鄉市各基層團組織擔任兼職副書記。嚴把團員入口關,2023年共依規依程序新發展團員2880名。二是縱深推進全域改革。扎實推進共青團縣域基層組織改革工作,認真履行全面從嚴治團責任,嚴格共青團推優入黨程序,推優入黨率100%,基層團組織改革在團省委中期評估中被評定為A類,《湖南寧鄉:栽下梧桐樹,引得青年來》等共青團基層組織改革經驗也被團省委推介。三是突出抓好全團帶隊。規范和加強少先隊管理,嚴格推優入團程序,實現推優入團率100%。開展2023年少先隊輔導員業務能力提升培訓,200余名大中隊輔導員參加培訓。組織開展新隊員入隊儀式、“爭做新時代好隊員”主題示范性隊日活動等少先隊特色活動140余場次。推樹全國紅領巾中隊、“紅領巾獎章”四星章等省級以上少先隊集體榮譽11個,推樹全國優秀少先隊員、“紅領巾獎章”五星章、四星章等省級以上少先隊個人榮譽49個。推進湖南少先隊社會化工作示范縣建設,建成省級少先隊社會化工作示范點4個。
(三)存在的問題及原因分析
支付執行中個別項目存在預算編制不夠細致,使用起來模棱兩可,會計核算與預算難以一致的情況。原因是缺少學習培訓和經驗積累。建議將財政各部門通知和要求進行統籌,形成業務手冊,組織培訓。規范預算編制和收支核實,及時了解預算執行進度及差異,合理調整、糾正,切實提高部門預算收支管理水平,盡可能實現預決算銜接順暢。
?
第四部分
名詞解釋
一、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
?
掃一掃在手機打開當前頁


