共青團寧鄉(xiāng)市委2026年度部門預(yù)算公開
2026年中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會部門預(yù)算
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目 錄
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第一部分 2026年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.行使中共寧鄉(xiāng)市委賦予的領(lǐng)導(dǎo)全市共青團、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作的職權(quán),對全市性青年社團組織進行指導(dǎo)和管理。
2.參與制定全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和青少年工作方針、政策,對全市青少年活動陣地、青少年服務(wù)機構(gòu)的建設(shè)和青少年活動開展等事務(wù)進行規(guī)劃和管理。
3.負責全市團干部隊伍和團的基層組織建設(shè);負責全市團員教育、管理、服務(wù)、推優(yōu)入黨等工作;協(xié)助黨組織管理、選拔和培訓(xùn)團干部等工作。
4.組織指導(dǎo)團員和青年的思想文化教育工作,帶領(lǐng)廣大團員青年學(xué)習(xí)黨的路線、方針和政策,學(xué)習(xí)團章和團的基本知識,提高青少年的思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)。
5.調(diào)查全市青年思想動態(tài)和青年工作狀況,研究青少年運動、青少年工作理論和思想教育問題,提出相應(yīng)對策,開展各種有益的活動。研究青少年違法犯罪問題,協(xié)同有關(guān)部門開展青少年法治教育工作,預(yù)防青少年犯罪。
6.協(xié)助政府教育部門做好市屬大、中、小學(xué)學(xué)生的教育管理工作,維護學(xué)校穩(wěn)定和社會安定團結(jié)。
7.組織和帶領(lǐng)全市青年在經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮生力軍和突擊隊的作用。
8.負責青年統(tǒng)戰(zhàn)工作,會同有關(guān)部門負責青少年外事工作和市內(nèi)青少年組織、團體的交流工作。負責青年統(tǒng)戰(zhàn)對象的團結(jié)教育工作。
9.承辦市委、市政府和團長沙市委交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、青年發(fā)展部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
中國共產(chǎn)主義青年團寧鄉(xiāng)市委員會只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門收入預(yù)算196.71萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款196.71萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加23.01萬元,主要是單位人員增加,人員類經(jīng)費增加。
(二)支出預(yù)算:2026年本部門支出預(yù)算196.71萬元,其中,一般公共服務(wù)169.32萬元,公共安全16.84萬元,衛(wèi)生健康4.13萬元,住房保障6.42萬元。支出較去年增加23.01萬元,主要是單位人員增加,人員類經(jīng)費增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算196.71萬元,其中,一般公共服務(wù)支出169.32萬元,占86.08?%;社會保障和就業(yè)支出16.84萬元,占8.56%;衛(wèi)生健康支出4.13萬元,占2.10%;住房保障支出6.42萬元占3.26%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預(yù)算數(shù)125.21萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預(yù)算71.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:其他人員經(jīng)費(臨聘)支出5.1萬元,主要用于2026年度臨聘人員待遇;青聯(lián)與青少年事務(wù)支出37.5萬元,主要用于行使共青團、青聯(lián)、學(xué)聯(lián)和少先隊工作職權(quán),對全市性青年社團組織進行指導(dǎo)和管理,目標規(guī)范有效。執(zhí)行全市青少年事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和做好青少年工作,加強青少年陣地、服務(wù)機構(gòu)和活動開展。開展青少年思想道德素質(zhì)和科學(xué)文化素質(zhì)提升相關(guān)活動。組織青少年參與全市經(jīng)濟建設(shè),積極投入社會治理,團結(jié)教育青年統(tǒng)戰(zhàn)對象等方面;團組織業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出18.9萬元,主要用于加強基層團建,抓住團干部、團組織這些核心重點,開展基礎(chǔ)工作等方面;未成年人保護工作經(jīng)費支出10萬元,主要用于加強掌握全市青少年思想動態(tài)和青年工作狀況,關(guān)注青少年運動、青年工作理論和思想教育問題,積極應(yīng)對,開展利劍護蕾相關(guān)行動加強未成年人保護方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年本部門的機關(guān)運行經(jīng)費22.07萬元,比上年預(yù)算增加8.48萬元,上升65.40%,主要是單位人員增加。
(二)“三公”經(jīng)費預(yù)算:2026年本部門“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為0.2萬元,其中,公務(wù)接待費0.2萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2025年持平,主要是在厲行節(jié)約的前提下保障基本接待能力。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開各類青年社會組織及團組織干部會議,人數(shù)每次不超過80人,內(nèi)容為相關(guān)青年組織和團組織團結(jié)引領(lǐng)青年發(fā)展相關(guān)內(nèi)容;培訓(xùn)費預(yù)算12.3萬元,擬開展“青馬工程”團干培訓(xùn),人數(shù)120人,內(nèi)容為思想政治、基層團建和其他相關(guān)業(yè)務(wù)。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預(yù)算總額52.7萬元,其中,貨物類采購預(yù)算17.4萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算35.3萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2026年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
(六)預(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為196.71萬元,其中,基本支出125.21萬元,項目支出71.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
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第二部分 2026年部門預(yù)算表
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