亚洲欧美一区二区三区在线观看 ,在线成人av观看,狠狠色狠狠色综合日日小说,高清成人综合,亚洲一区二区三区高清视频

        国产精品久久久久久久久久久久,免费av一区,欧美成年人在线观看,一区二区三区不卡av,久久久国产精华液999999,久久综合九色,天堂色av,福利视频久久
        歸檔時間:
        已歸檔
        首頁 > 政務公開 > 專題專欄 > 寧鄉市財政預算公開專欄 > 部門預決算和三公經費 > 寧鄉市城郊街道

        2024年度寧鄉市城郊街道辦事處部門決算

        發布時間 : 2025-07-28 來源: 所屬單位:寧鄉市城郊街道 字體大小:

        SourceURL:file:///home/kylin/桌面/2024年度寧鄉市城郊街道辦事處部門決算公開.docx


        2024年度

        寧鄉市城郊街道辦事處部門決算

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        目錄

        ?

        第一部分 城郊街道辦事處概況

        一、部門職責

        二、機構設置及決算單位構成

        第二部分?部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        第三部分?部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明


        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況

        、關于機關運行經費支出說明

        、一般性支出情況說明

        、關于政府采購支出說明

        、關于國有資產占用情況說明

        、關于2024年度預算績效管理情況的說明

        第四部分?名詞解釋

        第五部分?附件

        ?

        ?

        ?

        ?


        ?

        第一部分

        城郊街道辦事處概況

        ?

        一、部門職責

        ??(一)黨政機構職能職責

        ??????1.黨政綜合辦公室:負責機關黨務和行政事務工作;負責機關文電、機要、保密、信息、會務、檔案、督辦、后勤保障等工作;負責重要事項的綜合協調和重要文稿的起草審核;承擔社會經濟調查統計等工作。

        ??????2.黨建工作辦公室:負責基層黨的建設、組織、機構編制、人事、老干、關協、績效考核、機關干部隊伍建設等工作。

        ??????3.經濟發展辦公室:負責轄區內經濟發展規劃的制定和落實;負責項目工程(包括征地拆遷)、城鎮建設、文旅融合發展、工業和工業統計、優化營商環境事務協調、商務、交通、電力、公共資源交易、失地農民保險等工作;代辦各類外來投資項目;統籌協調經濟發展相關的其他工作。

        ??????4.社會事務辦公室:負責轄區內人力資源社會保障、民政、社會救助、殘疾人事務、教育、科技、文化、體育、衛生健康等工作;承擔勞動保障就業、最低生活保障、勞動爭議調解、社會保險、農村養老保險和醫療保險等服務性工作;承擔文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓等公益服務職責。

        ??????5.自然資源和生態環境辦公室:負責環境衛生、生態環境保護、城鄉人居環境整治等工作及路長辦日常工作。

        ??????6.社會治安和應急管理辦公室:負責轄區內的社會治安綜合治理、應急管理、信訪、市場監管、退役軍人事務等工作,維護轄區社會穩定;承擔食品安全委員會及其辦公室的日常工作;負責道路交通安全、校車安全工作。

        ??????7.財政辦公室:負責本級一般預算資金的收支、部門綜合預算、非稅收入、國有資產和財政專項資金的管理;負責街道和村級組織財務核算、管理;負責財政票據、涉農補貼資金發放的管理和財政監管、稅收協管等工作;負責村公共資源交易的監管。

        ??????8.司法所:負責普法培訓、基層法律服務、調處民間糾紛、社區矯正等工作。

        (二)直屬事業單位職能職責

        ??????1.化綜合服務中心:負責宣傳思想、意識形態、網絡安全和信息化、精神文明建設、文化、旅游、廣播電視、體育、物業管理等工作。負責組織開展轄區內新時代文明實踐等工作。

        ??2.生態事務中心:負責組織開展環境保護宣傳,承擔環境保護日常巡查等工作。協助開展環境污染防治工作。負責上級有關規劃的落實和自然資源相關工作。負責城市建設、自建房等工作。負責農業、水利、林業、鄉村振興、社區公共資源交易等農業農村工作。

        ??????3.應急事務中心負責安全生產、綜合防災減災救災、消防安全等工作。負責組織開展應急知識宣傳普及和應急演練,做好自然災害、事故災難、公共衛生事件等突發事件的應急處置工作。牽頭負責城市運行安全工作。

        ??????4.綜合行政執法隊:負責轄區內國土規劃、村民建房行政許可(審批)工作;統籌協調派駐機構和本級執法力量,在轄區內開展聯合執法工作;依法依規對集中行使或會同派駐機構行使在轄區范圍內的農業、文化旅游、生態環境保護、城鎮管理、市場監管、交通運輸等方面的行政執法權。

        ????5.退役軍人服務站:負責轄區內退役軍人就業創業扶持、優撫幫扶、走訪慰問、權益維護等服務保障工作。負責轄區內其他優撫對象的服務工作。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設。寧鄉市城郊街道辦事處單位內設機構包括:街道共轄10個社區、193個居民小組,街道總人口9.6萬,現有村(社區)干部68人。街道辦事處及其工作機構分設機關、一所三中心及一一服務站,即機關、司法所、生態事務中心、文化綜合服務中心、應急事務中心、綜合行政執法隊、退役軍人服務站。街道辦事處財政供養實有在職109人(年末),其中:行政人員41人(工勤人員算行政)、全額事業人員51人、差額事業人員17人。退休65人。

        (二)決算單位構成。寧鄉市城郊街道辦事處單位2023年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市城郊街道辦事處單位本級,即政府機關、司法所、生態事務中心、文化綜合服務中心、應急事務中心、綜合行政執法隊、退役軍人服務站。納入寧鄉市城郊街道辦事處2024年度部門決算編制范圍的只有本級單位,無二級單位。

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?


        第二部分?部門決算表

        ?

        ?一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        ?

        (見公開附件)

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        第三部分

        2024年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2024年度收、支總計7098.06萬元。與上年相比,增加349.44萬元,增長5.18%,主要是因為目支出有所增加。

        二、收入決算情況說明

        2024年度收入合計7098.06萬元,其中:財政撥款收入5947.57萬元,占83.79%;上級補助收入0萬元,占0%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入1150.49萬元,占16.21%。

        三、支出決算情況說明

        2024年度支出合計7098.06萬元,其中:基本支出2420.98萬元,占34.11%;項目支出4677.11萬元,占65.89%;上繳上級支出0萬元,占0%;經營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計5947.57萬元,與上年相比,增加758.47萬元,增長14.62%,主要是因為人員支出增加,如保險基數上調。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2024年度財政撥款支出5879.46萬元,占本年支出合計的82.83%,與上年相比,財政撥款支出增加923.27萬元,增長(降低)18.63%,主要是因為人員支出增加,如保險基數上調。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2024年度財政撥款支出5879.46萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出3403.96萬元,占57.9%;公共安全(類)支出37.4萬元,占0.64%;教育(類)支出43萬元,占0.73%;文化旅游與傳媒(類)支出0.8萬元,占0.04%;社會保障和就業(類)支出276.84萬元,占4.71%;衛生健康(類)支出82.22萬元,占1.4%;城鄉社區(類)支出626萬元,占10.65%;農林水(類)支出705.13萬元,占11.99%;交通運輸(類)支出16.94萬元,占0.29%;資源勘探工業信息(類)支出67萬元,占1.14%;住房保障(類)支出600.18萬元,占10.21%。災害防治及應急管理(類)支出20萬元,占0.34%。

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2024年度財政撥款支出年初預算數為2589.78萬元,支出決算數為5879.46萬元,完成年初預算的227.03%,其中:

        1、一般公共服務(類)人大事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為16萬元,支出決算為13.8萬元,完成年初預算的86.25%。決算數小于年初預算數的主要原因是:節約公用經費。

        2、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)。年初預算為1659.2萬元,支出決算為1771.62萬元,完成年初預算的106.78%。決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        3、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為2.31萬元,支出決算為1433.99萬元,完成年初預算的62077.49%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        4、一般公共服務(類)統計信息事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為5.5萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道統計實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        5、一般公共服務(類)統計信息事務(款)統計抽樣調查(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.88萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道統計實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        6、一般公共服務(類)財政事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為8萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道財政實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        7、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為47.83萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道實際組織工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        8、一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道實際黨務工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        9、一般公共服務(類)市場監督管理事務(款)食品安全監管(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.34萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道實際食安工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        10、一般公共服務(類)信訪事務(款)信訪業務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為100萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道實際信訪工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        11、公共安全支出(類)公安(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為37.4萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據街道實際工作需要,年中追加安排資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        12、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為43萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據學校建設需要,年中追加安排涉及學校建設項目資金,一般公共預算財政撥款支出增加。

        13、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)群眾文化(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.8萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際需要,年中追加文化建設支出。

        14、社會保障和就業支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際需要,年中追加民政管理事務支出。

        15、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為165.3萬元,支出決算為165.3萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行。

        16、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為16.63萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:年金支出,無年初預算,年中追加。

        17、社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為17.4萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:年金支出,無年初預算,年中追加。

        18、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。年初預算為0萬元,支出決算為30.02萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:撫恤支出,無年初預算,年中追加。

        19、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.29萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:支出無年初預算,年中追加。

        20、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為11.56萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:社會福利屬于突發事項,無年初預算,年中追加。

        21、社會保障和就業支出(類)最低生活保障(款)農村最低生活保障金支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:特困人員救助無年初預算,年中追加。

        22、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)擁軍優屬(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.34萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:擁軍優屬支出無年初預算,年中追加。

        23、社會保障和就業支出(類)退役軍人管理事務(款)其他退役軍人管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為2.7萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:支出無年初預算,年中追加。

        24、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。年初預算為7.6萬元,支出決算為7.6萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行。

        25、衛生健康支出(類)衛生健康管理事務(款)其他衛生健康管理事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為6.44萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:衛生事業支出臨時增加工作內容,導致支出超出預算。

        26、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.29萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容,導致支出超出預算。

        27、衛生健康支出(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.31萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:突發公共衛生事務支出臨時增加工作內容,導致支出超出預算。

        28、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)計劃生育服務(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.51萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:臨時增加工作內容,導致支出超出預算。

        29、衛生健康支出(類)計劃生育事務(款)其他計劃生育事務支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為1.6萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:臨時增加工作內容,導致支出超出預算。

        30、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。年初預算為55.07萬元,支出決算為55.07萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行。

        31、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。年初預算為12.66萬元,支出決算為12.66萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行。

        32、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為622萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:城市社區環境等管理支出,屬于年中追加事項。

        33、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)。年初預算為0萬元,支出決算為4萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:城市社區環境等管理支出,屬于突發事項,應對應急檢查等。

        34、農林水支出(類)農業農村(款)事業運行(項)。年初預算為250萬元,支出決算為375萬元,完成年初預算的150%,決算數大于(小于)年初預算數的主要原因是:差額人員經費支出超出預算標準,加大資金投入,年中預算調整。

        35、農林水支出(類)農業農村(款)漁業(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.5萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:新增農村漁業發展支出。

        36、農林水支出(類)農業農村(款)其他農業農村支出(項)。年初預算為7萬元,支出決算為7萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行

        37、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村級公益事業建設的補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為19萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        38、農林水支出(類)農村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。年初預算為297.6萬元,支出決算為303.63萬元,完成年初預算的102.03%,決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        39、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養護(項)。年初預算為0萬元,支出決算為3.33萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        40、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)其他公路水路運輸支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為12.67萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        41、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)。年初預算為0萬元,支出決算為0.94萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        42、資源勘探工業信息等支出(類)工業和信息產業監管(款)產業發展(項)。年初預算為0萬元,支出決算為67萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        43、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區改造(項)。年初預算為0萬元,支出決算為497.85萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        44、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為102.33萬元,支出決算為102.33萬元,完成年初預算的100%,決算數與年初預算數一致,我單位嚴格按預算執行。

        45、災害防治及應急管理支出(類)自然災害救災及恢復重建支出(款)自然災害救災補助(項)。年初預算為0萬元,支出決算為20萬元,完成預算數的*%(由于預算數為0,無法計算百分比),決算數大于年初預算數的主要原因是:根據實際發生的支出,年中追加安排部分財政撥款預算,一般公共預算財政撥款支出增加。

        46、社會保障和就業支出(類)殘疾人事業(款)其他殘疾人事業支出(項)。年初預算為14.72萬元,支出決算為0萬元,完成預算數的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是:年中指標調整。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2370.92萬元,其中:

        人員經費2208.37萬元,占基本支出的93.14%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費保險、公積金、生活補助、救濟費、其他對個人家庭的補助。

        公用經費162.55萬元,占基本支出的6.86%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費勞務費水費、電費、維修費、其他交通費用、其他商品服務支出等。

        七、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        2024年度“三公”經費財政撥款支出預算為1.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比減少1.28萬元,降低100%。決算數小于預算數的主要原因是減少活動支出,杜絕不必要浪費。決算數小于上年數的主要原因是公務活動中減少不必要的開支。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的*%由于預算數為0,無法計算百分比;與上年相比持平。

        2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的*%由于預算數為0,無法計算百分比),與上年持平。其中:

        公務用車購置費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的*%由于預算數為0,無法計算百分比),與上年持平。

        公務用車運行維護費支出預算為0萬元,支出決算為0萬元完成預算的*%由于預算數為0,無法計算百分比),與上年持平。截止2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

        3.?公務接待費支出預算為1.5萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%;與上年相比減少1.28萬元,降低100%。決算數小于預算數的主要原因是杜絕非必要開支,節約資金。決算數小于上年數的主要原因是杜絕非必要開支,節約資金

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2024年度政府性基金預算財政撥款收入68.11萬元;年初結轉和結余0萬元;支出68.11萬元,其中基本支出0萬元,項目支出68.11萬元;年末結轉和結余0萬元。具體情況如下:

        1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為58.11萬元,完成年初預算的*%,決算數大于年初預算數的主要原因是:城市建設追加項目支出。

        2、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為10萬元,完成年初預算的*%,決算數大于年初預算數的主要原因是:社會事業追加項目支出。

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況說明

        2023年度國有資本經營預算財政撥款收入0萬元;年初結轉和結余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結轉和結余0萬元。(本單位本年度無國有資本經營收支)。

        十、關于機關運行經費支出說明

        本部門2024年度機關運行經費支出162.55萬元,比上年決算數減少22.91?萬元,降低12.35%。主要原因是:經費緊張,減少機關各類非必須支出。(具體增減原因由部門根據實際情況填列,機關運行經費支出口徑應在專業名詞解釋中予以說明)

        、一般性支出情況說明

        2024年本部門開支會議費2.51萬元,用于召開機關召開零星會議,包括統計員、社區干部等共計約650,內容為各部門、社區干部來機關開會用餐;開支培訓費0.93萬元,用于開展黨員培訓和各種干部技能培訓等,人數30人,內容為干部參加培訓的報名費、路費、伙食費等;舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。

        、關于政府采購支出說明

        本部門2024年度政府采購支出總額1816.88萬元,其中:政府采購貨物支出125?萬元、政府采購工程支出805.64萬元、政府采購服務支出886.24萬元。授予中小企業合同金額1816.88萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業合同金額1200萬元,占授予中小企業合同金額的66.05%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

        、關于國有資產占用情況說明

        截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛2(與2024年年初預算數一致,其中,副部(?。┘壖耙陨项I導用車0、主要負責人用車0、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車2輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

        、關于2024年度預算績效情況的說明

        (一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評,涉及項目4個,共涉及資金322.91萬元。其中,一般公共預算項目4?322.91萬元,占一般公共預算支出總額的12%;政府性基金預算項目0?0?萬元,占政府性基金預算支出總額的0%;國有資本經營預算項目0?0?萬元,占國有資本經營預算支出總額的0%;社會保險基金預算項目00?萬元,占社會保險基金預算支出總額的0%。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“人大政協團委工作經費息訪經費”、村級動物防疫補助、村級轉移支付4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預算支出322.91萬元,政府性基金預算支出0萬元,國有資本經營預算支出0萬元,社會保險基金預算支出0萬元。三是事前績效評估開展情況。組織對2024年度4個重大項目開展事前績效評估,共涉及資金322.91萬元。

        (二)績效評價結果。一是績效自評結果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預算數8531.73萬元,執行數7098.06萬元,完成預算的83.19%,績效自評得分8.32,評價等級為良好”??冃繕送瓿汕闆r:一是保障了人大、政協、團委等相關工作的順利開展,各項工作任務基本按計劃完成;二是有效支持了村級動物防疫和村級事務管理工作,防疫覆蓋率達到95%以上,村級公共服務能力得到提升;三是信訪維穩工作得到加強,基層矛盾調解成效顯著。發現的主要問題及原因:一是部分項目資金執行進度較慢,主要由于項目啟動晚、審批流程較長;二是績效指標設置不夠細化,導致部分目標難以量化評估。下一步改進措施:一是加強項目前期準備和過程管理,提高資金使用效率;二是完善績效指標體系,增強可操作性和衡量性。二是部門評價結果。“人大政協團委工作經費”項目全年預算數85萬元,執行數78萬元,完成預算的91.76%,評價得分90分,等級為“優秀”。發現的主要問題及原因:部分活動因疫情影響延期開展。下一步改進措施:合理安排年度工作計劃,增強預算執行剛性。

        “息訪經費”項目全年預算數50萬元,執行數45萬元,完成預算的90%,評價得分88分,等級為“良好”。發現的主要問題:基層信息報送機制不健全。改進措施:完善信息收集與反饋流程。

        “村級動物防疫補助”項目全年預算數102.91萬元,執行數95萬元,完成預算的92.32%,評價得分89分,等級為“良好”。存在問題:部分村防疫員培訓不足。改進措施:加大培訓力度和頻次。

        “村級轉移支付”項目全年預算數85萬元,執行數80萬元,完成預算的94.12%,評價得分91分,等級為“優秀”。存在問題:資金撥付稍顯滯后。改進措施:優化撥付流程,提高時效性。三是事前績效評估結果。2024年度共對4個新增重大項目開展事前績效評估,其中4個項目評估通過,涉及資金322.91萬元,0個項目未通過。

        (三)評價結果應用情況。根據2024年度績效自評和部門評價結果,本部門將在2025年度預算安排和支出結構方面進行如下調整和應用:

        一是優化項目資金分配,優先保障執行率高、效益顯著的項目;

        二是加強對項目執行進度的監控與管理,建立月度通報機制,提升整體預算執行效率;

        三是修訂和完善部門內部資金管理制度,強化績效結果與預算安排掛鉤機制;

        四是針對績效評價中發現的問題,開展專題培訓和指導,提升各項目單位績效管理水平。

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        第四部分名詞解釋

        ?

        一、財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

        二、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。

        三、年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        四、年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。

        五、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

        六、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

        七、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        八、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        九、工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

        十、商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。

        十一、對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

        ?

        ?

        ?

        ?

        ?

        第五部分附件

        ?

        一、2024年度寧鄉市城郊街道辦事處整體支出績效自評報告

        二、2024年度寧鄉市城郊街道辦事處部門決算表

        ?

        ?


        2024年度寧鄉市城郊街道辦事處部門決算表.pdf
        2024年度寧鄉市城郊街道辦事處整體支出績效自評報告.pdf

        掃一掃在手機打開當前頁

        主站蜘蛛池模板: 91看片app| 国产乱对白刺激在线视频| 国产呻吟高潮| 久久久一二区| 国产精品视频久久| 精品一区二区超碰久久久| 国产精品久久久久久久久久久久久久不卡| 国产99视频精品免费视频7| 国产一区二区三区久久久| 国产亚洲精品久久久久久网站| 国产足控福利视频一区| 国产精品二区在线| 欧美精品一区二区三区视频| 午夜国内精品a一区二区桃色| 午夜电影一区| 欧美69精品久久久久久不卡| 性色av色香蕉一区二区| 欧美精品五区| 久久天堂国产香蕉三区| 午夜av电影院| 国产欧美日韩va另类在线播放| 日韩精品一区二区三区免费观看视频| 亚洲乱强伦| 久久精品com| 国产精品视频久久久久久久| 欧美日韩国产一二| 国产日韩欧美综合在线| 夜夜躁狠狠躁日日躁2024| 国产伦精品一区二区三区四区| 国内精品久久久久久久星辰影视 | 亚洲精品日韩激情欧美| 免费观看又色又爽又刺激的视频| 夜夜嗨av色一区二区不卡| 男女无遮挡xx00动态图120秒| 中文字幕av一区二区三区四区| 中文字幕一区二区三区乱码视频| 欧美老肥婆性猛交视频| 日韩av在线网址| 欧美系列一区| 欧美一区二区三区免费电影| 日韩精品一区二区不卡| 日韩精品中文字| 国产一区二区在线精品| 亚洲乱在线| 中文字幕在线一二三区| 午夜国产一区| 91精品夜夜| 狠狠躁日日躁狂躁夜夜躁av| 日韩精品一区二区av| 亚洲欧美自拍一区| 国产一区二区电影在线观看| 福利片午夜| 大bbw大bbw巨大bbw看看 | 久久二区视频| 日韩av在线网址| 国产乱人伦精品一区二区三区| 91亚洲欧美强伦三区麻豆| 国产精品视频二区不卡| 国产精品久久久久久久久久久久久久不卡| 免费观看xxxx9999片| 6080日韩午夜伦伦午夜伦| 美国一级片免费观看| 中文字幕1区2区3区| 国产欧美日韩va另类在线播放| 国产日韩欧美精品一区| 久久精品—区二区三区| 午夜影皖精品av在线播放| 国产农村乱色xxxx| 国产色婷婷精品综合在线手机播放| 国产精品1234区| 91精品美女| 日本一区午夜艳熟免费| 欧美精品免费看| 国产欧美精品久久| 国产麻豆91视频| 久久激情综合网| 色一情一乱一乱一区免费网站| 国产真实一区二区三区| 91片在线观看| 日韩电影在线一区二区三区| 午夜一区二区三区在线观看| 97精品超碰一区二区三区| 午夜影院一区二区| 日日夜夜亚洲精品| 91精品久| 国产精品美女久久久另类人妖| 国产99久久久精品视频| 国产一区二区视频免费观看| 视频一区二区三区中文字幕| 一本一道久久a久久精品综合蜜臀| 亚洲乱在线| 黑人巨大精品欧美黑寡妇| 国内少妇偷人精品视频免费| 免费午夜片| 自拍偷在线精品自拍偷无码专区| 91看黄网站| 又黄又爽又刺激久久久久亚洲精品| 国产乱老一区视频| 日本aⅴ精品一区二区三区日| xxxx18hd护士hd护士| 精品福利一区二区| 亚洲欧美一区二区三区1000 | 日本午夜影视| 国产麻豆一区二区| 午夜影院5分钟| 亚洲国产精品国自产拍av| 狠狠色丁香久久婷婷综合_中| 久久精品视频3| 韩国女主播一区二区| 国产日韩欧美三级| 国产精品色在线网站| 亚洲欧美日韩三区| 日本一二三区电影| 国产乱码一区二区三区| 精品国产伦一区二区三区| 大桥未久黑人强制中出| 97久久精品人人澡人人爽| 99国产精品久久久久| 国产黄色一区二区三区| 日韩欧美高清一区| 日韩电影在线一区二区三区| 日韩精品免费看| 视频二区一区国产精品天天| **毛片免费| 国产一区二区片| 国产欧美日韩亚洲另类第一第二页| 中文字幕在线一二三区| 亚洲久色影视| 日韩精品久久一区二区| 一区不卡av| 99久久99精品| 狠狠插影院| 91一区二区在线观看| 欧美一区二区三区激情| 国产一区网址| 性欧美1819sex性高播放| 91看片淫黄大片91| 国产乱人伦精品一区二区| 在线观看黄色91| 国久久久久久| 国产一区二区在| 国产欧美一区二区三区在线看| 欧美日韩国产综合另类| 国产偷久久一区精品69| 日韩国产欧美中文字幕| 激情久久精品| 欧美乱妇高清无乱码一级特黄| 欧美日韩久久一区| 右手影院av| 国产九九影院| 国产69久久| 日本99精品| 日本一级中文字幕久久久久久| 国产精品国产三级国产专区52| 国产乱人乱精一区二视频国产精品 | 国产在线视频99| 久久福利免费视频| 美日韩一区| 亚洲午夜精品一区二区三区| 国产人澡人澡澡澡人碰视| 国产精品黑色丝袜的老师| 91精品啪在线观看国产线免费| 国产97在线看| 午夜诱惑影院| 国产伦理久久精品久久久久| 国产97在线看| 欧美激情在线一区二区三区| 午夜av资源| 久久精品欧美一区二区| 在线国产一区二区| 国产一级不卡视频| 欧美日韩综合一区| 欧美髙清性xxxxhdvid| 91黄色免费看| 日本丰满岳妇伦3在线观看| 国产91清纯白嫩初高中在线观看| 国产1区2| 国内久久久| 国产精品一区二区三| 国产日产精品一区二区三区 | 日本高清不卡二区| 性old老妇做受| 国产精品亚洲а∨天堂123bt| 亚洲精品国产久| 国产第一区二区三区| 国产精品奇米一区二区三区小说| 91在线一区| 91超薄丝袜肉丝一区二区| 亚洲va国产2019| 99精品欧美一区二区| 欧美午夜看片在线观看字幕| 亚洲一二区在线观看| 精品香蕉一区二区三区| 久久精品99国产精品亚洲最刺激| 国产精品日产欧美久久久久| 亚洲色欲色欲www| 国产99久久久久久免费看| 少妇中文字幕乱码亚洲影视 | 精品国产一区二区三区四区四| 日韩一区二区中文字幕| 国产日韩欧美一区二区在线观看 | 黄毛片在线观看| 国产一区二区视频播放| 人人澡超碰碰97碰碰碰| 欧美高清性xxxx| 亚洲网久久| xxxx18hd护士hd护士| 午夜伦理片在线观看| 日韩精品一区二区不卡| 在线视频不卡一区| 99久久久国产精品免费无卡顿| 国产一区二区伦理| 四虎影视亚洲精品国产原创优播| 午夜老司机电影| 久久激情网站| 91av精品| 四虎国产精品永久在线国在线| 91精品中综合久久久婷婷| 中文字幕在线视频一区二区| 夜夜嗨av一区二区三区中文字幕 | 日韩精品一区中文字幕| 综合色婷婷一区二区亚洲欧美国产| 亚洲五码在线| 国语对白一区二区| 日本伦精品一区二区三区免费| 精品999久久久| 久久国产精品广西柳州门| 日韩欧美国产精品一区| 国产精品久久久久久久妇女| 久久99精品国产99久久6男男 | 国产真实一区二区三区| 国产淫片免费看| 国产精一区二区三区| 国产精品亚洲精品一区二区三区| 十八无遮挡| 国产一区二区视频免费在线观看| 欧美中文字幕一区二区| 国产午夜亚洲精品羞羞网站| 大bbw大bbw巨大bbb| av午夜在线观看| 午夜毛片影院| 久久国产精品欧美| 婷婷午夜影院| 久久久久久久国产| 精品国产乱码久久久久久久久| 久久国产欧美一区二区三区精品|