2026年寧鄉市殘疾人聯合會部門預算公開
目 錄
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第一部分?2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
寧鄉市殘聯是中國殘聯的地方組織,具有“代表、服務、管理”職能:代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人合法權益;開展各項業務和活動,直接為殘疾人服務;承擔政府委托的部分行政職能,發展和管理殘疾人事業。
1、代表殘疾人共同利益,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,全心全意為殘疾人服務。
2、團結、教育殘疾人,遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。
3、弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。
4、開展殘疾人康復、扶貧、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。
5、協助市人民政府研究、制定和實施殘疾人事業的法規、政策、規劃和計劃,對有關業務進行指導和管理。
6、負責對各類殘疾人社會團體組織和直屬單位進行監督管理。
7、開展為發展殘疾人事業的募捐、助殘活動。
8、承擔市人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,承辦市委、市政府交辦的有關事項。
(二)機構設置。
市殘聯屬正科級單位,歸口市政府農口系統,由市財政全額撥款,無任何收入來源。現有在職干部職工13人,退休13人,勞務派遣30人(駕駛員1人、鄉鎮街道殘疾人工作專職委員29人)。內設辦公室、康復部、教就部、組聯部和1個二級機構殘疾人勞動就業服務所?,F擁有殘疾人綜合服務中心大樓1棟,車輛1臺。
二、部門預算單位構成
殘聯只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算330.71萬元,其中,一般公共預算撥款330.71萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入?0萬元。收入較去年減少?126.07?萬元,主要是本年度鄉鎮街道專職委員待遇不納入部門預算。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算330.71萬元,其中,社會保障和就業支出306.95萬元,衛生健康支出9.75萬元,住房保障支出14.01萬元。支出較去年減少?126.07?萬元,主要是本年度鄉鎮街道專職委員待遇不納入部門預算。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算330.71萬元,其中,社會保障和就業支出306.95萬元,占?92.81?%;衛生健康支出9.75萬元,占?2.95?%;住房保障支出14.01萬元,占?4.24?%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數309.21萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算21.50萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:?殘疾人就業服務專項支出?16.50萬元,主要用于殘疾人就業服務項目,旨在提供技能培訓/崗位對接等支持,幫助殘疾人實現就業創業,融入社會等;人員經費(臨聘)支出5.00萬元,主要用于確保單位臨聘駕駛員穩定,提升服務質量和行車安全,保障公務出行高效暢通。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:寧鄉市殘疾人聯合會為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為?4.00萬元,其中,公務接待費0.00萬元,公務用車購置及運行費4.00萬元(其中,公務用車購置費0.00萬元,公務用車運行費4.00萬元),因公出國(境)費?0.00萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?1.00萬元,主要是根據上級精神,從嚴控制“三公經費”,根據實際壓減公務接待費。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算0?萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額?0萬元,其中,貨物類采購預算?0?萬元;工程類采購預算?0萬元;服務類采購預算?0?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車1輛,其中,機要通信用車?0輛,應急保障用車?0輛,執法執勤用車?0輛,特種專業技術用車?0輛,其他按照規定配備的公務用車?1輛;單位價值50萬元以上通用設備?0臺,單位價值100萬元以上專用設備?0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0輛,執法執勤用車0?輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0臺,單位價值100萬元以上專用設備0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為330.71?萬元,其中,基本支出309.21萬元,項目支出?21.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2026年部門預算表(見附件)
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