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        寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府2022年度部門決算公開

        發(fā)布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn) 字體大小:

        2022年度寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門決算

        目錄

        第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

        ??一、部門職責(zé)

        ??二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分?部門決算表

        ??一、收入支出決算總表

        ??二、收入決算表

        ??三、支出決算表

        ??四、財政撥款收入支出決算總表

        ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

        ??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        ??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分?部門決算情況說明

        ??一、收入支出決算總體情況說明

        ??二、收入決算情況說明

        ??三、支出決算情況說明

        ??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        ??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        ??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        ??九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        ??十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        ??十一、一般性支出情況說明

        ??十二、關(guān)于政府采購支出說明

        ??十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        ??十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明(重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等情況說明)

        第四部分?名詞解釋

        第五部分?附件

        ?

        ?第一部分?寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位概況

        一、?部門職責(zé)

        ??寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府部門共設(shè)三中心兩所一機關(guān)一綜合行政執(zhí)法隊。具體職能職責(zé)如下:

        (一)加強黨的建設(shè)。落實基層黨建工作責(zé)任制,嚴(yán)格抓好基層黨組織建設(shè)各項制度,統(tǒng)籌抓好基層黨建工作。推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨,強化“兩個責(zé)任”,全面落實農(nóng)村基層黨支部“五化”建設(shè),全面加強農(nóng)村基層宣傳思想文化工作,強化黨建引領(lǐng)基層治理,進(jìn)一步增強黨在農(nóng)村的政治領(lǐng)導(dǎo)力、思想引領(lǐng)力、群眾組織力、社會號召力。

        (二)加強公共管理。推進(jìn)區(qū)域發(fā)展,全面實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,統(tǒng)籌落實轄區(qū)發(fā)展的重大決策和建設(shè)規(guī)劃。實施綜合管理,落實轄區(qū)內(nèi)集鎮(zhèn)管理、人口管理、社會管理、經(jīng)濟發(fā)展、綜合執(zhí)法、市場監(jiān)管、公共服務(wù)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等工作,承擔(dān)組織領(lǐng)導(dǎo)、推進(jìn)實施、綜合協(xié)調(diào)等職責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)基層自治工作,健全完善自治為基、法治為本、德治為先的基層治理體系。

        (三)加強公共安全。負(fù)責(zé)轄區(qū)公共安全及安全生產(chǎn)監(jiān)管,構(gòu)建公共安全防控體系,建立應(yīng)對突發(fā)緊急事件的處理預(yù)案,做好安全生產(chǎn)、防汛、防火、防疫、氣象災(zāi)害防御、食品藥品安全等應(yīng)急管理工作。承擔(dān)轄區(qū)法治鄉(xiāng)村、平安鄉(xiāng)村創(chuàng)建和社會治安綜合治理工作,健全多元糾紛解決機制,綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用,及時化解轄區(qū)社會矛盾,確保社會穩(wěn)定。

        ()加強公共服務(wù)。組織實施與群眾生活密切相關(guān)的各項公共服務(wù),落實人力資源和社會保障、民政、教育、文化、體育、衛(wèi)生健康等方面相關(guān)政策。拓寬服務(wù)渠道,改進(jìn)服務(wù)方式,建立健全群眾辦事一次辦結(jié)機制。推進(jìn)鎮(zhèn)村兩級便民服務(wù)平臺標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè),落實審批服務(wù)“三集中三到位”改革,深化“一窗受理、集成服務(wù)”改革,提升群眾獲得感和幸福感。

        ()法律、法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定和上級交辦的其他事項。

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        ??(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括

        1、黨政綜合辦公室。主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)黨務(wù)和行政事務(wù)工作;負(fù)責(zé)機關(guān)文電、機要、保密、信息、會務(wù)、檔案、督辦、政務(wù)公開、后勤保障等工作;負(fù)責(zé)重要事項的綜合協(xié)調(diào)和重要文稿的起草審核;負(fù)責(zé)行政審批服務(wù)事項的組織實施,指導(dǎo)政務(wù)服務(wù)工作;承擔(dān)社會經(jīng)濟調(diào)查統(tǒng)計等工作。

        2、黨建工作辦公室。主要負(fù)責(zé)基層黨的建設(shè)、宣傳、意識形態(tài)、統(tǒng)一戰(zhàn)線工作;組織協(xié)調(diào)轄區(qū)內(nèi)群團組織開展工作;負(fù)責(zé)組織、機構(gòu)編制、人事、老干、關(guān)協(xié)、機關(guān)干部隊伍建設(shè)等工作;

        3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃的制定和落實;負(fù)責(zé)招商引資、項目工程(包括征地拆遷)、文旅融合發(fā)展、工業(yè)和信息化、商務(wù)、交通、電力等工作;組織指導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、精準(zhǔn)扶貧、移民開發(fā)管理、農(nóng)業(yè)機械管理、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、煙葉生產(chǎn)等農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作;統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟發(fā)展相關(guān)的其他工作。

        4、社會事務(wù)辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)人力資源社會保障、民政、退役軍人事務(wù)、社會救助、殘疾人事務(wù)、教育、科技、文化、體育、衛(wèi)生健康等工作。

        5、自然資源和生態(tài)環(huán)境辦公室。(掛網(wǎng)格化綜合服務(wù)中心牌子)主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)國土規(guī)劃、城鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境衛(wèi)生、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鄉(xiāng)人居環(huán)境整治等工作;負(fù)責(zé)網(wǎng)格化綜合管理的事務(wù)性、輔助性工作,為網(wǎng)格化管理的巡查、指揮、調(diào)度、督辦等工作提供技術(shù)支撐。承擔(dān)新時代文明實踐所及其辦公室的日常工作。

        6、社會治安和應(yīng)急管理辦公室。主要負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的社會治安綜合治理、應(yīng)急管理、信訪、市場監(jiān)管等工作,維護(hù)轄區(qū)社會穩(wěn)定;指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)網(wǎng)格化綜合管理工作;承擔(dān)食品安全委員會及其辦公室的日常工作。

        7、財政所。負(fù)責(zé)本級一般預(yù)算資金的收支、部門綜合預(yù)算、非稅收入、國有資產(chǎn)和財政專項資金的管理;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和村(社區(qū))級組織財務(wù)核算、管理;負(fù)責(zé)財政票據(jù)、涉農(nóng)補貼資金發(fā)放的管理和財政監(jiān)管、稅收協(xié)管等工作;負(fù)責(zé)村(社區(qū))公共資源交易的監(jiān)督。

        8、司法所。負(fù)責(zé)普法培訓(xùn)、基層法律服務(wù)、調(diào)處民間糾紛、社區(qū)矯正等工作。紀(jì)檢監(jiān)察、人大、政協(xié)、人民武裝等機構(gòu)和群團組織按有關(guān)規(guī)定或章程設(shè)置,并明確由鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨政領(lǐng)導(dǎo)分管。

        9、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)勞動保障就業(yè)、最低生活保障、勞動爭議調(diào)解、社會保險、農(nóng)村養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等服務(wù)性工作;承擔(dān)文化宣傳、廣播影視、文藝演出、群眾體育、科技推廣、科普培訓(xùn)等公益服務(wù)職責(zé)。

        10、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、農(nóng)業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)等基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣,動植物疫病防控防治、護(hù)林防火、防汛抗旱、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測等服務(wù)性、技術(shù)性工作。

        11、政務(wù)服務(wù)中心(掛黨群服務(wù)中心牌子)。公益一類事業(yè)單位,主要負(fù)責(zé)優(yōu)化營商環(huán)境事務(wù)協(xié)調(diào),辦理與群眾、企業(yè)密切相關(guān)政 務(wù)服務(wù)事項。集中受理和辦理涉及經(jīng)濟發(fā)展、公共管理以及與群眾利益密切相關(guān)的行政許可(審批)、公共服務(wù)、便民服務(wù)事項;負(fù)責(zé)對各便民服務(wù)窗口和窗口工作人員進(jìn)行管理考核;負(fù)責(zé)代辦各類外來投資項目及與群眾密切相關(guān)的服務(wù)事項。

        12、綜合行政執(zhí)法隊。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)派駐機構(gòu)和本級執(zhí)法力量,在轄區(qū)內(nèi)開展聯(lián)合執(zhí)法工作。依法依規(guī)相對集中行使或會同派駐機構(gòu)行使在轄區(qū)范圍內(nèi)的農(nóng)業(yè)、文化旅游、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、城鎮(zhèn)管理、市場監(jiān)管、交通運輸?shù)确矫娴男姓?zhí)法權(quán)。

        ??(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)人民政府單位本級(無二級單位),部門決算單位由東湖塘鎮(zhèn)政府機關(guān)、東湖塘鎮(zhèn)司法所、東湖塘鎮(zhèn)社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)政務(wù)服務(wù)中心、東湖塘鎮(zhèn)綜合執(zhí)法大隊構(gòu)成。

        第二部分?部門決算表?

        一、收入支出決算總表

        二、?收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

        七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        (詳見附件1)

        第三部分2022年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        ??2022年度收、支總計8,512.19萬元。與上年相比,增加1,344.94萬元,增長18.77%,主要是因為新進(jìn)人員增加經(jīng)費相應(yīng)增加以及項目支出增多、疫情防控。

        二、收入決算情況說明

        ??2022年度收入合計8,512.19萬元,其中:財政撥款收入5,179.14萬元,占60.84%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入3,333.05萬元,占39.16%。

        三、支出決算情況說明

        ??2022年度支出合計8,512.19萬元,其中:基本支出2,558.60萬元,占30.06%;項目支出5,953.59萬元,占69.94%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??2022年度財政撥款收、支總計5,179.14萬元,與上年相比,增加442.41萬元,增長8.54%,主要是因為人員經(jīng)費增加、項目支出投入略微有所增加。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        ??(一)財政撥款支出決算總體情況

        ??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,005.13萬元,占本年支出合計的58.80%,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加489.27萬元,增長10.83%,主要是因為人員經(jīng)費增加。

        ??(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        ??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出5,005.13萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出2224.26萬元,占44.44%;教育(類)支出305萬元,占6.1%;文化體育與傳媒支出12.2萬元,占0.24%;社會保障和就業(yè)支出411.38萬元,占8.22%;衛(wèi)生健康支出95.48萬元,占1.91%;節(jié)能環(huán)保支出3.31萬元,占0.07%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出23萬元,占0.46%;農(nóng)林水支出1594.94萬元,占31.87%;交通運輸支出231.18萬元,占4.62%;住房保障支出67.87萬元,占1.36%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出30萬元,占0.6%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為2085.92萬元,支出決算數(shù)為5005.13萬元,完成年初預(yù)算的239.95%,其中:

        1、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為16.00萬元,支出決算為16.00萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

        2、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)人大代表履職能力提升(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.12萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人大事務(wù)經(jīng)費。

        3、一般公共服務(wù)(類)人大事務(wù)(款)代表工作(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人大事務(wù)經(jīng)費。

        4、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)。

        年初預(yù)算為2178.01萬元,支出決算為1877.74萬元,完成預(yù)算數(shù)的86.21%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機關(guān)人員縮減,工資福利支出減少

        5、一般公共服務(wù)(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1853.31萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機關(guān)正常履職形成的一般事務(wù)性支出增加。

        6、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為12.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財政事務(wù)經(jīng)費。

        7、一般公共服務(wù)(類)財政事務(wù)(款)其他財政事務(wù)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了財政事務(wù)經(jīng)費。

        8、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.95萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了組織事務(wù)經(jīng)費。

        9、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)公務(wù)員事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了組織事務(wù)經(jīng)費。

        10、一般公共服務(wù)(類)其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.72萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他共產(chǎn)黨事務(wù)經(jīng)費。

        11、一般公共服務(wù)(類)市場監(jiān)督管理事務(wù)(款)食品安全監(jiān)管(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.89萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了食安保險經(jīng)費。

        12、國防支出(類)國防動員(款)人民防空(項)

        年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算5萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因為增加了人民防空支出。

        13、公共安全支出(類)司法(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.34萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了社區(qū)矯正支出。

        14、教育支出(類)普通教育(款)學(xué)前教育(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為9萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加了幼兒園建設(shè)資金。??

        15、教育支出(類)普通教育(款)其他普通教育支出(項)。

        年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為305萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了東湖塘鎮(zhèn)中心小學(xué)教學(xué)樓擴等項目支出。

        16、文化旅游喻傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。

        年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為12.2萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了村村響維護(hù)及文物保護(hù)等支出。

        17、社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.25萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人力資源和社會保障管理事務(wù)經(jīng)費。

        18、社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(wù)(款)其他民政管理事務(wù)事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了民政管理事務(wù)經(jīng)費。

        19、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60.45萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費。

        20、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預(yù)算為144.23萬元,支出決算為150.87萬元,完成預(yù)算數(shù)的104.60%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機關(guān)年中人員增加,養(yǎng)老保險支出增加。

        21、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為13.94萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出經(jīng)費。

        22、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為29.28萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了撫恤經(jīng)費。

        23、社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.7萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了撫恤經(jīng)費。

        24、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.42萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了退役安置經(jīng)費。

        25、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為23.68萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了老年福利經(jīng)費

        26、社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為23.68萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了社會福利經(jīng)費。

        27、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為28.72萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加殘疾人保障經(jīng)費。

        28、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)城市最低生活保障支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.12萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了最低生活保障經(jīng)費。

        29、社會保障和就業(yè)支出(類)最低生活保障(款)農(nóng)村最低生活保障支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.01萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了最低生活保障經(jīng)費。

        30、社會保障和就業(yè)支出(類)特困人員救助供養(yǎng)(款)農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為57.53萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了敬老院和農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費。

        31、社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.10萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了其他生活救助經(jīng)費。

        32、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.8萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費。

        33、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.61萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費

        34、衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)(款)其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.44萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了衛(wèi)生健康管理事務(wù)經(jīng)費。

        35、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)基本公共衛(wèi)生服務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.09萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費。

        36、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了疫情防控經(jīng)費。

        37、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.39萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了公共衛(wèi)生經(jīng)費。

        38、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)計劃生育服務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.43萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了計劃生育事務(wù)經(jīng)費。

        39、衛(wèi)生健康支出(類)計劃生育事務(wù)(款)其他計劃生育事務(wù)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.60萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了計劃生育事務(wù)經(jīng)費。

        40、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

        年初預(yù)算為40.18萬元,支出決算為40.18萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

        41、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。

        年初預(yù)算為9.35萬元,支出決算為9.35萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相等。

        42、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)農(nóng)村環(huán)境保護(hù)(項)。

        年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為39.12萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村人居環(huán)境治理經(jīng)費支出。

        43.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)。

        年初預(yù)算數(shù)為0萬元,支出決算數(shù)為20萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了城鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)經(jīng)費支出。

        44、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)機關(guān)服務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

        45、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)事業(yè)運行(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為324.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:機關(guān)人員增加,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費增加。

        46、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)病蟲害控制(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為4.88萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

        47、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)防災(zāi)救災(zāi)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為30.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)抗旱經(jīng)費。

        48、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整補貼(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.55萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)費。

        49、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村社會事業(yè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為107.6萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了美麗鄉(xiāng)村建設(shè)經(jīng)費。

        50、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)業(yè)農(nóng)村(款)農(nóng)村道路建設(shè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為303.23萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村道路經(jīng)費。

        51、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)森林生態(tài)效益補償(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為26.83萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了林業(yè)和草原經(jīng)費。

        52、農(nóng)林水支出(類)林業(yè)和草原(款)林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為73.65萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了林業(yè)和草原經(jīng)費。

        53、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程建設(shè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為32.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費。

        54、農(nóng)林水支出(類)水利(款)水利工程運行與維護(hù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為55.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利工程建設(shè)經(jīng)費。

        55、農(nóng)林水支出(類)水利(款)防汛(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利經(jīng)費。

        56、農(nóng)林水支出(類)水利(款)抗旱(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利經(jīng)費。

        57、農(nóng)林水支出(類)水利(款)其他水利支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為62.51萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水利工程建設(shè)及移民支出等項目支出。

        58、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.40萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

        59、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)生產(chǎn)發(fā)展(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為90.30萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

        60、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為155.50萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

        61、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為157.10萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

        62、農(nóng)林水支出(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)。

        年初預(yù)算為348萬元,支出決算為331.29萬元,完成預(yù)算數(shù)的95.20%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:減少了補助經(jīng)費。

        63、農(nóng)林水支出(類)其他農(nóng)林水支出(款)其他農(nóng)林水支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為25.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。

        64.交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路建設(shè)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為79.50萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項目支出經(jīng)費。

        65、交通運輸支出(類)公路水路運輸(款)公路養(yǎng)護(hù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為103.6萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項目支出經(jīng)費。

        66、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅用于農(nóng)村公路建設(shè)支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為14.94萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項目支出經(jīng)費。

        67、交通運輸支出(類)車輛購置稅支出(款)車輛購置稅其他支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為34.15萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項目支出經(jīng)費。

        68、交通運輸支出(類)其他交通運輸支出(款)其他交通運輸支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7.25萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村公路提質(zhì)改造項目支出經(jīng)費。

        69、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通支出(款)其他商業(yè)流通支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.20萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了防疫物資采購經(jīng)費。

        70、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預(yù)算為88.77萬元,支出決算為67.87萬元,完成預(yù)算數(shù)的76.46%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:住房公積金支出減少

        71、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)應(yīng)急管理事務(wù)(款)其他應(yīng)急管理支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為15.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了應(yīng)急管理事務(wù)經(jīng)費。

        72、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出(類)自然災(zāi)害防治(款)其他自然災(zāi)害防治支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為20.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了自然災(zāi)害防治經(jīng)費。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        ??2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2,553.00萬元,其中:

        ??人員經(jīng)費2,452.48萬元,占基本支出的96.06%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、人員五險一金、伙食等支出。

        ??公用經(jīng)費100.52萬元,占基本支出的3.94%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、租賃費等支出。

        七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        ??(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        ??“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)56.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為25.61萬元支出決算為25.61萬元,完成預(yù)算的100.00%,其中:

        ??因公出國(境)費支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。

        ??公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)48.00萬元,年中預(yù)算調(diào)整為17.61萬元,支出決算為17.61萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是要求厲行節(jié)約,與上年相比無增加減少。

        ??公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。

        ??公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算為8.00萬元,支出決算為8.00萬元,完成預(yù)算的100.00%,決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)要求厲行節(jié)約,與上年相比增加0.80萬元,增長11.11%,增長的主要原因是公務(wù)用車需要維修。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        ??2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算17.61萬元,占68.76%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算8.00萬元,占31.24%。其中:

        ??1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        ??2、公務(wù)接待費支出決算為17.61萬元,全年共接待來訪團組462個、來賓4600人次,主要是黨員輪訓(xùn)、鎮(zhèn)村干部參會、各級單位業(yè)務(wù)檢查來訪等發(fā)生的接待支出。

        ??3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為8.00萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費8.00萬元,主要是公車加油和保險維修支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        ??2022年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入174.01萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元;支出174.01萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出174.01萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

        1、社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了水庫建設(shè)資金。

        2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80.00萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金。

        3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費支出(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為10.11萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費資金。

        4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運營支出(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為6.52萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了污水處理設(shè)施建設(shè)和運營資金。

        5、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60.38萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了用于社會福利的彩票公益金資金。

        6、其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于體育事業(yè)的彩票公益金支出(項)

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為7萬元,完成預(yù)算的*%,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了用于體育事業(yè)的彩票公益金資金。

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        ??2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。本單位無國有資本經(jīng)營收支。

        十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        ??本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出100.52萬元,比年初預(yù)算數(shù)減少241.68萬元,降低70.63%,比上年決算數(shù)減少105.58萬元,降低95.21%。主要原因是:根據(jù)要求厲行節(jié)約,日常辦公、維修維護(hù)等支出也盡量予以壓減。

        十一、一般性支出情況說明

        ??2022年本部門開支會議費3.18萬元,用于召開人大會議第二次、第三次會議,人數(shù)280人,內(nèi)容為審議報告、決議民生實事項目等;開支培訓(xùn)費2.44萬元,用于開展黨員教育培訓(xùn)、黨務(wù)骨干輪訓(xùn)、培訓(xùn),人數(shù)890人,內(nèi)容為黨史知識教育、組織業(yè)務(wù)知識培訓(xùn),未舉辦節(jié)慶晚會、論壇、賽事等活動。

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        ??本部門2022年度政府采購支出總額480.20萬元,其中:政府采購貨物支出1.20 萬元、政府采購工程支出400.00萬元、政府采購服務(wù)支出79.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額430.28萬元,占政府采購支出總額的89.60%,其中:授予小微企業(yè)合同金額430.28萬元,占政府采購支出總額的89.60%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的 100%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        ??截至202212月31日,本單位共有車輛2輛。其中,應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備1臺;單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

        2022年以來,我鎮(zhèn)在市委、市政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下,緊跟“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設(shè)省會副中心、挺進(jìn)全國前十強”發(fā)展目標(biāo),圍繞“好地方·東湖塘”既定目標(biāo),堅持“多彩大農(nóng)業(yè),精致小工業(yè)”發(fā)展思路,譜寫東湖塘高質(zhì)量發(fā)展的嶄新篇章。通過加強預(yù)算收支管理,不斷建立健全的內(nèi)部管理體制部門整體支出績效情況如下:

        (一)經(jīng)濟性評價

        2022年我鎮(zhèn)嚴(yán)格控制預(yù)算支出,不斷強化管理,嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)財政預(yù)算。及時將鎮(zhèn)域內(nèi)的村(社區(qū))的資金進(jìn)行足額下?lián)?不存在截留或滯留專項資金情況。鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨建、惠民經(jīng)費管理使用正常,按照各村(社區(qū))實際情況,通過村(社區(qū))決策、居民參與并表決,確定項目實施與否,保證了經(jīng)費用到了該用的地方,發(fā)揮了作用,減小浪費。

        (二)行政效能評價

        為強化部門整體支出,加強國有資產(chǎn)管理,提高資金使用效益,提升財務(wù)管理,建立節(jié)約型機關(guān),2022年我鎮(zhèn)在強化業(yè)務(wù)管理、財務(wù)管理和厲行節(jié)約方面開展了大量工作,行政效能顯著。

        1.根據(jù)上級財政、紀(jì)檢各項要求制定并出臺2022年東湖塘鎮(zhèn)機關(guān)財務(wù)制度,有針對性地進(jìn)行了財務(wù)培訓(xùn),明確了有關(guān)要求,加強了報賬審核,定期對“三公”經(jīng)費使用情況進(jìn)行核查,每月對賬務(wù)情況進(jìn)行匯總,分析,向領(lǐng)導(dǎo)提出合理建議。

        2.嚴(yán)格執(zhí)行國庫集中支付、公務(wù)卡結(jié)算制度、政府采購等有關(guān)規(guī)定,政府采購目錄內(nèi)的貨物與服務(wù)全部按要求實施了政府采購,確保了支出管理流程、審批手續(xù)的完整。

        3.預(yù)算執(zhí)行方面。除專項預(yù)算的追加調(diào)整以及政策性工資績效預(yù)算的追加外,本年部門預(yù)算未進(jìn)行預(yù)算相關(guān)事項的調(diào)整,強化了資金使用的監(jiān)督管理及預(yù)算管理。

        4.預(yù)算管理方面,制度執(zhí)行總體較為有效,仍需進(jìn)一步強化;資金使用管理需進(jìn)一步加強。資產(chǎn)管理方面,建立健全了資產(chǎn)管理制度,定期進(jìn)行了盤點和資產(chǎn)清理,總體執(zhí)行較好。

        (三)項目產(chǎn)出及社會效益評價

        預(yù)算安排的基本支出保障了正常的工作運轉(zhuǎn),預(yù)算安排的項目支出及時到位,在執(zhí)行上是嚴(yán)格遵守各項財經(jīng)紀(jì)律,社會效益和社會評價較好。

        第四部分?名詞解釋

        一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

        二、“三公”經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        第五部分?附件

        附件1:東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門決算公開表

        附件2:東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效評價報告


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        寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)2022年度部門整體支出績效自評.doc
        寧鄉(xiāng)市東湖塘鎮(zhèn)2022年部門決算公開表.xls

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