寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會2026年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會
2026年部門預算公開
目?錄
第一部分?2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分?2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
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第一部分?部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
市婦聯(lián)是在黨領(lǐng)導下的群團組織,是黨和政府服務婦女群眾的橋梁和紐帶。
職能概括為:團結(jié)、教育、代表、服務。
1.團結(jié)各界婦女以及各類婦女組織同黨中央在思想上、政治上、行動上保持高度一致,根據(jù)市委和市政府的中心任務,組織和動員廣大婦女投身寧鄉(xiāng)現(xiàn)代化建設;
2.教育引導廣大婦女增強“四自”精神,提高素質(zhì),促進婦女人才成長,普及家庭教育知識,發(fā)揮女性在家庭、家教、家風中的作用;
3.代表和維護婦女合法權(quán)益,推動實施《婦女權(quán)益保障法》、《婦女兒童發(fā)展規(guī)劃》,促進男女平等;
4.服務婦女兒童,推動社會各界為婦女兒童辦實事、辦好事。
(二)機構(gòu)設置
為全額撥款行政單位,單位內(nèi)設科室2個,行政編制6個,工勤編制1個。?2025年9月底實有在職正式職工9人,退休人員4人,臨時聘用人員1人。
二、部門預算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本單位收入預算309.71萬元,其中,一般公共預算撥款309.71萬元。收入較去年增加16.06萬元,增加5.47%。主要是2026年三八經(jīng)費納入了年初預算。
(二)支出預算:2026年本單位支出預算309.71萬元,其中,一般公共服務支出261.47萬元;社會保障和就業(yè)支出28.4萬元;衛(wèi)生健康支出8.31萬元;住房保障支出11.53萬元。支出較去年增加16.06萬元,增加5.47%,主要是2026年三八經(jīng)費納入了年初預算。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本單位一般公共預算撥款支出預算309.71萬元,其中,一般公共服務支出261.47萬元,占84.43%;社會保障和就業(yè)支出28.4萬元,占9.17%;衛(wèi)生健康支出8.31萬元,占2.68%;住房保障支出11.52萬元,占3.72%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本單位基本支出預算數(shù)232.21萬元,主要是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2026年本單位項目支出預算77.5萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出77.5萬元,主要用于婦女兒童事業(yè)發(fā)展,維護婦女合法權(quán)益,購買維護婦女兒童權(quán)益、發(fā)展、心理咨詢等社會服務,婚姻家庭調(diào)解,家庭教育等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2026年寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會機關(guān)運行經(jīng)費33.51萬元,比上年預算增加7.9元,增加30.85%。主要是殘疾人就業(yè)保障金、伙食補助、工會經(jīng)費列入本年度公用經(jīng)費。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2026年寧鄉(xiāng)市婦女聯(lián)合會“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經(jīng)費預算與2025年預算減少0.5萬元,主要是因為厲行節(jié)約,嚴格執(zhí)行公務接待規(guī)定,實行省內(nèi)0接待。
(三)一般性支出情況:2026年本單位會議費預算5.6萬元,擬召開紀念三八婦女節(jié)系列活動會議、婦聯(lián)工作會議、家庭教育工作會議,人數(shù)200人,內(nèi)容為紀念三八婦女節(jié),推進男女平等,女性創(chuàng)新創(chuàng)業(yè),助推鄉(xiāng)村振興,加強家庭教育,推動家庭文明建設;培訓費預算10萬元,擬開展鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)婦聯(lián)主席、村(社區(qū))婦聯(lián)主席培訓,人數(shù)336人,內(nèi)容為家庭教育、維護婦女兒童權(quán)益、婦聯(lián)組織建設等婦聯(lián)業(yè)務知識;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本單位政府采購預算總額54.08萬元,其中:貨物類采購預算2萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算52.08萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值200萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值200萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為309.71萬元,其中,基本支出232.21萬元,項目支出77.5萬元。具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2026年部門預算表
(具體見附件)
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