2026年寧鄉市發展和改革局部門預算公開
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2026年寧鄉市發展和改革局部門預算
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。寧鄉市發展和改革局是綜合研究擬訂全市經濟和社會發展政策,對縣域經濟進行宏觀調控、總量平衡、價格管理、指導經濟體制改革的政府工作部門。具體負責優化營商環境、產業發展、環資、項目審批、政府投資與公共資源交易管理、價格收費管理與價格監測、糧食調控與物資儲備、糧食監督檢查、國防動員(人民防空管理)、經濟信息研究、價格認證、投資促進服務等工作。
(二)機構設置。寧鄉市發展和改革局設下列內設機構:辦公室(財務科)、法規科、政工人事科(信訪接待室)、財經科、產業發展科、環資與社會事業科、行政審批服務科、政府投資與公共資源交易管理科、價格收費管理與監測科、糧食調控與物資儲備科、糧食監督檢查科、國防動員科(人民防空管理科)。寧鄉市發展和改革局屬二級單位:經濟信息中心、價格認證中心、投資促進服務中心、優化營商環境協調事務中心、能源事務中心、能源技術服務中心。
二、部門預算單位構成
寧鄉市發展和改革局本級部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?2644.12??萬元,其中,一般公共預算撥款?2644.12?萬元,政府性基金預算撥款0???萬元,國有資本經營預算撥款??0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加?69.99?萬元,主要是人員經費調增。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?2644.12??萬元,其中,一般公共服務?2167.72??萬元,國防支出?56?萬元,社會保障和就業支出?195.47萬元,衛生健康支出?72.28??萬元,住房保障支出102.65萬元;糧油物資儲備支出50萬元。支出較去年增加?69.99?萬元,主要是人員經費調增導致一般公共服務支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?2644.12?萬元,其中,一般公共服務支出?2167.72??萬元,占?81.99??%;國防支出56萬元,占?2.12??%,社會保障和就業支出195.47萬元,占?7.39??%;衛生健康支出72.28萬元,占?2.73??%;住房保障支出102.65萬元,占?3.88??%;糧油物資儲備支出50萬元,占?1.89??%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數2223.62萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算420.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出314.5萬元,主要用于全局重大項目申報、重點品牌爭創、重點課題研究、向上爭資、政府投資項目評審、社會投資項目評估等重點項目前期工作,以及優化營商環境、區域協作、優化營商環境、產業發展、政府投資、能源事務、涉案涉稅、環資、項目投資促進服務、能源技術服務中心支出等方面;國防支出56萬元,主要用于國防動員、人民防空等方面;糧油物資儲備支出50萬元,主要用于安全生產、糧食檢測、糧食監管、糧食安全、食品安全、糧點維修維護、糧食系統改制遺留問題解決等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門政府性基金支出預算?0?萬元,本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費214.06萬元,比上年預算204.59萬元增加?9.47?萬元,上升?4.63?%,主要是科目歸類口徑有調整,殘疾人就業保障金歸類由工資福利支出調整為商品服務支出。
(二)“三公”經費預算:2026年寧鄉市發展和改革局“三公”經費預算數為?12.5??萬元,其中,公務接待費?0.5萬元,公務用車購置及運行費?12?萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費12萬元),因公出國(境)費??0??萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少?8.5?萬元,主要是政策調整,公務接待減少,同時,公務用車減少1輛,費用調減。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?3.5?萬元,擬召開優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、人民防空、項目投資促進、能源事務等相關會議,總人數預計上千人,內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等;培訓費預算??3.5?萬元,擬開展優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等相關業務培訓,人數???預計300人,內容為優化營商環境、糧食監管、區域協作、產業發展、政府投資、國防動員、項目投資促進、能源事務等;不計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額?151萬元,其中,貨物類采購預算?35?萬元;工程類采購預算?0??萬元;服務類采購預算?116?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?3 輛,其中,機要通信用車??0?輛,應急保障用車?1?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?1?輛,其他按照規定配備的公務用車?1?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額2644.12??萬元,其中,基本支出?2223.62?萬元,項目支出?420.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2026年部門預算表
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