寧鄉市工商聯2026年部門預算公開
目 ?錄
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第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
服務非公經濟,以寧鄉市民營企業服務中心為平臺,做好非公經濟維權服務。舉辦非公經濟大講堂、服務非公經濟人士,服務億元企業家俱樂部,團結、引導、教育、宣傳、表彰先進典型,加強基層商會建設,參與協調勞動關系三方會議,以寧鄉市商事調解中心為抓手,維護企業合法權益等。加強工商聯自身建設和基層組織建設,做好執常委的增補工作,引導非公經濟人士積極參政議政,建言獻策,組織經濟人士參加商務考察活動,開展民間經濟外交、對外經濟聯絡和招商引資工作。
(二)機構設置
寧鄉市工商業聯合會只有本級,沒有二級預算單位。根據中共寧鄉市委辦公室關于印發《寧鄉市工商業聯合會機關職能配置內設機構和人員編制》(寧辦[2021] 67號),工商聯機關內設機構1個:辦公室。下有非獨立核算全額撥款事業單位1個。機關行政編制5名,事業編制6名。現實有人員9人,另有退休人員8人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市工商業聯合會部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
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(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本單位收入預算296.89萬元,其中,一般公共預算撥款296.89萬元。收入較去年減少增加36.04萬元,增加13.82%。主要是增加人員而增加人員工資和相應公用經費。
(二)支出預算:2026年本單位支出預算296.89萬元,其中,一般公共服務支出251.56萬元;社會保障和就業支出26.65萬元;衛生健康支出7.73萬元;住房保障支出10.96萬元。支出較去年增加36.04萬元,增加13.82%。主要是增加人員而增加的工資福利支出和公用經費。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本單位一般公共預算撥款支出預算296.89萬元,其中,一般公共服務支出235.39萬元,占79.29%;社會保障和就業支出26.65萬元,占8.98%;衛生健康支出7.73萬元,占2.60%;住房保障支出10.96萬元,占3.69%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數235.39萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算61.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出61.5萬元,是指單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括專項業務費等。其中:民營企業服務工作經費32萬元,主要用于會員發展、基層商協會建設、表彰先進、非公經濟大講堂及調研等方面;工商聯系統業務經費(含老工商)14.6萬元,主要用于執常委會會議,老工商及遺孀困難補助等方面;工商聯商事調解中心經費10萬元,主要用于發放商事調解工作人員以獎代補資金;其他人員經費(臨聘)4.9萬元,主要用于編外人員工資福利支出。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級機關運行經費32.96萬元,比上年預算增加10.68萬元,增加47.94%,主要是隨人員增加而增加的公用經費,殘疾人就業保障金、工會經費、公務交通補助、伙食補助費計入公用經費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少1.5萬元,主要是單位預計公務接待為零。
(三)一般性支出情況:2026年本單位會議費預算8萬元,擬召開執常委會會議及主席(會長)會議和會員大會會議,人數400人,內容為商會建設及建設美麗鄉村,扶貧幫困對接會;產品對接;政策宣傳等;擬舉辦民營經濟大講堂等論壇,會議費預算共計8萬元。培訓費預算2萬元,擬開展為會員企業提供法律、商務等方面的業務培訓,培訓,人數500人,內容為法律培訓和民營經濟人士培訓;
(四)政府采購情況:2026年本單位政府采購預算總額19.5萬元,其中:貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算19.5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為296.89萬元,其中,基本支出235.39萬元,項目支出61.5萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2026年部門預算表
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