2026年寧鄉市紅十字會部門預算公開
目 錄
?第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
????????????????????第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
?????一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、負責文電、信息、黨建、宣傳、紀檢、檔案、保密、網絡安全等機關日常工作;
2、負責全市紅十字會組織的發展和建設;
3、負責備災救災工作,實施人道救援救助;
4、依法開展社會捐助工作;
5、組織開展應急救護培訓,普及應急救護、防災避險和衛生健康知識;
6、參與、推動無償獻血、遺體和人體器官捐獻工作,參與開展造血干細胞捐獻的相關工作;
7、負責全市紅十字志愿者隊伍建設與管理,組織開展紅十字青少年活動。
(二)機構設置。
寧鄉市紅十字會屬參公管理全額撥款事業單位,事業編制6個,內設兩個部室,一個綜合部,一個業務部。
二、部門預算單位構成
寧鄉市紅十字會只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?168.59?萬元,其中,一般公共預算撥款?168.59?萬元,政府性基金預算撥款?0萬元,國有資本經營預算撥款?0??萬元,納入專戶管理的非稅收入?0??萬元。收入較去年增加45.16?萬元,上升36.59%。主要是一般公共預算撥款增加45.16萬元,其中人員經費增加29.65萬元,公用經費增加12.51萬元,項目經費增加3.0萬元。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?168.59??萬元,社會保障和就業支出156.49萬元;衛生健康支出4.98萬元;住房保障支出7.12萬元。支出較去年增加45.16萬元,上升36.59%。主要是單位調入兩名工作人員,所以人員經費和公用經費支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?168.59?萬元,其中,社會保障和就業支出156.49萬元,占92.82%;衛生健康支出4.98萬元,占2.96%;住房保障支出7.12萬元,占4.22%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數?138.59??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?30?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等,其中:社會保障和就業支出??30?萬元,主要用于救護培訓業務、三獻宣傳志愿服務、生命健康安全教育等方面。
五、政府性基金預算支出
2026年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關運行經費23.66?萬元,比上年預算增加?12.51?萬元,上升?112.20?%,主要是單位增加了兩名工作人員,機關運行經費預算增加,另外2026年殘疾人就業保障金6.98萬元放在其他商品和服務支出。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門“三公”經費預算數為?0??萬元,其中,公務接待費??0?萬元,公務用車購置及運行費??0?萬元(其中,公務用車購置費?0萬元,公務用車運行費?0萬元),因公出國(境)費??0??萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少??0.5??萬元,主要是厲行節約,減少了公務接待費用。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?1.0??萬元,擬召開業務會議,人數400人,內容為黨建宣傳、救護培訓、三獻宣傳等;培訓費預算?11.5?萬元,擬開展救護員培訓和急救技能普及培訓,人數?7萬?人,內容為救護知識、急救技能、生命健康安全教育培訓;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額???3萬元,其中,貨物類采購預算?1?萬元;工程類采購預算??0萬元;服務類采購預算?2??萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?0輛,其中,機要通信用車??0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備??0?臺,單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。2026年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備??0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為168.59?萬元,其中,基本支出?138.59?萬元,項目支出?30??萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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