中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室2026年預(yù)算編制說(shuō)明
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室
2026年預(yù)算編制說(shuō)明
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目 錄
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第一部分 2026年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
一、部門(mén)基本概況
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門(mén)收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
1.部門(mén)收支總表
2.部門(mén)收入總表
3.部門(mén)支出總表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8.政府性基金預(yù)算支出表
9.項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10.部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支
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第一部分 部門(mén)預(yù)算說(shuō)明
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一、部門(mén)基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)處理市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)日常事務(wù),協(xié)調(diào)督促相關(guān)單位落實(shí)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的決定事項(xiàng)、工作部署和要求。研究擬訂全市機(jī)構(gòu)編制工作規(guī)劃和具體管理辦法并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)全市黨政機(jī)關(guān),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)以及事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)編制工作。
2.研究擬訂行政管理體制改革和機(jī)構(gòu)改革總體方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府工作部門(mén),人大、政協(xié)機(jī)關(guān),各民主黨派、人民團(tuán)體機(jī)關(guān)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機(jī)關(guān)的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制和領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)。
3.研究擬訂事業(yè)管理體制和機(jī)構(gòu)改革方案,經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。負(fù)責(zé)審核市委、市政府直屬事業(yè)單位的內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、人員編制、領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)和各級(jí)各類(lèi)事業(yè)單位的機(jī)構(gòu)設(shè)置、機(jī)構(gòu)級(jí)別、業(yè)務(wù)范圍、人員編制。
4.負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)市委、市政府部門(mén)的職責(zé)配置及調(diào)整工作,協(xié)調(diào)全市各部門(mén)之間的事權(quán)劃分和職責(zé)分工。
5.負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制實(shí)名制管理工作;負(fù)責(zé)全市機(jī)構(gòu)編制統(tǒng)計(jì)工作;負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)編制電子政務(wù)工作。
6.負(fù)責(zé)編制與經(jīng)費(fèi)預(yù)算的銜接工作;負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)事業(yè)單位財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資的人員審核。
7.負(fù)責(zé)審核全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員編制使用計(jì)劃;負(fù)責(zé)審核全市編外聘用人員員額。
8.依法依規(guī)對(duì)全市事業(yè)單位進(jìn)行登記管理、檢查審核。按權(quán)限管理統(tǒng)一社會(huì)信用代碼賦碼工作。負(fù)責(zé)全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位域名和互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站標(biāo)識(shí)管理工作。負(fù)責(zé)事業(yè)單位的公章管理。
9.監(jiān)督檢查全市機(jī)關(guān)事業(yè)單位機(jī)構(gòu)編制管理及機(jī)構(gòu)改革方案的執(zhí)行情況。
10.負(fù)責(zé)市本級(jí)議事協(xié)調(diào)機(jī)構(gòu)的審核。
11.完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室為中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)的辦事機(jī)構(gòu),為市委工作機(jī)關(guān)。單位內(nèi)設(shè)科室5個(gè)。下設(shè)寧鄉(xiāng)市機(jī)構(gòu)編制事務(wù)中心,行政編制15個(gè),工勤編制2個(gè),全額事業(yè)編制7個(gè)。2025年12月實(shí)有在職正式干部職工17人,退休6人。
二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成
中共寧鄉(xiāng)市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2026年本部門(mén)收入預(yù)算432.91萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款432.91萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入 ??0萬(wàn)元。收入較去年減少10.29萬(wàn)元,減少的主要原因是人員變動(dòng)。
(二)支出預(yù)算2026年本部門(mén)支出預(yù)算432.91萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)355.96萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.65萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出14.08萬(wàn)元,住房保障支出20.22萬(wàn)元。支出較去年減少10.29萬(wàn)元,少的主要原因是人員變動(dòng)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2026年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算432.91萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)355.96萬(wàn)元,占82.22%,社會(huì)保障和就業(yè)支出42.65萬(wàn)元,占9.85%,衛(wèi)生健康支出14.08萬(wàn)元,占3.25%,住房保障支出20.22萬(wàn)元,占4.68%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù)396.91萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2026年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算36萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:事業(yè)單位登記管理、編外人員管理及檔案管理支出32萬(wàn)元,主要用于貫徹落實(shí)上級(jí)機(jī)構(gòu)改革精神,穩(wěn)妥推進(jìn)全市黨政機(jī)關(guān)、人大、政協(xié)、事業(yè)單位改革工作及維持機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)工作經(jīng)費(fèi);中文域名注冊(cè)運(yùn)行及管理支出4萬(wàn)元,主要用于全市政務(wù)、公益類(lèi)域名存續(xù)必要。
五、政府性基金預(yù)算支出
2026年本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出預(yù)算
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)51.91萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加4.02萬(wàn)元,上升8.3%,增加主要原因是本年度的殘疾人保證金即列入了公用經(jīng)費(fèi)等。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2026年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0.2萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)0.2萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少0.6萬(wàn)元,減少的原因主要是厲行節(jié)約壓縮公務(wù)接待支出。
(三)一般性支出情況:2026年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算1.6萬(wàn)元,擬召開(kāi)部門(mén)權(quán)責(zé)清單等會(huì)議,人數(shù)50人,內(nèi)容為部門(mén)權(quán)責(zé)清單工作會(huì)議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬開(kāi)展機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為機(jī)構(gòu)編制業(yè)務(wù)工作培訓(xùn)。
(四)政府采購(gòu)情況:2026年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額 ??萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0.69萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算2.12萬(wàn)元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2026年擬新增配置公務(wù)用車(chē)0輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)0輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2026年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為432.91萬(wàn)元,其中,基本支出396.91萬(wàn)元,項(xiàng)目支出36萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。
七、名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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第二部分 2026年部門(mén)預(yù)算表
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