寧鄉市機關后勤服務中心2022年部門預算公開
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目??錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
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第一部分??部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
寧鄉市機關后勤服務中心主要負責所轄辦公區域機關安全保衛、環境保潔、綠化養護、會議服務、食堂管理、設備維修維護等后勤保障服務工作,同時牽頭負責全市辦公用房、公務用車、公務接待、協助全市推進公共機構節能及指導、監管,垃圾分類工作。中心目前共負責行政中心四個辦公區共18棟(行政中心、東1-4棟、西1-4棟、第二辦公區1-5棟、第三、四辦公區、市人武部、市老年大學)辦公樓以及7個機關食堂的日常管理與服務。
機構改革后更名為歸口市政府辦公室管理的正科級公益類事業單位。內設科室6個:辦公室、財務部、保衛部、設施保障部、后勤保障部、公車保障部。1個股份制企業:寧鄉市政清接待有限公司,監管1家物業公司:寧鄉市城市運營公司。
二、部門預算單位構成
寧鄉市機關后勤服務中心本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算5,171.27萬元,其中,一般公共預算撥款5,171.27萬元。收入較去年減少46.35萬元,下降0.89%。主要是基本支出預算比去年少1.35萬元,項目支出比去年少45萬元,其中電費少78萬元,物業管理費增加33萬元。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算5,171.27萬元,其中,一般公共服務支出5,072.7萬元;社會保障和就業支出56.34萬元;衛生健康支出19.81萬元;住房保障支出22.42萬元。支出較去年減少46.35萬元,下降0.89%。主要是基本支出預算比去年少1.35萬元,項目支出比去年少45萬元,其中電費少78萬元,物業管理費增加33萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算5,171.27萬元,其中,一般公共服務支出5,072.7萬元,占98.1%;社會保障和就業支出56.34萬元,占1.09%;衛生健康支出19.81萬元,占0.38%;住房保障支出22.42萬元,占0.43%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數595.27萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算4,576萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出4,576萬元,主要用于公務用車的運行維護費用778萬元,占17%;公交接送干部職工上下班補助15萬元,占0.33%;行政中心水電氣物業費3183萬元,占69.56%;行政中心日常維修維護600萬元,占13.11%。
五、政府性基金預算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市機關后勤服務中心機關運行經費46.03萬元,比上年預算減少12萬元,下降20.68%。主要是壓減一般性公共支出。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉市機關后勤服務中心“三公”經費預算數為270.5萬元,其中,公務接待費4.5萬元,公務用車購置及運行費266萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費266萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少10萬元,主要是原因是提倡綠色出行,厲行節約,計劃處置部分老舊車輛,維修維護費支出相應減少。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算0萬元;培訓費預算0萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額2,034.97萬元,其中:貨物類采購預算150.22萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算1,884.75萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車80輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車5輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車74輛;單位價值50萬元以上通用設備2臺,單位價值100萬元以上專用設備1臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為5,171.27萬元,其中,基本支出595.27萬元,項目支出4,576萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
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