寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2024年部門決算公開(kāi)
2024年度
寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心部門決算
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目 ?錄
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第一部分 寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分
寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心概況
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一、部門職責(zé)
(一)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)金融工作的方針政策和法律法規(guī),協(xié)助行政主管部門草擬全市金融業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并配合實(shí)施。
(二)研究分析宏觀金融形勢(shì)、金融政策和全市金融運(yùn)行情況,協(xié)助行政主管部門草擬引導(dǎo)金融業(yè)服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的建議措施。
(三)負(fù)責(zé)聯(lián)系、引進(jìn)、協(xié)調(diào)、服務(wù)各類金融機(jī)構(gòu)。
(四)促進(jìn)政府與金融機(jī)構(gòu)的合作、金融機(jī)構(gòu)和企業(yè)的對(duì)接,引導(dǎo)、協(xié)調(diào)和鼓勵(lì)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的支持力度。
(五)推進(jìn)全市多層次資本市場(chǎng)建設(shè)與發(fā)展,負(fù)責(zé)全市企業(yè)上市后備資源培育,推進(jìn)全市企業(yè)掛牌、上市、并購(gòu)等工作。
(六)協(xié)助行政主管部門維護(hù)轄區(qū)內(nèi)金融秩序和金融安全。
(七)協(xié)助行政主管部門推動(dòng)全市保險(xiǎn)體系的建設(shè),促進(jìn)全市保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)范化發(fā)展。??
(八)完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:綜合科、發(fā)展科、服務(wù)科三個(gè)內(nèi)設(shè)科室。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心2024年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心單位本級(jí),無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
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第二部分
部門決算表
(詳見(jiàn)附件)
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第三部分
2024年度部門決算情況說(shuō)明
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一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)3691.70萬(wàn)元。與上年相比,增加2386.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.83%,主要是因?yàn)樾略銎栈萁鹑趯m?xiàng)資金收入與支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)3691.70萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入3404.50萬(wàn)元,占92.22%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.39萬(wàn)元,占0.61%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入264.81萬(wàn)元,占7.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)3691.70萬(wàn)元,其中:基本支出241.50萬(wàn)元,占6.54%;項(xiàng)目支出3450.20萬(wàn)元,占93.46%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3691.70萬(wàn)元,與上年相比,增加2386.41萬(wàn)元,增長(zhǎng)182.83%,主要是因?yàn)樾略銎栈萁鹑趯m?xiàng)資金收入與支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出3404.50萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的92.22%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加2429.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)249.17%,主要是因?yàn)樾略銎栈萁鹑趯m?xiàng)資金支出。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出3404.50萬(wàn)元,主要用于以下方面:社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出55.46萬(wàn)元,占1.63%;衛(wèi)生健康(類)支出6.88萬(wàn)元,占0.20%;農(nóng)林水(類)支出3051萬(wàn)元,占89.62%;金融(類)支出280.88萬(wàn)元,占8.25%;住房保障(類)支出10.27萬(wàn)元,占0.30%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為245.18萬(wàn)元,支出決算數(shù)為3404.50萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1388.57%,其中:
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.12萬(wàn)元,支出決算為17.12萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,支出決算為1.93萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資調(diào)標(biāo)和基數(shù)調(diào)整。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,支出決算為35.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加人才創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款本級(jí)貼息專項(xiàng)資金預(yù)算指標(biāo)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.15萬(wàn)元,支出決算為0.65萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的9.09%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是依據(jù)政府足額繳納殘疾人就業(yè)保障金結(jié)余指標(biāo)由財(cái)政收回。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.77萬(wàn)元,支出決算為0.77萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
6、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.60萬(wàn)元,支出決算為5.60萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.29萬(wàn)元,支出決算為1.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平,本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
8、農(nóng)林水支出(類)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興(款)其他鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為86.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)財(cái)政下?lián)芊鲐毿☆~貸款貼息項(xiàng)目資金支出。
9、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎(jiǎng)補(bǔ)(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為18.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)財(cái)政下?lián)芊鲐毿☆~貸款貼息項(xiàng)目資金支出。
10、農(nóng)林水支出(類)普惠金融發(fā)展支出(款)其他普惠金融發(fā)展支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2947.00萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新增普惠金融專項(xiàng)資金支出。
11、金融支出(類)金融部門行政支出(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為162.99萬(wàn)元,支出決算為175.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的107.60%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是指標(biāo)調(diào)劑。
12、金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,支出決算為28.50萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:指標(biāo)調(diào)劑。
13、金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為20.00萬(wàn)元,支出決算為12.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的60%,決算數(shù)決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:指標(biāo)調(diào)劑。
14、金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融部門其他監(jiān)管支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20.00萬(wàn)元,支出決算為50.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)的250%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是年中指標(biāo)調(diào)劑為金融部門其他金融發(fā)展。
15、金融支出(類)金融發(fā)展支出(款)其他金融發(fā)展支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為279.81萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是上級(jí)財(cái)政下?lián)芏鄬哟钨Y本市場(chǎng)建設(shè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金及融資擔(dān)保公司補(bǔ)貼資金支出。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算數(shù)為10.27萬(wàn)元,支出決算為10.27萬(wàn)元,為年初預(yù)算數(shù)的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平,本部門嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出241.50萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)204.03萬(wàn)元,占基本支出的84.48%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)37.47萬(wàn)元,占基本支出的15.52%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi),公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出.
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明(注意:“三公”經(jīng)費(fèi)不再是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款口徑,而是財(cái)政撥款口徑)
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為4.50萬(wàn)元,支出決算為4.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比)。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)因公出國(guó)事項(xiàng),與上年決算相比減少0.00萬(wàn)元,減少*%(由于決算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),較上年度持平的原因是2023年和2024年都沒(méi)有因公出國(guó)事項(xiàng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.50萬(wàn)元,支出決算為0.50萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元。完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出,與上年決算相比減少(增加)0.00萬(wàn)元,減少(增加)*%(由于決算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比),減少(增加)的主要原因是兩個(gè)年度都無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用,所以兩年度此費(fèi)用持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.50萬(wàn)元,占11.11%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.00萬(wàn)元,占88.89%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.50萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6批次、來(lái)賓63人次,主要是相關(guān)單位工作檢查和交流調(diào)研學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)和保險(xiǎn)支出等支出,截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入22.39萬(wàn)元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元;支出22.39萬(wàn)元,其中基本支出0.00萬(wàn)元,項(xiàng)目支出22.39萬(wàn)元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下:(無(wú)政府性基金收支也需要說(shuō)明本單位無(wú)政府性基金收支)
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。
該科目年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算,支出決算為22.39萬(wàn)元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中新增農(nóng)業(yè)政策性金融支持城鄉(xiāng)融合發(fā)展預(yù)算指標(biāo)。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
我單位沒(méi)有國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入,也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)安排的支出。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2024年度無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.05萬(wàn)元,用于開(kāi)展基金業(yè)務(wù)培訓(xùn)、防范和處置非法集資培訓(xùn)、在職人員非學(xué)歷教育培訓(xùn),人數(shù)10人,內(nèi)容為基金業(yè)務(wù)、防范和處置非法集資業(yè)務(wù)、在職人員非學(xué)歷教育培訓(xùn)費(fèi)用;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2024年度政府采購(gòu)支出總額5.60萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出1.44萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出4.16萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額3.96萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的70.71%,其中:授予小微企業(yè)合同金額3.96萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的25.71%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的74.29%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是日常工作運(yùn)行用車;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。一是績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度本部門(單位)整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目2?個(gè),共涉及資金40.00萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目2?個(gè)40.00?萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的1.17%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0.00?萬(wàn)元,占政府性基金預(yù)算支出總額的0%;國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0.00?萬(wàn)元,占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出總額的0%;社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0.00?萬(wàn)元,占社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出總額的0.00%。二是部門評(píng)價(jià)開(kāi)展情況。組織對(duì)所屬單位2024年度“金融服務(wù)上市、基金經(jīng)費(fèi)”“金融監(jiān)管打非經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出40.00萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。三是事前績(jī)效評(píng)估開(kāi)展情況。組織對(duì)2024年度0個(gè)新增重大政策和0個(gè)重大項(xiàng)目開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估,共涉及資金0.00萬(wàn)元。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)3691.70萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)3691.70萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%,績(jī)效自評(píng)得分90-100分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。存在的問(wèn)題及原因分析:一是財(cái)務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化有待進(jìn)一步加強(qiáng)。二是預(yù)算執(zhí)行和績(jī)效運(yùn)行監(jiān)督管理工作仍需進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施:進(jìn)一步健全財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制,規(guī)范預(yù)算執(zhí)行和資金支付行為,不斷提升財(cái)政基礎(chǔ)管理水平,確保財(cái)政資金安全、規(guī)范、高效使用。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。本單位嚴(yán)格遵照相關(guān)支付制度、經(jīng)費(fèi)管理辦法來(lái)管理、使用財(cái)政資金,政府采購(gòu)按照政府采購(gòu)管理辦法組織實(shí)施。加強(qiáng)對(duì)資金的監(jiān)督管理,采取事前、事中、事后相結(jié)合、日常監(jiān)督和專項(xiàng)監(jiān)督相結(jié)合的方式,對(duì)資金使用行為實(shí)施全過(guò)程監(jiān)督管理。2024年本單位預(yù)算控制較好,特別是一般性支出節(jié)約程度較高,“三公經(jīng)費(fèi)”支出降低,進(jìn)一步做到厲行節(jié)約,發(fā)揮了財(cái)政資金的最大經(jīng)濟(jì)效益。下階段我單位將進(jìn)一步完善單位各項(xiàng)制度,繼續(xù)做好財(cái)政預(yù)決算、項(xiàng)目鋪排、項(xiàng)目資金使用安排、項(xiàng)目成效跟蹤等與績(jī)效掛鉤的各項(xiàng)流程,充分醞釀、嚴(yán)格把關(guān),保障項(xiàng)目可持續(xù)發(fā)展。
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第四部分 ???名詞解釋
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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管:反映財(cái)政撥款支出安排對(duì)重點(diǎn)金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管方面的支出。
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第五部分 ??附 件
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一、2024年度寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心決算表
二、2024年度寧鄉(xiāng)市金融事務(wù)中心整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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