2026年寧鄉市科學技術局部門預算公開
目 錄
第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、貫徹創新驅動發展戰略和創新引領開放崛起戰略,擬訂全市科技創新發展、引進國外及國內智力規劃和政策并組織實施。
2、統籌推進全市創新體系建設和科技體制改革,會同有關部門健全技術創新激勵機制;推動企業科技創新能力建設,推動全市性重大科技決策咨詢制度建設;擬訂科學普及和科學傳播規劃、政策;統籌推進創建創新型縣市建設工作。
3、承擔市科技專項資金協調、組織評審和項目立項工作,會同有關部門提出優化配置科技資源的政策措施建議,推動多元化科技投入體系建設,協調管理市級財政科技計劃并組織實施。
4、編制市級重大科技項目計劃并組織實施,統籌關鍵共性技術、前沿引領技術、現代工程技術、顛覆性技術研發和創新,牽頭組織重大科技攻關和成果應用示范。
5、組織擬訂高新技術發展及產業化、科技促進農業農村和社會發展的規劃、政策和措施;組織開展重點領域技術發展需求分析,提出重大任務并組織實施;承擔推進軍民融合科技發展相關工作。
6、牽頭市級技術轉移體系建設,提出科技成果轉移轉化和促進產學研結合的相關政策措施并組織實施;指導科技服務業、技術市場、科技金融結合和科技中介組織發展。
7、統籌區域科技創新體系建設,指導協調園區、鄉鎮(街道)和企業科技創新工作和協同創新能力建設,推動科研條件保障建設和科技資源共享;負責全市科技績效考核考評工作;指導全市科技信息、科技保密、科技統計、科技檔案工作。
8、負責科技監督評價體系建設和相關科技評估管理,指導科技評價機制改革,統籌科研誠信建設;組織實施全市創新調查和科技報告制度。
9、擬訂科技對外交往與創新能力開發合作的規劃、政策、措施,組織開展國際和區域合作與科技人才交流;負責引進國外和國內智力工作,擬訂全市重點引進國內外專家總體計劃并組織實施,建立國外和國內頂尖科學家、團隊吸引集聚機制和重點國內外專家聯系服務機制。
10、會同有關部門擬訂科技人才隊伍建設規劃和政策,建立健全科技人才評價和激勵機制,組織實施科技人才計劃,推動高端科技創新人才隊伍建設。
11、承辦市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。
我單位為全額預算管理單位,核定編制24個,其中行政編制10個,工勤編制1個,事業編制13個(全額編7個、自收自支編6個)。實有干部職工41人,其中:在職干部職工16人,自收自支人員1人,離休干部1人,退休干部23人。局領導班子成員共4人,機關內設辦公室、創新發展科、成果轉化科;下設高新技術發展中心(全額撥款)、生產力促進中心(自收自支)兩個二級機構。
二、部門預算單位構成
寧鄉市科學技術局只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算?504.67?萬元,其中,一般公共預算撥款?504.67?萬元,政府性基金預算撥款?0?萬元,國有資本經營預算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年增加?5.52?萬元,主要是2025年人員工資統一調標。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算?504.67?萬元,其中,一般公共服務支出?0?萬元,公共安全支出?0?萬元,教育支出?0?萬元,科學技術支出?425.06?萬元,社會和就業支出?44.39 萬元,衛生健康支出?14.76 萬元,住房保障支出?20.46 萬元。支出較去年增加?5.52?萬元,主要是工資調標后,人員工資及對應社保、公積金均有所增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算?504.67?萬元,其中,一般公共服務支出?0?萬元,占?0?%;公共安全支出?0?萬元,占?0?%;科學技術支出?504.67 萬元,占?100 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數?466.67?萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算?38?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:科技成果轉化經費??支出?9?萬元,主要用于科技成果轉化工作,促進企業科技創新活力,更好地發揮科技的支撐引領作用和專利的核心競爭力作用,促進寧鄉市經濟高質量發展等方面的辦公費用;?科技特派員工作經費?支出?18?萬元,主要用于科技特派員在開展技術集成攻關、科技成果推介、科技服務、科技培訓、創新調研、鄉村振興產業調研等方面的辦公費、印刷費、培訓費及其他商品服務支出;?科創實踐活動工作經費?支出?11?萬元,主要用于開展和舉辦2026年寧鄉市青少年創客節、機器人競賽、創意編程等各項科創實踐活動。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級機關運行經費?50.78?萬元,比上年預算增加?5.75?萬元,上升?12.77?%,主要是工資調標后,工會補助、殘保金均有所增加。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級“三公”經費預算數為?0??萬元,其中,公務接待費?0?萬元,公務用車購置及運行費?0?萬元(其中,公務用車購置費 萬元,公務用車運行費 萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少(增加或持平)?1?萬元,主要是厲行節約、縮緊開支。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算?1.5?萬元,擬召開?科技活動周啟動布置?會議,人數?17?人,內容為科技活動周籌備工作安排及布置、啟動、實施與考評;每月?主題黨日活動會議?,人數?40?人,內容為每月主題黨日現場學習;?安全生產?會議,人數?18?人,內容安全生產注意事項;?老干部重陽節?會議,人數24人,內容為老干部重陽節活動方案商討。培訓費預算?2?萬元,擬開展事業人員在崗培訓、成果轉化業務培訓、高新技術企業申報培訓、科技計劃項目培訓及中試基地相關培訓等?,人數400人,內容為成果轉化項目注意事項與評審要求、高新技術企業報統培訓與推進、科技計劃項目管理、中試基地、十五五規劃等。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃,經費預算?0 ?萬元。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額9萬元,其中,貨物類采購預算?3?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?6?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?0 輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2026年年無新增配置公務用車的計劃;無新增配備單位價值50萬元以上通用設備的計劃。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為?504.67?萬元,其中,基本支出?466.67?萬元,項目支出?38?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
?
?
第二部分 2026年部門預算表
?
掃一掃在手機打開當前頁


