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        寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2022年度部門決算公開

        發(fā)布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局 字體大小:

        目錄

        第一部分?寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

        ??一、部門職責(zé)

        ??二、機構(gòu)設(shè)置

        第二部分?部門決算表

        ??一、收入支出決算總表

        ??二、收入決算表

        ??三、支出決算表

        ??四、財政撥款收入支出決算總表

        ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

        ??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        ??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        第三部分?部門決算情況說明

        ??一、收入支出決算總體情況說明

        ??二、收入決算情況說明

        ??三、支出決算情況說明

        ??四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        ??七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        ??八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        十四、關(guān)于預(yù)算績效情況的說明

        第四部分?名詞解釋

        第五部分 2022年度部門整體支出績效評價報告

        ?

        ?

        ?

        第一部分

        寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局單位概況

        一、?部門職責(zé)

        (一)貫徹執(zhí)行國家、省和長沙市關(guān)于醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)和規(guī)章制度。

        (二)擬訂全市醫(yī)療保障工作的規(guī)范性文件,擬訂全市醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障政策和規(guī)劃,并組織實施。對全市醫(yī)療保障工作進行綜合管理、監(jiān)督指導(dǎo)、協(xié)調(diào)服務(wù)。

        (三)擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,監(jiān)督管理相關(guān)醫(yī)療保障基金,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機制,推進醫(yī)療保障基金支付方式改革。

        (四)擬訂并組織實施全市醫(yī)療保障籌資和待遇政策,完善動態(tài)調(diào)整機制,統(tǒng)籌城鄉(xiāng)醫(yī)療保障待遇標準,建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機制。擬訂并組織實施長期護理保險等補充醫(yī)療保險制度改革方案。

        (五)貫徹執(zhí)行全省城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標準,建立健全全市醫(yī)藥服務(wù)價格執(zhí)行監(jiān)管和信息監(jiān)測制度。

        (六)執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標采購政策,指導(dǎo)、監(jiān)督全市藥品、醫(yī)用耗材招標采購工作。

        (七)擬訂全市定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。

        (八)負責(zé)全市醫(yī)療保障經(jīng)辦管理。建立健全全市醫(yī)療保障公共服務(wù)體系,會同數(shù)據(jù)資源部門推進全市醫(yī)療保障信息化建設(shè)。指導(dǎo)和監(jiān)督全市醫(yī)療保險、生育保險醫(yī)療救助等醫(yī)療保障業(yè)務(wù)工作。執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。開展醫(yī)療保障領(lǐng)域?qū)ν夂献鹘涣鳌?/span>

        (九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。

        (十)職能轉(zhuǎn)變。市醫(yī)保局應(yīng)落實統(tǒng)一的城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險制度和大病保險制度,鞏固完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度,建立健全覆蓋全民、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的多層次醫(yī)療保障體系,不斷提高醫(yī)療保障水平,確保醫(yī)保資金合理使用、安全可控,推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥“三醫(yī)聯(lián)動”改革,更好保障人民群眾就醫(yī)需求、減輕醫(yī)藥費用負擔(dān)。

        (十一)與市衛(wèi)生健康局的有關(guān)職責(zé)分工。市衛(wèi)健局、市醫(yī)保局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接,建立溝通協(xié)商機制,協(xié)同推進改革,提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。

        二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局是市人民政府工作部門,為正科級。我單位為全額預(yù)算管理單位,單位內(nèi)設(shè)4個科室(辦公室、政策法規(guī)科、監(jiān)督管理科、醫(yī)藥價格管理和招標采購科),下設(shè)一個副科級二級法人參照公務(wù)員管理單位寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障事務(wù)中心,一個全額撥款事業(yè)單位醫(yī)保技術(shù)服務(wù)中心。??

        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局2022年部門決算只有寧鄉(xiāng)市醫(yī)保局本級,二級單位與局機關(guān)實行統(tǒng)一財務(wù)核算,無二級預(yù)決算單位。?本部門編制數(shù)48人,截止2022年12月,在職在編人數(shù)37人,其中:局機關(guān)8人,二級機構(gòu)29人;臨聘人員1人;勞務(wù)派遣工作人員8人;退休人員2人,共計48人。

        ??

        第二部分

        部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        ??三、支出決算表

        ??四、財政撥款收入支出決算總表

        ??五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

        ??七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

        ??八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

        ??九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

        (詳見附件)

        ?

        第三部分

        2022年度部門決算情況說明

        ?

        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計1,384.47萬元。與上年相比,增加301.33萬元,增長27.82%,主要是因為中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計1,384.47萬元,其中:財政撥款收入1,384.47萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計1,384.47萬元,其中:基本支出1,002.89萬元,占72.44%;項目支出381.58萬元,占27.56%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計1,384.47萬元,與上年相比,增加301.33萬元,增長27.82%,主要是因為中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,384.47萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,一般公共預(yù)算財政撥款支出增加301.33萬元,增長27.82%,主要是因為中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        (二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1,384.47萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.9萬元,占0.06%;社會保障和就業(yè)支出(類)支出83.89萬元,占6.06%;衛(wèi)生健康支出(類)支出1260.38萬元,占91.04%;住房保障支出(類)支出39.31萬元,占2.84%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,042.71萬元,支出決算數(shù)為1,384.47萬元,完成年初預(yù)算的132.77%,其中:

        1、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.9萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付黨建指導(dǎo)員工作經(jīng)費。

        2、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.4萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局新增退休人員,人員經(jīng)費年初預(yù)算不足,年中追加預(yù)算。

        3、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預(yù)算為70.11萬元,支出決算為63.22萬元,完成年初預(yù)算的90.17%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人事調(diào)整,四名工作人員調(diào)出。

        4、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為8.52萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我局新增退休人員,人員經(jīng)費年初預(yù)算不足,年中追加預(yù)算。

        5、社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3.08萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費年初預(yù)算不足,年中追加預(yù)算。

        6、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.57萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是支付軍轉(zhuǎn)干部醫(yī)療保險費。

        7、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。

        年初預(yù)算為6.45萬元,支出決算為3.8萬元,完成年初預(yù)算的58.91%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實繳納殘疾人保障金。

        8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款) 其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

        年初預(yù)算為3.29萬元,支出決算為3.29萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

        9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

        年初預(yù)算為23.58萬元,支出決算為23.58萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

        10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。

        年初預(yù)算為5.48萬元,支出決算為5.48萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)行政運行(項)。

        年初預(yù)算為658.9萬元,支出決算為862.8萬元,完成年初預(yù)算的130.95%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        ?

        12、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。

        年初預(yù)算為100萬元,支出決算為90.51萬元,完成年初預(yù)算的90.51%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,減少開支。

        13、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)醫(yī)療保障政策管理(項)。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為60萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        14、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療保障管理事務(wù)(款)其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出(項)。

        年初預(yù)算為142萬元,支出決算為218萬元,完成年初預(yù)算的153.52%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是中央及地方財政年度調(diào)整追加醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金,用于基金監(jiān)管、基金審計、政策宣傳、信息化建設(shè)、醫(yī)保經(jīng)辦服務(wù)等醫(yī)療保障工作經(jīng)費。

        15、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預(yù)算為32.9萬元,支出決算為39.31萬元,完成年初預(yù)算的119.48%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是公積金基數(shù)變動,繳費增加。

        六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1,002.89萬元,其中:人員經(jīng)費810.13萬元,占基本支出的80.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險繳費、職業(yè)年金、住房公積金等。公用經(jīng)費192.76萬元,占基本支出的19.22%,主要包括辦公費、印刷費、委托業(yè)務(wù)費、其他交通費用等。

        七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.57萬元,支出決算為2.57萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

        因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。

        公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.57萬元,支出決算為2.57萬元,完成預(yù)算的100%。與上年相比增加0.24萬元,增長10.3%,增長的主要原因是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門來寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核頻次增加。

        公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。

        公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計算百分比),與上年相比持平。

        (二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算2.57萬元,占100%,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務(wù)接待費支出決算為2.57萬元,全年共接待來訪團組10個、來賓322人次,人均80元/人.餐,主要是省市、其他市州區(qū)縣醫(yī)保部門來寧指導(dǎo)調(diào)研督察考核發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元,更新公務(wù)用車 0 輛。公務(wù)用車運行維護費0萬元。截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車購置數(shù)為0輛,保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2022年度本單位無政府性基金收支。

        九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況

        2022年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。

        十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

        本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出192.76萬元,比上年決算數(shù)增加89.83萬元,增長87.27%。主要原因是中央財政對醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金的增加。

        十一、一般性支出情況說明

        2022年本部門開支會議費3.08萬元,用于召開醫(yī)保事務(wù)相關(guān)工作會議,參會人數(shù)根據(jù)會議要求設(shè)定,每次約10-120人不等,各類與會人數(shù)總計約400人,內(nèi)容為年度醫(yī)保工作大會及醫(yī)保業(yè)務(wù)工作安排推進會議,例如DRG支付方式改革推進、醫(yī)療救助業(yè)務(wù)培訓(xùn)、醫(yī)療保障經(jīng)辦管理服務(wù)提質(zhì)增效等;開支培訓(xùn)費0萬元;舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。

        十二、關(guān)于政府采購支出說明

        本部門2022年度政府采購支出總額201.38萬元,其中:政府采購貨物支出201.38 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額201.38萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金201.38萬元,占政府采購支出總額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。(政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2022年度部門預(yù)算范圍的各項政府采購支出金額之和,不包括涉密采購項目的支出金額)

        十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至2022年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

        十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績效情況的說明

        (一)部門整體支出績效情況

        本部門認真貫徹落實《預(yù)算法》預(yù)算績效管理方面的規(guī)定及關(guān)于推進預(yù)算績效管理改革各項要求的情況;通過科學(xué)規(guī)范制定管理制度有效地加強了預(yù)算績效管理;同時圍繞“預(yù)算編制有目標、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評價、評價結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”開展工作,突出預(yù)算績效管理,提高資金使用效益。

        2022年我局履行基本醫(yī)療保障職能以及醫(yī)療救助職能,延續(xù)四個主要項目:1、醫(yī)保審核員工作經(jīng)費,主要用于醫(yī)保待遇結(jié)算審核工作;2、社會精神病人藥物救助專項經(jīng)費,主要用于社會精神病人藥物救助支出;3、醫(yī)保事務(wù)管理經(jīng)費,主要用于醫(yī)保事務(wù)運行維護工作;4、醫(yī)保智能審核平臺經(jīng)費,主要用于醫(yī)保基金監(jiān)管工作。

        2022年項目支出年初預(yù)算242萬元,年中預(yù)算調(diào)整139.58萬元,全年實際項目支出381.58萬元。各項目已按計劃、按進度實施,基本上達到了預(yù)期效果,資金使用到位,取得了良好的社會效益。

        (二)存在的問題及原因分析

        一是中央醫(yī)療服務(wù)與保障能力提升補助資金撥付有限,無固定金額,可持續(xù)性不強,地方財政預(yù)算不足,導(dǎo)致醫(yī)保經(jīng)辦工作經(jīng)費不足。

        二是人手嚴重不足,年齡結(jié)構(gòu)老化,近幾年退休的正式干職工多名,未及時補充相關(guān)編制工作人員,人手嚴重短缺。

        三是專業(yè)性人才缺乏,醫(yī)療保障部門各項業(yè)務(wù)政策性和專業(yè)性都很強,醫(yī)療、信息技術(shù)、財務(wù)的專業(yè)人手嚴重匱乏。

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        第四部分

        名詞解釋

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        一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

        二、“三公”經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        三、醫(yī)療保障管理事務(wù):反映醫(yī)療保障事務(wù)方面的支出,主要包括如下幾個功能科目:

        1、行政運行:反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常支出的基本支出。

        2、一般行政管理事務(wù):反映行政單位及實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

        3、醫(yī)療保障政策管理:反映行政單位用于醫(yī)保業(yè)務(wù)工作專項、運行維護專項等的支出。

        4、其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出:反映除上述項目外其他醫(yī)療保障管理事務(wù)方面的支出。

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        第五部分

        附件?

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        附件1:2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門整體支出績效評價報告

        附件2:2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局決算公開報表

        2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局部門整體支出績效自評報告.doc
        2022年度寧鄉(xiāng)市醫(yī)療保障局決算公開報表.xls

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