寧鄉市煤炭壩鎮人民政府2023年部門預算公開
寧鄉市煤炭壩鎮2023年部門預算公開
目 錄
第一部分 2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
寧鄉市煤炭壩鎮人民政府的主要職能是:
(1)制定和組織實施經濟、社會發展計劃,組織指導好各業生產,協調好本鄉鎮與外地區的經濟交流與合作,抓好招商引資,人才引進項目開發,不斷培育市場體系,組織經濟運行,促進經濟發展。
(2)制定并組織實施村鎮建設規劃,部署重點工程建設,地方道路建設及公共設施,水利設施的管理,負責土地、林木、水等自然資源和生態環境的保護,做好護林防火工作。
(3)負責本行政區域內的民政、計劃生育、文化教育、衛生、體育等社會公益事業的綜合性工作,維護一切經濟單位和個人的正當經濟權益,取締非法經濟活動,調解和處理民事糾紛,打擊刑事犯罪維護社會穩定。
(4)按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收,完成國家財政計劃,不斷培植稅源,管好財政資金,增強財政實力。
(5)抓好精神文明建設,豐富群眾文化生活,提倡移風易俗,反對封建迷信,破除陳規陋習,樹立社會主義新風尚。
(6)完成上級政府交辦的其它事項。
(二)機構設置。
2023年煤炭壩鎮共轄7個村(社區)、122個居民小組,總人口4.8萬,現有村(社區)干部47人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執法隊。在職160人,其中:行政人員43人(工勤人員算行政)、全額事業人員63人、差額事業人員54人。退休78人。
二、部門預算單位構成
煤炭壩鎮只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算15184.66萬元,其中,一般公共預算撥款5230.66 萬元,政府性基金預算撥款0 萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設資金) 9954 萬元。收入較去年減少172.94萬元,主要是一般公共預算收入減少。
(二)支出預算:2023年本部門支出預算15184.66萬元,其中,一般公共服務支出4101.68萬元;教育支出1200萬元;社會保障和就業支出507.26萬元;衛生健康支出316.93萬元;節能環保支出300萬元;城鄉社區支出4000萬元;農林水支出2425.50萬元;交通運輸支出600萬元;自然資源利用與保護200萬元;住房保障支出133.29萬元;災害防治與應急管理支出1400萬元。支出較去年減少272.94萬元,主要是住房保障支出預算減少。
四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算5230.66萬元,其中,一般公共服務支出3617.68萬元,占69.16 %;社會保障和就業支出357.26萬元,占6.83%;衛生健康支出116.93萬元,占2.24%;節能環保支出180萬元,占3.44%;農林水支出425.50萬元,占8.14%;自然資源利用與保護200萬元,占3.82%;住房保障支出133.29萬元,占2.55%;災害防治與應急管理支出200萬元,占3.82 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數3844.16萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較去年增加87.06萬元,主要原因是工資福利支出和對個人和家庭的補助略微增加。
(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算1386.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出381萬元,主要用于統籌抓好機關運轉,保障機關食堂、保安人員、婦聯、黨建、紀檢監察、離退休、統計、檔案、食品安全、信訪、禁毒、維穩、宣傳及意識形態等工作。節能環保支出180萬元,主要用于保集鎮保潔、垃圾中轉站運營等。農林水支出425.5萬元,主要用于村級防疫員空編補差、森林防火、植樹造林及林長制及宜居鄉村建設等工作。自然資源海洋氣象等支出200萬元,主要用于堅守耕地保護紅線,深化落實“田長制”工作。災害防治及應急管理200萬元,主要用于鎮域內應急管理、災害防治等。項目支出較去年減少10214萬元,主要原因是一般公共預算收入減少。
五、政府性基金預算支出
2023年本部門無政府性基金預算支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2023年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費462.81萬元,比上年預算減少22.42萬元,下降4.62%,主要是2023年運行經費減少。
(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為23萬元,比上年預算減少了7萬元。其中,公務接待費15萬元,占預算的65.22%,比上年預算22萬元減少了7萬元。公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),占預算的34.78%,與上年預算8萬元持平。因公出國(境)費0萬元,由于預算數為0,無法計算百分比,與上年預算0萬元持平。2023年“三公”經費預算較2022年減少7萬元,主要是壓減公務接待費開支。本年公務用車購置數0臺,公務用車保有量2臺。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算5萬元,擬召開10余次會議,人數1200余人,內容為經濟工作會、人大會、其他干職工會等;培訓費預算5萬元,擬開展專技人員繼續教育一年一次的網絡培訓,人數約110余人,開展3場以上的黨員教育培訓,約800余人。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額
1763萬元,其中,貨物類采購預算34.5萬元;工程類采購預算1500萬元;服務類采購預算228.5萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備1臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為15184.66萬元,其中,基本支出3844.16萬元,項目支出11340.50萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分2023年部門預算表
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