2023年寧鄉市融媒體中心部門預算公開
?2023年寧鄉市融媒體中心部門預算公開
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目 錄
???第一部分2023年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
???第二部分 2023年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
???第一部分 部門預算說明
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???一、部門基本概況
???(一)職能職責。
???(1)落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策,貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。
???(2)負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。
???(3)參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用,全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務,促進新技術和新科研成果的應用,參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。
???(4)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
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???(二)機構設置。
???寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位,預算單位1個(含寧鄉市廣播電視臺、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺)。單位核定編制數129名。本單位預算編制人數97人:全額撥款編制數44人,差額撥款編制數53人。臨聘人員88人,離退休人員63人,享受遺屬生活補助6人。?
???二、部門預算單位構成
寧鄉市融媒體中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
???三、部門收支總體情況
???(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2023年本部門收入預算4133.72萬元,其中,一般公共預算撥款4133.72萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入2200元。收入較去年增加175.62萬元,上升4.44%,主要是項目支出增加,政策性人員經費提標,彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。
???(二)支出預算:2023年本部門支出預算4133.72萬元,其中,文化體育與傳媒支出3942.41萬元;社會保障和就業支出101.45萬元;衛生健康支出36.71萬元;住房保障支出53.14萬元。支出較去年增加175.62萬元,上升4.44%,主要是項目支出增加,政策性人員經費提標,彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。
???四、一般公共預算撥款支出
2023年本部門一般公共預算撥款支出預算4133.72萬元,其中,文化體育與傳媒支出3942.41萬元,占95.37%;社會保障和就業支出101.45萬元,占2.45%;衛生健康支出36.71萬元,占0.89%;住房保障支出53.14萬元,占1.29%。具體安排情況如下:
???(一)基本支出:2023年本部門基本支出預算數1702.72萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出相較去年減少17.38萬元,下降1.01%,主要是人員減少,一般公共預算基本支出減少。
???(二)項目支出:2023年本部門項目支出預算2431萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:其中:文化體育與傳媒支出2,238萬元,主要用于今日寧鄉擴版經費方面,支出200萬元;用于融媒體業務經費方面,支出10萬元;用于融媒體中心人員經費(統籌安排),支出1600萬;用于融媒體中心運行經費(統籌安排),支出480萬;用于物業管理費,支出21萬;用于高級政府雇員經費,支出120萬。項目支出較去年增加193萬元,上升8.62%,主要是彌補人員經費、公用經費、業務經費不足。?
???五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
???六、其他重要事項的情況說明
???(一)機關運行經費:寧鄉市融媒體中心為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
???(二)“三公”經費預算:2023年本部門機關本級、長沙市寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉市廣播電視臺等2家行政事業單位“三公”經費預算數為22萬元。其中,公務接待費 2萬元,公務用車購置及運行費20萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 20萬元),因公出國(境)費0萬元。2023年“三公”經費預算較2022年減少2.3萬元,主要是從嚴控制三公經費支出,厲行節約,確保我單位三公經費支出只減不增,采取了盡量減少公務接待,嚴格接待規格,控制陪餐人數等措施。
???(三)一般性支出情況:2023年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開黨的二十大精神學習會議,黨建工作會議,人數30人。內容為深入學習貫徹黨的二十大精神,把思想和行動統一到黨的二十大精神上。培訓費預算1萬元,擬開展新聞一線記者攝像培訓培訓,人數?15?人,內容為提高一線人員業務素質。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
???(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預算總額287萬元,其中,貨物類采購預算40萬元;工程類采購預算 0萬元;服務類采購預算247萬元。
???(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務用車7輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車 0?輛,執法執勤用車 0?輛,特種專業技術用車 0?輛,其他按照規定配備的公務用車 7輛;單位價值50萬元以上通用設備 3?臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2023年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車 0輛,應急保障用車 0?輛,執法執勤用車 0?輛,特種專業技術用車 0?輛,其他按照規定配備的公務用車 0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0?臺,單位價值100萬元以上專用設備 0臺。
???(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額4133.72萬元,其中,基本支出1702.72萬元,項目支出2431萬元,具體績效目標詳見報表。
???七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2023年部門預算表
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