2022年度寧鄉市融媒體中心部門決算
目錄
第一部分?寧鄉市融媒體中心單位概況
????一、部門職責
????二、機構設置
第二部分?部門決算表
????一、收入支出決算總表
????二、收入決算表
????三、支出決算表
????四、財政撥款收入支出決算總表
????五、一般公共預算財政撥款支出決算表
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
????九、財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分?部門決算情況說明
????一、收入支出決算總體情況說明
????二、收入決算情況說明
????三、支出決算情況說明
????四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
????八、政府性基金預算收入支出決算情況
????九、國有資本經營預算收入支出情況
????十、關于機關運行經費支出說明
????十一、一般性支出情況說明
????十二、關于政府采購支出說明
????十三、關于國有資產占用情況說明
????十四、關于預算績效情況的說明
第四部分?名詞解釋
第五部分?2022年度部門整體支出績效評價報告
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第一部分
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寧鄉市融媒體中心單位概況
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一、?部門職責
(一)落實黨管宣傳、黨管意識形態、黨管媒體政策,貫徹執行黨和國家有關宣傳工作的路線、方針、政策和法律法規。
(二)負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體等平臺運行管理。
(三)參與全市廣播、電視、報紙、網絡、新媒體事業的融合元規劃、建設與發展。負責所屬廣播、電視、報紙、網絡、新媒體平臺的高新技術的研究、開發和利用,全面鏈接黨建報務、政務服務、公共服務、增值服務,促進新技術和新科研成果的應用,參與全市信息產業、大數據、智慧城市的規劃和建設。
(四)完成市委、市政府交辦的其他工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
?????(一)內設機構設置。寧鄉市融媒體中心是全額撥款的事業單位,預算單位1個(含寧鄉市廣播電視臺、寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺)。單位核定編制數129名。2022年末實有干職工261人,其中在職干職工197人,退休人員64人。全額撥款人員41人,差額撥款人員53人,聘用人員88人,其他人員15人。??
?(二)決算單位構成。寧鄉市融媒體中心單位2022年部門決算匯總公開單位構成包括: 1、寧鄉市融媒體中心本級。2、長沙市寧鄉市望北峰廣播電視轉播臺、長沙市寧鄉市廣播電視臺。寧鄉市融媒體中心無獨立核算的二級單位。
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?第二部分
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部門決算表
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第三部分
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2022年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
????2022年度收、支總計4,489.07萬元。與上年相比,增加986.20萬元,增長28.15%,主要是因為人員經費支出增加,工資福利社保等自然增長。
二、收入決算情況說明
????2022年度收入合計4,489.07萬元,其中:財政撥款收入4,489.07萬元,占100.00%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。
三、支出決算情況說明
????2022年度支出合計4,489.07萬元,其中:基本支出1,968.65萬元,占43.85%;項目支出2,520.41萬元,占56.15%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
????2022年度財政撥款收、支總計4,489.07萬元,與上年相比,增加986.20萬元,增長28.15%,主要是因為人員經費支出增加,工資福利社保等自然增長。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
??(一)財政撥款支出決算總體情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出4,469.07萬元,占本年支出合計的99.55%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加(減少)966.20萬元,增長28.15%,主要是因為人員經費支出增加,資福利社保等自然增長。
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??(二)財政撥款支出決算結構情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出4,469.07萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出10.59萬元,占0.237%;公共安全(類)支出19萬元,占0.43%;文化旅游體育與傳媒(類)支出4085.23萬元,占91.41%;社會保障和就業(類)支出264.53萬元,占5.92%;衛生健康支出34.67萬元,占0.78%;商業服務業(類)等支出8.55萬元,占0.19%;住房保障支出46.5萬元,占1.04%。
??(三)財政撥款支出決算具體情況
????2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為3,958.10萬元,支出決算數為4,469.07萬元,完成年初預算的112.91%,其中:
????1、一般公共服務支出(類)紀檢監察事物(款)行政運行(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為9.69萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:結轉上年公務用車運行維護費(紀委指標調整)。?
????2、一般公共服務支出(類)組織事物(款)一般行政管理事物(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為0.9萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:追加基層黨建經費,黨員教育培訓經費。
????3、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為19萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:結轉掃黑除惡工作專項經費。
????4、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)行政運行(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為85.2萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為2021年10月-2022年12月機關事業單位調資補助金,以及上年結轉資金。
????5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)一般行政管理事物(項)。
????年初預算為2097萬元,支出決算為1084萬元,完成年初預算的51.69%,決算數小于年初預算數的主要原因是:指標調整1152.81萬元。
????6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為40萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:舉辦了“我本青銅,寧鄉鼎你”湖南省秋季鄉村文化旅游節開幕式,寧鄉首屆青銅音樂節。
????7、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項)。
????年初預算為1574.85萬元,支出決算為1530.06萬元,完成年初預算的97.16%,決算數小于年初預算數的主要原因是:厲行節約。
????8、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)一般行政管理事物(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為965.17萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:科目調劑指標。
????9、文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)。
????年初預算為120萬元,支出決算為170.11萬元,完成年初預算的141.76%,決算數大于年初預算數的主要原因是:結轉上年專項資金11.5萬元以及本年下達上級專項資金38.6萬元。
????10、文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(款)其他文化旅游體育與傳媒支出(項)。
?????年初預算為0萬元,支出決算為209.88萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:本年下達以及結轉上年中央補助地方公共文化服務體系建設資金。
????11、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為86.8萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算追加2022年機關事業單位全額離退休人員績效獎金。
????12、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。
????年初預算為81.13萬元,支出決算為152.29萬元,完成年初預算的187.71%,決算數小于年初預算數的主要原因是:預留調資支出。
????13、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為16.27萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算追加9.4萬,退休職業年金記實支出6.8萬元。
????14、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)機關事業單位死亡撫恤(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為3.24萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為喪葬費,撫恤金及遺囑補助支出。
????15、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為2022年春節慰問經費。
????16、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。
????年初預算為3.93萬元,支出決算為3.93萬元,完成年初預算的100%。
????17、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。
????年初預算為28.13萬元,支出決算為28.13萬元,完成年初預算的100%。
????18、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。
????年初預算為6.54萬元,支出決算為6.54萬元,完成年初預算的100%。
????19、商業服務業等支出(類)商業流通事物(款)其他商業流通事物支出(項)。
????年初預算為0萬元,支出決算為8.55萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為結轉寧鄉市消費季活動經費。
????20、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
????年初預算為39.25萬元,支出決算為46.5萬元,完成年初預算的118.47%,決算數大于年初預算數的主要原因是:預算指標追加2022年預算單位公積金結算。
?六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
????2022年度一般公共預算財政撥款基本支出1,968.65萬元,其中:
????人員經費1,849.51萬元,占基本支出的93.95%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效、社會保險及住房公積金以及離退休人員福利。
????公用經費119.14萬元,占基本支出的6.05%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、郵電費、培訓費、維修費、會議費、公務接待費、工會經費等。
七、財政撥款三公經費支出決算情況說明
??(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明?
??“三公”經費財政撥款支出預算為24.3萬元,年中根據工作實際需要調整預算為24.24萬元,支出決算為24.24萬元,完成預算的100%,其中:
????因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為0.00萬元,無法計算百分比,與上年相比持平。
????公務接待費支出預算為4.3萬元,年中根據工作實際需要調整預算為4.24萬元,支出決算為4.24?萬元,完成預算的100%,與上年相比減少0.1萬元,減少2.3%,減少的主要原因是從嚴控制三公經費支出,采取了盡量減少公務接待,嚴格接待規格,控制陪餐人數等措施。
????公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為0.00萬元,無法計算百分比,與上年相比持平。
????公務用車運行維護費支出預算為20.00萬元,支出決算為20.00萬元,完成預算的100.00%。與上年相比持平。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
????2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算4.24萬元,占17.50%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算20.00萬元,占82.50%。其中:????
????1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次,無開支內容。
????2、公務接待費支出決算為4.24萬元,全年共接待來訪團組18個、來賓230人次,主要是來中心學習考察等發生的接待支出。
????3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為20.00萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,單位更新公務用車0輛。公務用車運行維護費20.00萬元,主要是油費,維修費,保險費支出,截止2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
????2022年度政府性基金預算財政撥款收入20.00萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出20.00萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出20.00萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:
????1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。
????年初預算為0.00萬元,支出決算為20萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:為寧鄉市自建房安全整治“百日攻堅”專項行動暗訪片項目經費。
九、國有資本經營預算收入支出決算情況
????2022年度無國有資本經營收支
十、關于機關運行經費支出說明
???寧鄉市融媒體中心為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
十一、一般性支出情況說明
????2022年本部門開支會議費0.80萬元,用于召開主題黨日活動會議會議,人數100人,內容為每月主題黨日現場學習,召開學習雷鋒精神主題會議,人數125人,內容為踐行雷鋒精神,傳承雷鋒精神,將雷鋒精神落到實處,融入日常;開支培訓費2.00萬元,用于開展新聞一線記者攝像培訓,赴湖南衛視、瀏陽臺學習培訓,人數20人,內容為提高一線人員業務素質。未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
十二、關于政府采購支出說明
????本部門2022年度政府采購支出總額391.68萬元,其中:政府采購貨物支出65.74萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出325.94萬元。授予中小企業合同金額274.18萬元,占政府采購支出總額的70.00%,其中:授予小微企業合同金額176.26萬元,占政府采購支出總額的45.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的69.97%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的70%。
十三、關于國有資產占用情況說明
????截至2022年12月31日,本單位共有車輛7輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是外出拍攝用車;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。
十四、關于2022年度預算績效情況的說明
??(一)部門整體支出績效情況
????根據預算績效管理要求,我單位對2022年度部門整體支出開展了績效自評,涉及資金4,489.07萬元,自評覆蓋率達到100%。我單位遵循了國家的相關財務管理制度的規定,從預算決策與執行、預算監督、資金使用、財務管理、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行了綜合評價,較好地完成了2022年整體績效目標。
??(二)存在的問題及原因分析
????存在的主要問題是我單位因人員流動較為頻繁、差額人員及聘用人員占比大、存在創收壓力等原因導致年初預算編制還不夠科學,存在預算執行偏差。?
?第四部分
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名詞解釋
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????一、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
????二、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
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第五部分
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附件
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????2022年度部門整體支出績效評價報告
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