寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室2025年度部門預(yù)算公開
2025年寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室部門預(yù)算公開
目 錄
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第一部分 2025年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
10、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預(yù)算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的路線、方針、政策和法律、法規(guī)和規(guī)章。圍繞市人民政府工作部署,對(duì)涉及全市經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)發(fā)展等全局性的重大問題以及全市政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)綜合性課題進(jìn)行調(diào)查研究,為市人民政府科學(xué)決策提出建議、預(yù)案和依據(jù)。
2.負(fù)責(zé)上級(jí)政府和市政府重大方針政策、重要工作部署和領(lǐng)導(dǎo)同志重要批示、批件的貫徹落實(shí)情況的督促檢查工作,及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。負(fù)責(zé)組織辦理政府系統(tǒng)承辦的人大代表議案、建議和政協(xié)委員提案。
3.負(fù)責(zé)市人民政府文件、政府工作報(bào)告、領(lǐng)導(dǎo)講話文稿的起草、校核、印發(fā)工作。
4.負(fù)責(zé)市政府各種會(huì)議的事務(wù)性工作。負(fù)責(zé)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志參加公務(wù)活動(dòng)的組織安排和服務(wù)工作。負(fù)責(zé)市政府、市政府辦及主要領(lǐng)導(dǎo)同志的印信管理。
5.負(fù)責(zé)協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)處理市政府日常事務(wù)。負(fù)責(zé)市政府值班、文電處理、檔案管理和利用。做好各種信息的收集、整理、反饋和上報(bào)。負(fù)責(zé)日常接待和人民群眾來信來訪工作。
6.研究鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府(街道辦事處)和市政府各工作部門請(qǐng)示市政府的問題,提出初步處理意見,報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)審批。
7.協(xié)調(diào)市政府各工作部門之間、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間、部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)之間的關(guān)系。指導(dǎo)市人民政府工作部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府(街道辦事處)的辦公室業(yè)務(wù)工作。
8.負(fù)責(zé)擬訂全市金融業(yè)發(fā)展規(guī)劃,會(huì)同有關(guān)部門查處打擊非法金融活動(dòng),監(jiān)督管理融資性擔(dān)保機(jī)構(gòu)和小額貸款公司;牽頭組織征地補(bǔ)償安置工作;制定全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃。
9.完成市委、市政府和市政府主要領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的其他任務(wù)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室2025年編制、實(shí)有人員構(gòu)成、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)情況。編制情況:行政編56個(gè),事業(yè)編制20個(gè),工勤編制5個(gè);實(shí)有人員構(gòu)成:行政編制人員45人,事業(yè)編制人員19人,工勤人員5人,臨時(shí)人員3人,退休人員36人;內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)13個(gè),即秘書科、督查室、研究室、市政府總值班室、綜合發(fā)展科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村科、工業(yè)交通科、城市建設(shè)科、城管環(huán)???、商貿(mào)文旅科、教育衛(wèi)健科、社會(huì)管理科、黨建辦。下屬寧鄉(xiāng)市政府發(fā)展研究中心為非財(cái)務(wù)獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu)。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
寧鄉(xiāng)市人民政府辦公室部門只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預(yù)算?1933.32?萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款?1933.32 萬元,政府性基金預(yù)算撥款?0?萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入?0?萬元。收入較去年減少?114.63?萬元,主要原因是嚴(yán)格控制部門項(xiàng)目預(yù)算資金,厲行節(jié)約。
(二)支出預(yù)算:2025年本部門支出預(yù)算?1933.32?萬元,其中,一般公共服務(wù)?1627.42?萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出?164.12?萬元,衛(wèi)生健康支出?58?萬元,住房保障支出?83.78 萬元。支出較去年減少?114.63?萬元,主要是是嚴(yán)格控制部門項(xiàng)目預(yù)算資金,厲行節(jié)約。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2025年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算?1933.32?萬元,其中,一般公共服務(wù)支出?1627.42?萬元,占?84.18?%;社會(huì)保障和就業(yè)支出?164.12?萬元,占?8.49 %;衛(wèi)生健康支出?58?萬元,占?3?%;住房保障支出?83.78 萬元,占?4.33 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預(yù)算數(shù)?1687.32 萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2025年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算?246?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)而發(fā)生的支出。項(xiàng)目支出包括政府綜合工作經(jīng)費(fèi)支出?132 萬元,主要用于市政府會(huì)議經(jīng)費(fèi)和政策研究等方面;禁毒辦工作經(jīng)費(fèi)?50 萬元,用于開展毒品宣傳教育,提高公民識(shí)毒拒毒意識(shí),加大涉毒犯罪打擊力度,深入推薦社戒社康工作,最大限度減少毒品社會(huì)危害;環(huán)委辦工作經(jīng)費(fèi)?64 萬元,主要用于負(fù)責(zé)市生態(tài)環(huán)境保護(hù)委員會(huì)日常工作,及時(shí)研究生態(tài)環(huán)境保護(hù)、突出環(huán)境問題整改、藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)專項(xiàng)工作等重大問題的工作經(jīng)費(fèi)。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門2025年無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2025年本部門機(jī)關(guān)的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?197.1 萬元,比上年預(yù)算增加?2.33?萬元,上升?1.19?%,主要是上年度列入人員經(jīng)費(fèi)的殘疾人就業(yè)保障金本年度列入了公用經(jīng)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2025年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為?12.8 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)?5.3 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)?0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)?0 萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)?0 萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi)?7.5 萬元。2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2024年減少?0.2 萬元,主要是公務(wù)接待厲行節(jié)約。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算?10 萬元,擬定期召開市政府常務(wù)會(huì)、市長(zhǎng)辦公會(huì)等會(huì)議,政府常務(wù)會(huì)每月一次一般人數(shù)大約?75 人,內(nèi)容為研究政府重大工作決策。
(四)政府采購(gòu)情況:2025年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額?55.7?萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算?0?萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算?0?萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算?55.7 萬元。
(五)國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務(wù)用車?0?輛,其中,機(jī)要通信用車?0?輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。2025年擬新增配置公務(wù)用車?0?輛,其中,機(jī)要通信用車?0?輛,應(yīng)急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車?0?輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備?0?臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺(tái)。
(六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2025年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為?1933.32?萬元,其中,基本支出?1687.32?萬元,項(xiàng)目支出?246?萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用財(cái)政撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
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