寧鄉市征地服務中心2025年部門預算公開
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2025年部門預算公開
目 錄
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第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。協助行政主管部門擬訂征地方案;提出征地補償安置方案建議;統籌協調征收、征地拆遷補償安置等事務性工作;協調處理征收、征地拆遷補償安置爭議;完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。寧鄉市征地服務中心為市人民政府垂直管理正科級、一級預算全額撥款事業單位,無下屬二級單位。 機構編制委員會核定全額撥款事業編制22個,單位內設科室5個,包括辦公室、征拆服務科、安置服務科、法規科、財務科。 2024年年底實有在職正式職工19人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市征地服務中心只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算?476.16?萬元,其中,一般公共預算撥款?476.16?萬元。收入較去年增加?11.23?萬元,主要是較上年度我單位調入正式職工1人,相應的政策性預算經費增加。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算?476.16?萬元,其中,一般公共服務?391.08?萬元,社會保障和就業支出47.11 萬元,衛生健康支出?15.47 ?萬元,住房保障支出?22.5?萬元。支出較去年增加?11.23??萬元,主要是較上年度我單位調入正式職工1人,相應的政策性預算經費增加。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?476.16??萬元,其中,一般公共服務支出?391.08??萬元,占?82.13???%;社會保障和就業支出?47.11??萬元,占?9.89??%;衛生健康支出?15.47?萬元,占?3.25??%;住房保障支出?22.5?萬元,占?4.73???%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數?426.16??萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算?50?萬元,主要是部門為完成特定事業發展目標而發生的支出,包括有關征拆事務工作經費,其中:?一般公共服務?支出?50?萬元,主要用于彌補單位完成職能職責工作運轉經費不足等方面。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:我單位為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級“三公”經費預算數為?4.3?萬元,其中,公務接待費?0.3?萬元,公務用車購置及運行費?4?萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費?0?萬元。2025年“三公”經費預算較2024年持平。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算?4?萬元,擬召開?征拆、安置、兩安等?會議,人數?1000?人,內容為牽頭組織部門、載體、鄉鎮召開征拆工作會、聯合認定會、個案認定會、遺留問題處置會、社保聯合會審會、“兩安”遺留問題處置會等;培訓費預算?1?萬元,擬開展?黨建、征拆、安置及事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育等?培訓,人數?100?人,內容為?組織征拆一體化人員進行黨的思想理論、路線方針、黨員業務知識培訓;組織全市征拆線人員征拆、安置業務學習培訓;組織事業單位工作人員及專業技術人員繼續教育培訓等?;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動經費預算。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額???25.69萬元,其中,貨物類采購預算?11.09?萬元;工程類采購預算?0?萬元;服務類采購預算?14.6?萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車?1 輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?1?輛;單位價值50萬元以上通用設備?0?臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0?輛,應急保障用車?0?輛,執法執勤用車?0?輛,特種專業技術用車?0?輛,其他按照規定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設備?0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為476.16?萬元,其中,基本支出?426.16?萬元,項目支出?50?萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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