寧鄉(xiāng)市審計(jì)局2024年部門(mén)決算公開(kāi)
2024年度寧鄉(xiāng)市審計(jì)局部門(mén)決算
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目 ?錄
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第一部分??寧鄉(xiāng)市審計(jì)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 ?部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 ?部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效管理情況的說(shuō)明
第四部分 ?名詞解釋
第五部分 ?附件
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第一部分??寧鄉(xiāng)市審計(jì)局單位概況
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一、部門(mén)職責(zé)
(一)貫徹執(zhí)行中央和省、長(zhǎng)沙市關(guān)于審計(jì)工作的方針政策和法律法規(guī),擬訂本市審計(jì)工作政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。制定并組織實(shí)施全市專(zhuān)業(yè)領(lǐng)域?qū)徲?jì)工作規(guī)劃。
(二)主管全市審計(jì)工作。負(fù)責(zé)對(duì)全市財(cái)政收支和法律法規(guī)規(guī)定屬于審計(jì)監(jiān)督范圍的財(cái)務(wù)收支的真實(shí)、合法和效益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,對(duì)公共資金、國(guó)有資產(chǎn)、國(guó)有資源和領(lǐng)導(dǎo)干部履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任情況進(jìn)行審計(jì)全覆蓋,對(duì)領(lǐng)導(dǎo)干部實(shí)行自然資源資產(chǎn)離任審計(jì),對(duì)國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤審計(jì)。對(duì)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查和核查的社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)相關(guān)審計(jì)報(bào)告的結(jié)果承擔(dān)責(zé)任,并負(fù)有督促被審計(jì)單位整改的責(zé)任。
(三)向市委審計(jì)委員會(huì)提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況審計(jì)報(bào)告。向市人民政府提出年度市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告。受市人民政府委托向市人大常委會(huì)提出市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行和其他財(cái)政收支情況的審計(jì)工作報(bào)告、審計(jì)查出問(wèn)題整改情況報(bào)告。向市委、市人民政府報(bào)告對(duì)其他事項(xiàng)的審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查情況及結(jié)果。依法向社會(huì)公布審計(jì)結(jié)果。向市直有關(guān)部門(mén),鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委和人民政府(辦事處)通報(bào)審計(jì)情況和審計(jì)結(jié)果。
(四)直接審計(jì)下列事項(xiàng),出具審計(jì)報(bào)告,在法定職權(quán)范圍內(nèi)做出審計(jì)決定:
1.國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市及我市有關(guān)重大政策措施貫徹落實(shí)情況;
2.市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支,市直各部門(mén)(含直屬)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)人民政府(辦事處)預(yù)算執(zhí)行情況、決算草案和其他財(cái)政收支,以及上級(jí)財(cái)政轉(zhuǎn)移支付資金;
3.使用市財(cái)政資金的事業(yè)單位和社會(huì)團(tuán)體的財(cái)務(wù)收支;
4.市人民政府投資和以市人民政府投資為主的建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)算執(zhí)行情況和決算,市重大公共工程項(xiàng)目的資金管理使用和建設(shè)運(yùn)營(yíng)情況;
5.自然資源管理、污染防治和生態(tài)保護(hù)與修復(fù)情況;
6.市屬?lài)?guó)有企業(yè)、市屬資本占控股或主導(dǎo)地位的企業(yè)的資產(chǎn)、負(fù)債和損益情況;市屬?lài)?guó)有企業(yè)的境外資產(chǎn)、負(fù)債和損益;
7.有關(guān)社會(huì)保障基金、社會(huì)捐贈(zèng)資金以及其他有關(guān)基金、資金的財(cái)務(wù)收支;
8.組織行業(yè)或?qū)m?xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
9.法律法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)。
(五)按規(guī)定對(duì)市管黨政主要領(lǐng)導(dǎo)干部及其他單位主要負(fù)責(zé)人實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)和自然資源資產(chǎn)離任審計(jì)。
(六)組織實(shí)施對(duì)國(guó)家財(cái)經(jīng)法律法規(guī)、規(guī)章、政策和宏觀調(diào)控措施執(zhí)行情況、財(cái)政預(yù)算管理及國(guó)有資產(chǎn)管理使用等與國(guó)家財(cái)政收支有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查。
(七)負(fù)責(zé)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)的審計(jì)項(xiàng)目和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查項(xiàng)目的組織實(shí)施。
(八)依法檢查審計(jì)決定執(zhí)行情況,督促整改審計(jì)查出的問(wèn)題,依法辦理被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)決定提請(qǐng)行政復(fù)議、行政訴訟或市人民政府裁決中的有關(guān)事項(xiàng)。協(xié)助配合有關(guān)部門(mén)查處相關(guān)重大案件。
(九)指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)部審計(jì)工作,核查社會(huì)審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)依法屬于審計(jì)監(jiān)督對(duì)象的單位出具的相關(guān)審計(jì)報(bào)告。
(十)指導(dǎo)和推廣信息技術(shù)在全市審計(jì)工作的應(yīng)用。
(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
(十二)職能轉(zhuǎn)變。進(jìn)一步完善審計(jì)管理體制,加強(qiáng)全市審計(jì)工作統(tǒng)籌,明晰審計(jì)機(jī)關(guān)職能定位,理順內(nèi)部職責(zé)關(guān)系,優(yōu)化審計(jì)資源配置,充實(shí)加強(qiáng)一線審計(jì)力量,構(gòu)建集中統(tǒng)一、全面覆蓋、權(quán)威高效的審計(jì)監(jiān)督體系。優(yōu)化審計(jì)工作機(jī)制,堅(jiān)持科技強(qiáng)審,完善業(yè)務(wù)流程,改進(jìn)工作方式,加強(qiáng)與相關(guān)部門(mén)的溝通協(xié)調(diào),充分調(diào)動(dòng)內(nèi)部審計(jì)和社會(huì)審計(jì)力量,增強(qiáng)監(jiān)督合力。
(十三)有關(guān)職責(zé)分工。關(guān)于村(社區(qū))財(cái)務(wù)管理有關(guān)職責(zé)分工。按《寧鄉(xiāng)縣人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈寧鄉(xiāng)縣村(社區(qū))財(cái)務(wù)管理辦法〉的通知》(寧政辦發(fā)〔2015〕20號(hào))文件執(zhí)行。市審計(jì)局負(fù)責(zé)集體經(jīng)濟(jì)組織審計(jì)業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市審計(jì)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為7個(gè),包括綜合科、法規(guī)科、審計(jì)一科、審計(jì)二科、審計(jì)三科、審計(jì)四科、電子數(shù)據(jù)審計(jì)科。下屬非獨(dú)立核算的全額撥款事業(yè)單位1個(gè),機(jī)關(guān)行政編制23名,下屬全額撥款事業(yè)編制20名。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市審計(jì)局2024年部門(mén)決算公開(kāi)單位1個(gè),無(wú)獨(dú)立核算的二級(jí)單位。
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第二部分 ???部門(mén)決算表
收入支出決算總表
公開(kāi)01表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元
| 收入 | 支出 | ||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 1,245.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 31 | 1,112.56 |
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 33 | ||
| 四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 34 | |
| 五、事業(yè)收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
| 六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 36 | ||
| 七、附屬單位上繳收入 | 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 37 | ||
| 八、其他收入 | 8 | 16.50 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 38 | 79.81 |
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 39 | 29.17 | ||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 40 | |||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 41 | |||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 42 | |||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 43 | |||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 44 | |||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 45 | |||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 47 | |||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 48 | |||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 40.75 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 50 | |||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 51 | |||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 52 | |||
| 23 | 二十三、其他支出 | 53 | |||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 54 | |||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 55 | |||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 56 | |||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 1,262.29 | 本年支出合計(jì) | 57 | 1,262.29 |
| 使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專(zhuān)用結(jié)余) | 28 | 結(jié)余分配 | 58 | ||
| 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 0.00 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 59 | |
| 總計(jì) | 30 | 1,262.29 | 總計(jì) | 60 | 1,262.29 |
????2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。
收入決算表
公開(kāi)02表
部門(mén): 寧鄉(xiāng)市審計(jì)局 ????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年收入合計(jì) | 財(cái)政撥款收入 | 上級(jí)補(bǔ)助收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計(jì) | 1,262.29 | 1,245.79 | 0.00 | 16.50 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,112.56 | 1,096.06 | 0.00 | 16.50 | |||||
| 20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,112.56 | 1,096.06 | 0.00 | 16.50 | |||||
| 2010801 | 行政運(yùn)行 | 792.33 | 792.33 | 0.00 | ||||||
| 2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.00 | 202.00 | |||||||
| 2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 82.53 | 82.53 | 0.00 | ||||||
| 2010805 | 審計(jì)管理 | 35.70 | 19.20 | 0.00 | 16.50 | |||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 79.81 | 79.81 | |||||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.71 | 71.71 | |||||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 68.17 | 68.17 | |||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.54 | 3.54 | |||||||
| 20811 | 殘疾人事業(yè) | 6.01 | 6.01 | |||||||
| 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 6.01 | 6.01 | |||||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||
| 2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | |||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.17 | 29.17 | |||||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.17 | 28.17 | |||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.91 | 22.91 | |||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.27 | 5.27 | |||||||
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | |||||||
| 221 | 住房保障支出 | 40.75 | 40.75 | |||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.75 | 40.75 | |||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 40.75 | 40.75 | |||||||
支出決算表
公開(kāi)03表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局 ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年支出合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | |||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | 1,262.29 | 937.52 | 324.77 | ||||||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,112.56 | 792.33 | 320.23 | |||||
| 20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,112.56 | 792.33 | 320.23 | |||||
| 2010801 | 行政運(yùn)行 | 792.33 | 792.33 | ||||||
| 2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.00 | 202.00 | ||||||
| 2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 82.53 | 82.53 | ||||||
| 2010805 | 審計(jì)管理 | 35.70 | 35.70 | ||||||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 79.81 | 76.26 | 3.54 | |||||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.71 | 68.17 | 3.54 | |||||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 68.17 | 68.17 | ||||||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.54 | 3.54 | ||||||
| 20811 | 殘疾人事業(yè) | 6.01 | 6.01 | ||||||
| 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 6.01 | 6.01 | ||||||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
| 2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.17 | 28.17 | 1.00 | |||||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.17 | 28.17 | ||||||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.91 | 22.91 | ||||||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.27 | 5.27 | ||||||
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 40.75 | 40.75 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.75 | 40.75 | ||||||
| 2210201 | 住房公積金 | 40.75 | 40.75 | ||||||
財(cái)政撥款收入支出決算總表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)04表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局 ?????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||||
| 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 1,245.79 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1,096.06 | 1,096.06 | ||
| 二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 二、外交支出 | 34 | |||||
| 三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 3 | 三、國(guó)防支出 | 35 | |||||
| 4 | 四、公共安全支出 | 36 | ||||||
| 5 | 五、教育支出 | 37 | ||||||
| 6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | ||||||
| 7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | ||||||
| 8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 79.81 | 79.81 | ||||
| 9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 29.17 | 29.17 | ||||
| 10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | ||||||
| 11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | ||||||
| 12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | ||||||
| 13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | ||||||
| 14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | ||||||
| 15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | ||||||
| 16 | 十六、金融支出 | 48 | ||||||
| 17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | ||||||
| 18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | ||||||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 40.75 | 40.75 | ||||
| 20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | ||||||
| 21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | ||||||
| 22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | ||||||
| 23 | 二十三、其他支出 | 55 | ||||||
| 24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | ||||||
| 25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | ||||||
| 26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | ||||||
| 本年收入合計(jì) | 27 | 1,245.79 | 本年支出合計(jì) | 59 | 1,245.79 | 1,245.79 | ||
| 年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 0.00 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | ||||
| 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 0.00 | 61 | |||||
| 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 62 | ||||||
| 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 63 | ||||||
| 總計(jì) | 32 | 1,245.79 | 總計(jì) | 64 | 1,245.79 | 1,245.79 | ||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)05表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 1,245.79 | 937.52 | 308.27 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1,096.06 | 792.33 | 303.73 | ||
| 20108 | 審計(jì)事務(wù) | 1,096.06 | 792.33 | 303.73 | ||
| 2010801 | 行政運(yùn)行 | 792.33 | 792.33 | |||
| 2010802 | 一般行政管理事務(wù) | 202.00 | 202.00 | |||
| 2010804 | 審計(jì)業(yè)務(wù) | 82.53 | 82.53 | |||
| 2010805 | 審計(jì)管理 | 19.20 | 19.20 | |||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 79.81 | 76.26 | 3.54 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出 | 71.71 | 68.17 | 3.54 | ||
| 2080505 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 | 68.17 | 68.17 | |||
| 2080506 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出 | 3.54 | 3.54 | |||
| 20811 | 殘疾人事業(yè) | 6.01 | 6.01 | |||
| 2081199 | 其他殘疾人事業(yè)支出 | 6.01 | 6.01 | |||
| 20899 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | |||
| 2089999 | 其他社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 2.08 | 2.08 | |||
| 210 | 衛(wèi)生健康支出 | 29.17 | 28.17 | 1.00 | ||
| 21011 | 行政事業(yè)單位醫(yī)療 | 28.17 | 28.17 | |||
| 2101101 | 行政單位醫(yī)療 | 22.91 | 22.91 | |||
| 2101103 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助 | 5.27 | 5.27 | |||
| 21013 | 醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | |||
| 2101301 | 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助 | 1.00 | 1.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 40.75 | 40.75 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.75 | 40.75 | |||
| 2210201 | 住房公積金 | 40.75 | 40.75 | |||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)06表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
| 人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) | 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 決算數(shù) |
| 301 | 工資福利支出 | 737.09 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 96.21 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | |
| 30101 | 基本工資 | 160.03 | 30201 | 辦公費(fèi) | 20.00 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | |
| 30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 62.12 | 30202 | 印刷費(fèi) | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | ||
| 30103 | 獎(jiǎng)金 | 259.45 | 30203 | 咨詢(xún)費(fèi) | 310 | 資本性支出 | ||
| 30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0.00 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | ||
| 30107 | 績(jī)效工資 | 57.30 | 30205 | 水費(fèi) | 2.50 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | |
| 30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 68.17 | 30206 | 電費(fèi) | 31003 | 專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置 | ||
| 30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 30207 | 郵電費(fèi) | 1.00 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | ||
| 30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.91 | 30208 | 取暖費(fèi) | 31006 | 大型修繕 | ||
| 30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 5.27 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | ||
| 30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 8.10 | 30211 | 差旅費(fèi) | 4.82 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | |
| 30113 | 住房公積金 | 40.75 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | ||
| 30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 31010 | 安置補(bǔ)助 | |||
| 30199 | 其他工資福利支出 | 53.00 | 30214 | 租賃費(fèi) | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | ||
| 303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 104.22 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | ||
| 30301 | 離休費(fèi) | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | |||
| 30302 | 退休費(fèi) | 0.00 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0.07 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | |
| 30303 | 退職(役)費(fèi) | 30218 | 專(zhuān)用材料費(fèi) | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | |||
| 30304 | 撫恤金 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | |||
| 30305 | 生活補(bǔ)助 | 12.24 | 30225 | 專(zhuān)用燃料費(fèi) | 31099 | 其他資本性支出 | ||
| 30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 399 | 其他支出 | 0.00 | ||
| 30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | |||
| 30308 | 助學(xué)金 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 8.16 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | ||
| 30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 2.22 | 30229 | 福利費(fèi) | 39909 | 經(jīng)常性贈(zèng)與 | ||
| 30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 2.29 | 39910 | 資本性贈(zèng)與 | ||
| 30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 25.71 | 39999 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 89.76 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | ||||
| 30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 31.66 | ||||||
| 人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 841.31 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 96.21 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
公開(kāi)07表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局??????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。?
說(shuō)明:我單位沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????公開(kāi)08表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局???? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元
| 項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
| 科目代碼 | 科目名稱(chēng) | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計(jì) | 0.00 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說(shuō)明:我單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出,故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
公開(kāi)09表
部門(mén):寧鄉(xiāng)市審計(jì)局????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 單位:萬(wàn)元
| 預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
| 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó)(境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 5.00 | 4.00 | 4.00 | 1.00 | 2.36 | 2.29 | 2.29 | 0.07 | ||||
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù),反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù);決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
第三部分??2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
?
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)1262.29萬(wàn)元。與上年相比,減少120.15萬(wàn)元,下降8.69%,主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,財(cái)政壓縮開(kāi)支,減少了一般公共預(yù)算財(cái)政撥款。
二、收入決算情況說(shuō)明
2024年度收入合計(jì)1262.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入1245.79萬(wàn)元,占98.69%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,0.00%;其他收入16.5萬(wàn)元,占1.31%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2024年度支出合計(jì)1262.29萬(wàn)元,其中:基本支出937.52萬(wàn)元,占74.27%;項(xiàng)目支出324.77萬(wàn)元,占25.73%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1245.79萬(wàn)元,與上年相比,減少115.85萬(wàn)元,減少8.51%,主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支,減少了財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1245.79萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的98.69%,與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少115.85萬(wàn)元,減少8.51%,主要是因?yàn)?/span>厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支,減少了財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出1245.79萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出1096.06萬(wàn)元,占87.98%;社會(huì)保障和就業(yè)類(lèi)(類(lèi))支出79.81萬(wàn)元,占6.41%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出29.17萬(wàn)元,占2.34%;住房保障(類(lèi))支出40.75萬(wàn)元,占3.27%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,222.61萬(wàn)元,支出決算數(shù)為1245.79萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的101.9%,其中:
1.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為755.84萬(wàn)元,支出決算為792.33萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104.83%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年度追加新增人員費(fèi)用。
2.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為195萬(wàn)元,支出決算為202萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的103.59%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)實(shí)際工作需要,年中追加安排資金。
3.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)業(yè)務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為100萬(wàn)元,支出決算為82.53萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的82.53%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支,減少了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
4.一般公共服務(wù)支出(類(lèi))審計(jì)事務(wù)(款)審計(jì)管理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為24萬(wàn)元,支出決算為19.2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)80%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:厲行節(jié)約,壓縮開(kāi)支,減少了專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
5.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為68.17萬(wàn)元,支出決算為68.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
6.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)職業(yè)年金(項(xiàng))。???
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3.54萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2024年公務(wù)員退休1人,補(bǔ)繳職業(yè)年金單位部分。
7.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.52萬(wàn)元,支出決算為6.01萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的79.92%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)主要是預(yù)算口徑原因?qū)е碌?/span>。????
8.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.15萬(wàn)元,支出決算為2.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算66.03%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是預(yù)算基數(shù)是按全局人員計(jì)算。
9.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為22.91萬(wàn)元,支出決算為22.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
10.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))行政單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.27萬(wàn)元,支出決算為5.27萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11.衛(wèi)生健康支出(類(lèi))醫(yī)療救助(款)城鄉(xiāng)醫(yī)療救助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1萬(wàn)元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是追加了醫(yī)療救助費(fèi)。
12.住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40.75萬(wàn)元,支出決算為40.75萬(wàn)元,完成年初預(yù)算100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,本部門(mén)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出937.52萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)841.31萬(wàn)元,占基本支出的89.74%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)96.21萬(wàn)元,占基本支出的10.26%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬(wàn)元,支出決算為2.36萬(wàn)元,完成預(yù)算的47.2%;與上年相比減少2.02萬(wàn)元,降低46.12%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:進(jìn)一步加強(qiáng)管理,厲行節(jié)約,壓減支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是2024年預(yù)付汽油費(fèi)及公務(wù)接待減少。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比;與上年相比無(wú)變化。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為2.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的57.25%;與上年相比減少1.71萬(wàn)元,降低42.75%。其中:
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比;與上年相比無(wú)變化。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬(wàn)元,支出決算為2.29萬(wàn)元,主要是公車(chē)用油費(fèi)、維修費(fèi)及過(guò)橋過(guò)路費(fèi)等支出,完成預(yù)算的57.25%;與上年相比減少1.71萬(wàn)元,降低42.75%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理,厲行節(jié)約,壓減支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行,減少預(yù)付汽油費(fèi)。截至2024年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為1輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1萬(wàn)元,支出決算為0.07萬(wàn)元,完成預(yù)算的7%;與上年相比減少0.31萬(wàn)元,降低81.58%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理,厲行節(jié)約,壓減公務(wù)接待支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理,減少公務(wù)接待支出。2024年度共接待來(lái)訪團(tuán)組1個(gè)、來(lái)賓9人次,主要是各級(jí)工作檢查和業(yè)務(wù)交流等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無(wú)政府性基金收、支,年初也無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出96.21萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加11.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)11.67?%,主要原因是決算時(shí)伙食補(bǔ)助費(fèi)由人員經(jīng)費(fèi)調(diào)入公用經(jīng)費(fèi)增加運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。比上年決算數(shù)減少0.76萬(wàn)元,降低0.78%,主要原因是進(jìn)一步加強(qiáng)管理、壓縮開(kāi)支。?
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2024年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,與上年決算一致;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)19.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展審計(jì)機(jī)關(guān)干部集中整訓(xùn)及上級(jí)審計(jì)部門(mén)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn)等。其中,46人參與審計(jì)機(jī)關(guān)干部集中整訓(xùn),共5天,費(fèi)用1.38萬(wàn)元。20人參與長(zhǎng)沙市組織的審計(jì)業(yè)務(wù)能力提升培訓(xùn),共5天,1人參加為期3個(gè)月南審計(jì)算機(jī)審計(jì)中級(jí)培訓(xùn)等,費(fèi)用8.61萬(wàn)元。組織115人參與全市內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn),共2天,費(fèi)用7.46萬(wàn)元。20人參與事業(yè)人員專(zhuān)業(yè)技術(shù)教育培訓(xùn),費(fèi)用0.66萬(wàn)元,其他1.09萬(wàn)元。相比上年決算減少12.62萬(wàn)元,減少39.66%,主要原因是2024年度壓減經(jīng)費(fèi)開(kāi)支;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。 ??
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2024年度政府采購(gòu)支出總額89.44萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出19.17萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出70.27萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額89.44萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額89.44萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2024年12月31日,本單位共有車(chē)輛1輛,其中,副部(省)級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要負(fù)責(zé)人用車(chē)0輛,機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部服務(wù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值100萬(wàn)元以上設(shè)備(不含車(chē)輛)0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。績(jī)效自評(píng)開(kāi)展情況:按照市本級(jí)績(jī)效管理的總體要求,我局組織對(duì)2024年度本單位整體支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及項(xiàng)目3 個(gè),共涉及資金1262.29萬(wàn)元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目3 個(gè)303.73 萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算支出總額的24.38%。
(二)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)1275.35萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)1262.29萬(wàn)元,完成預(yù)算的98.98%,績(jī)效自評(píng)得分98.1分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。在市委、市政府和上級(jí)審計(jì)部門(mén)的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞中央、省委、長(zhǎng)沙市委和市委的部署要求,立足經(jīng)濟(jì)監(jiān)督定位,聚焦主責(zé)主業(yè),堅(jiān)持抬高坐標(biāo)、主動(dòng)對(duì)標(biāo)、鎖定目標(biāo),完成審計(jì)項(xiàng)目29個(gè),查出主要問(wèn)題金額10.25億元(其中違規(guī)金額1.06億元),非金額計(jì)量問(wèn)題462個(gè),提出審計(jì)建議115條,下達(dá)審計(jì)決定6份,向紀(jì)檢監(jiān)察和有關(guān)主管部門(mén)移送問(wèn)題線索18起。圓滿完成了本年度各項(xiàng)審計(jì)績(jī)效目標(biāo)任務(wù)。
存在的問(wèn)題及原因:2024年我單位整體預(yù)算執(zhí)行率98.98%,整體預(yù)算執(zhí)行率相較去年有所提升,但仍未能達(dá)到100%。主要是因政策原因,預(yù)算資金未及時(shí)使用,未能形成支出。今后進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算的科學(xué)管理,力求預(yù)算編制更精準(zhǔn),預(yù)算支出更及時(shí)。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。我單位2024年整體預(yù)算執(zhí)行率98.98%,未達(dá)到100%。2025年編制下一年度預(yù)算時(shí),進(jìn)一步按零基預(yù)算要求細(xì)化預(yù)算,優(yōu)化調(diào)整支出結(jié)構(gòu),進(jìn)一步精準(zhǔn)編制預(yù)算,加強(qiáng)資金管理,力求預(yù)算執(zhí)行率更高。
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第四部分 ???名詞解釋
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一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、審計(jì)事務(wù)支出:是指反映政府審計(jì)方面的支出。
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第五部分 ??附 件
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一、2024年度寧鄉(xiāng)市審計(jì)局整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
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