2022年度寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心部門決算
2022年度
寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心部門決算
目錄
第一部分?寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分?部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分?部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
第四部分?名詞解釋
第五部分 2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
第一部分
寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)貫徹落實(shí)大數(shù)據(jù)戰(zhàn)略,執(zhí)行國(guó)家、省、長(zhǎng)沙市有關(guān)數(shù)據(jù)資源建設(shè)、應(yīng)用的法律法規(guī)和方針政策,協(xié)助行政主管部門組織擬訂全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃、評(píng)價(jià)體系,協(xié)助行政主管部門組織制定、組織實(shí)施全市大數(shù)據(jù)和政務(wù)信息化標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
(二)參與政府投資信息化項(xiàng)目的規(guī)劃、協(xié)調(diào)、服務(wù)。參與全市智慧城市建設(shè)項(xiàng)目中期評(píng)估和竣工驗(yàn)收、運(yùn)行使用評(píng)價(jià)等工作。參與全市政府投資信息化項(xiàng)目可行性研究和投資估算、初步設(shè)計(jì)和投資概算。
(三)參與全市共性應(yīng)用建設(shè),參與指導(dǎo)園區(qū)和市直單位業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)建設(shè)。指導(dǎo)全市政務(wù)數(shù)據(jù)安全保障體系建設(shè)。負(fù)責(zé)大數(shù)據(jù)中心的建設(shè)和運(yùn)維工作。
(四)協(xié)助行政主管部門對(duì)政府與企業(yè)合作共同投資建設(shè)及企業(yè)利用公共資源建設(shè)的信息化項(xiàng)目和社會(huì)投資的數(shù)據(jù)中心建設(shè)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃和業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
(五)負(fù)責(zé)全市政務(wù)數(shù)據(jù)和公共數(shù)據(jù)平臺(tái)建設(shè)和運(yùn)維。負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源目錄擬訂、統(tǒng)一歸集、痛重利用、共享開放、開展數(shù)據(jù)治理、統(tǒng)籌數(shù)據(jù)應(yīng)用。
(六)負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)資源在政府治理、政務(wù)服務(wù)和社會(huì)治理等領(lǐng)域的開發(fā)利用工作,參與指導(dǎo)全市數(shù)據(jù)資源交易工作。
(七)負(fù)責(zé)全市數(shù)據(jù)資源、政務(wù)信息化領(lǐng)域的對(duì)外交流合作,會(huì)同有關(guān)部門做好全市大數(shù)據(jù)、政務(wù)信息化人才培養(yǎng)等工作。
(八)承辦全市政府網(wǎng)站集群的相關(guān)工作,落實(shí)網(wǎng)站主辦單位的相關(guān)要求,負(fù)責(zé)政府網(wǎng)站集約化建設(shè)。承擔(dān)市政府網(wǎng)上信息公開平臺(tái)和數(shù)據(jù)開放平臺(tái)的建設(shè)、運(yùn)維和保障工作以及網(wǎng)站政務(wù)服務(wù)平臺(tái)的建設(shè)和保障工作。
(九)負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)各領(lǐng)域的數(shù)據(jù)開發(fā)利用工作,助推大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
(十)承擔(dān)市人民政府電子政務(wù)外網(wǎng)、電子政務(wù)專網(wǎng)(黨政工作專網(wǎng))骨干的建設(shè)、運(yùn)行維護(hù)和網(wǎng)絡(luò)安全工作。
(十一)承辦市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、規(guī)劃發(fā)展部、數(shù)據(jù)資源部、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維部、應(yīng)用推廣部5個(gè)職能部室。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心單位本級(jí)。
第二部分
部門決算表
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)969.29萬(wàn)元。與上年相比,減少1,963.34萬(wàn)元,減少66.95%,主要是因?yàn)橐皇菃挝粐?yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支,一定程度上節(jié)約了財(cái)政資金;二是2022年以保民生保運(yùn)轉(zhuǎn)為根本從而縮減全市項(xiàng)目支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)969.29萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入969.29萬(wàn)元,占100.00%;上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)969.29萬(wàn)元,其中:基本支出223.30萬(wàn)元,占23.04%;項(xiàng)目支出745.99萬(wàn)元,占76.96%;上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)969.29萬(wàn)元,與上年相比,減少1,963.34萬(wàn)元,減少66.95%,主要是因?yàn)?/span>一是單位嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支,一定程度上節(jié)約了財(cái)政資金;二是2022年以保民生保運(yùn)轉(zhuǎn)為根本從而縮減全市項(xiàng)目支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.29萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100.00%,與上年相比,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少1,963.34萬(wàn)元,減少66.95%,主要是因?yàn)橐皇菃挝粐?yán)格控制經(jīng)費(fèi)開支,一定程度上節(jié)約了財(cái)政資金;二是2022年以保民生保運(yùn)轉(zhuǎn)為根本從而縮減全市項(xiàng)目支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出969.29萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出220.47萬(wàn)元,占22.74%;科學(xué)技術(shù)支出712.69萬(wàn)元,占73.53%;社會(huì)保障和就業(yè)支出21.18萬(wàn)元,占2.19%;衛(wèi)生健康支出6.31萬(wàn)元,占0.65%;住房保障支出8.65萬(wàn)元,占0.89%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為235.80萬(wàn)元,支出決算數(shù)為969.29萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的411.06%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為159.76萬(wàn)元,支出決算為187.17萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的117.16%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:干部職工工資提標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為40萬(wàn)元,支出決算為33.3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的83.25%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:?jiǎn)挝贿M(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,加強(qiáng)內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約。
3、科學(xué)技術(shù)支出(類)其他科學(xué)技術(shù)支出(款)其他科學(xué)技術(shù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為712.69萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:支付2021年度寧鄉(xiāng)市、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(社區(qū))三級(jí)視頻會(huì)議系統(tǒng)運(yùn)維服務(wù)、寧鄉(xiāng)市“教育城域網(wǎng)”鏈路租賃服務(wù)、2021年度“政務(wù)云”平臺(tái)及政務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)安全運(yùn)維服務(wù)、寧鄉(xiāng)市建議提案系統(tǒng)運(yùn)維、政府門戶網(wǎng)站運(yùn)行維護(hù)等16個(gè)項(xiàng)目資金。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為15.28萬(wàn)元,支出決算為16.92萬(wàn)元,為年初預(yù)算的110.73%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加機(jī)關(guān)事業(yè)單位調(diào)資社保繳費(fèi)。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為6.61萬(wàn)元,支出決算為3.54萬(wàn)元,為年初預(yù)算的53.55%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)單位實(shí)際在職職工人數(shù)及工資情況繳納殘保金。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0.71萬(wàn)元,支出決算為0.71萬(wàn)元,為年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:按年初預(yù)算執(zhí)行。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為5.12萬(wàn)元,支出決算為5.12萬(wàn)元,為年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:按年初預(yù)算執(zhí)行。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.19萬(wàn)元,支出決算為1.19萬(wàn)元,為年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:按年初預(yù)算執(zhí)行。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為7.14萬(wàn)元,支出決算為8.65萬(wàn)元,為年初預(yù)算的121.15%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:根據(jù)調(diào)資年中追加住房公積金。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出223.30萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)193.38萬(wàn)元,占基本支出的86.60%,主要包括基本工資32.82萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼3.3萬(wàn)元、獎(jiǎng)金74.59萬(wàn)元、績(jī)效工資30.2萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)16.92萬(wàn)元、職業(yè)年金繳費(fèi)3.88萬(wàn)元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)5.12萬(wàn)元、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)1.19萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)4.26萬(wàn)元、住房公積金9.29萬(wàn)元、其他工資福利支出11.8萬(wàn)元。
公用經(jīng)費(fèi)29.92萬(wàn)元,占基本支出的13.40%,主要包括辦公費(fèi)2.45萬(wàn)元、印刷費(fèi)3.88萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1.62萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)4.57萬(wàn)元、福利費(fèi)0.37萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用6.25萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出6.35萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為6萬(wàn)元,年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為5.74萬(wàn)元,支出決算為5.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算數(shù)的百分比。
公務(wù)接待費(fèi)年初預(yù)算為2萬(wàn)元,年中根據(jù)工作實(shí)際調(diào)整預(yù)算為1.74萬(wàn)元,支出決算為1.74萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。與上年相比減少0.05萬(wàn)元,減少3%,下降的主要原因是單位進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,加強(qiáng)內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算數(shù)的百分比。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4.00萬(wàn)元,支出決算為4.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的100.00%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)持平的主要原因是:按年初預(yù)算執(zhí)行。與上年相比增加0.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.88%,增長(zhǎng)的主要原因是外出業(yè)務(wù)增加,油費(fèi)上升,車輛老化進(jìn)一步提高了公務(wù)用車維護(hù)費(fèi)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.74萬(wàn)元,占30.35%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元,占0.00%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算4.00萬(wàn)元,占69.65%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.74萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組38個(gè)、來(lái)賓388人次,主要是城市運(yùn)營(yíng)中心接待來(lái)訪。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為4.00萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.00萬(wàn)元,主要是公務(wù)車車輛維修、過(guò)橋過(guò)路、保險(xiǎn)、燃油支出,截至2022年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入支出情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心為非行政單位和非參公事業(yè)單位,未納入機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍,故無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開支會(huì)議費(fèi)0.00萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)0.43萬(wàn)元,人數(shù)132人,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)及市直機(jī)關(guān)網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)、視頻會(huì)議培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本單位2022年度政府采購(gòu)支出總額712.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出21.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出691.18萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額21.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.02%,其中:授予小微企業(yè)合同金額21.51萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的3.02%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日,本單位共有車輛1輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是單位業(yè)務(wù)需求用車;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備2臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明
(一)部門整體支出績(jī)效情況
2022年項(xiàng)目支出712.69萬(wàn)元,其中設(shè)備購(gòu)置21.51萬(wàn)元,信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新691.18萬(wàn)元,主要采用公開招標(biāo)、競(jìng)爭(zhēng)性談判等方式進(jìn)行項(xiàng)目采購(gòu)。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)項(xiàng)目支出績(jī)效開展了自評(píng),涉及資金712.69萬(wàn)元,自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示,我單位2022年度績(jī)效目標(biāo)完成較好,在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了智慧城市工作發(fā)展。2022年,在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下,我中心緊緊圍繞全市中心工作,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào),堅(jiān)持新發(fā)展理念,堅(jiān)持以效益和效果為導(dǎo)向,全面落實(shí)高質(zhì)量發(fā)展要求,緊扣全市改革發(fā)展重點(diǎn),順利完成了2022年智慧城市項(xiàng)目建設(shè)。
(二)存在的問(wèn)題及原因分析
一是績(jī)效目標(biāo)設(shè)定不夠科學(xué),預(yù)算編制不夠精準(zhǔn),預(yù)算編制績(jī)效導(dǎo)向性有待加強(qiáng);二是內(nèi)控制度執(zhí)行有待進(jìn)一步加強(qiáng);三是固定資產(chǎn)管理規(guī)范性有待提高。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、基本支出:是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:是指在基本支出以外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括部門專項(xiàng)、發(fā)展經(jīng)費(fèi)和基建項(xiàng)目。
五、科學(xué)技術(shù)支出:是指國(guó)家或地方政府用于支持和促進(jìn)科學(xué)技術(shù)研究、開發(fā)和應(yīng)用的經(jīng)費(fèi)開支。
第五部分
附件
2022年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)資源中心
2023年7月25日
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