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        2024年度寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心部門決算

        發(fā)布時間 : 2025-07-28 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市政府 字體大小:

        第一部分 寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心概況

        一、部門職責

        二、機構設置及決算單位構成

        第二部分 部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算表

        第三部分 部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

        、關于機關運行經(jīng)費支出說明

        、一般性支出情況說明

        、關于政府采購支出說明

        、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

        、關于2024年度預算績效管理情況的說明

        第四部分 名詞解釋

        第五部分 附件

        第一部分

        寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心概況

        一、部門職責

        (一)為經(jīng)濟發(fā)展提供信息服務。

        (二)大數(shù)據(jù)、政務信息、電子政務的實施。

        (三)全市政府投資信息化項目、政務數(shù)據(jù)、共性應用、公共數(shù)據(jù)平臺的建設、運維、保障。

        (四)政府網(wǎng)站集群、電子政務網(wǎng)絡的建設、運維。

        (五)數(shù)據(jù)資源開發(fā)利用。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內(nèi)設機構設置。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心內(nèi)設機構包括:綜合部、規(guī)劃建設部、數(shù)據(jù)資源部、基礎設施部、應用平臺部、審批服務部、大廳運行部、效能事務部8個職能科室。

        (二)決算單位構成。寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心2024年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心本級

        第三部分

        2024年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2024年度收、支總計3155.84萬元。與上年相比,增加192.04萬元,增長6.48,主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設項目支出等。

        二、收入決算情況說明

        2024年度收入合計3155.84萬元,其中:財政撥款收入3155.84萬元,占100;上級補助收入0.00萬元,占0.00;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00;其他收入0.00萬元,占0.00

        三、支出決算情況說明

        2024年度支出合計3155.84萬元,其中:基本支出680.59萬元,占21.57;項目支出2475.25萬元,占78.43;上繳上級支出0.00萬元,占0.00;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2024年度財政撥款收、支總計3155.84萬元,與上年相比,增加192.04萬元增長6.48,主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設項目支出等。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

        2024年度財政撥款支出3155.84萬元,占本年支出合計的100,與上年相比,財政撥款支出增加192.04萬元,增長6.48,主要是因為單位涉改合并后減少了基本支出但增加了極簡審批和跨省通辦系統(tǒng)建設項目支出等。

        (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

        2024年度財政撥款支出3155.84萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出1423.26萬元,占45.10;科學技術(類)支出1606.34萬元,占50.90;社會保障和就業(yè)(類)支出64.11萬元,占2.03;衛(wèi)生健康(類)支出25.08萬元,占0.80;住房保障(類)支出37.05萬元,占1.17

        (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

        2024年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1680.63萬元,支出決算數(shù)為3155.84萬元,完成年初預算的187.78,其中:

        1一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)

        年初預算為199.96萬元,支出決算為208.99萬元,完成年初預算的104.52%。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年底下?lián)軙x升工資及2023年度重大貢獻獎獎金等。

        2一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)

        年初預算為40萬元,支出決算為31萬元,完成年初預算的77.5%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位進一步嚴格執(zhí)行預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約。

        3、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)政務公開審批(項)

        年初預算為1295.28萬元,支出決算為1173.27萬元,完成年初預算的90.58%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位進一步嚴格執(zhí)行項目預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約。

        4、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出(項)。

        年初預算為0.00萬元,支出決算為10萬元,決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:年初未安排預算資金,用于支付政府投資信息化建設項目技術審查專家評審費等。

        5、科學技術支出(類)其他科學技術支出(款)其他科學技術支出(項)。

        年初預算為0萬元,支出決算為1606.34萬元。決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是:數(shù)據(jù)治理服務、全域旅游示范區(qū)運營監(jiān)測大數(shù)據(jù)中心、2023年省市業(yè)務平臺數(shù)據(jù)對接、寧鄉(xiāng)城市運營中心(一期)項目政府購買服務、278個村(社區(qū))電子政務外網(wǎng)鏈路租賃等27個項目資金。

        6、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費支出(項)。

        年初預算為64.18萬元,支出決算為59.63萬元,完成年初預算的92.91%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位合并后部分行政人員調(diào)出。

        7、社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。

        年初預算為13.71萬元,支出決算為2.22萬元,為年初預算的16.19%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:根據(jù)單位實際在職職工人數(shù)及工資情況繳納殘保金。

        8、社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。

        年初預算為2.9萬元,支出決算為2.26萬元,為年初預算的77.93%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位合并后部分行政人員調(diào)出。

        9、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。

        年初預算為14.54萬元,支出決算為14.38萬元,為年初預算的98.9%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位合并后部分行政人員調(diào)出。

        10、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。

        年初預算為6.46萬元,支出決算為6.46萬元,為年初預算的100%。決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是:按年初預算執(zhí)行。

        11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。

        年初預算為4.83元,支出決算為4.24萬元,為年初預算的87.78%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位合并后部分行政人員調(diào)出。

        12、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預算為38.76萬元,支出決算為37.05萬元,為年初預算的95.59%。決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是:單位合并后部分行政人員調(diào)出。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2024年度一般公共預算財政撥款基本支出680.59萬元,其中:

        人員經(jīng)費589.20萬元,占基本支出的86.57%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出對個人和家庭的補助

        公用經(jīng)費91.39萬元,占基本支出的13.43,主要包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、培訓費、勞務費、工會經(jīng)費福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用及其他商品和服務支出。

        七、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明

        (一)三公經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

        2024年度三公經(jīng)費財政撥款支出預算為8.5萬元,支出決算為4.62萬元,完成預算的54.35;與上年相比減少0.96萬元,降低17.20。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是在用車、公務接待方面單位進一步嚴格執(zhí)行預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準,在一定程度上控制了三公經(jīng)費的支。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是在用車、公務接待方面單位進一步嚴格執(zhí)行預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準,在一定程度上控制了三公經(jīng)費的支

        (二)三公經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

        1.因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,與上年相比減少0.00萬元,減少0.002024年度安排因公出國(境)團組0.00個,累計0.00人次

        2.公務用車購置費及運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為4萬元,完成預算的100;與上年相比增加0.00萬元,增長0.00。其中:

        公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,完成預算的0.00由于預算數(shù)為0,無法計算百分比,與上年相比減少0.00萬元,減少0.00更新公務用車0

        公務用車運行維護費支出預算為4萬元,支出決算為4萬元,主要是務車車輛維修、過橋過路、保險、燃油支出,完成預算的100;與上年相比增加0.00萬元,增長0.00決算數(shù)與年初預算數(shù)持平的主要原因是:按年初預算執(zhí)行與上年相比持平。截止20241231日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

        3.公務接待費支出預算為4.5萬元,支出決算為0.62萬元,完成預算的13.78;與上年相比減少0.96萬元,降低60.76。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是單位進一步嚴格執(zhí)行預算支出,加強內(nèi)部控制,狠抓厲行節(jié)約,嚴格控制公務接待規(guī)模和標準2024年度共接待來訪團組5個、來賓70人次,主要是政務服務及大廳考察學習發(fā)生的接待支出。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        本單位本年度無政府性基金收支。

        九、國有資本經(jīng)營預算收入支出決算情況

        本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。

        九、關于機關運行經(jīng)費支出說明

        本單位為事業(yè)單位,無機關運行經(jīng)費項目。

        十、一般性支出情況說明

        2024年本部門開支會議費0.00萬元;開支培訓費2.63萬元,用于開展全市政務公開政務服務工作人員的培訓等,人數(shù)約為860人,內(nèi)容為對市本級政務服務大廳、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)政務服務中心、熱線責任單位工作人員進行業(yè)務培訓、拓展訓練等。未舉辦節(jié)慶晚會論壇等活動。

        十一、關于政府采購支出說明

        本部門2024年度政府采購支出總額2156.07萬元,其中:政府采購貨物支出80.73 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出2075.34萬元。授予中小企業(yè)合同金額82.33萬元,占政府采購支出總額的3.82,其中:授予小微企業(yè)合同金額82.33萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0.00。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00,服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0.00

        十二、關于國有資產(chǎn)占用情況說明

        截至20241231日,單位共有車輛1輛,其中,副部(省)級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是單位業(yè)務需求用車;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

        十三、關于2024年度預算績效情況的說明

        (一)績效評價工作開展情況。

        一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評,涉及項目1 個,共涉及資金3155.84萬元。其中,一般公共預算項目1 3155.84萬元,占一般公共預算支出總額的100;政府性基金預算項目00.00 萬元,占政府性基金預算支出總額的0.00;國有資本經(jīng)營預算項目00.00萬元,占國有資本經(jīng)營預算支出總額的0.00;社會保險基金預算項目00.00萬元,占社會保險基金預算支出總額的0.00

        二是部門評價開展情況組織對所屬單位2024年度數(shù)據(jù)中心運行維護經(jīng)費開展了部門評價,涉及一般公共預算支出3155.84萬元,政府性基金預算支出0.00萬元,國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元,社會保險基金預算支出0.00萬元。

        (二)績效評價結果。2024年度本單位整體支出全年預算數(shù)3426.40萬元,執(zhí)行數(shù)3155.84萬元,完成預算的92.10,績效自評得分9.21,評價等級為優(yōu)。績效目標完成情況:根據(jù)預算績效管理要求,我單位對項目支出績效開展了自評,涉及資金2156.07萬元,自評覆蓋率達到100%。績效自評結果顯示,我單位2024年度績效目標完成較好,在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了信息化項目工作發(fā)展。2024年,在市委、市政府的堅強領導下,我單位緊緊圍繞全市中心工作,始終堅持厲行節(jié)約的原則,嚴格按照中央八項規(guī)定精神和上級及本單位財務制度管控,堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào),堅持新發(fā)展理念,堅持以效益和效果為導向,全面落實高質(zhì)量發(fā)展要求,緊扣全市改革發(fā)展重點,順利完成了2024信息化項目建設。

        發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:信息化項目資金未納入年初部門預算,需從公用經(jīng)費中解決,且項目資金審核下?lián)軙r間較長,導致項目預算執(zhí)行率偏差較大較上年度相比,2024年度本部門預算績效管理工作取得了較大的進步,整體支出績效目標明確,預決算編制較為準確、完整,資金使用較規(guī)范,但還有一些不足之處需要完善內(nèi)部控制管理工作還需進一步加強,內(nèi)部管理制度還要進一步完善

        (三)評價結果應用情況。單位嚴格遵守國家的相關財務管理制度和規(guī)定,財務核算流程規(guī)范,從預算編制、預算執(zhí)行、預算監(jiān)督、資金使用、項目管理、部門整體支出績效完成等方面進行綜合評價,較好地完成了2024整體績效目標根據(jù)2024年度績效自評結果、部門評價結果、財政評價結果2025年我單位將進一步強化部門預算約束,細化預算編制,嚴格預算執(zhí)行,合理制定項目方案和計劃,減少預算執(zhí)行中的項目預算調(diào)整和結余,平衡好預算執(zhí)行進度,提高財政資金使用效率和效益。

        第四部分    名詞解釋

        一、機關運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        二、三公經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        、科學技術支出:是指國家或地方政府用于支持和促進科學技術研究、開發(fā)和應用的經(jīng)費開支。

        第五部分    

        一、2024年度寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心整體支出績效自評報告。

        2024年度寧鄉(xiāng)市數(shù)據(jù)和政務服務中心整體支出績效自評報告.pdf

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