寧鄉(xiāng)市商務局 2022年部門預算公開
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
(一)擬訂全市現代服務業(yè)、商品流通、內外貿易的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃并組織實施。
(二)負責全市對外貿易、承接產業(yè)轉移和發(fā)展加工貿易工作及有關審批工作。負責全市服務外包產業(yè)發(fā)展工作,推動服務外包平臺建設。負責全市對外經濟技術合作,指導企業(yè)開展對外承包工程、設計咨詢、勞務合作、境外投資等業(yè)務,負責企業(yè)對外經濟合作管理工作。
(三)負責行業(yè)管理指導工作,負責成品油、餐飲、住宿、拍賣業(yè)、舊貨業(yè)等行業(yè)法律、法規(guī)的貫徹實施與監(jiān)督檢查,配合有關部門整頓、規(guī)范商貿服務經濟運行秩序。
(四)負責擬訂促進城鄉(xiāng)市場體系建設的政策、措施。參與制訂城市商業(yè)網點布局規(guī)劃,指導推進商業(yè)體系建設。負責汽車(含二手車、報廢車)流通行業(yè)管理工作。
(五)擬訂全市藥品流通行業(yè)發(fā)展規(guī)劃、行業(yè)標準和有關促進政策并組織實施。建立藥品流通行業(yè)統計制度,推進行業(yè)信用體系建設,指導行業(yè)協會實行行業(yè)自律,開展行業(yè)培訓。
(六)牽頭負責全市現代物流產業(yè)發(fā)展相關工作。組織實施現代物流產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和相關政策。負責指導全市物流園區(qū)、物流配送中心及現代物流重點項目建設。培育現代物流企業(yè)。促進現代物流產業(yè)健康發(fā)展。
(七)負責擬訂全市電子商務發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃和電子商務產業(yè)發(fā)展政策。負責組織指導全市流通領域電子商務發(fā)展工作,支持中小企業(yè)電子商務應用。負責電子商務產業(yè)的統計和綜合分析,促進全市電子商務健康發(fā)展。
(八)負責落實市場運行和調控的政策措施。監(jiān)測分析市場運行和商品供求狀況,協助做好重要消費品市場的調控和重要生產資料流通管理工作。負責全市社會消費品零售總額指標的監(jiān)測、分析。負責統籌全市商務領域消費促進工作,提出商務領域促進消費的工作措施和政策建議。負責中小商貿流通企業(yè)服務工作。負責商務系統統計分析及其信息發(fā)布。
(九)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置
根據局機關職能職責,市商務局設7個內設機構,1個黨建辦,1個二級事業(yè)單位,設立中層骨干正股職9名、副股職6名。設置辦公室、人事綜合科(信訪科)、現代服務業(yè)科、市場體系建設科、市場運行和消費促進科、外經外貿科、行政審批服務科等7個科室、黨建辦及事業(yè)單位電子商務服務中心。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉(xiāng)市商務局本級
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算901.55萬元,其中,一般公共預算撥款901.55萬元。收入較去年增加16.42萬元,上升1.86%。主要是在職人員基本工資按時晉級晉檔,工資和社保、住房公積金等相應增加,人員經費較上年增加約22萬元。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算901.55萬元,其中,一般公共服務支出788.26萬元;社會保障和就業(yè)支出64.05萬元;衛(wèi)生健康支出23.1萬元;住房保障支出26.14萬元。支出較去年增加16.42萬元,上升1.86%。主要是在職人員基本工資按時晉級晉檔,工資和社保、住房公積金等相應增加,人員經費較上年增加約22萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算901.55萬元,其中,一般公共服務支出788.26萬元,占87.43%;社會保障和就業(yè)支出64.05萬元,占7.11%;衛(wèi)生健康支出23.1萬元,占2.56%;住房保障支出26.14萬元,占2.9%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數824.55萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算77萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出77萬元,主要用于電子商務、外經貿。社零、市場建設工作開展,對全市商貿行業(yè)的指導,促進商貿行業(yè)安全、環(huán)保等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉(xiāng)市商務局機關運行經費79.35萬元,比上年預算增加3.21萬元,上升4.22%。主要是在職人員交通補貼標準改變,主任科員及以上級別人員發(fā)放標準提高,機關運行經費中其他交通費用相應提高。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉(xiāng)市商務局“三公”經費預算數為5.5萬元,其中,公務接待費1.5萬元,公務用車購置及運行費4萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費4萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少4.5萬元,主要是按照2021年決算數據情況預計2022年度三公經費在厲行節(jié)約的基礎上將更加縮減。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算5萬元,擬召開商務經濟工作大會等會議,人數400人,內容為商務局通報社零、外經外貿、現代服務業(yè)等商貿經濟工作運行情況并部署當前工作;培訓費預算1萬元,擬開展電子商務業(yè)務培訓等培訓,人數100人,內容為電子商務業(yè)務培訓;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額4萬元,其中:貨物類采購預算4萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為901.55萬元,其中,基本支出824.55萬元,項目支出77萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分?2022年部門預算表
(具體見附件)
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