寧鄉市重點工程服務中心2025年部門預算公開
2025年寧鄉市重點工程服務中心
部門預算公開
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目 錄
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第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
為重點工程建設項目提供保障服務,重點工程建設項目協調、服務。
(二)機構設置
?????因機構改革,根據寧編辦【2022】42號文,重點工程服務中心由寧鄉市發展改革局所屬不定等(股級)公益類事業單位調整為市人民政府直屬正科級公益類事業單位,歸口市發展和改革局管理,投資促進服務中心調整為市發展和改革局所屬不定等(股級)公益類事業單位。
二、部門預算單位構成
寧鄉市重點工程服務中心部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算374.04萬元,其中,一般公共預算撥款374.04萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入 ??0萬元。編制預算時重點工程服務中心在職人員14人。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算374.04萬元,其中,一般公共服務374.04萬元,公共安全0萬元,教育0萬元,科學技術0萬元。編制預算時重點工程服務中心在職人員14人。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算374.04萬元,其中,一般公共服務支出305.36萬元,占81.64?%;社會保障和就業支出39.03萬元,占10.44%;衛生健康支出12.24萬元,占3.27%;住房保障支出17.41萬元,占4.65%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數374.04萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算0萬元。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2025年寧鄉市重點工程服務中心機關運行經費46.4萬元,編制預算時重點工程服務中心在職人員14人。
(二)“三公”經費預算:2025年寧鄉市重點工程服務中心“三公”經費預算數為0萬元,其中,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。因機構改革,原單位的職能職責部分劃轉,2025年無“三公”經費預算。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算0.5萬元,擬召開5次會議,人數60人,內容為長吉高速項目、益湛鐵路電氣化改造、長寧快線前期工作對接;培訓費預算0萬元,擬開展0培訓,人數0人,內容為0;擬舉辦0等節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額0?萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本單位共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為374.04萬元,其中,基本支出374.04萬元,項目支出0萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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