寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)2026年部門預算公開
寧鄉市疾病預防控制中心
(寧鄉市衛生綜合監督執法局)
2026年部門預算公開
目錄
第一部分2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責。
寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)為獨立法人單位,為寧鄉市衛生健康局所屬公益一類正科級全額撥款事業單位。2024年6月響應機構改革要求,整合寧鄉市疾病預防控制中心、寧鄉市衛生計生綜合監督執法局、寧鄉市血吸蟲病地方病防治站的職責,重新組建寧鄉市疾病預防控制中心加掛寧鄉市衛生綜合監督執法局,主要承擔疾病監測、疾病防治研究、疾病預防與控制、衛生監測、檢驗檢測、突發公共衛生事件處理、衛生許可現場勘查、衛生監督管理、以及以上相關科學研究、宣傳與健康教育、培訓與技術指導等職責職能。
???(二)機構設置。
單位設辦公室、財務科、質量管理科(含項目辦、血地寄)、后勤保障管理科、疫苗貯運科、急性傳染病預防與控制科、免疫規劃科、艾滋病性病麻風病預防控制科、健康教育與健康促進科、結核病預防控制科、職業衛生科、環境與食品衛生健康因素危害控制科、學校衛生科、慢性非傳染性疾病地方病預防控制科、檢驗科、職業與放射衛生監督科、醫療執業監督科、法制稽查科、學校與公共場所衛生監督科共19個科室。
2026年單位部門預算人數在職126人,退休108人。
二、部門預算單位構成
寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算3287.08萬元,其中,一般公共預算撥款3287.08萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少29.46萬元,主要是在職人員較上年同期減少7人,預算撥款收入對應減少。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算3287.08萬元,其中,社會保障和就業支出299.21萬元;衛生健康支出2828.83萬元;住房保障支出159.04萬元。支出較去年減少29.46萬元,主要是在職人員較上年同期減少7人,預算支出對應減少。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算3287.08萬元,其中,社會保障和就業支出299.21萬元,占9.1%;衛生健康支出2828.83萬元,占86.06%;住房保障支出159.04萬元,占4.84%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數3155.08萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算132萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:衛生健康支出132萬元,主要用于一是艾滋病人治療補助專項30萬元,主要用于艾滋病人住院治療補助;二是疾控及突發公衛事件處置專項50萬元,主要用于艾滋病防治HIV/AID病例關懷、高危人員干預、宣傳教育,非典、霍亂、人禽流感培訓、宣傳、專用檢驗耗材等方面,脊灰、結核、狂犬病、布魯氏菌、蟲媒監測、瘧疾及計免項目宣傳資料印刷、會議及培訓、項目督導及專用耗材等,健康教育、慢病防治資料印刷、培訓,突發公共衛生事件處置應急演練、培訓等方面;三是 人員經費(臨聘)17萬元,主要用于臨聘人員工資性支出等方面;四是衛監執法業務經費35萬元,主要用于移動執法終端運行及國家隨機監督抽查工作等。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)為非行政單位和非參公事業單位,未納入機關運行經費統計范圍,故無機關運行經費。
(二)“三公”經費預算:2026年寧鄉市疾病預防控制中心(寧鄉市衛生綜合監督執法局)“三公”經費預算數為12.3萬元,其中,公務接待費0.3萬元,公務用車購置及運行費12萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費12萬元),因公出國(境)費0萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少10.2萬元,主要是堅決貫徹落實過緊日子相關要求,從嚴控制“三公”經費支出。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算0萬元;培訓費預算4萬元,擬開展疾病防控業務培訓,人數約400人,內容為傳染病等防控業務培訓;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額46萬元,其中,貨物類采購預算10萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算36萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車6輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車1輛,執法執勤用車1輛,特種專業技術用車3輛,其他按照規定配備的公務用車1輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備4臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額3287.08萬元,其中,基本支出3155.08萬元,項目支出132萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分??2026年部門預算表
(具體見附件)
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