寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn) 2024年部門預算公開
寧鄉(xiāng)市夏鐸鋪鎮(zhèn)
2024年部門預算公開
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目?錄
第一部分?2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分?2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出明細表
7、一般公共預算“三公”經費支出情況表
8、政府性基金預算支出表
9、部門整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
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注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分?部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。夏鐸鋪鎮(zhèn)位于寧鄉(xiāng)縣東大門,全鎮(zhèn)有6個村民委員會,3個社區(qū),鎮(zhèn)域人口43416人。2024年,全鎮(zhèn)工作的總體思路是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的二十大精神及中央經濟工作會議精神,堅持穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破,完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念,錨定“三高四新”美好藍圖,緊緊圍繞“工業(yè)強市、幸福寧鄉(xiāng)”發(fā)展定位和“建設省會副中心、挺進全國前十強”發(fā)展目標,深入開展“產業(yè)質效倍增年”“擔當善為落實年”活動,堅持“穩(wěn)住、進好、調優(yōu)”工作總基調,不斷深化以高質量黨建引領高質量發(fā)展,積極融入金洲新城建設,持續(xù)推動鎮(zhèn)域經濟社會穩(wěn)步發(fā)展,突出做好鄉(xiāng)村振興、民生保障、社會治理及風險防范工作,縱深推進“融城橋頭堡、新城核心區(qū)、寧鄉(xiāng)新客廳”建設,奮力譜寫中國式現代化夏鐸新篇章。2024年,全鎮(zhèn)經濟發(fā)展主要預期目標是:完成規(guī)模工業(yè)總產值10億元,新增規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)1家;完成固定資產投入8億元,其中產業(yè)投資5億元,完成社會消費品零售總額1.2億元,農村居民人均可支配收入增速達10%,地方一般公共預算收入達6700萬元。
(二)機構設置。
2024年夏鐸鋪鎮(zhèn)共轄9個村(社區(qū))、271個居民小組,總人口4.34萬,現有村(社區(qū))干部62人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業(yè)綜合服務中心、政務服務中心、綜合行政執(zhí)法隊。在職157人,其中:行政人員48人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員56人、差額事業(yè)人員53人。退休68人,離休0人。
二、部門預算單位構成
夏鐸鋪鎮(zhèn)只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本部門收入預算15375.21萬元,其中,一般公共預算撥款8732.51萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入?0萬元,其他收入(特設資金)6642.7萬元。收入較去年增加2593.89萬元,增長的原因是2024年夏鐸鋪鎮(zhèn)全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電、長吉高速等重點項目全面鋪開,項目建設各級撥付資金增加。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算15375.21萬元,其中,一般公共服務支出8850.57萬元,社會保障和就業(yè)支出1468.79萬元,衛(wèi)生健康支出113.99萬元,農林水支出4760萬元,住房保障支出181.86萬元。支出較去年增加2593.89萬元,主要是重點項目及基礎設施建設投入增加。其中基本支出3775.21萬元,較上年減少6.11萬元,項目支出11600萬元,較上年增加2600萬元,引起增減變化的主要因素有:一、基本支出減少的原因主要是人員變化,2024年在職人員減少4人;退休人員增加3人,以上導致基本支出較2023年減少6.11萬元;二、項目支出增加2600萬元,主要是全域土地整治及垃圾焚燒發(fā)電等重點項目建設投入增長,全域土地整治項目綜合安置區(qū)由我鎮(zhèn)委托代建,投資總金額將近一億元,本年度投入約5000萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算8732.51萬元,其中,一般公共服務支出4550.57萬元,占52%;社會保障和就業(yè)支出1148.79萬元,占13%;衛(wèi)生健康支出113.99萬元,占2%;農林水支出2737.3萬元,占31%;住房保障支出181.86萬元,占2%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數3775.21萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。基本支出較上年減少6.11萬元,基本支出減少主要是因為人員變化,全額撥款人員2023年107人,2024年104人,減少3人;差額撥款人員2023年54人,2024年53人,減少1人;退休人員2023年65人,2024年68人,增加3人,以上導致基本支出較2023年減少6.11萬元;
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算4957.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出1420萬元,主要用于完成機關日常維修改造、保障機關食堂、門衛(wèi)、派出所協(xié)警及城管協(xié)管隊員的勞務外包、提升基層黨建工作水平,人大、政協(xié)、共青團、婦聯(lián)、商會、老干、關協(xié)等群團組織建設均取得新成效,保障網絡安全,加強禁毒及社區(qū)矯正,維護社會大局穩(wěn)定,確保機關正常運轉,保障鎮(zhèn)域基礎設施建設,確保全鎮(zhèn)經濟積極向上發(fā)展;社會保障就業(yè)支出800萬元,主要用于救濟、慰問、扶貧支出、公益性墓地建設、學校及衛(wèi)生院維修建設等社會保障及公益項目方面;農林水支出2737.3萬元,主要用于村級轉移支付、農村環(huán)境衛(wèi)生、農村道路建設維修維護、森林生態(tài)、農田水利建設、耕地恢復、美麗村莊建設等方面。項目支出較上年減少2385.7萬元,引起增減變化的主要因素是2024年度在公益性墓地建設、衛(wèi)生院建設改造、學校維修、農村基礎設施投入等方面的一般公共預算撥款減少。
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五、政府性基金預算支出
2024年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年本部門機關本級行政事業(yè)單位的機關運行經費459.6萬元,比上年預算470.64萬元減少11.04萬元,下降2%,主要原因是2024年在職人員總數較2023年減少4人,公用經費減少7.6萬元,其他交通費用減少2.55萬元,工會經費減少0.89萬元,以上共計減少11.04萬元。?
(二)“三公”經費預算:2024年本部門機關本級行政事業(yè)單位“三公”經費預算數為18萬元,其中,公務接待費10萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費8萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年持平。本年公務用車購置數0臺,公務用車保有量2臺。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算13萬元,擬召開各類會議30次,人數約3000人,內容為經濟工作會議、黨代會議、兩次人大會議、每月工作部署會議;培訓費預算10萬元,擬開展各類培訓約10次,人數2000人,內容為新型就業(yè)技能培訓、業(yè)務培訓、黨員學習培訓等。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額???3970萬元,其中,貨物類采購預算25萬元;工程類采購預算3100萬元;服務類采購預算845萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車2輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車2輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為15375.21萬元,其中,基本支出3775.21萬元,項目支出11600萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入?。ㄊ?/span>/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分?2024年部門預算表
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