寧鄉市巷子口鎮人民政府2022年部門預算公開
寧鄉市巷子口鎮2022年部門預算公開
目??錄
第一部分??2022年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2022年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、整體支出績效目標表
10、項目支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分??部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
巷子口鎮人民政府是基層政府機關,工作職責是落實國家政策,嚴格依法行政,發揮經濟管理職能,加強政策引導,制定發展規劃,服務市場主體和營造發展環境,搞好市場監管,大力促進社會事業發展,發展鎮村經濟,文化和社會事業,提供公共服務,維護社會穩定,構建社會主義和諧社會。
(二)機構設置
2022年巷子口鎮共轄10個村(社區)、225個居民小組,鄉鎮總人口4.9萬,現有村(社區)干部69人。工作機構分設機關、一所三中心及一隊,即機關、司法所、社會事務綜合服務中心、農業綜合服務中心、政府服務中心、綜合行政執法隊。財政供養實有在職90人,其中:行政人員32人(工勤人員算行政)、全額事業人員33人、差額事業人員25人。退休63人。
二、部門預算單位構成
1、寧鄉市巷子口鎮本級。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2022年本單位收入預算9719.93萬元,其中,一般公共預算撥款9719.93萬元。收入較去年增加219.88萬元,上升2.31%。主要是學校建設項目增加、日常公用經費增加以及工資福利支出和對個人和家庭的補助增加。
(二)支出預算:2022年本單位支出預算9719.93萬元,其中,一般公共服務支出2418.17萬元;教育支出1200萬元;社會保障和就業支出791.23萬元;衛生健康支出61.22萬元;節能環保支出450萬元;城鄉社區支出200萬元;農林水支出3555萬元;交通運輸支出800萬元;商業服務業等支出150萬元;住房保障支出69.31萬元;災害防治應急管理支出25萬元。
支出較去年增加219.88萬元,上升2.31%。主要是教育支出增加710萬元以及工資福利支出和對個人和家庭的補助支出增加。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本單位一般公共預算撥款支出預算9719.93萬元,其中,一般公共服務支出2418.17萬元,占24.88%;教育支出1200萬元,占12.35%;社會保障和就業支出791.23萬元,占8.14%;衛生健康支出61.22萬元,占0.63%;節能環保支出450萬元,??占4.63%;城鄉社區支出200萬元,??占2.06%;農林水支出3555萬元,占36.57%;交通運輸支出800萬元,占8.23%;住房保障支出69.31萬元,占0.71%;災害防治應急管理支出25萬元,占0.26%。
具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本單位基本支出預算數2104.6萬元,主要是為保障單位正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2022年本單位項目支出預算7615.33萬元,主要是單位為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出620萬元,主要用于人大、政協團委工作經費、息訪經費等方面;教育支出1200萬元,主要用于楓坪小學、巷子口中學等學校建設和維修等方面;農林水支出3555萬元,主要用于垃圾分類減量運行獎補、農村環境保護支出、對村民委員會和村黨支部的補助、村級防疫員空編補差經費等方面;交通運輸支出800萬元,主要用于公路建設和維修等方面。
五、政府性基金預算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2022年寧鄉市巷子口鎮機關運行經費272.16萬元,比上年預算增加136.49萬元,上升100.6%。主要是上年未將日常維修費列入機關運行經費,根據2021年決算結果及機關建筑物現狀增添80萬元維修維護費用;上年未將勞務費列入機關運行經費,根據2021年決算結果及現有臨聘及輔警人員構成增添34萬元勞務費。
(二)“三公”經費預算:2022年寧鄉巷子口鎮“三公”經費預算數為14.8萬元,其中,公務接待費6.8萬元,公務用車購置及運行費8萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車購置數0臺,公務用車運行費8萬元,公務用車保有量2臺),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經費預算較2021年減少0.2萬元,主要是壓減公車維護及公務接待費用。
(三)一般性支出情況:2022年本單位會議費預算5萬元;培訓費預算5萬元;未舉辦節慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(四)政府采購情況:2022年本單位政府采購預算總額1350萬元,其中:政府購貨支出0萬元,政府采購工程支出1350萬元,政府采購服務支出0萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2021年12月底,本單位共有公務用車2輛,其中,機要通信用車1輛,執法執勤用車1輛。
截至2021年12月底,本單位辦公業務用房使用面積10179平方米,其他配套設施使用面積220平方米。
(六)預算績效目標說明:本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為9719.93萬元,其中,基本支出2104.6萬元,項目支出7615.33萬元。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
(具體見附件)
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