寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)人民政府2023年部門預(yù)算公開
寧鄉(xiāng)市巷子口鎮(zhèn)
2023年部門預(yù)算公開
目??錄
第一部分??2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預(yù)算撥款支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
七、名詞解釋
第二部分??2023年部門預(yù)算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財(cái)政撥款收支總表
5、一般公共預(yù)算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
8、政府性基金預(yù)算支出表
9、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
10、部門整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分??部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)。
巷子口鎮(zhèn)人民政府是基層政府機(jī)關(guān),工作職責(zé)是落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,搞好市場監(jiān)管,大力促進(jìn)社會(huì)事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì),文化和社會(huì)事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定,構(gòu)建社會(huì)主義和諧社會(huì)。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
2023年巷子口鎮(zhèn)共轄10個(gè)村(社區(qū))、225個(gè)村(居)民小組,鄉(xiāng)鎮(zhèn)總?cè)丝?.8萬人,現(xiàn)有村(社區(qū))干部66人。工作機(jī)構(gòu)分設(shè)機(jī)關(guān)、一所三中心及一隊(duì),即機(jī)關(guān)、司法所、社會(huì)事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政府服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊(duì)。在職85人,其中:行政人員27人(工勤人員算行政)、全額事業(yè)人員36人、差額事業(yè)人員22人。退休63人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
巷子口鎮(zhèn)只有本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本部門收入預(yù)算9976.41萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款6216.41萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元,其他收入(特設(shè)) 3760萬元。收入較去年增加256.48萬元,上升2.64%,主要是用于保障性租賃住房建設(shè)。
(二)支出預(yù)算:2023年本部門支出預(yù)算9976.41萬元,其中,一般公共服務(wù)1769.87萬元,教育支出1200萬元,社會(huì)保障就業(yè)支出376.83萬元,衛(wèi)生健康支出57.83萬元,節(jié)能環(huán)保支出450萬元,農(nóng)林水支出4055.5萬元,住房保障支出2066.38萬元。支出較去年增加256.48萬元,上升2.64%,主要是用于保障性租賃住房建設(shè)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算6216.41萬元,其中,一般公共服務(wù)支出1769.87萬元,占28.47%;教育支出140萬元,占2.25%;社會(huì)保障就業(yè)支出276.83萬元,占4.45%;衛(wèi)生健康支出57.83萬元,占0.93%;節(jié)能環(huán)保支出450萬元,占7.24%;農(nóng)林水支出2355.5萬元,占37.89%;住房保障支出1166.38萬元,占18.76%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2023年本部門基本支出預(yù)算數(shù)2054.91萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)。
(二)項(xiàng)目支出:2023年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算4161.5萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:一般公共服務(wù)支出16萬元,主要用于人大、政協(xié)團(tuán)委工作等方面;教育支出140萬元,主要用于楓坪小學(xué)、巷子口中學(xué)等學(xué)校建設(shè)和維修等方面;社會(huì)保障就業(yè)支出100萬元,主要用于完成巷子口政府民政相關(guān)工作,確保民生工作開展等方面;節(jié)能環(huán)保支出450萬元,主要用于人居環(huán)境整治及集鎮(zhèn)污水處理等方面;住房保障支出1100萬元,主要用于保障性租賃住房建設(shè)等方面;農(nóng)林水支出2355.5萬元,主要用于農(nóng)村公路修建、對(duì)村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助、鄉(xiāng)村振興等方面。
五、政府性基金預(yù)算支出
本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)250.48萬元,比上年預(yù)算減少21.68萬元,下降7.96%,主要是人員減少以及人均運(yùn)行經(jīng)費(fèi)減少。2023年運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為2.95萬元/人,較2022年減少2.45%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2023年本部門機(jī)關(guān)本級(jí)行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為14.5萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi)6.5萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)8萬元(其中公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)8萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元),因公出國(境)費(fèi)0萬元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2022年減少0.3萬元,主要是壓減公務(wù)接待費(fèi)用。
(三)一般性支出情況:2023年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算6萬元,擬召開經(jīng)濟(jì)工作大會(huì)等各類工作會(huì)議,人數(shù)覆蓋超300人,內(nèi)容為布置各項(xiàng)工作及總結(jié)工作成果;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.5萬元,擬開展針對(duì)鎮(zhèn)村干部的各項(xiàng)業(yè)務(wù)能力培訓(xùn),人數(shù)覆蓋超100人,內(nèi)容為業(yè)務(wù)能力增強(qiáng);未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。
(四)政府采購情況:2023年本部門政府采購預(yù)算總額158萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算158萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2022年12月底,本部門共有公務(wù)用車1輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車1輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為9976.41萬元,其中,基本支出2054.91萬元,項(xiàng)目支出7921.5萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分??2023年部門預(yù)算表
(具體見附件)
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