2020年玉潭街道部門決算公開
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目 錄
第一部分 單位概況
1、部門職責
2、機構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門決算表
1、部門收支決算總表
2、部門收入決算表
3、部門支出決算表
4、財政撥款收支決算總表
5、一般公共預算財政撥款支出決算表
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
8、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
1、收入支出決算總體情況說明
2、收入決算情況說明
3、支出決算情況說明
4、財政撥款收入支出決算總體情況說明
5、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
6、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
7、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
8、政府性基金預算收入支出決算情況
9、預算績效情況說明
10、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
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第一部分 單位概況
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一、部門職責
辦事處:負責政府全面工作;負責編制本級財政預算、決算,組織預算收入和執(zhí)行預算支出,負責加強鎮(zhèn)屬各中心(所)的財務(wù)管理和監(jiān)督等。
司法所:提供法律保障、法律服務(wù)、法制宣傳教育等,指導、管理人民調(diào)解工作,指導管理基層法律服務(wù)工作等。
社會事務(wù)綜合服務(wù)中心:社會救助、低保發(fā)放等;計劃生育政策、法規(guī)咨詢服務(wù),生育證、流動人口證發(fā)放等;組織開展各種文化娛樂活動,搜集整理及保護本鎮(zhèn)民間文化藝術(shù)遺產(chǎn),宣傳黨的路線、方針、政策,辦好本鎮(zhèn)宣傳工作等。
政務(wù)服務(wù)中心:宣傳、貫徹國家相關(guān)法律、法規(guī)、方針政策,組織編制、實施村鎮(zhèn)規(guī)劃和年度建設(shè)計劃,加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理和監(jiān)督等。
農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心:宣傳國家產(chǎn)業(yè)方面政策,農(nóng)作物新品種、新技術(shù)推廣服務(wù)等。
綜合執(zhí)法大隊:認真貫徹落實國家相關(guān)政策、法律、法規(guī)、及相關(guān)文件精神,加強對安全生產(chǎn)工作的組織領(lǐng)導和管理,確保安全生產(chǎn)工作正常有序開展,按規(guī)定要求上報事故,完成其他安全工作任務(wù)等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,我機關(guān)內(nèi)設(shè)機關(guān)、一所三中心及一隊,全部納入2020年部門決算編制范圍。玉潭街道辦事處內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。
(二)決算單位構(gòu)成
納入2020年部門決算范圍的單位包括:街道內(nèi)設(shè)機構(gòu),即辦事處、司法所、社會事務(wù)綜合服務(wù)中心、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、政務(wù)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法隊。只有本級單位,無二級單位。
第二部分 玉潭街道2020年度部門決算表
(見附表)
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第三部分 玉潭街道2020年度部門決算情況說明
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一、收入支出決算總體情況說明
2020年度年末決算總收入10790.02萬元。與2019年8980.59萬元相比,增加1809.43萬元,增長20.15%,其中一般公共預算財政撥款收入增加1518.79萬元,政府性基金預算財政撥款收入增加185.80萬元,其他收入增加104.83萬元,主要是因為增加了老舊小區(qū)改造項目。
2020年度年末決算總支出10790.02萬元。與2019年8980.59萬元相比,增加1809.43萬元,增長20.15%,其中基本支出3046.52萬元,比上年減少104.78萬元,減少3.32%,因為人員退休,“三公”經(jīng)費節(jié)約開支。項目支出7743.49萬元,比上年增加1914.2萬元,增加32.84%,因為增加了老舊小區(qū)改造項目。
二、收入決算情況說明
本年收入合計10790.02萬元,其中:財政撥款收入9632.85萬元,占89.28%;政府性基金預算財政撥款198.80萬元,占1.84%,其他收入958.37萬元,占8.88%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計10790.02萬元,其中:基本支出3046.52萬元,占28.23%;項目支出7743.50萬元,占71.77%.
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
?2020年度財政撥款總收入9831.65萬元,與2019年8127.05萬元相比,增加1704.60萬元,增長20.97%,主要是因為增加了老舊小區(qū)改造項目。
2020年度財政撥款總支出9831.65萬元,與2019年8127.05萬元相比,增加1704.60萬元,增長20.97%,主要是因為增加了老舊小區(qū)改造項目。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9632.85萬元,占本年支出合計的89.28%,與2019年度8114.05萬元相比,財政撥款支出增加1518.8萬元,增長18.72%,主要是因為增加了老舊小區(qū)改造項目。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出9632.85萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出5071.45萬元,占52.65%;公共安全(類)支出33.13萬元,占0.34%;教育(類)支出429萬元,占4.45%;文化旅游體育與傳媒(類)支出22.46萬元,占0.23%;社會保障和就業(yè)(類)支出930.03萬元,占9.65%;衛(wèi)生健康(類)支出193.73萬元,占2.01%;節(jié)能環(huán)保(類)支出14萬元,占0.15%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出1073.55萬元,占11.14%;農(nóng)林水(類)支出1316.33萬元,占13.67%;交通運輸(類)支出14.93萬元,占0.15%;資源勘探工業(yè)信息等(類)支出23.79萬元,占0.25%;住房保障(類)支出494.58萬元,占5.14%;災害防治及應(yīng)急管理(類)支出15.87萬元,占0.17%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數(shù)為9874.15萬元,支出決算數(shù)為9632.85萬元,完成年初預算數(shù)的97.56%。
1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)行政運行(項)(2010301)年初預算數(shù)為1451.64萬元,支出決算數(shù)為1445.66萬元,完成年初預算數(shù)的99.59%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員有異動。
2. 一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010302)年初預算數(shù)為1754萬元,支出決算數(shù)為3207.69萬元,完成年初預算數(shù)的182.88%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加了新山小學建設(shè)工程、金星社區(qū)小微水體建設(shè)、文明創(chuàng)建支出、老舊小區(qū)改造建設(shè)項目。
3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)(款)政務(wù)公開審批(項)(2010306)年初預算數(shù)為88.44萬元,支出決算數(shù)為56.19萬元,完成年初預算數(shù)的63.53%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員有異動。
4、一般公共服務(wù)支出(類)統(tǒng)計信息事務(wù)(款)專項普查活動(項)(2010507)年初預算數(shù)為10萬元,支出決算數(shù)為43.7萬元,完成年初預算數(shù)的437%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是新增了第七次人口普查。
5、一般公共服務(wù)支出(類)財政事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)(2010602)年初預算數(shù)為5萬元,支出決算數(shù)為19萬元,完成年初預算數(shù)的380%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是用于扶貧對口單位溈山鄉(xiāng)的扶貧支持。
6、一般公共服務(wù)支出(類)組織事務(wù)(款)其他組織事務(wù)支出(項)(2013299)年初預算數(shù)為110萬元,支出決算數(shù)為0,但在一般行政管理事務(wù)(項)(2013202)支出172.30萬元 主要原因是增加了黨建經(jīng)費。
7.公共安全支出(類)司法(款)行政運行(項)(2040601)年初預算數(shù)為35.13萬元,支出決算數(shù)為20.27萬元,完成年初預算數(shù)的57.70%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費調(diào)整。
8、教育(類)普通教育(款)小學教育(項)(2050202)年初預算數(shù)為2400萬元,支出決算數(shù)為200萬元,完成年初預算數(shù)的8.33%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是新山小學建設(shè)工程未結(jié)算。
9、教育(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)(2059999)年初預算數(shù)為400萬元,支出決算數(shù)為0,但在其他普通教育支出(2050299)為229萬元, 主要原因是學校維修改造未結(jié)算。
10、社會保障與就業(yè)(類)人力資源和社會保障管理事務(wù)(款)綜合業(yè)務(wù)管理(項)(2080104)年初預算數(shù)327.74萬元,支出決算數(shù)為159.55萬元,完成年初預算數(shù)的48.68%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年中人員有異動,經(jīng)費調(diào)整。
11、社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)行政單位離退休(項)(2080501)年初預算數(shù)2.97萬元,支出決算數(shù)為2.69萬元,完成年初預算數(shù)的90.27%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
12、社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)(2080505)年初預算數(shù)159.22萬元,支出決算數(shù)為146.26萬元,完成年初預算數(shù)的91.86%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
13、社會保障與就業(yè)(類)行政事業(yè)單位離退休(款)機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)(2080506)年初預算數(shù)20.57萬元,支出決算數(shù)為18.8萬元,完成年初預算數(shù)的91.4%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
14、社會保障與就業(yè)(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)(2080899)年初預算數(shù)57.5萬元,支出決算數(shù)為5.6萬元,死亡撫恤(2080801)支出決算數(shù)為18.95萬元,退役安置(20809)支出決算數(shù)為101.68萬元,決算數(shù)與預算數(shù)差異原因是人員有異動,調(diào)整了用款指標。
15、社會保障與就業(yè)(類)社會福利(款)老年福利(項)(2081002)年初預算數(shù)226萬元,支出決算數(shù)為183萬元,完成年初預算數(shù)的80.97%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是四季度老年津貼改由市統(tǒng)一發(fā)放,不在街道發(fā)放了。
16、社會保障與就業(yè)(類)臨時救助(款)臨時救助支出(項)(2082001)年初預算數(shù)為20萬,社會保障與就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他農(nóng)村生活救助(項)(2082502)年初預算數(shù)為200萬,支出決算數(shù)均為0,是因為指標調(diào)整到社會保障與就業(yè)(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)(2082501),支出決算數(shù)為129.85萬元。差異原因是臨時救助審批人數(shù)減少。
17. 社會保障與就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)(2089901)年初預算數(shù)17.84萬元,支出決算數(shù)為13.63萬元,完成年初預算數(shù)的76.4%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
18.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項)(2100410)年初預算數(shù)50萬元,支出決算數(shù)為49.3萬元,完成年初預算數(shù)的98.6%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是疫情有所緩解,支出減少。
19. 衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項)(2100499)年初預算數(shù)為11萬,支出決算數(shù)為0,是因為指標調(diào)整到突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(2100410)了。
20、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)(2101101)年初預算數(shù)40.36萬元,支出決算數(shù)為40.48萬元,完成年初預算數(shù)的100.3%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
21、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)(2101102)年初預算數(shù)39.25萬元,支出決算數(shù)為20.16萬元,完成年初預算數(shù)的51.36%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
22. 衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)(2101103)年初預算數(shù)29.36萬元,支出決算數(shù)為30.32萬元,完成年初預算數(shù)的103.27%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員有異動。
23、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)城管執(zhí)法(項)(2120104)年初預算數(shù)800萬元,支出決算數(shù)為200萬元,完成年初預算數(shù)的25%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是部分支出158.67萬元調(diào)整到城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生(2120501)指標了。
24、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項)(2120199)年初預算數(shù)200萬元,支出決算數(shù)為130萬元,完成年初預算數(shù)的65%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是指標調(diào)整到其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129901)了。
25、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)其他城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項)(2129999)年初預算數(shù)為200萬元,支出決算數(shù)為0,是因為指標調(diào)整為其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(2129901),支出決算數(shù)為546.05萬元,數(shù)據(jù)差異是因為文明創(chuàng)建活動開展,城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生支出增加。
26、農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)事業(yè)運行(項)(2130104)年初預算數(shù)684.72萬元,支出決算數(shù)為829.78萬元,完成年初預算數(shù)的121.19%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是差額人員經(jīng)費預算不足。
27. 農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)病蟲害控制(項)(2130108)年初預算數(shù)10萬元,支出決算數(shù)為3萬元,完成年初預算數(shù)的30%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人居環(huán)境改善,病蟲害控制支出減少。
28、農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)農(nóng)村公益事業(yè)(項)(2130126)年初預算數(shù)30萬元,支出決算數(shù)為64.38萬元,完成年初預算數(shù)的214.63%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增大。
29、農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)業(yè)(款)其他農(nóng)業(yè)支出(項)(2130199)年初預算數(shù)64萬元,支出決算數(shù)為84萬元,完成年初預算數(shù)的131.25%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入增大。
30、農(nóng)林水事務(wù)(類)扶貧(款)其他扶貧支出(項)(2130599)年初預算數(shù)10萬元,支出決算數(shù)為11.50萬元,完成年初預算數(shù)的115%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是扶貧力度加大。
31、農(nóng)林水事務(wù)(類)農(nóng)村綜合改革(款)對村民委員會和村黨支部的補助(項)(2130705)年初預算數(shù)300萬元,支出決算數(shù)為304.25萬元,完成年初預算數(shù)的101.42%,決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是改善社區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),增加了投入。
32、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)(2210201)年初預算數(shù)119.41萬元,支出決算數(shù)為119.17萬元,完成年初預算數(shù)的99.8%,決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員異動。
32.文化體育與傳媒支出、交通運輸支出、資源勘探信息等支出、災害防治及應(yīng)急管理支出、其他支出、抗疫特別國債安排的支出沒有安排年初預算,根據(jù)工作需要,應(yīng)對突發(fā)事件,進行了指標調(diào)整,安排了專項資金支出,共計867.97萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度一般公共預算財政撥款基本支出3021.39萬元,其中:人員經(jīng)費2682.47萬元,占基本支出的88.78%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、保險繳費、住房公積金、獎勵金等;公用經(jīng)費338.92萬元,占基本支出的11.22%,主要包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費等。
七、一般公共預算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為9萬元,支出決算為5.6萬元,完成預算的62.22%,2019年決算數(shù)為6.25萬元,與上年相比減少0.65萬元,減少10.4%,其中:
因公出國(境)費支出預算為 0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0 %,主要原因是本單位無因公出國(境)費,與上年相比減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,減少(增長)的主要原因是兩個年度都無因公出國(境)費。
公務(wù)接待費支出預算9萬元,支出決算為5.6萬元,完成預算的62.22%,決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是街道大力壓縮非生產(chǎn)性開支,減少了公務(wù)接待費用。與上年相比減少0.65萬元,減少10.4%,減少的主要原因是街道大力壓縮非生產(chǎn)性開支,減少了公務(wù)接待費用。
公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預算為0 萬元,支出決算為0 萬元,完成預算的0 %,主要原因是本單位公車改革后無公務(wù)用車。與上年相比減少(增加)0 萬元,減少(增加)0 %,減少(增長)的主要原因是兩個年度都無公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0 萬元,占0 %,公務(wù)接待費支出決算5.6萬元,占100%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0 萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算0 萬元,全年安排因公出國(境)團組0 個,累計0 人次。
2、公務(wù)接待費支出決算5.6萬元,全年共接待來客142批次、來客1010人次,主要是干部職工節(jié)假日值班、征地拆遷加班和文明創(chuàng)建活動加班以及外出學習用餐等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0 萬元。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2020年度政府性基金預算財政撥款收入198.80萬元;支出198.80 萬元,其中項目支出198.80萬元.
九、關(guān)于2020年度預算績效情況說明(見附件)
圍繞玉潭街道辦事處全年工作任務(wù),奮力推進“打造精美文明街區(qū) 構(gòu)建品質(zhì)幸福玉潭”建設(shè),較好地完成了2020年績效目標任務(wù)。投入70多萬元進行小區(qū)立面清洗刷白,重點整治背街小巷牛皮癬、雜亂堆物;改造東區(qū)市場、祥熙市場,規(guī)范市場秩序。新山小學改擴建工程、9個老舊小區(qū)改造項目均已竣工投入使用。幼兒園一園、二園項目進入驗收階段。春城校區(qū)、玉潭中小等學校維修項目已完成。金星社區(qū)美麗屋場、小微水體已通過省市驗收,人居環(huán)境質(zhì)量有效提升。加強資金監(jiān)管制度建設(shè)和執(zhí)行,切實防范廉政風險,所有開支均按照財務(wù)管理制度執(zhí)行,資金的使用嚴格把關(guān),機關(guān)日常工作運行得到保障。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2020年度機關(guān)運行經(jīng)費支出338.93萬元,比年初預算數(shù)減少78.08萬元,降低18.72%。主要原因是:辦公費、印刷費減少。
(二)一般性支出情況
2020年 本部門開支會議費1.2萬元,用于機關(guān)召開離退休干部會議、文明創(chuàng)建工作大會等,與上年決算數(shù)4.6萬元減少3.4萬元,減少73.91%;開支培訓費0.17萬元,用于開展黨員培訓,人數(shù)50人,與上年決算數(shù)0.57萬元減少0.4萬元,減少70.18%。主要原因是節(jié)約了開支。
(三)政府采購支出情況
本部門2020年度政府采購支出總額1692.06萬元,其中:政府采購貨物支出29.01萬元、政府采購工程支出366.9萬元、政府采購服務(wù)支出1296.15萬元。授予中小企業(yè)合同金額1692.06萬元,占政府采購支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額951.7萬元,占政府采購支出總額的56.25%。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
因為公車改革,公車已全部交市車改辦。
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第四部分 名詞解釋
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1.基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。?
2.項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。?
3.機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
4.“三公”經(jīng)費:納入預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。?
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第五部分 附件
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1、決算公開表
2、2020年度部門整體支出績效自評報告
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