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        寧鄉市住房和城鄉建設局2022年部門決算公開

        發布時間 : 2023-07-25 來源: 所屬單位:寧鄉市住房和城鄉建設局 字體大小:

        2022年度

        寧鄉市住房和城鄉建設局部門決算

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        目錄

        第一部分寧鄉市住房和城鄉建設局單位概況

        一、部門職責

        二、機構設置

        第二部分部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        第三部分部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預算財政撥款三公經費支出決算情況說明

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況

        十、關于機關運行經費支出說明

        十一、一般性支出情況說明

        十二、關于政府采購支出說明

        十三、關于國有資產占用情況說明

        十四、關于預算績效情況的說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        2022年度部門整體支出績效評價報告

        2022年度部門決算公開表

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        第一部分

        寧鄉市住房和城鄉建設局單位概況

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        一、部門職責

        (一)擬訂住房和城鄉建設行業規范性文件;研究擬訂住房和城鄉建設發展戰略、產業政策、改革方案和中長期規劃及年度計劃并組織實施;牽頭組織推進新型城鎮化發展戰略和行業誠信體系建設;參與包括專業規劃在內的城鄉規劃工作;指導和協調鄉鎮(街道)和村(社區)住房和城鄉建設管理工作。

        (二)負責全市住房保障相關規劃、計劃編銅,制定并實施全市保障性住房管理辦法和相關政策;負責全市住房制度改革工作;負責全市棚戶區改造、城中村改造、老舊小區改造、危舊房改造工作;負責實施保障性住房貨幣化補貼工作;組織指導實施保障性住房的建設與管理,負責保障性住房房源的籌集、分配調整和管理工作;承擔保障性住房的運營和維護養護責任;負責住房保障對象的審定和管理。

        (三)負責管理城市維護建設專項資金;負責全市物業專項維修資金的歸集、監管和使用工作;負責城市基礎設施建設配套費的征收管理;檢查、監督、審計各項建設資金使用情況;參與全市城建重點工程資金計劃的編制,負責政府投資房建、市政工程項目設計概算審查。

        (四)承擔規范全市房地產市場秩序、監督管理房地產市場的責任。按規定權限管理全市房地產開發企業、房地產估價機構的資質;負責商品房屋預售許可、銷售管理;監督管理房地產開發市場、房地產交易市場、物業管理市場、房地產中介服務市場和租賃市場;負責全市房產市場監測、調控、研究、預警預報體系建設、信息發布和綜合統計;負責指導和監管全市房屋白蟻預防和滅治工作;負責全市房屋安全的統一監督管理工作;指導裝配式建筑推廣工作。

        (五)承擔村鎮建設管理和指導責任,參與村鎮建設規劃的編制,參與城鄉一體化建設工作;負責鄉村宜居建設管理工作,組織實施農村集居點建設和農村危房改造工作;負責城市橋梁、隧道的建設管理工作;負責全市城鄉建設檔案管理工作,負責市本級建設檔案的收集、保管和利用工作。

        (六)承擔管理全市建筑市場的責任。負責各類房屋建筑及其附屬設施的建造和與其配套的線路、管道、設備的安裝項目和市政工程項目的招投標活動的監督執法;負責建筑施工、裝飾裝修、工程監理、造價咨詢、建設工程質量檢測和混凝土生產等行業的監管;按照規定權限負責建筑業企業、工程監理企業、造價咨詢企業、建設工程質量檢測機構等單位的資質和從業人員資格管理;負責建筑工程施工許可、造價信息發布工作。

        (七)承擔全市建設工程質量、安全生產監督管理的責任。負責工程建設標準體系的貫徹執行,制定建設工程質量管理、安全生產的規章制度并監督執行;牽頭組織建設工程項目聯合驗收;負責全市建設工程施工現場管理和建設工程竣工驗收備案;負責建筑起重機械特種作業人員的日常監管。

        (八)承擔推進全市建筑節能、墻體材料革新和建設科技進步的責任;牽頭推進海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應用工作;負責歷史文化名城近現代建筑的保護工作;負責全市城市雕塑管理工作。

        (九)承擔監督管理全市建設工程勘察設計市場的責任。負責全市建設工程初步設計審查和施工圖設計文件審查備案;負責全市建設工程勘察設計行業的監督管理;承擔全市建設工程消防設計審核、消防驗收、備案和抽查職責。

        (十)承擔城區供水、排水、節水、防澇排漬以及城鎮污水處理、再生水和中水利用職責;負責指導和監督以城區市政道路為載體的雨、污管網的管理維護工作;承擔鄉鎮污水處理廠及配套管網建設和運行管理職責。

        (十一)牽頭負責市政基礎設施項目建設的統籌管理;負責城市地下管線建設的統一管理和綜合協調工作。

        (十二)負責管理和指導全市國有土地上的房屋征收和補償工作。

        (十三)負責全市住房和城鄉建設領域的行政執法工作。

        (十四)負責全市范圍內建筑業和房地產業以及供水排水等職責范圍內的安全監督管理。

        (十五)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。

        二、機構設置及決算單位構成

        (一)內設機構設置。住建局下設內設機構11個:辦公室、政工人事科、財務科、行政審批服務科、法規科(綜治維穩辦)、建設工程管理科、房地產管理科、總工室(建筑節能和建筑墻材管理辦公室)、城鄉建設管理科、園區服務科、市政建設管理科。下設直屬機構10個:寧鄉市住房保障服務中心、寧鄉市房屋安全管理事務中心、寧鄉市建設工程質量安全監督站、寧鄉市城區排水事務中心、寧鄉市物業管理事務中心、寧鄉市建設執法大隊、寧鄉市城市房屋征收和補償事務中心、寧鄉市住房建設檔案信息館、寧鄉市建設工程事務中心,加掛寧鄉市白蟻防治所牌子、寧鄉市住房建設服務中心。

        (二)決算單位構成。住建局2022年部門決算匯總公開單位構成包括:寧鄉市住房和城鄉建設局單位本級。

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        第二部分

        部門決算表

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        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預算財政撥款支出決算表

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

        八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

        九、財政撥款“三公”經費支出決算表

        (詳見附件)

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        第三部分

        2022年度部門決算情況說明

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        一、收入支出決算總體情況說明

        2022年度收、支總計19,861.27萬元。與上年相比,減少10,130.76萬元,減少33.78%,主要是因為專項資金收支的減少。

        二、收入決算情況說明

        2022年度收入合計19,861.27萬元,其中:財政撥款收入17,519.22萬元,占88.21%;上級補助收入0.00萬元,占0.00%;事業收入0.00萬元,占0.00%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入0.00萬元,占0.00%;其他收入2,342.05萬元,占11.79%。

        三、支出決算情況說明

        2022年度支出合計19,861.27萬元,其中:基本支出7,240.70萬元,占36.45%;項目支出12620.57萬元,占63.54%;上繳上級支出0.00萬元,占0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出0.00萬元,占0.00%。

        四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

        2022年度財政撥款收、支總計17,519.22萬元,與上年相比,增加3,174.61萬元,增長22.13%,主要是因為政府性基金項目增加。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

        (一)財政撥款支出決算總體情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出10,720.19萬元,占本年支出合計的61.19%,與上年相比,一般公共預算財政撥款支出增加1727.36萬元,增長19.21%,主要是因為社會保障和就業支出及城鄉社區支出增加。

        (二)財政撥款支出決算結構情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出10,720.19萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出45.23萬元,占0.42%;社會保障和就業(類)支出1121.23萬元,占10.46%;衛生健康(類)支出253.33萬元,占2.36%;城鄉社區(類)支出7741.25萬元,占72.21%;商業服務業等支出40.52萬元,占0.38%;住房保障(類)支出1518.63萬元,占14.17%。

        (三)財政撥款支出決算具體情況

        2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算數為6,687.12萬元,支出決算數為10720.19萬元,完成年初預算的160.31%,其中:

        1、一般公共服務(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為32.91萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加了全市兩新組織黨建經費。

        2、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為12.32元,決算數大于年初預算數的主要原因是:增加和優化房地產問題領導小組工作經費。

        3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算數為223.08萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加單位全額離退休人員績效獎金

        4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位養老保險費支出(項)。

        年初預算436.86萬元,支出決算數為699.98萬元,為年初預算數的160.23%,決算數大于年初預算數的主要原因是:年中追加干職工養老保險繳納資金。

        5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。

        年初預算76萬元,支出決算數為87.17萬元,為年初預算數的114.69%。決算數大于預算數的主要原因是:年中追加干職工職業年金繳納資金。

        6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算數為20.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是有退休老干部死亡。

        7、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為32.54萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加退役軍人支出。

        8、社會保障和就業支出(類)退役安置(款)軍隊轉業干部安置(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為1.49萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中增加軍隊轉業干部支出。

        9、社會保障和就業支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數大于預算數的主要原因是:春節慰問資金。

        10、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)。

        年初預算20.72萬元,支出決算為54.72萬元,為年初預算的264.09%。決算數大于預算數的主要原因是年中增加其他社會保障就業支出。

        11、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。

        年初預算148.47萬元,支出決算為186.47萬元,為年初預算的125.59%,決算數大于預算數的主要原因是:年中追加單位醫療支出。

        12、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)公務員醫療補助(項)。

        年初預算為34.53萬元,支出決算為42.53萬元,為年初預算的123.17%,決算數大于預算數的主要原因是年中追加公務員醫療補助支出。

        13、衛生健康支出(類)財政對基本醫療保險基金的補助(款)財政對職工基本醫療保險基金的補助(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算數24.33萬元,決算數大于預算數的主要原因是年中追加干職工醫療保險基金的補助。

        14、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)。

        年初預算4817.03萬元,支出決算為5636.4萬元,為年初預算的117.01%,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人員經費。

        15、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理事務(項)。

        年初預算729萬元,支出決算為1224.75萬元,為年初預算的168%,決算數大于年初預算數的主要原因是增加了人員經費及項目資金。

        16、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)工程建設管理(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為488.56萬,決算數大于預算數的主要原因是增加了施工圖審查費。

        17、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項)。

        年初預算為40萬元,支出決算為39.8萬元,為年初預算的99.5%。決算數小于預算數的主要原因是減少了白蟻防治經費。

        18、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)其他城鄉社區管理事務支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為51.73萬,決算數大于預算數的主要原因是:上年結轉公租房專項資金。

        19、城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為300萬元,決算數大于預算數的主要原因是排水事務中心運行經費。

        20、商業服務業等支出(類)商業流通事務(款)其他商業流通事務(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為40.52萬元,決算數大于預算數的主要原因是:2021年度建筑業獎補資金。

        21、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)棚戶區改造(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為53.25萬元,決算數大于預算數的主要原因是住房保障資金未納入年初預算。

        22、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為515.04萬元,決算數大于預算數的主要原因是農村危房改造資金未納入年初預算。

        23、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為16.34萬元,決算數大于預算數的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

        24、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住戶租金補貼(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為89.64萬元,決算數大于預算數的主要原因是支付租賃補貼資金未納入年初預算。

        25、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區改造(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為529萬元,決算數大于預算數的主要原因是老舊小區改造項目支出未納入年初預算。

        26、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)其他保障性安居工程支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為5萬元,決算數大于預算數的主要原因是住房保障工作經費未納入年初預算。

        27、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。

        年初預算為207.17萬元,決算數為310.36萬元,為年初預算的149.81%。決算數大于預算數的主要原因是年中追加了住房公積金支出。

        六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

        2022年度一般公共預算財政撥款基本支出7,240.70萬元,其中:

        人員經費6,795.43萬元,占基本支出的93.85%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。

        公用經費445.28萬元,占基本支出的6.15%,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

        七、財政撥款三公經費支出決算情況說明(注意:三公經費情況說明,往年為一般公共預算財政撥款口徑,今年為財政撥款口徑)

        (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經費財政撥款支出預算為45.75萬元,支出決算為45.75萬元,完成預算的100.00%。其中:

        因公出國(境)費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。

        公務接待費支出預算為13.38萬元,支出決算為13.38萬元,完成預算的100.00%,與上年相比減少2.24萬元,減少14.34%,減少的主要原因是執行中央八項規定,厲行節約。

        公務用車購置費支出預算為0.00萬元,支出決算為0.00萬元,由于預算數為0,無法計算百分比。

        公務用車運行維護費支出預算為32.37萬元,支出決算為32.37萬元,完成預算的100.00%。與上年相比減少0.21萬元,減少0.65%,減少的主要原因是執行中央八項規定,厲行節約,減少了公務用車及運行維護費用。

        (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

        2022年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算13.38萬元,占29.25%,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,無法計算百分比,公務用車購置費及運行維護費支出決算32.37萬元,占70.75%。其中:

        1、因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,全年安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。

        2、公務接待費支出決算為13.38萬元,全年共接待來訪團組135個、來賓1912人次,主要是交流學習和重大檢查考核等發生的接待支出。

        3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為32.37萬元,其中:公務用車購置費0.00萬元,更新公務用車0輛。公務用車運行維護費32.37萬元,主要是用于公車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費及其車輛年檢費的支出,截至2022年12月31日,我單位開支財政撥款的公務用車保有量為7輛。

        八、政府性基金預算收入支出決算情況

        2022年度政府性基金預算財政撥款收入6,799.03萬元;年初結轉和結余0.00萬元;支出6,799.03萬元,其中基本支出0.00萬元,項目支出6,799.03萬元;年末結轉和結余0.00萬元。具體情況如下:

        1、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)土地開發支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為1300萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:縣城截污管道PPP項目2022年度支出責任。

        2、城鄉社區支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為2997萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:城市排水設施運行維護。

        3、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為1063.05萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:房屋建筑和市政設施調查資金、危改專項資金、城區內澇治理及污水主管網、泵站疏浚工程經費、物業經費等。

        4、城鄉社區支出(類)污水處理費安排的支出(款)污水處理設施建設和運營(項)。

        該科目年初預算為0萬元,支出決算為1438.98萬元,決算數大于年初預算數的主要原因是:房屋建筑和市政設施調查資金。

        九、國有資本經營預算收入支出決算情況

        2022?年度本單位無國有資本經營收支。

        十、關于機關運行經費支出說明

        本部門2022年度機關運行經費支出445.28萬。主要用于安排印刷費2.61萬元、咨詢費2.24萬元、水費0.46萬元、電費3.71萬元、郵電費5.85萬元、差旅費0.5萬元、維修(護)13.68萬元,物業管理費0.02萬元、租賃費5.22萬元、會議費2.19萬元、培訓費5.69萬元、公務接待費10.68萬元、勞務費19.48萬元、工會經費80.39萬元、公務用車運行維護費28萬元、其他交通費用174.3萬元、其他商品和服務支出85.95萬元、辦公設備購置4.32萬元。比上年決算數減少141.86萬元,降低24.16%。主要原因是機關厲行節約,壓縮支出。

        十一、一般性支出情況說明

        2022年本部門開支會議費4.69萬元,用于召開住建系統各項工作會議,人數3500人,會議內容為住建系統黨風廉政建設暨安全生產工作大會、寧鄉市建筑施工安全生產專業委員會工作大會、湖南省城市二次供水暨直飲水建設現場推進會、寧鄉市城鄉污水處理聯席會、自建房安全工作會、危房改造工作聯席會、城市供排水工作、防汛工作、執法工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業管理工作業務大會等重要會議。開支培訓費12.10萬元,用于開展實驗檢測中心業務培訓、招投標代理機構平臺操作培訓、檔案培訓、工匠培訓、物業企業消防培訓、事業單位培訓等,人數1500人,內容為招投標業務平臺操作及檔案業務實際操作培訓、農村工匠業務培訓、物業企業消防救援培訓、事業單位工作人員的崗位培訓等業務技能培訓。

        十二、關于政府采購支出說明

        本部門2022年度政府采購支出總額663.81萬元,其中:政府采購貨物支出44.45萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出619.36萬元。授予中小企業合同金額500.00萬元,占政府采購支出總額的75.32%,其中:授予小微企業合同金額44.45萬元,占政府采購支出總額的6.70%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%,服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的73.55%。

        十三、關于國有資產占用情況說明

        截至2022年12月31日,本單位共有車輛14輛,其中,主要領導干部用車0輛,機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車5輛、其他用車8輛,其他用車主要是市場服務、質量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項目督查檢查等業務用車;單位價值50萬元以上通用設備3臺(套);單位價值100萬元以上專用設備1臺(套)。

        十四、關于2022年度預算績效情況的說明

        (一)部門整體支出績效情況

        2022年我局圍繞市委、市政府重點中心工作,頂住壓力、攻堅克難,有序推進精美寧鄉建設,城鄉品質進一步提質,人民群眾幸福感、獲得感進一步升級,住房和城鄉建設事業實現高質量發展。重點工作如下致力于強黨建、優管理,自身建設更為嚴實;致力于強基礎、穩增長,三業發展更加有力;致力于強保障、惠民生,民生福祉更有溫度;致力于優服務、提品質,中心工作更有成效;致力于防風險、保安全,底線底板更加堅實。

        為深化預算管理體制改革,市財政局加大了預算績效管理工作的推進力度。我單位在這一形勢下,積極開展預算績效管理工作,并針對此項工作中存在的缺陷和不足,加以改進和完善,從而使預算績效管理的作用得以充分發揮。

        按照預算績效管理要求,我局對2022年整體支出開展績效自評,全年整體支出19861.27萬元,全部實行整體支出績效目標管理。本著厲行節約、優化資金配置的原則,保證了正常合理的經費支出,嚴格控制不合理支出。在資金使用上,嚴格遵守各項財經法規和財務管理制度規定,資金撥付有完整的審批程序和手續,支出符合部門預算批復的用途,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,自我評價為“良好”。存在的問題:一是內控體系不完善;二是創新工作不夠。下一步改進措施:一是完善內控體系;二是加強隊伍建設。

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        第四部分

        名詞解釋

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        一、機關運行經費:是指行政單位(含參照公務員法管理事業單位)使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        二、“三公”經費:是指財政撥款支出安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

        三、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

        四、項目支出:指在基本支出以外為完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

        五、城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)住宅建設與房地產市場監管(項):反映調控房地產市場運行、研究擬訂城鎮住房制度改革法規、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監督使用等方面的支出?。

        六、城鄉社區支出(類)建設市場管理與監督(款)建設市場管理與監督(項)反映各類建筑工程強制性和推薦性及規范的制定與修改、建筑工程招投標等市場管理、建筑工程質量與安全監督等方面的支出。

        七、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農村危房改造(項):反映用于農村危房改造方面的支出。

        八、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項):反映用于新建、改建、購買、租賃、維護和管理公共租賃住房支出。

        九、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區改造(項):反映用于老舊小區改造方面的支出。

        十、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補貼(項):

        反映各級政府向低收入住房保障家庭發放的住房租賃補貼支出。

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        2022年寧鄉市住房和城鄉建設局決算公開表.xls
        2022年寧鄉市住房和城鄉建設局部門整體支出績效自評報告.doc

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