2024年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
2024年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算
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目 ?錄
第一部分 寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分????寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局概況
一、部門職責(zé)
(一)擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)規(guī)范性文件;研究擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策、改革方案和中長期規(guī)劃及年度計(jì)劃并組織實(shí)施;牽頭組織推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化發(fā)展戰(zhàn)略和行業(yè)誠信體系建設(shè);參與包括專業(yè)規(guī)劃在內(nèi)的城鄉(xiāng)規(guī)劃工作;指導(dǎo)和協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)和村(社區(qū))住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理工作。
(二)負(fù)責(zé)全市住房保障相關(guān)規(guī)劃、計(jì)劃編制,制定并實(shí)施全市保障性住房管理辦法和相關(guān)政策;負(fù)責(zé)全市住房制度改革工作;負(fù)責(zé)全市棚戶區(qū)改造、城中村改造、老舊小區(qū)改造、危舊房改造工作;負(fù)責(zé)實(shí)施保障性住房貨幣化補(bǔ)貼工作;組織指導(dǎo)實(shí)施保障性住房的建設(shè)與管理,負(fù)責(zé)保障性住房房源的籌集、分配調(diào)整和管理工作;承擔(dān)保障性住房的運(yùn)營和維護(hù)養(yǎng)護(hù)責(zé)任;負(fù)責(zé)住房保障對(duì)象的審定和管理。
(三)負(fù)責(zé)管理城市維護(hù)建設(shè)專項(xiàng)資金;負(fù)責(zé)全市物業(yè)專項(xiàng)維修資金的歸集、監(jiān)管和使用工作;負(fù)責(zé)城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)的征收管理;檢查、監(jiān)督、審計(jì)各項(xiàng)建設(shè)資金使用情況;參與全市城建重點(diǎn)工程資金計(jì)劃的編制,負(fù)責(zé)政府投資房建、市政工程項(xiàng)目設(shè)計(jì)概算審查。
(四)承擔(dān)規(guī)范全市房地產(chǎn)市場秩序、監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場的責(zé)任。按規(guī)定權(quán)限管理全市房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)、房地產(chǎn)估價(jià)機(jī)構(gòu)的資質(zhì);負(fù)責(zé)商品房屋預(yù)售許可、銷售管理;監(jiān)督管理房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)交易市場、物業(yè)管理市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場和租賃市場;負(fù)責(zé)全市房產(chǎn)市場監(jiān)測(cè)、調(diào)控、研究、預(yù)警預(yù)報(bào)體系建設(shè)、信息發(fā)布和綜合統(tǒng)計(jì);負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)管全市房屋白蟻預(yù)防和滅治工作;負(fù)責(zé)全市房屋安全的統(tǒng)一監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)裝配式建筑推廣工作。
(五)承擔(dān)村鎮(zhèn)建設(shè)管理和指導(dǎo)責(zé)任,參與村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃的編制,參與城鄉(xiāng)一體化建設(shè)工作;負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村宜居建設(shè)管理工作,組織實(shí)施農(nóng)村集居點(diǎn)建設(shè)和農(nóng)村危房改造工作;負(fù)責(zé)城市橋梁、隧道的建設(shè)管理工作;負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作,負(fù)責(zé)市本級(jí)建設(shè)檔案的收集、保管和利用工作。
(六)承擔(dān)管理全市建筑市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)各類房屋建筑及其附屬設(shè)施的建造和與其配套的線路、管道、設(shè)備的安裝項(xiàng)目和市政工程項(xiàng)目的招投標(biāo)活動(dòng)的監(jiān)督執(zhí)法;負(fù)責(zé)建筑施工、裝飾裝修、工程監(jiān)理、造價(jià)咨詢、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)和混凝土生產(chǎn)等行業(yè)的監(jiān)管;按照規(guī)定權(quán)限負(fù)責(zé)建筑業(yè)企業(yè)、工程監(jiān)理企業(yè)、造價(jià)咨詢企業(yè)、建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)等單位的資質(zhì)和從業(yè)人員資格管理;負(fù)責(zé)建筑工程施工許可、造價(jià)信息發(fā)布工作。
(七)承擔(dān)全市建設(shè)工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的責(zé)任。負(fù)責(zé)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)體系的貫徹執(zhí)行,制定建設(shè)工程質(zhì)量管理、安全生產(chǎn)的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行;牽頭組織建設(shè)工程項(xiàng)目聯(lián)合驗(yàn)收;負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收備案;負(fù)責(zé)建筑起重機(jī)械特種作業(yè)人員的日常監(jiān)管。
(八)承擔(dān)推進(jìn)全市建筑節(jié)能、墻體材料革新和建設(shè)科技進(jìn)步的責(zé)任;牽頭推進(jìn)海綿城市、綠色建筑、可再生能源建筑應(yīng)用工作;負(fù)責(zé)歷史文化名城近現(xiàn)代建筑的保護(hù)工作;負(fù)責(zé)全市城市雕塑管理工作。
(九)承擔(dān)監(jiān)督管理全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)市場的責(zé)任。負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程初步設(shè)計(jì)審查和施工圖設(shè)計(jì)文件審查備案;負(fù)責(zé)全市建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)的監(jiān)督管理;承擔(dān)全市建設(shè)工程消防設(shè)計(jì)審核、消防驗(yàn)收、備案和抽查職責(zé)。
(十)承擔(dān)城區(qū)供水、排水、節(jié)水、防澇排漬以及城鎮(zhèn)污水處理、再生水和中水利用職責(zé);負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督以城區(qū)市政道路為載體的雨、污管網(wǎng)的管理維護(hù)工作;承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠及配套管網(wǎng)建設(shè)和運(yùn)行管理職責(zé)。
(十一)牽頭負(fù)責(zé)市政基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)的統(tǒng)籌管理;負(fù)責(zé)城市地下管線建設(shè)的統(tǒng)一管理和綜合協(xié)調(diào)工作。
(十二)負(fù)責(zé)管理和指導(dǎo)全市國有土地上的房屋征收和補(bǔ)償工作。
(十三)負(fù)責(zé)全市范圍內(nèi)建筑業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)以及供水排水等職責(zé)范圍內(nèi)的安全監(jiān)督管理。
(十四)完成市委、市人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局下設(shè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)10個(gè),包括:辦公室、政工人事科、財(cái)務(wù)科、行政審批服務(wù)科、法規(guī)科(綜治維穩(wěn)辦)、建設(shè)工程管理科、房地產(chǎn)管理科、總工室(建筑節(jié)能和建筑墻材管理辦公室)、城鄉(xiāng)建設(shè)管理科、基礎(chǔ)設(shè)施管理科。下設(shè)非獨(dú)立核算事業(yè)單位10個(gè):寧鄉(xiāng)市住房保障服務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市房屋安全管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督站、寧鄉(xiāng)市城區(qū)排水事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市物業(yè)管理事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市建設(shè)執(zhí)法大隊(duì)、寧鄉(xiāng)市城市房屋征收和補(bǔ)償事務(wù)中心、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)檔案信息館、寧鄉(xiāng)市建設(shè)工程事務(wù)中心,加掛寧鄉(xiāng)市白蟻防治所牌子、寧鄉(xiāng)市住房建設(shè)服務(wù)中心。
(二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局本級(jí)。
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第二部分 ???部門決算表(見附件1)
第三部分????2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)26160.6萬元。與上年相比,減少918.45萬元,降低3.39%,主要是因?yàn)?/span>專項(xiàng)資金減少。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計(jì)26160.6萬元,其中:財(cái)政撥款收入23488.83萬元,占89.79%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入2671.77萬元,占10.21%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計(jì)26160.6萬元,其中:基本支出6542.78萬元,占25.01%;項(xiàng)目支出19617.82萬元,占74.99%;上繳上級(jí)支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)23488.83萬元,與上年相比,減少774.26萬元,降低31.91%,主要是因?yàn)?/span>政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度財(cái)政撥款支出15942.44萬元,占本年支出合計(jì)的60.94%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加46.38萬元,增長2.85%,主要是因?yàn)?/span>城鄉(xiāng)社區(qū)支出增加。
(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財(cái)政撥款支出15942.44萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出41.14萬元,占0.26%;社會(huì)保障和就業(yè)支出743.18萬元,占4.66%;衛(wèi)生健康支出256.16萬元,占1.61%;節(jié)能環(huán)保支出470萬元,占2.95%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出12760.85萬元,占80.04%;商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出343.02萬元,占2.15%;住房保障支出1328.09萬元,占8.33%。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)7075.87萬元,支出決算數(shù)為15942.44萬元,完成年初預(yù)算的225.31%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為35.5萬元,支出決算為35.5萬元。完成年初預(yù)算的100%。
2、一般公共服務(wù)(類)組織事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為5.64元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了2024年兩新黨建工作經(jīng)費(fèi)。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算480.1萬元,支出決算數(shù)為480.1萬元。完成年初預(yù)算的100%。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算120萬元,支出決算數(shù)為182.12萬元,為年初預(yù)算數(shù)的152%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中追加干職工職業(yè)年金繳納資金。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補(bǔ)助(款)其他就業(yè)補(bǔ)助支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算0萬元,支出決算為24.93元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加企業(yè)下崗部分退役軍人2024年相關(guān)待遇經(jīng)費(fèi)。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)為29.54元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:喪葬費(fèi)、撫恤金。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.45萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加退役士兵安置支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1.93萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:年中增加軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置支出。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)社會(huì)福利(款)其他社會(huì)福利支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:春節(jié)慰問資金。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(款)其他社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算22.11萬元,支出決算為22.11萬元,完成年初預(yù)算的100%。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算160.33萬元,支出決算為160.33萬元,完成年初預(yù)算的100%。
12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為36.86萬元,支出決算為36.86萬元,完成年初預(yù)算的100%。
13、衛(wèi)生健康支出(類)醫(yī)療救助(款)其他醫(yī)療救助支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算數(shù)57.86元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:國有集體困難企業(yè)退休人員醫(yī)保參保補(bǔ)助和退費(fèi)資金。
14、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染防治(款)水體(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為470萬,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加“洞庭清波”鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水管網(wǎng)項(xiàng)目資金。
15、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算5167.05萬元,支出決算為5220.86萬元,為年初預(yù)算的101.04%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人員經(jīng)費(fèi)。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算702萬元,支出決算為796.76萬元,為年初預(yù)算的113.5%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了人員經(jīng)費(fèi)及項(xiàng)目資金。
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)工程建設(shè)管理(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為220萬,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了施工圖審查費(fèi)。
18、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng))。
年初預(yù)算為35萬元,支出決算為63.04萬元,為年初預(yù)算的180.11%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年及2024年白蟻防治專用材料費(fèi)等。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為10萬元,支出決算為4436.45萬,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了2024年物業(yè)大會(huì)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)矛調(diào)經(jīng)費(fèi)、物業(yè)小區(qū)消防演練、物業(yè)行業(yè)安全知識(shí)競賽及購房補(bǔ)貼資金、處遺辦工作經(jīng)費(fèi)。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施(款)其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2023.74萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年增發(fā)國債城市排水防澇能力提升項(xiàng)目資金,寧鄉(xiāng)市東城新建防澇泵站建設(shè)項(xiàng)目。
21、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類)商業(yè)流通事務(wù)(款)其他商業(yè)流通事務(wù)支出(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為343.02萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:增加了三產(chǎn)發(fā)展專項(xiàng)(商貿(mào)文旅)2022年度服務(wù)業(yè)獎(jiǎng)補(bǔ)資金。
22、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為462萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:農(nóng)村危房改造資金未納入年初預(yù)算。
23、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為59.95萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:支付保障性安居工程資金未納入年初預(yù)算。
24、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為330萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:既有住宅增設(shè)電梯補(bǔ)貼資金及2023年市宜居文化節(jié)活動(dòng)補(bǔ)貼資金未納入年初預(yù)算。
25、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性租賃住房(項(xiàng))。
該科目年初預(yù)算為0萬元,支出決算為189.06萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是:保障性租賃住房租賃補(bǔ)貼、保障性住房資金未納入年初預(yù)算。
26、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為287.08萬元,決算數(shù)為287.08萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出6542.78萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)6052.55萬元,占基本支出的92.51%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
公用經(jīng)費(fèi)490.23萬元,占基本支出的7.49%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為29萬元,支出決算為26.49萬元,完成預(yù)算的3.45%;與上年相比減少5.34萬元,降低16.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,牢固樹立過緊日子思想,公務(wù)活動(dòng)從簡。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,牢固樹立過緊日子思想,厲行節(jié)約,公務(wù)活動(dòng)從簡。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),與上年相比持平。
2.公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元,支出決算為23.95萬元,完成預(yù)算的99.79%;與上年相比增加(減少)4.05萬元,降低14.46%。其中:
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的*%(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比),與上年相比持平。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為24萬元,支出決算為23.95萬元,主要是公車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)及車輛年檢費(fèi)支出,完成預(yù)算的99.79%;與上年相比減少4.05萬元,降低14.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是減少一臺(tái)公務(wù)用車及厲行節(jié)約。截止2024年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為6輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元,支出決算為2.55萬元,完成預(yù)算的51%;與上年相比減少1.32萬元,降低34.46%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,公務(wù)活動(dòng)從簡。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神,厲行節(jié)約,公務(wù)活動(dòng)從簡。2024年度共接待來訪團(tuán)組25個(gè)、來賓人次199,主要是上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研和外單位人員來寧學(xué)習(xí)考察調(diào)研而發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入7546.39萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出7546.39萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出7546.39萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下:
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)土地開發(fā)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為3409.62萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城鄉(xiāng)一體化PPP項(xiàng)目2024年二季度運(yùn)營服務(wù)費(fèi)、縣城截污管道PPP項(xiàng)目2023年度支出責(zé)任、城區(qū)排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)城市建設(shè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1159.44萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城區(qū)排水設(shè)施運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出(款)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1120萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:縣城截污管道PPP項(xiàng)目支出責(zé)任。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)城市公共設(shè)施(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為230萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:唐公廟泵站、歷泉河泵站維護(hù)經(jīng)費(fèi)。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為113.79萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:2023年創(chuàng)建生活垃圾分類示范小區(qū)獎(jiǎng)補(bǔ)資金、住宅小區(qū)應(yīng)急(消防)演練專項(xiàng)費(fèi)用、“紅色物業(yè)”創(chuàng)建獎(jiǎng)補(bǔ)經(jīng)費(fèi)。
6、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)污水處理費(fèi)安排的支出(款)污水處理設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1513.54萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:城區(qū)污水處理廠污泥應(yīng)急處置服務(wù)費(fèi)、2024年污水處理服務(wù)費(fèi)。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2024年度本單位無國有資本經(jīng)營收支。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出490.23萬元(與部門決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位財(cái)政撥款基本支出中公用經(jīng)費(fèi)之和一致),比年初預(yù)算數(shù)增加了61.06萬元,增長14.23%。主要原因是:增加了人員。比上年決算數(shù)減少了6.11萬元,降低了1.23%。主要原因是:厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會(huì)議費(fèi)5萬元,年初預(yù)算5萬元,完成年初預(yù)算的100%,內(nèi)容為住建系統(tǒng)各項(xiàng)工作會(huì)議,人數(shù)3800人,會(huì)議內(nèi)容為住建系統(tǒng)黨風(fēng)廉政建設(shè)暨安全生產(chǎn)工作大會(huì)、寧鄉(xiāng)市建筑施工安全生產(chǎn)專業(yè)委員會(huì)工作大會(huì)、3P項(xiàng)目工作調(diào)度會(huì)、自建房安全工作會(huì)、危房改造工作會(huì)、城市給排水工作、防汛工作、住房保障工作、征收拆遷工作、物業(yè)管理工作業(yè)務(wù)大會(huì)等重要會(huì)議;開支培訓(xùn)費(fèi)1.35萬元,年初預(yù)算5萬元,完成年初預(yù)算的100%,用于開展檔案培訓(xùn)、工匠培訓(xùn)、物業(yè)企業(yè)消防培訓(xùn)、事業(yè)單位培訓(xùn)等,人數(shù)960人,內(nèi)容為檔案業(yè)務(wù)實(shí)際操作培訓(xùn)、農(nóng)村工匠業(yè)務(wù)培訓(xùn)、物業(yè)企業(yè)消防救援培訓(xùn)、事業(yè)單位工作人員的崗位培訓(xùn)等業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額2509.08萬元,其中:政府采購貨物支出242.31?萬元、政府采購工程支出1815.64萬元、政府采購服務(wù)支出451.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額693.44萬元,占政府采購支出總額的27.64%,其中:授予小微企業(yè)合同金額693.44萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,部門(單位)共有車輛6輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車2輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車4輛,其他用車主要是市場服務(wù)、質(zhì)量安全巡查、白蟻防治回訪滅治、自建房檢查、安居項(xiàng)目督查檢查等業(yè)務(wù)用車;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)1臺(tái)(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效評(píng)價(jià)工作開展情況。一是績效自評(píng)開展情況。組織對(duì)2024年度本部門(單位)整體支出開展績效自評(píng),涉及項(xiàng)目17個(gè),共涉及資金8403.39萬元。其中,一般公共預(yù)算項(xiàng)目11個(gè)857萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的9.12%;政府性基金預(yù)算項(xiàng)目6?個(gè)7546.39萬元,占政府性基金預(yù)算支出總額的100%;國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目0?個(gè)0萬元,占國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總額的0%。二是部門評(píng)價(jià)開展情況(如有,一級(jí)預(yù)算部門填寫)。組織對(duì)所屬單位2024年度“保障性安居工程維護(hù)管理”“房地產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)信息服務(wù)”“參照全額職業(yè)年金”“白蟻防治經(jīng)費(fèi)”“市政環(huán)衛(wèi)消防用水”“處遺辦經(jīng)費(fèi)”“建設(shè)市場執(zhí)法經(jīng)費(fèi)”“寧鄉(xiāng)建設(shè)造價(jià)”“人員經(jīng)費(fèi)補(bǔ)差18*3(13-10)”“住保中心保障工作經(jīng)費(fèi)”“排水事務(wù)中心運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”等11個(gè)項(xiàng)目開展了部門評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出857萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算支出0萬元。
(二)績效評(píng)價(jià)結(jié)果。一是績效自評(píng)結(jié)果。2024年度本部門(單位)整體支出全年預(yù)算數(shù)7075.87萬元,執(zhí)行數(shù)26160.6萬元,完成預(yù)算的369.72%,績效自評(píng)得分95分,評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。績效目標(biāo)完成情況:2024年全局上下扎實(shí)推進(jìn)穩(wěn)增長、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)重點(diǎn)工作,進(jìn)一步補(bǔ)齊行業(yè)發(fā)展短板、加固經(jīng)濟(jì)運(yùn)行底板、鍛造高質(zhì)量發(fā)展長板,為全市經(jīng)濟(jì)穩(wěn)增長作出積極貢獻(xiàn)。工作成效可圈可點(diǎn),一是經(jīng)濟(jì)發(fā)展推進(jìn)有力度。把深入實(shí)施“兩個(gè)年”建設(shè)作為切入點(diǎn),在嚴(yán)峻的大環(huán)境下營造了寧鄉(xiāng)房地產(chǎn)局部小陽春。二是民生實(shí)事推進(jìn)有溫度。聚焦民生福祉,托起百姓住房宜居夢(mèng)。打造住房宜居幸福多樣性。抓住人民群眾安居這個(gè)基本點(diǎn),加快建立多主體供給、多渠道保障、租購并舉的住房保障體系,年內(nèi)保租房項(xiàng)目9個(gè)925套全面開工建設(shè),建成7個(gè)房源474套;建成公租房2個(gè)86套,發(fā)放租賃補(bǔ)貼100戶,“樓上安居樓下創(chuàng)業(yè)”職住平衡穩(wěn)步推進(jìn)。小區(qū)協(xié)同治理持續(xù)推進(jìn)。推行“紅黑榜”,規(guī)范物業(yè)服務(wù)企業(yè)信用評(píng)價(jià)體系;物維資金實(shí)現(xiàn)手機(jī)端繳存,年內(nèi)歸集4658萬元;強(qiáng)化小區(qū)電動(dòng)自行車充電管理,相繼下發(fā)《寧鄉(xiāng)市既有住宅小區(qū)電動(dòng)自行車充電棚及充電設(shè)施建設(shè)指導(dǎo)意見》《寧鄉(xiāng)市既有小區(qū)室外電動(dòng)自行車停車棚建設(shè)示范圖集》《寧鄉(xiāng)市住宅小區(qū)電動(dòng)自行車停放場所和充電設(shè)施建設(shè)實(shí)施方案》,年內(nèi)建設(shè)充電端口20093個(gè);組織物業(yè)企業(yè)消防演練80余次,提升消防安全知識(shí),組隊(duì)參加長沙市物業(yè)行業(yè)安全管理知識(shí)競賽位居第一。扎實(shí)推進(jìn)城區(qū)供排水提質(zhì)。供水方面:當(dāng)前全市日供水26萬噸/天(南太湖水廠16萬噸/天、正農(nóng)水廠10萬噸/天),高峰期日需求25萬噸/天;為應(yīng)對(duì)2大園區(qū)、企業(yè)用水高峰需求,全力推進(jìn)獅子山水廠(設(shè)計(jì)27萬噸/天)建設(shè),預(yù)計(jì)明年6月投產(chǎn);排水方面:河西污水處理一、二廠有效解決金洲湖污水主管網(wǎng)外溢問題;采取生態(tài)補(bǔ)水+工程補(bǔ)水+借雨水沖洗強(qiáng)化四溪一渠治理,效果明顯,全年無負(fù)面輿情。同時(shí)加大對(duì)河?xùn)|東城污水處理廠(工業(yè)和生活污水)提質(zhì),針對(duì)金洲、夏鐸鋪、歷經(jīng)鋪沒有應(yīng)納盡納,導(dǎo)致主管雨季外溢嚴(yán)重的問題,金洲新城污水處理廠建設(shè)和金洲新城片區(qū)管網(wǎng)建設(shè)高效推進(jìn)。政協(xié)評(píng)議“溈江河生態(tài)環(huán)境改善”獲評(píng)第一名。城鄉(xiāng)排水一體PPP項(xiàng)目取得重大突破。項(xiàng)目自2019年實(shí)施以來,歷時(shí)6年,受國家政策調(diào)整等諸多影響進(jìn)展較緩,通過多方發(fā)力,成立專班每周一調(diào)度。截止11月底,24個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠提質(zhì)改造已完成12個(gè)并交付使用,30個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理廠全部完成運(yùn)營移交。金洲新城污水處理廠及配套管網(wǎng)項(xiàng)目啟動(dòng)臨建。搶抓國債項(xiàng)目申報(bào)機(jī)遇,鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水處理管網(wǎng)建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)國債資金6000萬元,到位3000萬元,其他8個(gè)申報(bào)項(xiàng)目正在評(píng)審;城區(qū)生活污水處理廠設(shè)備更新及配套管網(wǎng)改造項(xiàng)目申報(bào)資金2.13億元,獲批1億元(省發(fā)改委已發(fā)文),另獲省發(fā)改委95萬前期手續(xù)經(jīng)費(fèi)支持(已公示);東城新建防澇泵站項(xiàng)目推進(jìn)順利,已完成投資600萬元,完成整體工程量比率45%,正抓緊建設(shè)。爭取住宅老舊電梯更新改造國債支持,審批56臺(tái)更新,爭取資金840萬元。三是安全守底防范有力度。持續(xù)推進(jìn)自建房安全專項(xiàng)整治,全力攻堅(jiān)“四性”隱患問題整治銷號(hào)。召開了建安大會(huì),開展安全守底集中執(zhí)法工作,領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)檢查231次,排查項(xiàng)目154個(gè),發(fā)現(xiàn)安全隱患5732條,完成整改5732條,其中排查錄入全國安全生產(chǎn)治本攻堅(jiān)三年行動(dòng)數(shù)據(jù)平臺(tái)中重大風(fēng)險(xiǎn)64條,全部按照“一單四制”實(shí)行閉環(huán)管理;“敲門入戶”有獎(jiǎng)舉報(bào)小程序系統(tǒng)中隱患交辦工單76件,全部完成工單銷號(hào);有獎(jiǎng)舉報(bào)受理事項(xiàng)22條,核實(shí)情況兌現(xiàn)獎(jiǎng)勵(lì)1680元;下發(fā)整改通知書529份,停工整改86份,對(duì)48個(gè)項(xiàng)目、114家單位進(jìn)行了約談處理。以電動(dòng)自行車安全問題整治為重點(diǎn)開展消防集中除患行動(dòng)。強(qiáng)化消防審驗(yàn)與驗(yàn)收,“一院一策”做好了24個(gè)敬老院消防審驗(yàn)工作。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:部分項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)存在缺口,預(yù)算規(guī)模已難以完全匹配實(shí)際工作需求,加上差額人員較多,財(cái)務(wù)資金的短缺造成很多工作開展比較被動(dòng),給我單位的工作運(yùn)轉(zhuǎn)造成了一定的影響。
下一步改進(jìn)措施:1、細(xì)化預(yù)算編制,加強(qiáng)預(yù)算管理。進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部各單位的預(yù)算管理意識(shí),嚴(yán)格按照預(yù)算編制的相關(guān)制度和要求進(jìn)行預(yù)算編制。
2、加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理,嚴(yán)格財(cái)務(wù)審核。加強(qiáng)單位財(cái)務(wù)管理,健全單位財(cái)務(wù)管理制度體系,規(guī)范單位財(cái)務(wù)行為。在費(fèi)用報(bào)賬支付時(shí),按照預(yù)算規(guī)定的費(fèi)用項(xiàng)目和用途進(jìn)行資金使用審核、列報(bào)支付、財(cái)務(wù)核算,杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
(三)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。
1、健全制度體系,夯實(shí)管理基礎(chǔ)。修訂完善財(cái)務(wù)管理制度及項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)細(xì)則,明確預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)控、評(píng)價(jià)全流程管理標(biāo)準(zhǔn),細(xì)化各科室資金使用責(zé)任,確保資金管理有章可循。
2、優(yōu)化項(xiàng)目管理,強(qiáng)化過程管控。在 2025 年預(yù)算編制階段,對(duì)項(xiàng)目開展必要性、可行性論證,明確項(xiàng)目實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)、預(yù)期效益及績效指標(biāo);實(shí)施階段,由財(cái)務(wù)科聯(lián)合業(yè)務(wù)科室每月開展預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度督查,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決執(zhí)行偏差問題。
3、深化績效管理,提升資金效益。加強(qiáng)預(yù)算編制與執(zhí)行管理:2025 年預(yù)算編制中,結(jié)合 2024 年執(zhí)行情況及年度工作任務(wù),精準(zhǔn)測(cè)算項(xiàng)目資金需求,提高預(yù)算編制科學(xué)性;執(zhí)行過程中,嚴(yán)格落實(shí) “先有預(yù)算、后有支出” 原則,加大對(duì)超預(yù)算、無預(yù)算支出的管控力度,提升資金使用效率。
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第四部分 ???名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用品取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi):是指財(cái)政撥款支出安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
三、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
四、項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)(款)住宅建設(shè)與房地產(chǎn)市場監(jiān)管(項(xiàng)):反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運(yùn)行、研究擬訂城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對(duì)住房公積金和其他房改資金進(jìn)行政策指導(dǎo)并監(jiān)督使用等方面的支出?。
六、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(款)建設(shè)市場管理與監(jiān)督(項(xiàng))反映各類建筑工程強(qiáng)制性和推薦性及規(guī)范的制定與修改、建筑工程招投標(biāo)等市場管理、建筑工程質(zhì)量與安全監(jiān)督等方面的支出。
七、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)農(nóng)村危房改造(項(xiàng)):反映用于農(nóng)村危房改造方面的支出。
八、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)公共租賃住房(項(xiàng)):反映用于新建、改建、購買、租賃、維護(hù)和管理公共租賃住房支出。
九、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)老舊小區(qū)改造(項(xiàng)):反映用于老舊小區(qū)改造方面的支出。
十、住房保障支出(類)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金補(bǔ)貼(項(xiàng)):
反映各級(jí)政府向低收入住房保障家庭發(fā)放的住房租賃補(bǔ)貼支出。
(名詞解釋應(yīng)包含本部門專有名詞,如省財(cái)政廳應(yīng)有對(duì)“財(cái)政事務(wù)”科目的解釋,可參考中央相關(guān)部門的名詞解釋)
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第五部分 ??附 件
一、2024年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局部門決算表。
二、2025年度寧鄉(xiāng)市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局整體支出績效自評(píng)報(bào)告。
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