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        首頁 > 政務(wù)公開 > 專題專欄 > 寧鄉(xiāng)市財(cái)政預(yù)算公開專欄 > 部門預(yù)決算和三公經(jīng)費(fèi) > 寧鄉(xiāng)市自然資源局

        2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局本級部門決算

        發(fā)布時間 : 2021-07-15 來源: 所屬單位:寧鄉(xiāng)市自然資源局 字體大小:

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        第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

        1、部門職責(zé)

        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分??部門決算表

        1部門收支決算總表

        2部門收入決算表

        3部門支出決算表

        4、財(cái)政撥款收支決算總表

        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

        8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分??2020年度部門決算情況說明

        1、收入支出決算總體情況說明

        2、收入決算情況說明

        3、支出決算情況說明

        4、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        8、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        9、預(yù)算績效情況說明

        10、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分??名詞解釋

        第五部分??附件

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        第一部分??寧鄉(xiāng)市自然資源局部門概況

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        一、部門職責(zé)

        寧鄉(xiāng)市自然資源局負(fù)責(zé)全市國土資源管理、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作、地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急處置、不動產(chǎn)統(tǒng)一登記及測繪行業(yè)管理等,具體職能職責(zé):

        1、承擔(dān)保護(hù)和合理利用土地資源、礦產(chǎn)資源等自然資源的責(zé)任。組織擬訂全市國土資源規(guī)劃草案,開展全市國土資源經(jīng)濟(jì)形勢分析和綜合研究,強(qiáng)化土地儲備職責(zé);

        2、承擔(dān)規(guī)范國土資源管理秩序的責(zé)任;

        3、承擔(dān)優(yōu)化配置國土資源的責(zé)任;

        4、承擔(dān)規(guī)范國土資源權(quán)屬管理責(zé)任;

        5、承擔(dān)全市耕地保護(hù)管理責(zé)任;

        6、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)地籍地政統(tǒng)一管理責(zé)任;

        7、承擔(dān)規(guī)范土地、礦業(yè)權(quán)和測繪市場秩序的責(zé)任;

        8、承擔(dān)礦產(chǎn)資源開發(fā)管理,地災(zāi)預(yù)防、治理的責(zé)任;

        9、承擔(dān)不動產(chǎn)登記及監(jiān)督管理的責(zé)任;

        10、承擔(dān)全市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理工作

        11、完成市委、市人民政府交辦的其他工作任務(wù)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:寧鄉(xiāng)市自然資源局為全額撥款行政單位。內(nèi)設(shè)科室15個,分別為:辦公室、人事科、財(cái)務(wù)科、內(nèi)審科、政策法規(guī)科、行政審批服務(wù)科、國土空間用途管制科、自然資源權(quán)益科、開發(fā)利用和耕地保護(hù)科、征地拆遷管理科、自然資源權(quán)籍管理科、地理信息管理科、生態(tài)修復(fù)和礦產(chǎn)管理科、國土空間規(guī)劃科、規(guī)劃管理科

        (二)決算單位構(gòu)成。寧鄉(xiāng)市自然資源局單位2020年部門決算納入局本級決算的單位包括局機(jī)關(guān)、國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心、不動產(chǎn)登記中心及國土資源市場管理中心。局機(jī)關(guān)本級下轄國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)、規(guī)劃執(zhí)法監(jiān)察大隊(duì)

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        第二部分??2020部門決算表

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        1部門收支決算總表

        2部門收入決算表

        3部門支出決算表

        4、財(cái)政撥款收支決算總表

        5、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        6、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算表

        8、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        (公開表格附后)

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        第三部分??2020年度部門決算情況說明

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        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)10565.76萬元。與2019年相比,減少897.21萬元,減少7.83%,主要是因?yàn)?/span>地質(zhì)礦產(chǎn)站不再納入預(yù)算單位,二級預(yù)算單位國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2020年并入本級,2020年其他收入資金減少

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)10565.76萬元,其中:財(cái)政撥款收入10364.79萬元,占98.10%;其他收入200.97萬元,占1.90%

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)10565.76萬元,其中:基本支出4106.28萬元,占38.86 %;項(xiàng)目支出6459.47萬元,占61.14%

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        ??2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)10364.79萬元,與2019年相比,增加5693.77萬元,增長121.89%,主要是因?yàn)?/span>單位為全額撥款單位,上年度為其他收入補(bǔ)充支出,二是部門本年度增加房地一體項(xiàng)目,資金需求增加,三是二級預(yù)算單位國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2020年并入本級

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出10299.79萬元,占本年支出合計(jì)的97.48??%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出增加5628.77萬元,增長120.50%,主要是因?yàn)?/span>單位為全額撥款單位,上年度為其他收入補(bǔ)充支出,二是部門本年度增加房地一體項(xiàng)目,資金需求增加,三是2019二級預(yù)算單位國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2020年并入本級。與2020年初預(yù)算相比,財(cái)政撥款支出增加4930.07萬元。主要原因?yàn)楸灸甓?/span>增加房地一體項(xiàng)目,屬于追加預(yù)算項(xiàng)目。且年中國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心并入本級進(jìn)行決算。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出10299.79萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出0.08萬元;社會保障和就業(yè)支出246.13萬元,占2.39%;衛(wèi)生健康支出142.91萬元,占1.39%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出1433.63萬元,占13.92%;自然資源海洋氣象等支出7306.66萬元,占70.94%;住房保障支出165.38萬元,占1.60%;災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1005萬元,占9.76%

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為4178.19萬元,支出決算數(shù)為10299.79萬元,超出年初預(yù)算的146.51%,其中:

        1、一般公共服務(wù)支出類:財(cái)政事務(wù)其他財(cái)政事務(wù)支出,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.08萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:對決算完成優(yōu)秀單位獎勵。

        2、社會保障和就業(yè)支出類:行政事業(yè)單位養(yǎng)老事業(yè)單位離退休支出,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.82萬元;機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出,年初預(yù)算為187.87萬元,支出決算為220.5萬元,完成年初預(yù)算的117.37%;其他社會保障和就業(yè)支出,年初預(yù)算為21.14萬元,支出決算為24.81萬元,完成年初預(yù)算的117.36%;以上指標(biāo)決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算,但新增計(jì)入本級決算

        3、衛(wèi)生健康支出類:行政事業(yè)單位醫(yī)療事業(yè)單位醫(yī)療年初預(yù)算為93.94萬元,支出決算為87.28萬元,完成年初預(yù)算的92.91%決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是按實(shí)際支出保險(xiǎn)金額,年初國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算,但新增計(jì)入本級決算,部分計(jì)入公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助行政事業(yè)單位醫(yī)療公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助年初預(yù)算為46.97萬元,支出決算為55.13萬元,完成年初預(yù)算的117.37%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算,但新增計(jì)入本級決算

        4、住房保障支出類:住房改革支出住房公積金年初預(yù)算為140.91萬元,支出決算為165.38萬元,完成年初預(yù)算的118.20%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:年初國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算,但新增計(jì)入本級決算。

        5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理:年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1433.63萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是規(guī)劃編制項(xiàng)目增加,資金相應(yīng)增加,年初國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級預(yù)算,但新增計(jì)入本級決算。

        6、自然資源海洋氣象等支出類:自然資源事務(wù)行政運(yùn)行年初預(yù)算為2357.36萬元,支出決算為2890.64萬元,完成年初預(yù)算的122.62%決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位人員經(jīng)費(fèi)增加及項(xiàng)目需要增加經(jīng)費(fèi);自然資源事務(wù)一般行政管理事務(wù),年初預(yù)算為800萬元,支出決算為464.40萬元,完成年初預(yù)算的0.58%決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi),按實(shí)際支出;自然資源事務(wù)自然資源規(guī)劃及管理,年初預(yù)算為160萬元,支出決算為3371.63萬元,年初預(yù)算的20決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:新增項(xiàng)目,房地一體建設(shè)用資金;自然資源事務(wù)自然資源社會公益服務(wù)年初預(yù)算為100萬元,支出決算為100萬元,完成年初預(yù)算的100%;自然資源事務(wù)自然資源行業(yè)業(yè)務(wù)管理年初預(yù)算為50萬元,支出決算為50萬元,完成年初預(yù)算的100%;自然資源事務(wù)自然資源調(diào)查與確權(quán)登記年初預(yù)算為0萬元,支出決算為130萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是新增項(xiàng)目,房地一體建設(shè)用資金;自然資源事務(wù)地質(zhì)勘查與礦產(chǎn)資源管理年初預(yù)算為220萬元,支出決算為220萬元,完成年初預(yù)算的100%;自然資源事務(wù)基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管年初預(yù)算為0萬元,支出決算為80萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)資金,用于單位項(xiàng)目服務(wù)資金補(bǔ)充。

        7、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出類:自然災(zāi)害防治地質(zhì)災(zāi)害防治,年初預(yù)算為0萬元,支出決算為1005萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:單位北斗及地災(zāi)監(jiān)測系統(tǒng)平臺建設(shè)支出

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出3913.32萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)3513.06萬元,占基本支出的89.77%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出與年初預(yù)算相比,增加917.98萬元,2019年決算數(shù)比,增加658.03萬元,主要原因?yàn)?/span>二級預(yù)算單位國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2020年并入本級決算,人員工資提標(biāo)等原因公用經(jīng)費(fèi)400.26萬元,占基本支出的10.23%主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、手續(xù)費(fèi)差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、燃?xì)赓M(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等其他商品和服務(wù)支出。與年初預(yù)算相比,增加147.15萬元,2019年決算數(shù)比,增加57.16萬元,主要原因?yàn)?/span>二級預(yù)算單位國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心2020年并入本級。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為47萬元,支出決算為19.53萬元,完成預(yù)算的41.55%與上年相比增加1.44萬元其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元與上年相比增加0萬元

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算43萬元,支出決算為11.81萬元,完成預(yù)算的27.47%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是單位厲行節(jié)約,嚴(yán)格控制;與上年相比增加0.98萬元,增加9.05%,增加的主要原因是增加國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心決算支出

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為4萬元,支出決算為7.72萬元,完成預(yù)算的193%,決算數(shù)于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心公務(wù)用車預(yù)算4萬元未納入本級的年初預(yù)算中,但決算支出中包含;與上年相比增加0.46萬元,增加6.34%,增加的主要原因是新增國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心公務(wù)用車納入本級決算

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2020年度三公經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算11.81萬元,占60.47 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.72萬元,占39.53%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為11.81萬元,全年共接待來訪國內(nèi)公務(wù)接待批次370、來賓2650人次,包括單位因工作需要陪同人員;主要是局機(jī)關(guān)及所屬所屬事業(yè)單位與省內(nèi)系統(tǒng)單位工作交流及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.72萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.72萬元,主要是按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出,截止2020 1231日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為4輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入65萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出65萬元,其中基本支出0萬元,項(xiàng)目支出65萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

        九、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況說明

        單位健全管理制度,強(qiáng)化內(nèi)部控制,資金使用依法依規(guī)。實(shí)行預(yù)決算公開。三公經(jīng)費(fèi)較上年有所下降。該納入政府采購的,依法實(shí)施政府采購。我單位2020部門開展整體績效自評,2020年度部門整體支出10565.76萬元。自評覆蓋率達(dá)到100%

        單位全面完成市委市政府確定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)、生態(tài)文明建設(shè)等任務(wù),以規(guī)劃引領(lǐng),全方位推進(jìn)全市國土資源領(lǐng)域生態(tài)文明體制改革各項(xiàng)工作,推進(jìn)礦山地質(zhì)環(huán)境綜合治理,加快地質(zhì)災(zāi)害綜合防治體系建設(shè),推進(jìn)土地節(jié)約集約高效利用,優(yōu)化土地資源配置,為建設(shè)富饒美麗幸福新寧鄉(xiāng)提供堅(jiān)實(shí)的自然資源保障與服務(wù)

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出400.26萬元比年初預(yù)算數(shù)增加147.15萬元,增長58.14%。主要原因是:國土規(guī)劃技術(shù)服務(wù)中心未納入本級的年初預(yù)算中,但決算支出中新增

        (二)一般性支出情況

        2020年本部門開支會議費(fèi)8.11萬元,用于召開系統(tǒng)干部職工會議,人數(shù)650人,內(nèi)容為系統(tǒng)工作總結(jié)大會;開支培訓(xùn)費(fèi)54.10萬元,用于開展2批次培訓(xùn),人數(shù)800人,內(nèi)容為黨史學(xué)習(xí)教育與業(yè)務(wù)知識結(jié)合2批次培訓(xùn)及零星業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

        (三)政府采購支出情況

        本部門2020年度政府采購支出總額4892.55萬元,其中:政府采購貨物支出45.29萬元、政府采購工程支出810萬元、政府采購服務(wù)支出4037.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額1790萬元,占政府采購支出總額的36.59 %,其中:授予小微企業(yè)合同金額190萬元,占政府采購支出總額的3.88 %

        (四)國有資產(chǎn)占用情況

        截至20201231日,本單位共有車輛4輛,其中,執(zhí)法執(zhí)勤用車4輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備1臺(套)。

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        第四部分??名詞解釋

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        (一)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。??

        (二)項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。??

        (三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

        (四)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市財(cái)政預(yù)算管理的“三公經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。??

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        第五部分??附件

        2020寧鄉(xiāng)市自然資源局決算公開表(本級)

        2020寧鄉(xiāng)市自然資源局整體支出績效評價(jià)報(bào)告(本級)

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        2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局決算公開表(本級).xls
        2020年寧鄉(xiāng)市自然資源局整體支出績效評價(jià)報(bào)告(本級).docx

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