2024年寧鄉市自然資源局部門預算
目 錄
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2024年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
(1)依法履行全民所有土地、礦產、森林、草原、濕地、水等自然資源資產所有者職責、國土空間用途管制職責。
(2)負責全市自然資源調查監測評價。
(3)負責自然資源統一確權登記工作。
(4)負責自然資源資產有償使用工作。
(5)負責自然資源合理開發利用。
(6)負責建立空間規劃體系并監督實施。
(7)負責制定國土空間規劃編制年度計劃、自然資源年度利用計劃和近期建設規劃。
(8)集中管理規劃區范圍內的規劃實施。
(9)負責統籌國土空間生態修復。
(10)負責組織實施最嚴格的耕地保護制度。
(11)負責地質災害預防和治理。
(12)負責礦產資源開發管理。
(13)負責國土空間規劃、測繪行業監管。
(14)負責測繪勘察管理。
(15)負責征地拆遷管理。
(16)負責全市基礎地理信息的收集整理、系統建設及開發利用和管理。
(17)根據市委授權,對鄉鎮(街道)人民政府(辦事處)及相關部門落實市委、市人民政府關于自然資源和國土空間規劃的重大政策、決策部署及法律法規執行情況進行督察。負責自然資源和規劃的行政執法與監督檢查工作。
(18)承擔寧鄉市自然資源委員會辦公室、寧鄉市規劃委員會辦公室的日常工作。
(19)完成市委、市人民政府交辦的其他任務。
(二)機構設置。寧鄉市自然資源局單位內設機構包括:寧鄉市自然資源局為全額撥款行政單位。內設科室13個,分別為:辦公室、人事科、財務科、政策法規科、行政審批服務科、用途管制科、權益和開發利用科、耕地保護科、權籍和測繪地理信息科、規劃管理科、地礦和生態修復科、征地拆遷管理科、信訪科;設8個二級單位和29個鄉(鎮、街道)自然資源所。
二、部門預算單位構成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:
1、寧鄉市自然資源局單位本級
2、非獨立核算二級機構4個,分別為國土規劃技術服務中心、不動產登記中心、玉潭自然資源管理所、國土資源執法監察大隊。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2024年本部門收入預算9386.97萬元,其中,一般公共預算撥款9386.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年減少153.93萬元,主要是單位嚴格遵守過緊日子,減少財政撥款。
(二)支出預算:2024年本部門支出預算9386.97萬元,其中,社會保障和就業支出742.53萬元;衛生健康支出271.12萬元;城鄉社區支出558萬元;自然資源海洋氣象等支出7414.84萬元;住房保障支出400.48萬元。支出較去年減少153.93萬元,上升1.61%。主要是單位嚴格遵守過緊日子,壓減項目支出,尤其是針對城鄉社區支出及自然資源海洋氣象等支出。
四、一般公共預算撥款支出
2024年本部門一般公共預算撥款支出預算9386.97萬元,其中,社會保障和就業支出742.53萬元,占7.91 %;衛生健康支出271.12萬元,占2.89 %;城鄉社區支出558萬元,占5.94 %;自然資源海洋氣象等支出7414.84萬元,占78.99 %;住房保障支出400.48萬元,占4.27 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2024年本部門基本支出預算數7932.97萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2024年本部門項目支出預算1454萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:城鄉社區支出558萬元,主要用于城鄉規劃編制,市民館展示等方面;自然資源海洋氣象等支出896萬元,主要用于土地調查及利用規劃管理,不動產業務發展,土地批供地數據核查及基準地價,田長制工作,全市地質災害應急處理及鄉鎮地災日常監管、巡查、應急體系建設、安全生產等方面。
五、政府性基金預算支出
2024年本單位無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2024年寧鄉市自然資源局的機關運行經費548.27萬元,比上年預算減少1.09萬元,下降0.2%,主要是經費壓縮,節約開支。
(二)“三公”經費預算:2024年寧鄉市自然資源局“三公”經費預算數為“三公”經費預算數為28萬元,其中,公務接待費12萬元,公務用車購置及運行費16萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費16萬元),因公出國(境)費0萬元。2024年“三公”經費預算較2023年減少37萬元,主要是厲行節約,減少接待,公務接待開支壓減。
(三)一般性支出情況:2024年本部門會議費預算6萬元,擬召開干職工會議及規劃編制委員會等相關會議,人數約700人,內容為系統單位工作總結及規劃編制設計等;培訓費預算18萬元,擬開展事業人員相關培訓,人數319人,內容為事業專業職業技能培訓;無舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動計劃,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2024年本部門政府采購預算總額 ??1018.85萬元,其中,貨物類采購預算27.85萬元;工程類采購預算20萬元;服務類采購預算971萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2023年12月底,本部門共有公務用車9輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車9輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備1臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2024年擬新增配置公務用車1輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車1輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2024年部門整體支出績效目標的金額為9386.97萬元,其中,基本支出7932.97萬元,項目支出1454萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2024年部門預算表
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