中共寧鄉市委社會工作部2025年部門預算公開
2025年市委社會工作部部門預算公開
目 錄
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第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
1.認真貫徹執行黨的社會工作的方針、政策;認真搞好社會工作的調查研究,向市委反映社會工作全面情況,提出開展社會工作的意見和建議。
2.統籌指導人民信訪工作:負責統一領導人民信訪工作,指導人民建議征集工作,使信訪工作更加法治化,更好地傾聽群眾聲音,解決矛盾。
3.推進黨建引領基層治理和基層政權建設:通過設立工作協調機制,加強社區工作者隊伍建設,解決社會治理中突出的問題,提升基層治理水平。
4.統一領導行業協會商會黨的工作:協調推動行業協會商會深化改革和轉型發展,健全行業管理部門的統籌協調機制,加強行業管理。
5.指導混合所有制企業、非公有制企業和新經濟組織、新社會組織、新就業群體黨建工作:指導社會工作人才隊伍建設,建立更加廣闊的統一戰線,完善“兩企三新”黨建工作體系。
6.指導社會工作人才隊伍建設:加強社會工作人才培養,提高社會工作服務水平,推動社會力量廣泛參與社會工作服務。
7.加強社會工作重大理論和實踐研究:建立健全社會工作法規制度體系,不斷夯實社會工作高質量發展基礎。
8.完成市委和上級社會工作部門交辦的其他任務。
(二)機構設置。
我部為全額撥款行政單位,單位內設科室4個(辦公室、基層治理科、人民建議征集科、兩企三新黨建和行業協會商會工作科),所屬事業單位1個(市社會工作服務與志愿服務中心)。核定行政編制9名,所屬事業單位全額撥款事業編制7名。2024年12月底實有在職正式職工12人。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
說明:我單位為2024年6月新組建的市委工作部門,未納入2024年年初預算,以下數據不與上年數據作對比說明。
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2025年本部門收入預算395.29萬元,其中,一般公共預算撥款395.29萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算395.29萬元,其中,一般公共服務支出344.21萬元,社會保障和就業支出29.32萬元,衛生健康支出8.68萬元,住房保障支出13.08萬元。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算395.29萬元,其中,一般公共服務支出344.21萬元,占87.08%;社會保障和就業支出29.32萬元,占7.42%;衛生健康支出8.68萬元,占2.20%;住房保障支出13.08萬元,占3.31%;具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數249.29萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算146萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:一般公共服務支出146萬元,主要用于社會工作綜合經費、兩新黨組織書記個人補助經費等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
說明:我單位為2024年6月新組建的市委工作部門,未納入2024年年初預算,以下數據不與上年數據作對比說明。
(一)機關運行經費:2025年本部門機關本級行政事業單位的機關運行經費32.07萬元。
(二)“三公”經費預算:2025年本部門機關本級行政事業單位“三公”經費預算數為2萬元,其中,公務接待費2萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算3萬元,擬召開基層治理、行業協會商會、志愿服務等工作?會議,人數約300人,內容為社會綜合治理;培訓費預算15萬元,擬開展兩新黨組織書記培訓,人數約300人,內容為兩新黨建相關業務;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動,經費預算0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額10萬元,其中,貨物類采購預算6萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算4萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2025年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為395.29萬元,其中,基本支出249.29萬元,項目支出146萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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