中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算公開
中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員會辦公室2019年度部門決算公開
第一部分 寧鄉市委網信辦概況
一、部門職責
二、機構設置
三、涉及機構改革部門情況
第二部分? 寧鄉市委網信辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收支決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
第三部分? 寧鄉市委網信辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況決算情況
說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、預算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分? 名稱解釋
第五部分??附件
第一部分 寧鄉市委網信辦概況
一、部門職責
(一)負責處理市委網絡安全和信息化委員會日常事務工作,組織實施網絡意識形態工作責任制和網絡安全責任制考核。
(二)協調推進全市網絡安全和信息化法治建設。
(三)負責全市互聯網信息內容管理,統籌協調組織互聯網宣傳管理和輿論引導工作,維護互聯網意識形態安全。
(四)負責指導協調全市網絡輿情信息工作。
(五)推動全市網絡陣地建設,指導屬地新聞網站建設,會同有關部門推動傳統媒體和新興媒體融合發展。
(六)推動屬地網絡社會工作和網絡文化、網絡宣傳、網絡志愿服務建設。
(七)貫徹落實互聯網信息服務資本準入和信息網絡行業安全審查的有關政策。
(八)指導全市黨政部門、重點行業網絡安全保障和信息化工作
(九)組織推動全市網絡安全和信息化人才建設,建立健全網信隊伍。
二、機構設置
(一)內設機構設置。市委網信辦于2019年3月成立,為市委正科級工作機關,內設科室3個,下設二級機構1個。
(二)決算單位構成。我辦是獨立核算的一級預算單位,無下屬獨立核算二級機構。
三、涉及機構改革部門情況
根據《寧鄉市委辦公室寧鄉市人民政府辦公室關于印發〈寧鄉市機構改革實施方案〉的通知》(寧辦〔2019〕5號)文件要求,市委網信辦于2019年3月成立,作為市委工作機關,主要負責全市的網絡安全和信息化等工作。
第二部分 寧鄉市委網信辦2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
(公開表格附后)
第三部分 寧鄉市委網信辦2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年全年收入總計141.25萬元,2019年年末決算支出總計141.25萬元。
二、收入決算情況說明
2019年全年收入總計141.25萬元,其中,財政撥款收入140.65萬元,占全年收入比為99.58%;?其他收入0.6萬元,占全年收入比為0.42%。
三、支出決算情況說明
2019年年末決算支出總計141.25萬元,其中,一般公共服務支出141.25萬元,占比100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收入140.65萬元,2019年度財政撥款支出140.65萬元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況。
2019年財政撥款支出140.65萬元。
(二)財政撥款支出決算結構情況。
全年財政撥款支出140.65萬元,其中,一般公共服務支出140.65萬元,占比85.92%。
(三)財政撥款支出決算具體情況。
2019年財政撥款支出140.65萬元,其中:基本支出20.34萬元,占全年財政撥款支出比為14.46%;項目支出120.31萬元,占全年財政撥款支出比為85.54%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年一般公共預算財政撥款基本支出決算20.34萬元,占全年財政撥款支出比為14.46%。其中:人員經費5.74萬元,占比28.22%;公用經費14.6萬元,占比71.78%。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2019年“三公”經費決算支出0.82萬元,其中:公務接待支出0.82萬元;出國(境)支出0萬元;公務用車購置及運行維護支出0萬元。
(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2019年全年出國(境)支出0萬元;2019年全年公務用車購置及運行支出0萬元;2019年全年公務接待支出0.82萬元,接待103人次。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
2019年度無政府性基金收入和支出。
九、預算績效情況說明
按照市本級預算績效管理工作的總體要求,2019年單位整體支出141.25萬元,全部實行整體支出績效目標管理,績效良好。
十、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費支出情況。本單位2019年度機關運行經費支出14.6萬元。
(二)政府采購支出情況。本部門2019年度政府采購支出總額15.78萬元,授予中小企業合同金額15.78萬元,占政府采購支出總額100%,其中,授予小微企業合同金額15.78萬元,占政府采購支出總額的100%。其中:政府采購貨物支出9.27萬元、政府采購服務支出6.51萬元。
(三)國有資產占用情況。截至2019年12月31日,我辦無車輛,無單位價值50萬元以上通用設備和價值100萬元以上專用設備。
第四部分 名稱解釋
一、基本支出:指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
二、項目支出:指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
三、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
四、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公”經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第五部分 附件
中共寧鄉市委網絡安全和信息化委員辦公室
2020年7月20日
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