2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會部門決算公開
目 ?錄
?
第一部分 中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
(詳見附件1:《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會部門決算表》)
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效管理情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
附件1:《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會部門決算表》
附件2:《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會整體支出績效自評報告》
第一部分
中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會概況
?
一、部門職責(zé)
1.負責(zé)全市黨的紀律檢查工作。貫徹落實黨中央、中央紀委、省委、省紀委、長沙市委、長沙市紀委和市委關(guān)于紀律檢查工作的決定,維護黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī),檢查黨的路線方針政策和決議的執(zhí)行情況,協(xié)助市委推進全面從嚴治黨、加強黨風(fēng)建設(shè)和組織協(xié)調(diào)反腐敗工作。
2.依照黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)履行監(jiān)督、執(zhí)紀、問責(zé)職責(zé)。負責(zé)經(jīng)常對黨員進行遵守紀律的教育,作出關(guān)于維護黨紀的決定;對市委工作部門、市委批準設(shè)立的黨組(黨委),鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)黨(工)委、紀(工)委等黨的組織和市委管理的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部履行職責(zé)、行使權(quán)力進行監(jiān)督,受理處置黨員群眾檢舉舉報,開展談話提醒、約談函詢;檢查和處理上述黨的組織和黨員違反黨的章程和其他黨內(nèi)法規(guī)的比較重要或者復(fù)雜的案件,決定或者取消對這些案件中的黨員的處分;進行問責(zé)或者提出責(zé)任追究的建議;受理黨員的控告和申訴;保障黨員的權(quán)利。
3.在市委領(lǐng)導(dǎo)下組織開展巡察工作。
4.負責(zé)全市監(jiān)察工作。貫徹落實黨中央、中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、長沙市紀委長沙市監(jiān)委和市委關(guān)于監(jiān)察工作的決定,維護憲法法律,依法對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員進行監(jiān)察,調(diào)查職務(wù)違法和職務(wù)犯罪,開展廉政建設(shè)和反腐敗工作。
5.依照法律規(guī)定履行監(jiān)督、調(diào)查、處置職責(zé)。推動開展廉政教育,對市委管理的行使公權(quán)力的公職人員依法履職、秉公用權(quán)、廉潔從政從業(yè)以及道德操守情況進行監(jiān)督檢查;對涉嫌貪污賄賂、濫用職權(quán)、玩忽職守、權(quán)力尋租、利益輸送、徇私舞弊以及浪費國家資財?shù)嚷殑?wù)違法和職務(wù)犯罪進行調(diào)查;對違法的公職人員依法作出政務(wù)處分決定;對履行職責(zé)不力、失職失責(zé)的領(lǐng)導(dǎo)人員進行問責(zé);對涉嫌職務(wù)犯罪的,將調(diào)查結(jié)果移送人民檢察院依法審查、提起公訴;向監(jiān)察對象所在單位提出監(jiān)察建議。
6.負責(zé)組織協(xié)調(diào)全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗宣傳教育工作。
7.負責(zé)綜合分析全市全面從嚴治黨、黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作情況,對紀檢監(jiān)察工作重要理論及實踐問題進行調(diào)查研究;參與起草制定本市規(guī)范性文件。
8.負責(zé)協(xié)調(diào)落實中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、長沙市紀委長沙市監(jiān)委交辦的反腐敗國際交流、合作等方面事宜;加強對全市反腐敗國際追逃追贓和防逃工作的組織協(xié)調(diào),督促有關(guān)單位做好相關(guān)工作。
9.根據(jù)干部管理權(quán)限,負責(zé)全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)、干部隊伍建設(shè)和組織建設(shè)的綜合規(guī)劃、政策研究、制度建設(shè)和業(yè)務(wù)指導(dǎo);會同有關(guān)方面做好市紀委市監(jiān)委派駐(派出)機構(gòu)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)紀檢監(jiān)察機構(gòu)、市管企業(yè)紀檢監(jiān)察機構(gòu)班子建設(shè)有關(guān)工作;組織全市紀檢監(jiān)察系統(tǒng)干部教育培訓(xùn)工作等。
10.完成中央紀委國家監(jiān)委、省紀委省監(jiān)委、長沙市紀委長沙市監(jiān)委和市委交辦的其他任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。市紀委監(jiān)委機關(guān)設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)18個,依次為:辦公室、組織部、宣傳部、黨風(fēng)政風(fēng)監(jiān)督室、信訪室、案件監(jiān)督管理室、第一紀檢監(jiān)察室、第二紀檢監(jiān)察室、第三紀檢監(jiān)察室、第四紀檢監(jiān)察室、第五紀檢監(jiān)察室、第六紀檢監(jiān)察室、第七紀檢監(jiān)察室、第八紀檢監(jiān)察室、第九紀檢監(jiān)察室、案件審理室、紀檢監(jiān)察干部監(jiān)督室、紀檢監(jiān)察技術(shù)保障中心。市紀委監(jiān)委共設(shè)10個派駐紀檢監(jiān)察組,分別為市紀委監(jiān)委駐市委辦紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市委組織部紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市委政法委紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市教育局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市衛(wèi)健局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市住建局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市財政局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市交運局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局紀檢監(jiān)察組、市紀委監(jiān)委駐市自然資源局紀檢監(jiān)察組。中共寧鄉(xiāng)市委巡察辦設(shè)在市紀委,下設(shè)2個科室,分別為綜合科、業(yè)務(wù)科。
(二)決算單位構(gòu)成。中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會單位2024年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:市紀委監(jiān)委本級。
?
?
第二部分 ???部門決算表
?
詳見附件1:
《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會部門決算表》
第三部分
2024年度部門決算情況說明
?
一、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3997.9萬元。與上年相比,減少32.73萬元,降低0.81%,主要是因為大要案補助減少,積極落實“過緊日子”的政策要求,縮減支出。
二、收入決算情況說明
2024年度收入合計3997.9萬元,其中:財政撥款收入3997.9萬元,占100%;上級補助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2024年度支出合計3997.9萬元,其中:基本支出2906.61萬元,占72.7%;項目支出1091.29萬元,占27.3%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補助支出0萬元,占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3997.9萬元,與上年相比,減少32.73萬元,降低0.81%,主要是因為大要案補助減少,積極落實“過緊日子”的政策要求,縮減支出。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度財政撥款支出3997.9萬元,占本年支出合計的100%,與上年相比,財政撥款支出減少32.73萬元,降低0.81%,主要是因為大要案補助減少,積極落實“過緊日子”的政策要求,縮減支出。
(二)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度財政撥款支出3997.9萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3493.47萬元,占87.38%;社會保障和就業(yè)支出273.85萬元,占6.85%;衛(wèi)生健康支出93.09萬元,占2.33%;住房保障支出137.49萬元,占3.44%。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
2024年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3408.48萬元,支出決算數(shù)為3997.9萬元,完成年初預(yù)算的117.29%,其中:
1、一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)行政運行(項)。
年初預(yù)算為2238.67萬元,支出決算為2402.18萬元,完成年初預(yù)算的107.3%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員經(jīng)費因晉級晉檔、津補貼調(diào)標(biāo)等常規(guī)動作導(dǎo)致經(jīng)費增加,以及電腦等設(shè)備設(shè)施采購、移動辦公平臺補充采購等造成本年度支出增加。
2、一般公共服務(wù)(類)紀檢監(jiān)察事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項)。
年初預(yù)算為685萬元,支出決算為1091.29萬元,完成年初預(yù)算的159.31%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:辦案陪護費、大要案補助等執(zhí)法辦案經(jīng)費增加,以及派駐紀檢機構(gòu)改革,派駐機構(gòu)回歸機關(guān)辦公,辦公設(shè)備設(shè)施配置經(jīng)費增加。
3、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預(yù)算為229.29萬元,支出決算為229.29萬元,完成年初預(yù)算的100%。
4、社會保障和就業(yè)(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為21.08萬元,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:該項支出為職業(yè)年金紀實支出,由財政追加預(yù)算。
5、社會保障和就業(yè)(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為14.5萬元,支出決算為13.04萬元,完成年初預(yù)算的89.93%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:殘疾人就業(yè)保障金根據(jù)上年度工資按實結(jié)算,與預(yù)算金額存在微小差距。
6、社會保障和就業(yè)(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預(yù)算為10.44萬元,支出決算為10.44萬元,完成年初預(yù)算的100%。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預(yù)算為75.69萬元,支出決算為75.69萬元,完成年初預(yù)算的100%。
8、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)。
年初預(yù)算為17.4萬元,支出決算為17.4萬元,完成年初預(yù)算的100%。
9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預(yù)算為137.49萬元,支出決算為137.49萬元,完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出2906.61萬元,其中:
人員經(jīng)費2475.33萬元,占基本支出的85.16%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。
公用經(jīng)費431.28萬元,占基本支出的14.84%,主要包括辦公費、印刷費、會議費、培訓(xùn)費、宣教費、郵電費、公務(wù)接待費、公務(wù)車運行維護費。
七、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為41元,支出決算為36.98萬元,完成預(yù)算的90.2%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出;與上年相比減少3.26萬元,降低8.1%,決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,;與上年相比無變化。
2.公務(wù)用車購置費及運行維護費支出預(yù)算為36萬元,支出決算為35.96萬元,完成預(yù)算的99.89%;與上年相比減少0.04萬元,降低7.77%。其中:
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元;與上年相比無變化。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為36萬元,支出決算為35.96萬元,主要是執(zhí)法用車燃油費、過路過橋費、停車費、車輛保險、車輛維修維護支出。完成預(yù)算的99.89%,與上年相比減少0.04萬元,降低7.77%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。截至2024年12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為7輛。
3.公務(wù)接待費支出預(yù)算為5萬元,支出決算為1.03萬元,完成預(yù)算的20.6%;與上年相比減少0.22萬元,降低17.6%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。決算數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,縮減支出。2024年度共接待來訪團組16個、來賓108人次,主要是廉政文化周、市外其他地區(qū)來寧學(xué)習(xí)考察等發(fā)生的接待支出。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本單位本年度無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元;支出0萬元,其中基本支出0萬元,項目支出0萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。
本單位本年度無國有資本經(jīng)營收支。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出431.28萬元,比年初預(yù)算數(shù)增加84.36?萬元,增長24.32%。主要原因是:派駐紀檢機構(gòu)改革,派駐紀檢監(jiān)察組全部回委機關(guān)辦公,因此造成機關(guān)辦公經(jīng)費增加。
十一、一般性支出情況說明
2024年本部門開支會議費4.95萬元,用于召開市紀委全會,人數(shù)約1000人,內(nèi)容為聽取2023年度紀委工作報告、警示教育、學(xué)習(xí)討論等;用于召開紀檢系統(tǒng)工作講評、調(diào)度會,人數(shù)150人/次,共2次(半年度和全年),內(nèi)容為對半年、全年工作進行講評、對下階段工作進行安排等,以及其他專項會議。開支培訓(xùn)費2.72萬元,用于開展紀檢監(jiān)察專項業(yè)務(wù)培訓(xùn),人數(shù)150人,內(nèi)容為法律法規(guī)學(xué)習(xí)、紀檢監(jiān)察業(yè)務(wù)相關(guān)內(nèi)容學(xué)習(xí);用于干部職工(2人)赴北戴河參加中央紀委舉辦的業(yè)務(wù)培訓(xùn)班,以及參加其他培訓(xùn)所需交通、報名等費用。舉辦廉政文化周活動,開支37.92萬元,主要是以“廉行寧鄉(xiāng)從家出發(fā)”為主題舉辦第十五屆廉政文化周,開展家風(fēng)主題黨課、家風(fēng)文創(chuàng)展、警示教育、愛心結(jié)對幫扶等系列活動。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2024年度政府采購支出總額215.7萬元,其中:政府采購貨物支出102.56萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出113.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額113.14萬元,占政府采購支出總額的52.45%,其中:授予小微企業(yè)合同金額15.33萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的13.55%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的9.35%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會共有車輛7輛。其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車7輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部服務(wù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)0臺(套)。
十四、關(guān)于2024年度預(yù)算績效情況的說明
(一)績效評價工作開展情況。一是績效自評開展情況。組織對2024年度本單位整體支出開展績效自評,涉及項目5個,共涉及資金3997.91萬元。其中,一般公共預(yù)算項目5個3997.91萬元,占一般公共預(yù)算支出總額的100%;政府性基金預(yù)算項目0?個0?萬元;國有資本經(jīng)營預(yù)算項目0?個0?萬元;社會保險基金預(yù)算項目0?個0?萬元。二是部門評價開展情況。組織對所屬單位2024年度“紀檢監(jiān)察執(zhí)法辦案”“廉政文化周”“巡察專項”“智慧紀檢”等4個項目開展了部門評價,涉及一般公共預(yù)算支出1091.29萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元,社會保險基金預(yù)算支出0萬元。
(二)績效評價結(jié)果。一是績效自評結(jié)果。2024年度本單位整體支出全年預(yù)算數(shù)4122.9萬元,執(zhí)行數(shù)3997.91萬元,完成預(yù)算的96.97%,績效自評得分99.6分??冃繕?biāo)完成情況:一是深入開展“樹牢正確政績觀,推動高質(zhì)量發(fā)展”主題監(jiān)督,統(tǒng)籌推進各類專項監(jiān)督。二是開展巡視整改監(jiān)督全面督查6次,下發(fā)通報6期。三是持續(xù)超常規(guī)推進群眾身邊腐敗和不正之風(fēng)集中整治,全市共起底問題線索1194條,辦結(jié)1145條;立案529件,其中寧鄉(xiāng)市管干部37人,結(jié)案491件,結(jié)案率達92.82%,給予黨紀政務(wù)處分487人,退還群眾錢款190余萬元。四是以“廉行寧鄉(xiāng)從家出發(fā)”為主題舉辦第十五屆廉政文化周,開展家風(fēng)主題黨課、家風(fēng)文創(chuàng)展、警示教育、愛心結(jié)對幫扶等系列活動,深耕厚植清廉土壤,筑牢不想腐思想堤壩。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是人員經(jīng)費預(yù)算不夠充足,未考慮到工資變動及社保、公積金調(diào)標(biāo)所造成的差額;二是執(zhí)法辦案經(jīng)費預(yù)算不充足,對案件辦理難度估計不足。下一步改進措施:一是增加預(yù)算編制精準度,提高預(yù)算執(zhí)行率;二是嚴格將各項經(jīng)費開支控制在預(yù)算內(nèi)。二是部門評價結(jié)果。紀檢監(jiān)察執(zhí)法辦案項目全年預(yù)算數(shù)812萬元,執(zhí)行數(shù)771.39萬元,完成預(yù)算的94%,部門評價得分9.4分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:執(zhí)法辦案難度預(yù)估不足。下一步改進措施:精確大要案辦理時間,控制執(zhí)法辦案經(jīng)費開支。廉政文化周項目全年預(yù)算數(shù)38萬元,執(zhí)行數(shù)37.92萬元,完成預(yù)算的99%,部門評價得分9.9分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:預(yù)算經(jīng)費不足。下一步改進措施:精簡廉政文化周相關(guān)活動,轉(zhuǎn)變方式方法,縮減活動開支,做到減支不減效。巡察專項全年預(yù)算數(shù)208萬元,執(zhí)行數(shù)207.98萬元,完成預(yù)算的99%,部門評價得分9.9分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:年底最后一輪巡察結(jié)束時間較晚,造成報賬不及時,開支跨年度。下一步改進措施:合理規(guī)劃巡察進駐和結(jié)束時間,加快資金結(jié)算進度。智慧紀檢專項全年預(yù)算數(shù)74萬元,執(zhí)行數(shù)74萬元,完成預(yù)算的100%,部門評價得分10分。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:項目利用率不高,資金成本遠高于項目實際價值。下一步改進措施:暫停未使用的項目、由其他平臺替代的項目,節(jié)省資金成本,同時提高在用項目的使用率。
(三)評價結(jié)果應(yīng)用情況。根據(jù)績效評價發(fā)現(xiàn)的人員經(jīng)費和執(zhí)法辦案經(jīng)費預(yù)算不充足等問題,下一步將增加預(yù)算編制精準度,提高預(yù)算執(zhí)行率;并且嚴格將各項經(jīng)費開支控制在預(yù)算內(nèi)。
?
第四部分 ???名詞解釋
?
一、機關(guān)運行經(jīng)費:是指行政單位(含參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位)使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用品取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
二、“三公”經(jīng)費:是指財政撥款支出安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
?
?
?
第五部分 ??附 件
附件1:《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會部門決算表》
附件2:《2024年度中國共產(chǎn)黨寧鄉(xiāng)市紀律檢查委員會整體支出績效自評報告》
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁


