2026年中國共產黨寧鄉市委員會辦公室部門預算公開(本級)
?2026年中國共產黨寧鄉市委員會辦公室
部門預算(本級)
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目 錄
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第一部分 2026年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2026年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責
中國共產黨寧鄉市委員會辦公室主要職責是圍繞市委中心、突出政務主題,狠抓優質服務,強化銜接協調,充分發揮協調參謀作用,為市委正確指揮和決策提供有力保障。具體如下:
1.負責辦理市委的日常工作事務,確保市委工作正常運轉。
2.圍繞中央、省市和市委總體工作部署,搞好相關調查研究,為市委決策提供服務。
3.負責上級和市委重要工作部署、重大決策的貫徹落實及督查和全市機要(國安)保密工作。
4.協助市委領導做好協調工作,推動各部門在工作中互相配合互相支持,確保各項工作任務落實到位。
5.協調、指導全市黨委系統辦公室的各項業務工作。
6.統籌協調領導全市全面深化改革、臺灣和外事工作、檔案工作、市直機關單位黨的建設工作。
7.負責市委機關后勤各項事務。
(二)機構設置
中國共產黨寧鄉市委員會辦公室是服務保障市委高效運轉的中樞機構。內設九個科室,即總值班室、政策研究室(綜合調研科)、督查科、機要保密室(專用通信科)、信息科、文電科(法規室)、臺灣事務科、綜合科、檔案管理科,二級事業單位為市接待服務中心、市直屬機關黨員服務中心,屬正科級全額撥款單位(財務不獨立),歸口市委辦公室協調領導,人員和經費都在市委辦公室統一編制、核算。市委辦核定編制68個,其中行政編制40個,事業編制(含參公)24個,工勤編制4個,2025年10月底實有在職人數55人(55人財政統發),離退休人數34人(其中離休人員1人)。
二、部門預算單位構成
本部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入,以及經營收入、事業收入等單位資金。2026年本部門收入預算1623.46萬元,其中,一般公共預算撥款1623.46萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較去年增加50.42萬元,主要是2026年部門預算人員數量增加。
(二)支出預算:2026年本部門支出預算1623.46萬元,其中,一般公共服務支出1389.23萬元,社會保障和就業支出122.81萬元,衛生健康支出45.83萬元,住房保障支出65.59萬元。支出較去年增加50.42萬元,主要是2026年部門預算人員數量增加。
四、一般公共預算撥款支出
2026年本部門一般公共預算撥款支出預算1623.46萬元,其中,一般公共服務支出1389.23萬元,占85.57%;社會保障和就業支出122.81萬元,占7.57%;衛生健康支出45.83萬元,占2.82%,住房保障支出65.59萬元,占4.04%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2026年本部門基本支出預算數1345.46萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費。
(二)項目支出:2026年本部門項目支出預算278萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費、基本建設支出等,其中:市委綜合工作經費支出164萬元,主要用于市委臨時重大工作任務和重大活動等方面;市委深改辦經費支出?41萬元,主要用于市委深化改革等方面;外事臺灣事務經費支出8萬元,主要用于市委開展涉外和涉臺工作;國安工作經費支出13萬,主要用于保障國安工作方面;國安網絡運行維護經費支出22萬,主要用于網絡運行維護方面;市直機關工委經費支出10萬元,主要用于市直機關工委開展活動等方面;援藏干部經費支出20萬元,主要用于保障單位援藏工作正常開展。
五、政府性基金預算支出
2026年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費:2026年本部門機關本級1家行政事業單位的機關運行經費160.99萬元,比上年預算增加10.63萬元,上升7.07%,主要是2026年本級增加辦公費、會議費。
(二)“三公”經費預算:2026年本部門機關本級1家行政事業單位“三公”經費預算數為10萬元,其中,公務接待費5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費5萬元。2026年“三公”經費預算較2025年減少23萬元,主要是厲行節約,減少公務接待。
(三)一般性支出情況:2026年本部門會議費預算10萬元,擬召開二類會議,人數200人,內容為市委全會、以市委名義召開的其他會議等;培訓費預算5萬元,擬開展黨政系統培訓,人數200人,內容為全市黨政系統人員培訓;未計劃舉辦節慶、晚會、論壇、賽事活動等。
(四)政府采購情況:2026年本部門政府采購預算總額121萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算121萬元。
(五)國有資產占用使用及新增資產配置情況:截至2025年12月底,本部門共有公務用車21輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車21輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2026年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,其他按照規定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2026年部門整體支出績效目標的金額為1623.46萬元,其中,基本支出1345.46萬元,項目支出278.00萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公”經費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
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第二部分 2026年部門預算表
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