寧鄉(xiāng)市委黨校2025年度部門預算公開
2025年寧鄉(xiāng)黨校預算公開
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目 錄
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第一部分 2025年部門預算說明
一、部門基本概況
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
四、一般公共預算撥款支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
七、名詞解釋
第二部分 2025年部門預算表
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、財政撥款收支總表
5、一般公共預算支出表
6、一般公共預算基本支出表
7、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
8、政府性基金預算支出表
9、項目支出績效目標表
10、部門整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況
第一部分 部門預算說明
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一、部門基本概況
(一)職能職責。
1、輪訓各級黨員干部;培訓中青年黨員領(lǐng)導干部;培訓意識形態(tài)部門的領(lǐng)導干部和理論骨干。
2、協(xié)同組織人事部門,對學員在校期間進行考核考察。
3、圍繞國際國內(nèi)出現(xiàn)的新情況、新問題,開展科學研究。
4、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、宣傳建設(shè)有中國特色社會主義理論和黨的路線、方針、政策。
(二)機構(gòu)設(shè)置。
?中共寧鄉(xiāng)市委黨校內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、教研室、教務部、后勤部四個科室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本部門預算為匯總預算,納入編制范圍的預算單位包括:中共寧鄉(xiāng)市委黨校只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2025年本部門收入預算667.73萬元,其中,一般公共預算撥款667.73萬元,政府性基金預算撥款?0?萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款?0?萬元,納入專戶管理的非稅收入???0萬元。收入較去年增加0.83萬元。
(二)支出預算:2025年本部門支出預算667.73萬元,其中,教育支出561.78萬元,社會保障和就業(yè)支出57.84?萬元,衛(wèi)生健康19.51萬元,住房保障支出28.6?萬元。支出較去年基本持平。
四、一般公共預算撥款支出
2025年本部門一般公共預算撥款支出預算?667.73?萬元,其中,教育支出561.78萬元,占84.13?%;社會保障和就業(yè)支出57.84萬元,占8.66%;衛(wèi)生健康支出19.51萬元,占2.92%;住房保障支出28.6萬元,占4.28%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2025年本部門基本支出預算數(shù)625.73?萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費。
(二)項目支出:2025年本部門項目支出預算?42?萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設(shè)支出等,其中:教育支出?30?萬元,主要用于干部教育及培訓工作等方面;教育支出?12?萬元,主要用于學校物業(yè)管理支出等方面。
五、政府性基金預算支出
2025年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費:2025年中共寧鄉(xiāng)市委黨校機關(guān)運行經(jīng)費61.13萬元,比上年預算持平,主要是繼續(xù)保持節(jié)約原則,不增加運行成本。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2025年中共寧鄉(xiāng)市委黨校“三公”經(jīng)費預算數(shù)為?0萬元,其中,公務接待費?0?萬元,公務用車購置及運行費?0??萬元(其中,公務用車購置費 0萬元,公務用車運行費 0萬元),因公出國(境)費??0??萬元。2025年“三公”經(jīng)費預算較2024年持平??0??萬元,主要是繼續(xù)厲行節(jié)約、控制運行成本。
(三)一般性支出情況:2025年本部門會議費預算?0??萬元,擬召開?0??會議,人數(shù)?0??人;培訓費預算?0?萬元,無節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算?0萬元。
(四)政府采購情況:2025年本部門政府采購預算總額??49.02?萬元,其中,貨物類采購預算?10.72??萬元;工程類采購預算??0?萬元;服務類采購預算??38.3?萬元。
(注:如某大類無采購預算,則填“0”)
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2024年12月底,本部門共有公務用車?0輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0?輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備?0??臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備??0?臺。2025年擬新增配置公務用車?0?輛,其中,機要通信用車?0??輛,應急保障用車?0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車?0?輛,特種專業(yè)技術(shù)用車?0?輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車?0?輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備??0?臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備?0?臺。
(六)預算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2025年部門整體支出績效目標的金額為667.73?萬元,其中,基本支出625.73萬元,項目支出?42??萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用財政撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
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第二部分 2025年部門預算表
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